Salve ottimo webinar complimenti. Segnalo che nella compilazione del quadro RW il software rislasciato dall'agenzia delle entrate il 6/05/2024 non consente di imputare IVAFE o IC nel caso venga compilato il campo in colonna 2. Pertanto nel caso di dichiarazione di conti trading esteri e/o criptoattività sembrerebbe che il campo in colonna 2 "Tipo Contribuente" debba essere lasciato vuoto.
Infatti la colonna 2 va lasciata vuota per le Crypto attività. In quanto così come si legge dalle loro indicazioni, " l’obbligo dichiarativo in capo al “titolare effettivo” sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero e non riguarda, invece, anche l’ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all’estero"; si sta parlando di società, non c'entra nulla con le crypto.
Ottimo video, molto chiaro, grazie. Sicuramente valuterò il vostro software, sembra un ottima soluzione per non perdere ore ogni volta che c'è da fare la dichiarazione dei redditi.
Ottimo video. Una domanda se posso. Non dovendo fare il quadro RT in quanto non ho fatto utile nel 2023, devo comunque mettere il n° 3 nella colonna 14 ?
Innanzitutto ti ringrazio perché sei sempre molto chiaro e preciso e di valido aiuto. Ho un chiarimento da chiederti. Gli anni precedenti ho sempre presentato 730 e poi modello PF aggiuntivo con quadro RW e RT. Quest'anno è comunque possibile inviare il 730 e successivamente inviare il modello PF con RW ed eventualmente RT come gli anni passati oppure devo presentare obbligatoriamente modulo W nel 730 e poi aggiungere eventualmente solo modulo RT nel modello PF?
Quest'anno hanno inserito il quadro W nel modello 730. Peccato che se devi compilare anche il quadro Rt non è supportato 😅 la genialità quindi tanto vale compilare il quadro Rw che almeno è completo ma chiedi meglio al tuo commercialista.
Ma veramente c'è qualcuno che riesce a calcolare con precisione tutta sta roba? Come faccio a determinare giorno per giorno il valore che avevo su un wallet? Mi sembra una follia
Salve, se per gli anni passati dichiaravo con integrazione al mio 730 con il modello PF il quadro RW, quest'anno posso compilare direttamente il quadro W nel 730 e non fare più l'integrativo? o devo continuare a compilare il quadro RW a parte perchè ho già dichiarato gli anni passati così? Devo solo pagare IC, non ho plusvalenze da dichiarare perchè non ho mai convertito in stablecoin o fatto cashout. Grazie per eventuale risposta
Nel caso in cui durante l'anno acquistassi crypto da un Exchange e poi le trasferissi su un ledger, devo segnarli in colonna 7 del wallet collegato all'exchange o del ledger?? (In riferimento al ragionamento fatto a partire dal minuto 16.19)
nel caso della riga riferita alla fonte in cui si stanno trasferendo dovrai inserire quel prezzo di mercato nella colonna 8 (valore finale) mentre nel caso della fonte in cui sta ricevendo quelle crypto dovrai scrivere quel valore nella colonna 7 (valore iniziale)
buongiorno. Partecipo ad un Copy trading in cui, all'80% di trada BTC. Poiché ho depositato in EURO , non acquisto Crypto, prelevero solo profitti in Euro e, soprattutto, partecipo ad un copytrading , cge normativa fiscale devo applicare : quella del 26% sui profit, con dichiarazione RW solo sopra i 5000 € OPPURE la normativa Crypto 2024 ?
Salve è complimenti. Mi aiutate per favore? Grazie martedì prossimo ho appuntamento al CAF per il quadro RW. Siccome lo scorso giugno l ancora prima di compilare il 730 e quadro W) ho già pagato la tassa IC sia per il 2023 e anche l'acconto per il 2024, devo barrare la casella "solo monitoraggio"? Grazie e buona giornata 👍 😉
Buongiorno e complimenti, acquirente sempre video ottimi! Una domanda per favore: io a giugno ho già provveduto a pagare l'imposta sulle Crypto attività e anche l'anticipo per il 2024. Adesso però sto compilando il 730 e quindi il quadro W. C'è qualche sezione dove io devo indicare che ho già pagato l'imposta IC oppure non devo segnalarlo e non serve? Grazie
Tutto chiaro tranne una cosa, se metto quello da pagare nel quadro W, poi non mi va in compensazione con gli altri importi del 730? Non e' che se pago con f24 nel quadro w rigo w8 del 730 devo mettere zero?
In un altro webinar si parlava di fare un f24 a zero proprio per il discorso della compensazione del 730...ma non dovrebbe generarsi automaticamente l'f24?
Da come ho capito si deve fare un F24 a saldo 0. Il mio problema è quale codice tributo inserisco a fianco della cifra inserita come "credito in compensazione" ?
@@aldoagresti1657 in realta' a me hanno detto che il debito delle crypto in W non si compensa con i crediti del 770, quindi farai F24 per pagare il saldo del rigo W8 se non ricordo male , entro 30.06.24 . Credo che nel webinar sia stata detta un inesattezza sull f24 a zero. (che non potremo nemmeno inserire in autonomia)
@@pollh0 Ho appena modificato il mio 730 e compilato il quadro W. Alla fine il sistema mi va in compensazione detraendo la somma del bollo dal mio credito. Per questo bisogna fare F24 sennò paghi il bollo due volte, logicamente a saldo 0.
tutto bello ma in 7 giorni di prova non si riesce a parificare i dati. Sempre la stessa storia ci sono passato anche con altri SW prima paghi e poi strata facendo ti accorgi che il SW è pieno di bug??? Avete risolto il problema della API di Binance?
Salve, ho visto che vs software non supporta revolute, che non da chiavi api e ne file csv, cosa devo fare in tal caso, come interagiscono cn VS software? Grazie
Ottimo video, complimenti! In fase di compilazione del 730, mi è sorto un dubbio: nella cella W8 è indicato di inserire l’IC dovuta, nel mio caso 1€. Se faccio in questo modo, il 730 mi dice che non sono a debito. Se invece non compilo la cella W8, il 730 calcola l’IC correttamente e mi dice che sono a debito di un 1€ (la franchigia dei 12 € non è contemplata). Seguendo questo ragionamento, forse non è più corretto lasciare la cella W8 vuota? Grazie
Ciao GianLuca! Esatto, sì! Attenzione solo che: i pre compilati del 2024 saranno a disposizione da fine Gennaio/inizio Febbraio. Al momento puoi invece accedere ai pre-compilati per il 2023 e ad ogni altra tipologia di report utile (giacenze, transazioni, fees, etc..)
io ho appena aperto il 730 precompilato (non semplificato) ed ho solo 20 colonne per rigo.... non ho riscontro di quanto da voi mostrato. Forse il precompilato è diverso? Grazie
Salve, erroneamente ho inviato 730 senza compilare il quadro w, lo scorso anno avevo integrato con rw, ora non lo fa piu fare??! devo per forza annullare dichiarazione e rifare? o cè un altra soluzione? grazie
Non ho capito un passaggio. Se qualcuno potesse chiariremelo gliene sarei grato. Esempio: compro 1000 euro di btc il 01.04. Li tengo in wallet e poi il 31.08 li vendo a 5000 euro. Verso impista sulla plusvalenze di 4000 e ok. In più nel quadro rw devo anche indicare la giacenza da aprile ad agosto x il versamento della tassa del 2x1000 sui depositi?????? Grazie
scusa ma gli altri anni l'IVAFE si pagava solo se si aveva un ammontare annuo medio >5KEuro, quindi se ho in un operatore di cripto tipo Nexo un valore delle cripto al 31/12/2023
Ciao e complimenti, domanda, se io ho dichiarato 2 quadri RW unendo il "valore" posseduto su kraken, coinbase e ledger, da quest'anno che lo vogliono diviso, come ritrovo il valore iniziale colonna 7?cosa succede se anche a questo giro unisco in un unica riga tutti e 3 i miei portafogli? grazie!
Mi interessa anche a me. Hai trovato risposta da qualche parte? Bisogna prendere il valore finale di ogni Wallet/exchange dell’anno 2022 e usarlo come valore iniziale per il 2023 usando un rigo per ogni Wallet/exchange giusto? Anche se l’anno prima si era dichiarato con un solo rigo da quest’anno bisogna creare più righi e l’agenzia delle entrate non dovrebbe rompere le scatole giusto? Grazie
@@CLAUDIOMARTELLI-ty4ue le istruzioni dicono che "va indicata in questa colonna la differenza, se positiva, tra l’imposta dovuta e il totale degli importi versati con il modello F24 indicando il codice tributo 1717 e l’anno 2023". Presumo quindi che il rigo W8 vada compilato solo se nel caso in cui il contribuente abbia optato per la rideterminazione e l'imposta IC supera quanto versato come imposta sostitutiva per rideterminazione (14%). Si dice anche "Nel caso di eccedenza di versamento dovuta a riversamento spontaneo effettuato secondo la procedura descritta nella circolare n. 48/E del 7 giugno 2002 (risposta a quesito 6.1) e nella risoluzione 452/E del 27 novembre 2008 va utilizzato il Mod. REDDITI PF", qui credo si faccia riferimento a procedure molto particolari
ciao, ma se eseguo il pre-compliato semplificato appena metto i giorni IVAFE mi da errore, perchè si aspetta il campo 2 vuoto... Inoltre volevo chiedere, per le plusvalenze col semplificato come si fa? non c'è un corrispettivo del quadro RT? (tipo il quadro W al posto dell'RW?)
