Mulheerrrr muito obrigada! Estou há 3 dias tentando resolver isso e você em poucos minutos me ajudou. Prometo ler a tabela toda vez que tiver erros kkk. Obrigada!
Juliana, teu vídeo me ajudou a entender muito. No entanto, fiz conforme orientação e continua dando erro. Minha dúvida, na Y570 meu saldo é um pouco maior do que o utilizado, devo deixar igual ao que de fato utilizei? Outro ponto, no mês de dezembro não usei o IRRF na N620 por que fiquei com base negativa, aí na ficha N630 eu informei o valor de dezembro na linha 20 e na linha 25 o total pago (DARF + IRRF utilizado). O erro continua. Preciso de ajuda.
Juliana, obrigada pela explicação, tenho uma dúvida: se eu utilizei parte do saldo que uma controlada declarou contra mim de IRRF sobre JCP para recolher o IRRF JCP que a controladora deliberou, diretamente via perdcomp no programa da RFB, anteriormente eu deduzia esse saldo e declarava no N630 somente o "restante" desse valor, pois como já dito anteriormente eu já utilizei esse saldo, no entanto agora a ECF está dando esse mesmo erro pois cruza esse valor com o Y570, que eu realmente tive a retenção MAS não utilizei diretamente na apuração de IRPJ/CSLL redução, se eu inserir o saldo total, o meu saldo negativo seria muito maior, sabe como proceder?
Juliana uma duvida, no caso de um mês que deu prejuízo e teve retenção na estimativa, no mês seguinte ele não puxa no valor pro próximo mês. Você já teve essa situação? Sabe como resolver?
@@AnaPaulaAlvesdeSouzaFreitas mas a retenção não utilizada nas apurações mensais, por ter prejuízo, por exemplo, não deve ser informada mesmo na apuração mensal.
Boa tarde..excelente vídeo me ajudou muito na,parte do IR porém estou na dúvida da CSLL que ficou com base negativa..no registro N670 fiz todas informações e ficou negativo? Fica negativo mesmo? Nunca fiz uma ecf lucro real estimativa com balanço de suspensão..poderia me ajudar ? Fora esse registro é obrigatório alguma informação sobre esse saldo em outra ficha?Obrigada
Agradeço pelo seu esclarecimento e gostaria de tirar uma dúvida, sobre o IR retido sobre JCP que foi utilizado ao longo no ano, via perdcomp, no momento do pagamento/recebimento de JCP, porém não é utilizado na compensação do imposto, não devo informar na Y570, correto? Pois fiz esse lançamento e deu erro na validação.
Mesmo erro aqui, a fonte informou o valor total de IR retido, mas trimestralmente fomos utilizando via DCOMP de IR JCP e temos apenas um saldo desse valor retido que compõe o saldo negativo do IR trimestral, dá erro na validação. Não sei como resolver, já que aquele valor retido e já utilizado para compensação do IR JCP não deveria compor como saldo negativo. A única solução que vejo seria lançar um valor menor no Y570.
Entrei em contato com o Fale Conosco da ECF e a instrução foi para lançar apenas o valor remanescente no N630 e Y570, contrariando o manual que diz para lançar a retenção total feita pela fonte pagadora no Y570.
@@gabrieldecastrogiolo3560 Agradeço seu esclarecimento, pois enviamos uma mensagem ao fale conosco da ECF e eles responderam para não informar, porém, fizemos exatamente como você citou acima, apenas o valor remanescente, pois adotamos um entendimento que uma colega do escritório teve aqui. Mais uma vez, grata pelo seu retorno e que possa ajudar outros colegas!!!
@@cassiasilva6943 sim, creio que não deveria informar apenas se todo o valor retido pela fonte pagadora tivesse sido utilizado na DCOMP de compensação do IR JCP, pois não sobraria nenhum saldo para compor as deduções do IR na ficha N630.
Excelente vídeo, parabéns. Juliana, pode me ajudar. No meu caso, a empresa fatura a NF com retenção de IR e informa mês a mês na apuração. Só que agora na ECF, o que os clientes declaram para o Y570 está a menor do que a empresa se creditou..e está dando esse erro. Pode me ajudar?
Juliana, no caso da empresa ter um valor de IR retido na fonte (Ex: 200 mil) e não ter utilizado nada desse valor. No registro N620 L21 não informa nada, no N630 L20 lança o valor de 200 mil e no Y570 tbm o valor de 200 mil e na validação da esse ERRO. Como devo proceder?
Alguem pode me ajudar, no meu caso e lucro real anual. Continua dando o mesmo erro. Informei o valor Irrf pago por estimativa+ o IRRF retido. o meu saldo negativo para usar ficou 664.972,42.
resolveu todos os meus problemas obrigada pelo conteúdo de qualidade
Maravilhosa. Obrigada!
Me ajudou a ajudar um cliente hehehe, obrigada
Muito obrigada! Ótima explicação
muito bem explicado. parabéns!
Excelente demais!!!
Obrigado pela ajuda!
Muito obrigado!
Ótimo trabalho
Muito bom.
Ganhou uma inscrita pela grande ajuda que nos deu neste erro este ano.
Parabéns Juliana por sempre compartilhar o seu conhecimento conosco!!!