Salve, come devo compilare il modulo w per aver utilizzato exchange dove ho depositato USDT e ETH provenienti da altro exchange e da qui inviati a piattaforma di trading ? fatto withdrawal di 50 USDT convertiti in euro/fiat verso mio conto bancario? purtroppo la piattaforma di trading era falsa...fatta denuncia. Grazie della risposta
Se si è smarrita la chiave privata del wallet oppure se si è vittima di truffa allora la normativa consente di non dichiarare quelle cripto attività se si è in possesso di una denuncia.
Salve, e grazie. Quindi se si hanno crypto su 2 exchange si deve compilare il quadro Rw1 per il primo e Rw2 per il secondo sempre nello stesso foglio. Ora, se il primo exchange è Binance che ha già trattenuto l'imposta di bollo, dovrò compilare i vari riquadri ma spuntero' la casella del solo monitoraggio, non avendo da pagare nessuna imposta o ci sono caselle apposite da spuntare per segnalare che l'imposta è già stata pagata? Mentre nel secondo (Rw2) compilo i vari riquadri ma inserirò anche l'imposta Ic da pagare. E alla fine nel rigo Rw8 inserirò solo il valore di quell'importo Ic da pagare, corretto?
@@domenicoloprete7291 in quale casella? Seguendo le indicazioni dell'Ade, di cui non si capisce nulla, proprio all'inizio dicono che se non si devono pagare imposte si deve barrare la casella solo monitoraggio...
@@giochannel-1 quello e' il caso in cui uno strumento finanziario sicuramente non genera un guadagno fiscalmente rilevante. Nel momento in cui questa possibilita' c'e' non va barrato. il credito di imposta (cioe' l eventuale imposta di bollo gia' pagata da binance o youngplatform) lo segni nella casella 12, che sottrarrai all'importo dell'imposta sulle criptoattivita' (IC) in casella 33. In casella 34 riporterai il netto (o lo zero) sottraendo i valori di casella 33 - casella 12
Buonasera, purtoppo mi sono reso conto che le transazioni su ulcuni exchange che utilizzo dopo 90 giorni non sono piu visibili nello storico...è possibile magari tramite voi e il vostro software arrivare comunque a tali dati e riuscire a fare le dichiarazioni RW e RT?
Ciao Tommy! In linea di massima è possibile, ma dipende dagli exchange. Ti consigliamo di sfruttare la prova gratuita di 7 giorni di CryptoBooks: prova a collegare i conti e verificare se riesci a recuperare tutti i dati. Nel caso avessi ulteriori domande, non esitare a scriverci a hello@cryptobooks.tax
Si è così. Considerando che se l'imposta è inferiore ai 12 euro allora non va pagata equivale a dire che controvalori inferiori a € 6000 non generano un imposta IC da pagare
Ciao! Quindi se uno ha broker esteri e crypto compila il quadro W nel 730 precompilato ed è a posto essendo sostitutivo del rw. Invece se uno deve compilare quadri rt e rm deve fare dopo una integrazione redditi aggiuntivi vero?
Ciao, Ma nel caso la IC fosse inferiore a 12 euro non ci sarebbe la franchigia che permette di non pagare questa ''Imposta di bollo''?? Quindi in questo caso, salvo plusvalenze di vendita, si potrebbe sezionare il Solo Monitoraggio??
A me risulta che la casella "solo monitoraggio" non vada MAI spuntata altrimenti si annulla il calcolo dell imposta, calcolo che, a prescindere che sia sopra o sotto i 12 euro, deve essere attivato.
@@domenicoloprete7291 Grazie per la risposta. Dai loro video ho capito anche io questo ma non ci trovo il senso: dichiaro di dover pagare una tassa che in realtà non va pagata🤯... non ha senso!
@@niki9676 mbe no, innanzi tutto fai il monitoraggio che è obbligatorio per qualunque cifra... Poi ti fanno la "grazia" di una franchigia fino a 12 euro, ma intanto gli notifichi come e perché arrivi a quelle cifre.
scusami, volevo chiederti ma nella dichiarazione W sul 730 è normale che chiede il valore in euro senza virgole ma valore intero? esempio se 60,94 ho dovuto mettere 61 altrimenti non andava avanti
Come sempre chiari ed esaustivi. Una domanda però, se devo pagare l'imposta dopo il 30 giugno, con la maggiorazione quindi dello 0,40%, che codice tributo devo usare?
Ciao scusa non ho capito una cosa, ma il fatto che se non supera i 12 euro, e inteso nel totale dei righi oppure se per ogni riga rw non supera i 12 euro allora non lo pago? Grazie
come si fa a compilare un rigo per ogni wallet e per i giorni di detenzione? ci vogliono 1000 pagine di quadri w le coin vengono acquistatate e scambiate a piu' riprese e spostate da un wallet all'altro, personalmente penso che faro' un rigo valore iniziale / valore finale per 365 giorni, troppo complicato addentrarsi nel calcolo sia dei giorni sia dei wallet che non e' detto che siano gli stessi ad inizio anno ed alla fine perche' posso aver iniziato con binance e finito l'anno con i fondi sul ledger, assurdo secondo me e poco praticabile
tra l'altro I COLD WALLET NON SONO STRUMENTI DI DETENZIONE DELLE CRIPTO! Detengono la chiave primaria! E' come dire che aprire un file xls con Excel piuttosto che openoffice!! Io credo che i cold wallet andrebbero dichiarati tutti insieme, mentre gli exchange tutti separati
Infatti sono indeciso anche io se vada lasciato in bianco o vada messo il 5 (che si usa per i prodotti finanziari infruttiferi, immaginando pure il caso di fare un prelievo NON fiscalmente rilevante
ciao e grazie ma credo ci sia un errore. Nel quadro W del 730, rigo W8: quello che si inserisce, il 730 lo imposta come rimborso. Perciò dove inserisco la tassa pagata dello 0,2% con f24?? grazie
scusa ma se io solo vendo immediatamente gli airdrop, percui ho praticmente sempre zero cripto sul wallet a parte quei pochi minuti in cui deposito e vendo (fondi che mi arrivano da wallet di terze parti che mi mandano l'airdrop, che sono dei bonus che si ricevono per fare certi concorsi) quindi valore al 1 gennaio ho zero, al 31 dicembre ho zero, cosa devo mettere? sicuramente zero a quelle date. Ma cosa dichiaro che possiedo? il controvalore al momento della vendita? Perchè io a parte pochi minuti in cui mi arrivano e vendo subito le cripto, non ho praticamente mai cripto sul wallet.
Io faccio il modello unico, quindi ho tempo fino al 30 di ottobre, per quanto riguarda le crypto devo dichiararle entro il 30 giugno oppure attendere il modello unico
Ciao una domanda. Io ho venduto tutto o quasi nel 2022. Mi rimane 30 euro che non posso più prelevare. Ho dei piccoli cashback usando la carta plutus, per questi cosa devo fare? Devo dichiararli adesso sul 730 o a novembre?
ho solo redditi da lavoro dipendente, non ho plusvalenze e non devo pagare ic, ho solo Binance che si è trattenuta la tassa, posso fare rw invece di w ? grazie
E possibile farlo ma va ripresentata la dichiarazione anche degli altri redditi. Meglio dichiarare il quadro W inserendo i valori delle crypto su Binance e barrando la colonna 16 su "solo monitoraggio"
Non ho capito se il rigo W8 va compilato riportando lo stesso importo a debito che in automatico calcola il sistema oppure no. Qualcuno dice si altri no... si parla anche di F24 a zero e poi la questione sotto i 12 euro che non si paga il bollo. Qualcuno può spiegare? Grazie
io ho capito che nel w8 metto la somma fatta a me con il 2 per mille di ogni exchange/portafoglio. Mentre dato che binance l'ha pagato per me inserisco quel valore nella riga di binance casella 12
No il quadro Rt non va compilato né per plusvalenze né per minusvalenze se non si è superata la soglia dei 2.000. Poi le plusvalenze si hanno solo nel caso in cui hai fatto cash out sul tuo conto corrente o convertito le tue crypto in euro e queste hanno superato i 2.000. Diversamente puoi pure aver fatto un guadagno di 20.000 ad es. Su Btc ma se li hai ancora li e non li hai venduti o convertiti in euro non devi cmq pagare nulla e compilare alcun quadro Rt.
@@giochannel-1 vorrei fosse così ma continuo a leggere con maggior frequenza che invece vanno inseriti regolarmente tutti i cash out nel quadro RT , poi se sono inferiori ai 2000 Eur di plusvalenze non svilupperanno tassazione, ma l'inserimento andrebbe fatto lo stesso... Che caos
@@domenicoloprete7291 dove è scritta questa cosa? Per loro i cash out sono o le conversioni su exchange in euro, (o in Usdt/usdc anche se questo non è ancora certo ma nel dubbio meglio convertire in altre crypto) o deposito su conto corrente, per entrambe le cose se uno durante l'anno non ha generato una plusvalenza superiore ai 2.000 non è fiscalmente rilevante, lo dice la legge. E vale anche per le minusvalenze. Fa fede la legge e le indicazioni dell'Ade.
La compilazione del quadro rw è obbligatoria anche per chi utilizza un broker straniero ed ha investito su un ETF, senza più toccare quell'investimento?
Posso accettare il 730 precompilato (ignorando il quadro W per non apportare modifiche) e successivamente (entro il 30 giugno) presentare solo il quadro RW tramite l'Unico PF ?
@@Marco-oy3wl nel mio caso, il team di @Moneyviz mi ha suggerito di utilizzare il quadro W sul 730 precompilato; poi da una verifica successiva che ho fatto sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ho letto che i controlli sulla dichiarazione verrebbero effettuati soltanto sui quadri che il contribuente eventualmente modifica, quindi se compilo solo il quadro W non perdo i benefici di "accettare" il precompilato. Nelle istruzioni del modello è riportato quanto segue: "con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all’Agenzia delle entrate, che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica."
@@antoniocorreale nel mio caso dovrei già modificare le spese mediche che non sono state inserite nel precompilato. Poo sto usando la semplificata quest'anno e devo dire che dichiarare è molto più facile. Però sarebbe opportuno un video che spiega bene la precompilata semplificata anche per le crypto.
C'è un errore, il quadro W8 se imputato sul 730 precompilato da luogo ad un rimborso, essendo il primo anno dovrebbe essere 0. Per favore controllate bene perchè anche i modelli che state mandando sono sbagliati
Ciao! Grazie mille per il video molto chiaro e utilissimo. Ho solo un dubbio su un passaggio, quello riguardante il credito d'imposta e successivamente le affermazioni sulla casellina "solo monitoraggio". Faccio un esempio parlando di Binance. Partiamo dal fatto che il CEX versa l'imposta di bollo, che è della stessa percentuale dell'imposta sulle crypto attività ma è una cosa differente. Quando parli della casellina "solo monitoraggio" dici chiaramente che va selezionata solo se "non devo pagare l'imposta IC". Mi sembra che per Binance non devo pagare l'imposta IC, perchè ho versato su Binance e il CEX paga l'imposta di bollo (che non è l'IC). Quindi per Binance non devo pagare l'IC. Quindi, domanda finale: se per Binance si seleziona "solo monitoraggio", compilando quel rigo, sostanzialmente come gli anni passati, cioè senza numero di giorni e senza credito di imposta è corretto? DEVO solo monitorare, NON DEVO pagare l'IC, DEVO (l'ha fatto Binance) pagare l'imposta di bollo. Scusa se ho fatto troppi giri di parole ma non so come spiegarmi in parole più semplici. Grazie mille come sempre per la cortesia e per tutti i video utili. Roberto
Grazie delle spiegazioni, molto chiare! Avrei una domanda: ho compilato tutto il quadro W, e facendo i calcoli nel campo 7 della riga W8 ho inserito 44. Mi aspettavo quindi di pagare quella cifra con l'F24, ma dal sito dell'agenzia delle entrate mi mette debito 44 e accredito 44, quindi da pagare 0. Quindi per loro non devo pagare nulla. Questa cosa mi ha spiazzato, potreste darmi una spiegazione? Grazie.
Buonasera dottore, chiedo una info di semplice natura: In caso di Ivaca inferiore a 12, nello specifico Ivaca pari a 0, il modello 730 non restituisce alcun F24. È corretto non dovete provvedere a nulla o va comunque effettuato un F24 a 0 euro? Grazie in anticipo
@@cryptobooks Buonasera, dopo ulteriori approfondimenti sull'argomento un forte dubbio mi sorge: - una teoria accreditata dice che l'imposta di bollo (pagata dall'exchange) prende come riferimento i saldi netti al 1 Gennaio e al 31 Dicembre Senza considerare altro e va pagata anche sotto i 12 euro. - Nella IC invece il valore al 1 Gennaio e al 31 Dicembre prendono in considerazione tutte le operazioni di acquisto e vendita effettuate durante l'anno solare per cui non sono i semplici saldo a quelle date (e va pagata solo sopra o 12 euro). Questo confermerebbe che le due imposte vengono ritenute come di diversa natura per cui volevo chiederti se anche tu credi che i valori ad inizio e fine anno delle due imposte vadano determinati in questo modo o semplicemente col saldo alla data di riferimento? Grazie attendo una tua risposta ai fini di un confronto più approfondito.
ma se io ho tanti coin e token di diverse chain su ad esempio un ledger (dove ovviamente l'indirizzo pubblico è ogni volta differente) va bene fare il cumulo e mettere tutto in una riga vero? in teoria si, sperando che il fisco sappia cosa vuol dire wallet lol. Mi potete confermare per favore? grazie
Ma quindi se nel 2023 non ho plusvalenze e ho un IC inferiore a 12€, allora dovrò barrare la casella per il solo monitoraggio? E quindi non dovrò fare altri quadri all'infuori del RW?
Sono nella stessa situazione. A voler applicare le indicazioni fornite nel video la risposta è si solo monitoraggio. A questo punto sarebbe inutile anche riempire i campi relativi all'IC... Giorni ivafe ecc
Chi intende presentare il modello 730 deve necessariamente presentare i quadri L e W del modello 730 e con il modello PF, eventualmente, se necessario, il solo quadro RT, avendo accortenza di barrare nel quadro anagrafica il nuovo Tipo dichiarazione "Quadri aggiuntivi al mod,730" previsto solo per i quadri RM (quando non sono da dichiarare redditi finanziari di fonte estera) RS ed RT ed RU. Quindi in questa tipologia "Quadri aggiuntivi al mod,730" non rientra più né il quadro RW né il quadro RM per i redditi finanziari di fonte estera. La presentazione del modello PF anche dei quadri RW ed RM potrebbe, non potendo essere la dichiarazione del tipo "Quadri aggiuntivi al mod,730", voler rappresentare che il modello PF è di tipo "correttivo/integrativo" con integrale sostituzione del mod. 730. Il confronto delle istruzioni PF 2024 con quelle 2023 sembra lasciare pochi dubbi a questa interpretazione. Attendiamo anche i software, ma nel dubbio non esiterei a compilare i quadri L e W nel modello 730, se comunque ho intenzione di presentare il mod.730, lasciando al modello PF il solo quadro RT.
ciao, quindi se ho un portafoglio di circa 400€ di BTC e nel 2023 non ho fatto alcun movimento di acquisto o vendita (quindi nessuna plus/minus e nessun quadro RT), in fase di compilazione del quadro RW dovrei barrare la casella 16 e basta? Perché facendo il conto dell'IC sarei al di sotto dei 12€ di franchigia e quindi non dovrei pagarla. Oppure ha più senso NON barrare la casella 16 e fare tutti i conti e segnare che l'IC è tipo 0,80€? Grazie mille
Sono lavoratore dipendente. Se compilo il quadro W, non mi tocca compilare anche il quadro RW (dal momento che non devo compilare il quadro RT), giusto?
supponendo che io ho tutto su un ledger e che nessun intermediario ha pagato per me l'imposta di bollo. Devo pagare sia l'IC che l'imposta di bollo o basta pagare solo l'IC?
Grazie per la guida e le info. Mi permetto di segnalare che in 730 se compilato il rigo w8 genera un' eccedenza di imposta (non esistente, essendo il.primo anno) producendo un F24 si a zero ma non procedendo poi a compensazione con gli altri crediti in dichiarazione (compensa con "finta" eccedenza). Se lasciato vuoto invece il sistema compensa in automatico l ica con i crediti presenti in Irpef e genera F24 a zero da compensazione
Ok chiaro. Ma nel mio caso, avendo una ica minore di 12€ non sono tenuto a pagarla. Se lascio il rigo w8 vuoto, l’ica è compensata con gli altri crediti della dichiarazione, e quindi la pago quando non dovrei. E quindi in questo caso cosa dovrei fare? Grazie mille
Sono in molti a lamentare questa situazione ma purtroppo ad ora non c è soluzione, quantomeno che io sappia. Per non intaccare i crediti dovresti inserire il valore dell' ica nel campo w8, ma andresti a dichiarare una eccedenza fittizia. Se fai una simulazione vedrai che così facendo ti lascia intaccati i crediti Irpef e ti compensa l ica con crediti di imposta, crediti che però sarebbero finti. Al momento non ho trovato modo per non pagare ica sotto i 12€ con la precompilata
Grazie…La mia Ica è irrisoria, posso pagarla per quest’anno e non pensarci più. Ancora una domanda: facendo la dichiarazione corretta, con w8 nullo e pagando l’ica in dichiarazione, devo fare lo stesso l’f24 con il valore dell’Ica sia a debito che a credito, quindi f24 con totale a zero? Ho letto così, ma non ho capito effettivamente se devo farlo anche io
Salve io ho bisogno di una consulenza per capire cosa devo fare per il 2021 e 2022 hai accennato che sulla vostra piattaforma si può risalire anche ad anni precedenti....giusto...? O si deve pagare a parte per avere una vostra consulenza privata...? Mi può chiarire.... Grazie 1000
Puoi chiedere una call gratuita con un nostro collega usando la sezione consulenze all'interno all'applicazione di CryptoBooks. Avrai tutte le risposte per avere un quadro chiaro di come dichiarare anche gli anni precedenti
ma possono essere dichiarate anche le minusvalenze? se io detengo tutte le crypto su binance e quindi il 0,20% è stato già pagato ed ho avuto perdite , nel quadro RW posso barrare la casella "solo monitoraggio" giusto?
Dici due cose diverse di cui l una non esclude l altra. Se hai minusvalenze > 2000 Eur (e le hai realizzate vendendo) le porti nel quadro rt e le puoi compensare negli anni successivi. Il monitoraggio a prescindere va sempre fatto e NO, non devi barrare la casella "solo monitoraggio" perché l imposta sulle crytoattivita e' dovuta. Piuttosto se BINANCE ha già pagato il bollo allora, come dice nel video, puoi segnalare il "credito" di imposta. Questo è quello che dice lui, anche se cercherei conferme perché sempre lui in un altro video di qualche settimana fa accennava persino al fatto che le crypto su BINANCE potessero non essere monitorate perché BINANCE funge da sostituto di imposta e notifica al fisco le crypto dei clienti italiani. C è da approfondire
Si. Devi dichiarare ai fini del solo monitoraggio usando quadro Rw, o W se fai il 730. E pagare imposta Ic se superiore ai 12 euro. Diversamente se detiene crypto su exchange come binance che fanno da intermediario e hanno già trattenuto l'imposta non devi pagare nulla, perchè verseranno loro allo Stato ma devi cmq dichiare nel quadro Rw o W, per il solo monitoraggio.
@@cryptobooks c'è modo di correggere? in pratica dovrei aggiungere alla cifra iniziale e finale questi 30 euro ma non so se posso farlo adesso che ho inviato il tutto. Booh. Tra l'altro chiamato quello dell'ADE mi ha detto che per le criptovalute non era ferrato e non poteva aiutarmi, mi ha detto che non gli hanno fatto nessun corso di aggiornamento.
Ma se ho sotto i 6000€ al 31/12/23e non ho venduto né comprato nulla nel 2023 , dovrei indicare solo monitoraggio perché le plusvalenze intervengono se vendo cripto per andare in stable Coin. Se non sbaglio il bollo sotto i 12€ non andrebbe dichiarato perché non rilevante?
Se realizzi plusvalenze sotto i 2000 euro non sei obbligato a compilare e dichiarare il quadro RT per le cripto-attività. Però ai fini della compilazione del quadro RW non devi barrare la colonna 16 "solo monitoraggio" poiché quella esclude il calcolo dell'imposta IC, devi invece inserire il valore 5 nella colonna 14 poiché è proprio quello che si riferisce alla dihiarazione di quelle crypto solo ai fini del quadro RW.
Ciao , posso richiedere una consulenza in videochiamata per parlare della mia situazione ( non voglio sbagliare niente nella dichiarazione ) ho 3 wallet cex , 1 wallet esterno , 1 metamask , e due giochi play to earn . vorrei dichiarare tutti gli anni passati per mettermi in regola ( dal 2020) e poi sfruttare l'imposta sostitutiva del 18% prelevare e non pagare il26 % .... è possibile? mi potresti aiutare?
Certo Andrea, scrivici a hello@cryptobooks.tax! Per valutare se ti conviene o meno serve appunto fare un quadro chiaro della tua situazione. Al contempo che ci mandi la mail, ti consiglio di preparare e saricare i CSV dai 3 CEX che hai utilizzato (o eventualmente da collegare via API, dipende quali sono); per i wallet come metamask basta l'indirizzo e rileviamo in autonomia dove hai operato. Per i play to earn, come sopra: o CSV o un'indicazione di un wallet/conto. Se hai già integrato tutto su cryptobooks - ottimo. Avverto i colleghi del team dedicato che arriverà loro questa tua mail. A presto!
Come funziona l'imposta sulle crypto attività con la detenzione degli nft? Come è possibile calcolare il valore di un nft? Vanno solo dichiarate le cryptovalute per l'IC o anche gli nft? I Report delle tasse mostrano solamente il valore delle crypto
Chi ha fatto la rideterminazione al 1 gennaio 2023 senza avere plusvalenze nel corso del 2023 nella colonna 14 cosa deve mettere? Perché comunque dovrà compilare i righi 107 e 108 del quadro RT ma non gli altri righi dello stesso quadro...
Molto interessante...peró vorrei capire se nel calcolo dell'imposta mettiamo nel caso di Binance che ha già versato l'imposta di bollo devo comunque compilare un rigo W1 nel quadro W del 730? E magari indicare solo il valore in Euro a inizio e fine periodo d'imposta e flaggare la casella 16 del quadro W per il solo monitoraggio? E se ho anche Coinbase ma non arrivo a 12 Euro nel calcolo dell'imposta devo compilare un altro rigo ovvero W2 e fare solo monitoraggio come per il rigo W1? Grazie Ovviamente questo varrebbe per tutti i portafogli digitali sia fisici che solo software tipo Metamask...giusto? Spero di essere stato chiaro
@@cryptobooksScusa ma come si determina il tempo di possesso nel caso abbia fatto cash-in? E poi posso accorpare le varie Crypto (o investimenti dello stesso tipo in generale) ? E se le accorpo poi i giorni da indicare sono la media delle medie o la media di tutti i giorni ? E i giorni da considerare sono calcolati per ogni volta che faccio cash-in rispetto alla fine dell'anno solare/rispetto alla data di vendita giusto ?
finalmente qualcuno che fa vedere passo passo come vanno compilati questi quadri e come pagare l'IC. Sei un grande
Grazie mille @LEONS97
grazie,🙏 chiaro e completo
Grazie Federico! Complimenti per la chiarezza, avete meritato un nuovo cliente.
Grazie mille. Facciamo del nostro meglio
Scusate ma se non ho mai effettuato cash out e quindi niente "RT" ma devo solo pagare l'imposta del 2x1000 come compilo la casella 14 e 16?
Salve ottimo webinar complimenti. Segnalo che nella compilazione del quadro RW il software rislasciato dall'agenzia delle entrate il 6/05/2024 non consente di imputare IVAFE o IC nel caso venga compilato il campo in colonna 2. Pertanto nel caso di dichiarazione di conti trading esteri e/o criptoattività sembrerebbe che il campo in colonna 2 "Tipo Contribuente" debba essere lasciato vuoto.
Grazie.
Dove si puo scaricare questo software dell agenzia delle Entrate? Grazie
@@albertogiacomini www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/redditi-persone-fisiche-2024/software-di-compilazione-redditi-persone-fisiche-2024
Infatti la colonna 2 va lasciata vuota per le Crypto attività. In quanto così come si legge dalle loro indicazioni,
" l’obbligo dichiarativo in capo al “titolare effettivo” sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero e non
riguarda, invece, anche l’ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all’estero"; si sta parlando di società, non c'entra nulla con le crypto.
Vorrei saperlo anche io. Cosa permette di fare?
Davvero molto interessante e chiaro...complimenti
Grazie mille Francesco
Ottimo video, molto chiaro, grazie. Sicuramente valuterò il vostro software, sembra un ottima soluzione per non perdere ore ogni volta che c'è da fare la dichiarazione dei redditi.
Complimenti sei stato molto chiaro ed esaustivo, quasi meglio di un commercialista. Ti faccio davvero un grosso in bocca al lupo per il tuo canale ..🎉
Grazie mille Fabio
l'unico video chiaro! grazie
ma nella colonna 16 se l'exchange mi paga l'imposta di bollo e non ho plusvalenze, posso mettere "solo monitoraggio"?
Ma se uno non ha fatto operazioni fiscalmente rilevanti, quindi non compila RT, nel campo 14 cosa mette? Il 5 o lascia in bianco?
Btc e le crypto non sono prodotti finanziari. Quindi io lascio in bianco.
Ottimo video. Una domanda se posso. Non dovendo fare il quadro RT in quanto non ho fatto utile nel 2023, devo comunque mettere il n° 3 nella colonna 14 ?
seguo anche io stessa domanda
Credo si debba mettere il 5 in quel caso
seguo
Grazie bel video, chiaro e dettagliato!
Ottimo video, Grazie mille!!
Innanzitutto ti ringrazio perché sei sempre molto chiaro e preciso e di valido aiuto.
Ho un chiarimento da chiederti.
Gli anni precedenti ho sempre presentato 730 e poi modello PF aggiuntivo con quadro RW e RT.
Quest'anno è comunque possibile inviare il 730 e successivamente inviare il modello PF con RW ed eventualmente RT come gli anni passati oppure devo presentare obbligatoriamente modulo W nel 730 e poi aggiungere eventualmente solo modulo RT nel modello PF?
Quest'anno hanno inserito il quadro W nel modello 730. Peccato che se devi compilare anche il quadro Rt non è supportato 😅 la genialità quindi tanto vale compilare il quadro Rw che almeno è completo ma chiedi meglio al tuo commercialista.
Molto chiaro....grazie
Ma veramente c'è qualcuno che riesce a calcolare con precisione tutta sta roba? Come faccio a determinare giorno per giorno il valore che avevo su un wallet? Mi sembra una follia
ma è sempre possibile aggiungere una dichiarazione "a se" di quadro RW o solo se compilato all'interno del 730?
Salve, se per gli anni passati dichiaravo con integrazione al mio 730 con il modello PF il quadro RW, quest'anno posso compilare direttamente il quadro W nel 730 e non fare più l'integrativo? o devo continuare a compilare il quadro RW a parte perchè ho già dichiarato gli anni passati così? Devo solo pagare IC, non ho plusvalenze da dichiarare perchè non ho mai convertito in stablecoin o fatto cashout. Grazie per eventuale risposta
Nel caso in cui durante l'anno acquistassi crypto da un Exchange e poi le trasferissi su un ledger, devo segnarli in colonna 7 del wallet collegato all'exchange o del ledger??
(In riferimento al ragionamento fatto a partire dal minuto 16.19)
nel caso della riga riferita alla fonte in cui si stanno trasferendo dovrai inserire quel prezzo di mercato nella colonna 8 (valore finale) mentre nel caso della fonte in cui sta ricevendo quelle crypto dovrai scrivere quel valore nella colonna 7 (valore iniziale)
buongiorno. Partecipo ad un Copy trading in cui, all'80% di trada BTC. Poiché ho depositato in EURO , non acquisto Crypto, prelevero solo profitti in Euro e, soprattutto, partecipo ad un copytrading , cge normativa fiscale devo applicare : quella del 26% sui profit, con dichiarazione RW solo sopra i 5000 € OPPURE la normativa Crypto 2024 ?
Salve è complimenti.
Mi aiutate per favore? Grazie
martedì prossimo ho appuntamento al CAF per il quadro RW. Siccome lo scorso giugno l ancora prima di compilare il 730 e quadro W) ho già pagato la tassa IC sia per il 2023 e anche l'acconto per il 2024, devo barrare la casella "solo monitoraggio"?
Grazie e buona giornata 👍 😉
Buongiorno e complimenti, acquirente sempre video ottimi!
Una domanda per favore: io a giugno ho già provveduto a pagare l'imposta sulle Crypto attività e anche l'anticipo per il 2024.
Adesso però sto compilando il 730 e quindi il quadro W.
C'è qualche sezione dove io devo indicare che ho già pagato l'imposta IC oppure non devo segnalarlo e non serve?
Grazie
Tutto chiaro tranne una cosa, se metto quello da pagare nel quadro W, poi non mi va in compensazione con gli altri importi del 730? Non e' che se pago con f24 nel quadro w rigo w8 del 730 devo mettere zero?
In un altro webinar si parlava di fare un f24 a zero proprio per il discorso della compensazione del 730...ma non dovrebbe generarsi automaticamente l'f24?
Da come ho capito si deve fare un F24 a saldo 0.
Il mio problema è quale codice tributo inserisco a fianco della cifra inserita come "credito in compensazione" ?
@@aldoagresti1657 in realta' a me hanno detto che il debito delle crypto in W non si compensa con i crediti del 770, quindi farai F24 per pagare il saldo del rigo W8 se non ricordo male , entro 30.06.24 . Credo che nel webinar sia stata detta un inesattezza sull f24 a zero. (che non potremo nemmeno inserire in autonomia)
@@pollh0 Ho appena modificato il mio 730 e compilato il quadro W. Alla fine il sistema mi va in compensazione detraendo la somma del bollo dal mio credito. Per questo bisogna fare F24 sennò paghi il bollo due volte, logicamente a saldo 0.
@@aldoagresti1657 allora mi hanno detto una cazzata, accidenti!
tutto bello ma in 7 giorni di prova non si riesce a parificare i dati. Sempre la stessa storia ci sono passato anche con altri SW prima paghi e poi strata facendo ti accorgi che il SW è pieno di bug??? Avete risolto il problema della API di Binance?
Salve, ho visto che vs software non supporta revolute, che non da chiavi api e ne file csv, cosa devo fare in tal caso, come interagiscono cn VS software? Grazie
Grazie mille !!!
Il bollo con modulo f24 già l'ho pagato tempo fa, ora sul 730 nel quadro W cosa devo indicare? Va a finire che pago 2 volte
Ottimo video, complimenti!
In fase di compilazione del 730, mi è sorto un dubbio: nella cella W8 è indicato di inserire l’IC dovuta, nel mio caso 1€.
Se faccio in questo modo, il 730 mi dice che non sono a debito.
Se invece non compilo la cella W8, il 730 calcola l’IC correttamente e mi dice che sono a debito di un 1€ (la franchigia dei 12 € non è contemplata).
Seguendo questo ragionamento, forse non è più corretto lasciare la cella W8 vuota?
Grazie
Ciao ALex , stesso dubbio tuo . ALla fine hai risolto ? grazie
Basta collegare le chain o bisogna anche aggiungere i file degli exchange? Ho notato che caricando entrambi si creano molte incongruenze!
Vanno collegati sia gli address dei wallet che gli exchange. Se ci sono disallineamenti avrai delle procedure guidate per risolverli
Ciao, quindi abbonandoti alla piattaforma si riceve proprio un facsimile precompilato del modello W/RW e RT?
Ciao GianLuca! Esatto, sì! Attenzione solo che: i pre compilati del 2024 saranno a disposizione da fine Gennaio/inizio Febbraio. Al momento puoi invece accedere ai pre-compilati per il 2023 e ad ogni altra tipologia di report utile (giacenze, transazioni, fees, etc..)
@cryptobooks ❤️
io ho appena aperto il 730 precompilato (non semplificato) ed ho solo 20 colonne per rigo.... non ho riscontro di quanto da voi mostrato. Forse il precompilato è diverso? Grazie
Salve, erroneamente ho inviato 730 senza compilare il quadro w, lo scorso anno avevo integrato con rw, ora non lo fa piu fare??!
devo per forza annullare dichiarazione e rifare? o cè un altra soluzione? grazie
Non ho capito un passaggio. Se qualcuno potesse chiariremelo gliene sarei grato. Esempio: compro 1000 euro di btc il 01.04. Li tengo in wallet e poi il 31.08 li vendo a 5000 euro. Verso impista sulla plusvalenze di 4000 e ok. In più nel quadro rw devo anche indicare la giacenza da aprile ad agosto x il versamento della tassa del 2x1000 sui depositi?????? Grazie
scusa ma gli altri anni l'IVAFE si pagava solo se si aveva un ammontare annuo medio >5KEuro, quindi se ho in un operatore di cripto tipo Nexo un valore delle cripto al 31/12/2023
Ciao e complimenti, domanda, se io ho dichiarato 2 quadri RW unendo il "valore" posseduto su kraken, coinbase e ledger, da quest'anno che lo vogliono diviso, come ritrovo il valore iniziale colonna 7?cosa succede se anche a questo giro unisco in un unica riga tutti e 3 i miei portafogli? grazie!
Mi interessa anche a me. Hai trovato risposta da qualche parte? Bisogna prendere il valore finale di ogni Wallet/exchange dell’anno 2022 e usarlo come valore iniziale per il 2023 usando un rigo per ogni Wallet/exchange giusto? Anche se l’anno prima si era dichiarato con un solo rigo da quest’anno bisogna creare più righi e l’agenzia delle entrate non dovrebbe rompere le scatole giusto? Grazie
Siamo sicuri che il rigo W8 vada compilato? Perche' in altri video altri esperti non mettono nulla in quel campo? Grazie
esatto, in un video dell avvocato Micheli non ci mettono nulla, help? chi ci chiarisce?
@@CLAUDIOMARTELLI-ty4ue le istruzioni dicono che "va indicata in questa colonna la differenza, se positiva, tra l’imposta dovuta e il totale degli importi versati con il modello F24 indicando il codice tributo 1717 e l’anno 2023". Presumo quindi che il rigo W8 vada compilato solo se nel caso in cui il contribuente abbia optato per la rideterminazione e l'imposta IC supera quanto versato come imposta sostitutiva per rideterminazione (14%). Si dice anche "Nel caso di eccedenza di versamento dovuta a riversamento spontaneo effettuato secondo la procedura descritta nella circolare n. 48/E del 7 giugno 2002 (risposta a quesito 6.1) e nella risoluzione 452/E del 27 novembre 2008 va utilizzato il Mod. REDDITI PF", qui credo si faccia riferimento a procedure molto particolari
ciao, ma se eseguo il pre-compliato semplificato appena metto i giorni IVAFE mi da errore, perchè si aspetta il campo 2 vuoto... Inoltre volevo chiedere, per le plusvalenze col semplificato come si fa? non c'è un corrispettivo del quadro RT? (tipo il quadro W al posto dell'RW?)
Salve, come devo compilare il modulo w per aver utilizzato exchange dove ho depositato USDT e ETH provenienti da altro exchange e da qui inviati a piattaforma di trading ? fatto withdrawal di 50 USDT convertiti in euro/fiat verso mio conto bancario? purtroppo la piattaforma di trading era falsa...fatta denuncia.
Grazie della risposta
Se si è smarrita la chiave privata del wallet oppure se si è vittima di truffa allora la normativa consente di non dichiarare quelle cripto attività se si è in possesso di una denuncia.
Salve, e grazie.
Quindi se si hanno crypto su 2 exchange si deve compilare il quadro Rw1 per il primo e Rw2 per il secondo sempre nello stesso foglio.
Ora, se il primo exchange è Binance che ha già trattenuto l'imposta di bollo, dovrò compilare i vari riquadri ma spuntero' la casella del solo monitoraggio, non avendo da pagare nessuna imposta o ci sono caselle apposite da spuntare per segnalare che l'imposta è già stata pagata?
Mentre nel secondo (Rw2) compilo i vari riquadri ma inserirò anche l'imposta Ic da pagare. E alla fine nel rigo Rw8 inserirò solo il valore di quell'importo Ic da pagare, corretto?
No, occhio, non devi spuntare "solo monitoraggio" , devi invece riportare il credito di imposta corrispondente al "bollo" pagato per te da BINANCE.
@@domenicoloprete7291 in quale casella? Seguendo le indicazioni dell'Ade, di cui non si capisce nulla, proprio all'inizio dicono che se non si devono pagare imposte si deve barrare la casella solo monitoraggio...
@@domenicoloprete7291 hai ragione grazie. Ho riletto bene le indicazioni. Casella 12 e si riporta il valore del bollo pagato.
@@giochannel-1 quello e' il caso in cui uno strumento finanziario sicuramente non genera un guadagno fiscalmente rilevante. Nel momento in cui questa possibilita' c'e' non va barrato.
il credito di imposta (cioe' l eventuale imposta di bollo gia' pagata da binance o youngplatform) lo segni nella casella 12, che sottrarrai all'importo dell'imposta sulle criptoattivita' (IC) in casella 33. In casella 34 riporterai il netto (o lo zero) sottraendo i valori di casella 33 - casella 12
@@domenicoloprete7291 hai ragione esiste la casella 12 dove inserire l'imposta già pagata con Binance.
Buonasera, purtoppo mi sono reso conto che le transazioni su ulcuni exchange che utilizzo dopo 90 giorni non sono piu visibili nello storico...è possibile magari tramite voi e il vostro software arrivare comunque a tali dati e riuscire a fare le dichiarazioni RW e RT?
Ciao Tommy! In linea di massima è possibile, ma dipende dagli exchange. Ti consigliamo di sfruttare la prova gratuita di 7 giorni di CryptoBooks: prova a collegare i conti e verificare se riesci a recuperare tutti i dati. Nel caso avessi ulteriori domande, non esitare a scriverci a hello@cryptobooks.tax
un privato cittadino, nel campo 17 che CF deve inserire?
Scusate se ho capito bene la tassa IC non si paga con un wallet inferiore a 6000€ giusto??
Grazie in anticipo a chi risponderà
Si è così. Considerando che se l'imposta è inferiore ai 12 euro allora non va pagata equivale a dire che controvalori inferiori a € 6000 non generano un imposta IC da pagare
Ciao! Quindi se uno ha broker esteri e crypto compila il quadro W nel 730 precompilato ed è a posto essendo sostitutivo del rw.
Invece se uno deve compilare quadri rt e rm deve fare dopo una integrazione redditi aggiuntivi vero?
Ciao, Ma nel caso la IC fosse inferiore a 12 euro non ci sarebbe la franchigia che permette di non pagare questa ''Imposta di bollo''?? Quindi in questo caso, salvo plusvalenze di vendita, si potrebbe sezionare il Solo Monitoraggio??
Bella domanda, mi unisco nel caso dovessero rispondere loro o qualcun'altro in futuro.
A me risulta che la casella "solo monitoraggio" non vada MAI spuntata altrimenti si annulla il calcolo dell imposta, calcolo che, a prescindere che sia sopra o sotto i 12 euro, deve essere attivato.
@@domenicoloprete7291 Grazie per la risposta. Dai loro video ho capito anche io questo ma non ci trovo il senso: dichiaro di dover pagare una tassa che in realtà non va pagata🤯... non ha senso!
@@niki9676 mbe no, innanzi tutto fai il monitoraggio che è obbligatorio per qualunque cifra... Poi ti fanno la "grazia" di una franchigia fino a 12 euro, ma intanto gli notifichi come e perché arrivi a quelle cifre.
Esatto ,se non hai plusvalenze e IC sotto i 12euro va barrata come monitoraggio e stop
Ma il quadro W sul 730 si deve fare entro il 30 giugno?
scusami, volevo chiederti ma nella dichiarazione W sul 730 è normale che chiede il valore in euro senza virgole ma valore intero? esempio se 60,94 ho dovuto mettere 61 altrimenti non andava avanti
si è corretto
Come sempre chiari ed esaustivi. Una domanda però, se devo pagare l'imposta dopo il 30 giugno, con la maggiorazione quindi dello 0,40%, che codice tributo devo usare?
Ciao scusa non ho capito una cosa, ma il fatto che se non supera i 12 euro, e inteso nel totale dei righi oppure se per ogni riga rw non supera i 12 euro allora non lo pago? Grazie
come si fa a compilare un rigo per ogni wallet e per i giorni di detenzione? ci vogliono 1000 pagine di quadri w le coin vengono acquistatate e scambiate a piu' riprese e spostate da un wallet all'altro, personalmente penso che faro' un rigo valore iniziale / valore finale per 365 giorni, troppo complicato addentrarsi nel calcolo sia dei giorni sia dei wallet che non e' detto che siano gli stessi ad inizio anno ed alla fine perche' posso aver iniziato con binance e finito l'anno con i fondi sul ledger, assurdo secondo me e poco praticabile
tra l'altro I COLD WALLET NON SONO STRUMENTI DI DETENZIONE DELLE CRIPTO! Detengono la chiave primaria! E' come dire che aprire un file xls con Excel piuttosto che openoffice!! Io credo che i cold wallet andrebbero dichiarati tutti insieme, mentre gli exchange tutti separati
Domanda,se io non lavoro e devo fare monitoraggio,cosa compilare 730 o quello x persone fisiche,grazie
Il quadro RW del modello dei redditi delle persone fisiche
Se non ci sono vendite nel campo 14 cosa si mette?
Infatti sono indeciso anche io se vada lasciato in bianco o vada messo il 5 (che si usa per i prodotti finanziari infruttiferi, immaginando pure il caso di fare un prelievo NON fiscalmente rilevante
@@domenicoloprete7291 io lascio in bianco. Btc e le crypto non sono prodotti finanziari.
ciao e grazie ma credo ci sia un errore. Nel quadro W del 730, rigo W8: quello che si inserisce, il 730 lo imposta come rimborso. Perciò dove inserisco la tassa pagata dello 0,2% con f24?? grazie
infatti! come hai risolto?
a me risulta che devo mettere il "codice di stato estero", mi da come se fosse "incongruenza" e non mi fa salvare, vado avanti ugualmente?
scusa ma se io solo vendo immediatamente gli airdrop, percui ho praticmente sempre zero cripto sul wallet a parte quei pochi minuti in cui deposito e vendo (fondi che mi arrivano da wallet di terze parti che mi mandano l'airdrop, che sono dei bonus che si ricevono per fare certi concorsi) quindi valore al 1 gennaio ho zero, al 31 dicembre ho zero, cosa devo mettere? sicuramente zero a quelle date. Ma cosa dichiaro che possiedo? il controvalore al momento della vendita? Perchè io a parte pochi minuti in cui mi arrivano e vendo subito le cripto, non ho praticamente mai cripto sul wallet.
DOmanda, nel campo 8 si mette il valore finale al 2023 considerando i pesi relativi ai giorni di possesso ?
La mancata compilazione del RW non è una sanzione fissa di 258 euro?
Io faccio il modello unico, quindi ho tempo fino al 30 di ottobre, per quanto riguarda le crypto devo dichiararle entro il 30 giugno oppure attendere il modello unico
Ciao una domanda. Io ho venduto tutto o quasi nel 2022. Mi rimane 30 euro che non posso più prelevare. Ho dei piccoli cashback usando la carta plutus, per questi cosa devo fare? Devo dichiararli adesso sul 730 o a novembre?
Si vanno comunque dichiarate le cripto attività in possesso durante l'anno fiscale
ho solo redditi da lavoro dipendente, non ho plusvalenze e non devo pagare ic, ho solo Binance che si è trattenuta la tassa, posso fare rw invece di w ? grazie
E possibile farlo ma va ripresentata la dichiarazione anche degli altri redditi. Meglio dichiarare il quadro W inserendo i valori delle crypto su Binance e barrando la colonna 16 su "solo monitoraggio"
Quindi se sono dipendente invio solo il quadro W e non RW? Grazie
Non ho capito se il rigo W8 va compilato riportando lo stesso importo a debito che in automatico calcola il sistema oppure no. Qualcuno dice si altri no... si parla anche di F24 a zero e poi la questione sotto i 12 euro che non si paga il bollo. Qualcuno può spiegare? Grazie
io ho capito che nel w8 metto la somma fatta a me con il 2 per mille di ogni exchange/portafoglio. Mentre dato che binance l'ha pagato per me inserisco quel valore nella riga di binance casella 12
salve. se uno ha fatto meno di 2000€ di plus valenze il quadro rt lo deve compilare lo stesso? e nella colonna 14 del quadro rw che deve mettere?
A me il commercialista ha detto di no. Cmq seguo..
No il quadro Rt non va compilato né per plusvalenze né per minusvalenze se non si è superata la soglia dei 2.000.
Poi le plusvalenze si hanno solo nel caso in cui hai fatto cash out sul tuo conto corrente o convertito le tue crypto in euro e queste hanno superato i 2.000.
Diversamente puoi pure aver fatto un guadagno di 20.000 ad es. Su Btc ma se li hai ancora li e non li hai venduti o convertiti in euro non devi cmq pagare nulla e compilare alcun quadro Rt.
@@giochannel-1 vorrei fosse così ma continuo a leggere con maggior frequenza che invece vanno inseriti regolarmente tutti i cash out nel quadro RT , poi se sono inferiori ai 2000 Eur di plusvalenze non svilupperanno tassazione, ma l'inserimento andrebbe fatto lo stesso... Che caos
@@domenicoloprete7291 dove è scritta questa cosa? Per loro i cash out sono o le conversioni su exchange in euro, (o in Usdt/usdc anche se questo non è ancora certo ma nel dubbio meglio convertire in altre crypto) o deposito su conto corrente, per entrambe le cose se uno durante l'anno non ha generato una plusvalenza superiore ai 2.000 non è fiscalmente rilevante, lo dice la legge. E vale anche per le minusvalenze. Fa fede la legge e le indicazioni dell'Ade.
La compilazione del quadro rw è obbligatoria anche per chi utilizza un broker straniero ed ha investito su un ETF, senza più toccare quell'investimento?
Posso accettare il 730 precompilato (ignorando il quadro W per non apportare modifiche) e successivamente (entro il 30 giugno) presentare solo il quadro RW tramite l'Unico PF ?
vorrei sapere anche io
@@Marco-oy3wl nel mio caso, il team di @Moneyviz mi ha suggerito di utilizzare il quadro W sul 730 precompilato; poi da una verifica successiva che ho fatto sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ho letto che i controlli sulla dichiarazione verrebbero effettuati soltanto sui quadri che il contribuente eventualmente modifica, quindi se compilo solo il quadro W non perdo i benefici di "accettare" il precompilato. Nelle istruzioni del modello è riportato quanto segue: "con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all’Agenzia delle entrate, che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica."
@@antoniocorreale nel mio caso dovrei già modificare le spese mediche che non sono state inserite nel precompilato. Poo sto usando la semplificata quest'anno e devo dire che dichiarare è molto più facile. Però sarebbe opportuno un video che spiega bene la precompilata semplificata anche per le crypto.
A me avevano detto di barrare “Solo monitoraggio” nel caso in cui l’exchange paga l’imposta di bollo. È sbagliato quindi? Che confusione!!!
C'è un errore, il quadro W8 se imputato sul 730 precompilato da luogo ad un rimborso, essendo il primo anno dovrebbe essere 0. Per favore controllate bene perchè anche i modelli che state mandando sono sbagliati
Ma il quadro W deve essere compilato entro il 30 giugno, anche se è il 730, che comunque ha scadenze più lontane?
Non va confuso il pagamento dell'imposta IC entro il 1 Luglio 2024 con la dichiarazione del quadro W che si può inviare anche entro il 30 Settembre
Nel quadro W del 730 il Rigo W8, nel caso in cui binance abbia già pagato per me l'IC, devo riportare quell'importo o 0?
A me è stato detto di fare così
Ciao! Grazie mille per il video molto chiaro e utilissimo. Ho solo un dubbio su un passaggio, quello riguardante il credito d'imposta e successivamente le affermazioni sulla casellina "solo monitoraggio". Faccio un esempio parlando di Binance. Partiamo dal fatto che il CEX versa l'imposta di bollo, che è della stessa percentuale dell'imposta sulle crypto attività ma è una cosa differente. Quando parli della casellina "solo monitoraggio" dici chiaramente che va selezionata solo se "non devo pagare l'imposta IC". Mi sembra che per Binance non devo pagare l'imposta IC, perchè ho versato su Binance e il CEX paga l'imposta di bollo (che non è l'IC). Quindi per Binance non devo pagare l'IC. Quindi, domanda finale: se per Binance si seleziona "solo monitoraggio", compilando quel rigo, sostanzialmente come gli anni passati, cioè senza numero di giorni e senza credito di imposta è corretto? DEVO solo monitorare, NON DEVO pagare l'IC, DEVO (l'ha fatto Binance) pagare l'imposta di bollo. Scusa se ho fatto troppi giri di parole ma non so come spiegarmi in parole più semplici. Grazie mille come sempre per la cortesia e per tutti i video utili. Roberto
Ciao Roberto, si spuntando sulla casella solo monitoraggio ci risulta che viene tolto quell'importo dal calcolo del IC
Grazie delle spiegazioni, molto chiare! Avrei una domanda: ho compilato tutto il quadro W, e facendo i calcoli nel campo 7 della riga W8 ho inserito 44. Mi aspettavo quindi di pagare quella cifra con l'F24, ma dal sito dell'agenzia delle entrate mi mette debito 44 e accredito 44, quindi da pagare 0. Quindi per loro non devo pagare nulla. Questa cosa mi ha spiazzato, potreste darmi una spiegazione? Grazie.
Buonasera dottore, chiedo una info di semplice natura:
In caso di Ivaca inferiore a 12, nello specifico Ivaca pari a 0, il modello 730 non restituisce alcun F24.
È corretto non dovete provvedere a nulla o va comunque effettuato un F24 a 0 euro?
Grazie in anticipo
Buongiorno Gabriele, va effettuata la dichiarazione ma non si dovrà effettuare il pagamento con F24
@@cryptobooks Buonasera, dopo ulteriori approfondimenti sull'argomento un forte dubbio mi sorge:
- una teoria accreditata dice che l'imposta di bollo (pagata dall'exchange) prende come riferimento i saldi netti al 1 Gennaio e al 31 Dicembre Senza considerare altro e va pagata anche sotto i 12 euro.
- Nella IC invece il valore al 1 Gennaio e al 31 Dicembre prendono in considerazione tutte le operazioni di acquisto e vendita effettuate durante l'anno solare per cui non sono i semplici saldo a quelle date (e va pagata solo sopra o 12 euro).
Questo confermerebbe che le due imposte vengono ritenute come di diversa natura per cui volevo chiederti se anche tu credi che i valori ad inizio e fine anno delle due imposte vadano determinati in questo modo o semplicemente col saldo alla data di riferimento?
Grazie attendo una tua risposta ai fini di un confronto più approfondito.
ma se io ho tanti coin e token di diverse chain su ad esempio un ledger (dove ovviamente l'indirizzo pubblico è ogni volta differente) va bene fare il cumulo e mettere tutto in una riga vero? in teoria si, sperando che il fisco sappia cosa vuol dire wallet lol. Mi potete confermare per favore? grazie
Ma quindi se nel 2023 non ho plusvalenze e ho un IC inferiore a 12€, allora dovrò barrare la casella per il solo monitoraggio? E quindi non dovrò fare altri quadri all'infuori del RW?
Sono nella stessa situazione. A voler applicare le indicazioni fornite nel video la risposta è si solo monitoraggio. A questo punto sarebbe inutile anche riempire i campi relativi all'IC... Giorni ivafe ecc
Buongiorno qualcuno sa dirmi chi ha compilato solo il W entro settembre e non ha pagato imposta IC?
non ho capito il quadro w se facciom il quadro rw.faccio solo il quadro rw?
Chi intende presentare il modello 730 deve necessariamente presentare i quadri L e W del modello 730 e con il modello PF, eventualmente, se necessario, il solo quadro RT, avendo accortenza di barrare nel quadro anagrafica il nuovo Tipo dichiarazione "Quadri aggiuntivi al mod,730" previsto solo per i quadri RM (quando non sono da dichiarare redditi finanziari di fonte estera) RS ed RT ed RU. Quindi in questa tipologia "Quadri aggiuntivi al mod,730" non rientra più né il quadro RW né il quadro RM per i redditi finanziari di fonte estera. La presentazione del modello PF anche dei quadri RW ed RM potrebbe, non potendo essere la dichiarazione del tipo "Quadri aggiuntivi al mod,730", voler rappresentare che il modello PF è di tipo "correttivo/integrativo" con integrale sostituzione del mod. 730. Il confronto delle istruzioni PF 2024 con quelle 2023 sembra lasciare pochi dubbi a questa interpretazione. Attendiamo anche i software, ma nel dubbio non esiterei a compilare i quadri L e W nel modello 730, se comunque ho intenzione di presentare il mod.730, lasciando al modello PF il solo quadro RT.
dopo quanto tempo dall'invio del 730 con il quadro W compilato posso effettuare il pagamento dell' F24? si puo fare on linw giusto?
L'f24 si può compilare e pagare on line sul sito dell'Ade, basta aver inserito il proprio Iban bancario e ha scadenza il 30 giugno.
ciao, quindi se ho un portafoglio di circa 400€ di BTC e nel 2023 non ho fatto alcun movimento di acquisto o vendita (quindi nessuna plus/minus e nessun quadro RT), in fase di compilazione del quadro RW dovrei barrare la casella 16 e basta? Perché facendo il conto dell'IC sarei al di sotto dei 12€ di franchigia e quindi non dovrei pagarla. Oppure ha più senso NON barrare la casella 16 e fare tutti i conti e segnare che l'IC è tipo 0,80€? Grazie mille
Si è corretto barrare la colonna 16 per dichiarare il quadro RW ai soli fini del monitoraggio
Da dipendente, devo compilare quadro W 730 *e* quadro RW PF?
Qualcuno ha capito se nel 2024 una volta compilato il quadro W , ad ottobre siamo obbligati a compilare anche il quadro RW ?
Sono lavoratore dipendente. Se compilo il quadro W, non mi tocca compilare anche il quadro RW (dal momento che non devo compilare il quadro RT), giusto?
giusto
supponendo che io ho tutto su un ledger e che nessun intermediario ha pagato per me l'imposta di bollo. Devo pagare sia l'IC che l'imposta di bollo o basta pagare solo l'IC?
Grazie per la guida e le info. Mi permetto di segnalare che in 730 se compilato il rigo w8 genera un' eccedenza di imposta (non esistente, essendo il.primo anno) producendo un F24 si a zero ma non procedendo poi a compensazione con gli altri crediti in dichiarazione (compensa con "finta" eccedenza).
Se lasciato vuoto invece il sistema compensa in automatico l ica con i crediti presenti in Irpef e genera F24 a zero da compensazione
Cosa ho visto anche io…va quindi lasciato vuoto?
@@alexevo87 se non hai eccedenze da acconti versati negli anni precedenti si
Ok chiaro.
Ma nel mio caso, avendo una ica minore di 12€ non sono tenuto a pagarla. Se lascio il rigo w8 vuoto, l’ica è compensata con gli altri crediti della dichiarazione, e quindi la pago quando non dovrei.
E quindi in questo caso cosa dovrei fare?
Grazie mille
Sono in molti a lamentare questa situazione ma purtroppo ad ora non c è soluzione, quantomeno che io sappia. Per non intaccare i crediti dovresti inserire il valore dell' ica nel campo w8, ma andresti a dichiarare una eccedenza fittizia. Se fai una simulazione vedrai che così facendo ti lascia intaccati i crediti Irpef e ti compensa l ica con crediti di imposta, crediti che però sarebbero finti. Al momento non ho trovato modo per non pagare ica sotto i 12€ con la precompilata
Grazie…La mia Ica è irrisoria, posso pagarla per quest’anno e non pensarci più.
Ancora una domanda: facendo la dichiarazione corretta, con w8 nullo e pagando l’ica in dichiarazione, devo fare lo stesso l’f24 con il valore dell’Ica sia a debito che a credito, quindi f24 con totale a zero?
Ho letto così, ma non ho capito effettivamente se devo farlo anche io
Ma se l ‘ic e’ sotto i 12 euro va comunque segnata nel quadro W o non dovendola pagare non va nemmeno inserito il valore?
Seguo
Seguo
In quale colonna va inserita ic e con quale codice tributo ?
Salve io ho bisogno di una consulenza per capire cosa devo fare per il 2021 e 2022 hai accennato che sulla vostra piattaforma si può risalire anche ad anni precedenti....giusto...?
O si deve pagare a parte per avere una vostra consulenza privata...?
Mi può chiarire....
Grazie 1000
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Fra quando esce la possibilità del quadro RW precompilato ?
ma possono essere dichiarate anche le minusvalenze? se io detengo tutte le crypto su binance e quindi il 0,20% è stato già pagato ed ho avuto perdite , nel quadro RW posso barrare la casella "solo monitoraggio" giusto?
Dici due cose diverse di cui l una non esclude l altra. Se hai minusvalenze > 2000 Eur (e le hai realizzate vendendo) le porti nel quadro rt e le puoi compensare negli anni successivi.
Il monitoraggio a prescindere va sempre fatto e NO, non devi barrare la casella "solo monitoraggio" perché l imposta sulle crytoattivita e' dovuta. Piuttosto se BINANCE ha già pagato il bollo allora, come dice nel video, puoi segnalare il "credito" di imposta. Questo è quello che dice lui, anche se cercherei conferme perché sempre lui in un altro video di qualche settimana fa accennava persino al fatto che le crypto su BINANCE potessero non essere monitorate perché BINANCE funge da sostituto di imposta e notifica al fisco le crypto dei clienti italiani. C è da approfondire
@@domenicoloprete7291in sostanza non lo sanno manco loro e sono commercialisti. Pensa un povero contribuente😅
Buon giorno,se io ho acquistato nel 2023 dei token e li ho solo detenuti senza fare plusvalenze devo solo dichiarare? E pagare ic ?
Si. Devi dichiarare ai fini del solo monitoraggio usando quadro Rw, o W se fai il 730. E pagare imposta Ic se superiore ai 12 euro.
Diversamente se detiene crypto su exchange come binance che fanno da intermediario e hanno già trattenuto l'imposta non devi pagare nulla, perchè verseranno loro allo Stato ma devi cmq dichiare nel quadro Rw o W, per il solo monitoraggio.
se uno ha 30 euro in un exchange che non può farci nulla da anni ne prelevare ne vendere ecc.. può non considerarli più o deve comunque metterli?
Vanno comunque dichiarati. Non ci paghi nessuna imposta
@@cryptobooks c'è modo di correggere? in pratica dovrei aggiungere alla cifra iniziale e finale questi 30 euro ma non so se posso farlo adesso che ho inviato il tutto. Booh. Tra l'altro chiamato quello dell'ADE mi ha detto che per le criptovalute non era ferrato e non poteva aiutarmi, mi ha detto che non gli hanno fatto nessun corso di aggiornamento.
Ma se ho sotto i 6000€ al 31/12/23e non ho venduto né comprato nulla nel 2023 , dovrei indicare solo monitoraggio perché le plusvalenze intervengono se vendo cripto per andare in stable Coin. Se non sbaglio il bollo sotto i 12€ non andrebbe dichiarato perché non rilevante?
No il solo monitoraggio da quest’anno non è più da indicare, è corretto far calcolare al sistema la tassa dovuta…ma se è sotto i 12€ non si paga
@@alexevo87 da binance ho pagato 10€ ma in realtà non erano dovuti essendo sotto i 12
Se faccio una plusvalenza ma resto sotto la soglia delle 2.000 Euro, resta solo monitoraggio?
Se realizzi plusvalenze sotto i 2000 euro non sei obbligato a compilare e dichiarare il quadro RT per le cripto-attività. Però ai fini della compilazione del quadro RW non devi barrare la colonna 16 "solo monitoraggio" poiché quella esclude il calcolo dell'imposta IC, devi invece inserire il valore 5 nella colonna 14 poiché è proprio quello che si riferisce alla dihiarazione di quelle crypto solo ai fini del quadro RW.
il campo IC non c'è nel quadro W
Ciao bellissima guida. Ma se uno avesse un totale crypto che non supera i 2000€ deve comunque compilare tutta sta roba?
Ciao , posso richiedere una consulenza in videochiamata per parlare della mia situazione ( non voglio sbagliare niente nella dichiarazione ) ho 3 wallet cex , 1 wallet esterno , 1 metamask , e due giochi play to earn . vorrei dichiarare tutti gli anni passati per mettermi in regola ( dal 2020) e poi sfruttare l'imposta sostitutiva del 18% prelevare e non pagare il26 % .... è possibile? mi potresti aiutare?
Certo Andrea, scrivici a hello@cryptobooks.tax!
Per valutare se ti conviene o meno serve appunto fare un quadro chiaro della tua situazione.
Al contempo che ci mandi la mail, ti consiglio di preparare e saricare i CSV dai 3 CEX che hai utilizzato (o eventualmente da collegare via API, dipende quali sono); per i wallet come metamask basta l'indirizzo e rileviamo in autonomia dove hai operato. Per i play to earn, come sopra: o CSV o un'indicazione di un wallet/conto.
Se hai già integrato tutto su cryptobooks - ottimo.
Avverto i colleghi del team dedicato che arriverà loro questa tua mail. A presto!
Come funziona l'imposta sulle crypto attività con la detenzione degli nft? Come è possibile calcolare il valore di un nft? Vanno solo dichiarate le cryptovalute per l'IC o anche gli nft? I Report delle tasse mostrano solamente il valore delle crypto
Ma se avessi perso le chiavi private e le trovassi poi dopo anni cosa succederebbe?
ciao!
fate anche moduli W di modelli 730 precompilati per gli investimenti più tradizionali?
ho un conto con Trading212 contenente azioni e ETF
Ciao @alexanderkozlov7394 noi forniamo i moduli pre compilati RW, W e RT per le cripto attività
Chi ha fatto la rideterminazione al 1 gennaio 2023 senza avere plusvalenze nel corso del 2023 nella colonna 14 cosa deve mettere? Perché comunque dovrà compilare i righi 107 e 108 del quadro RT ma non gli altri righi dello stesso quadro...
Molto interessante...peró vorrei capire se nel calcolo dell'imposta mettiamo nel caso di Binance che ha già versato l'imposta di bollo devo comunque compilare un rigo W1 nel quadro W del 730? E magari indicare solo il valore in Euro a inizio e fine periodo d'imposta e flaggare la casella 16 del quadro W per il solo monitoraggio?
E se ho anche Coinbase ma non arrivo a 12 Euro nel calcolo dell'imposta devo compilare un altro rigo ovvero W2 e fare solo monitoraggio come per il rigo W1? Grazie
Ovviamente questo varrebbe per tutti i portafogli digitali sia fisici che solo software tipo Metamask...giusto?
Spero di essere stato chiaro
Per semplicità posso mettere per ogni rigo 365 giorni di detenzione delle varie cripto che ho?
Purtroppo se hai spostato le tue cripto attività o le hai vendute andrà calcolato il rateo dei giorni. Non è possibile fare semplificazioni
@@cryptobooksScusa ma come si determina il tempo di possesso nel caso abbia fatto cash-in? E poi posso accorpare le varie Crypto (o investimenti dello stesso tipo in generale) ? E se le accorpo poi i giorni da indicare sono la media delle medie o la media di tutti i giorni ? E i giorni da considerare sono calcolati per ogni volta che faccio cash-in rispetto alla fine dell'anno solare/rispetto alla data di vendita giusto ?
molti commercialisti dicono che in colonna 12 non ci va l'imposta di bollo di binance,ma di barrare solo monitoraggio
Ciao! Sì è così infatti! :)
@@cryptobooks perfetto grazie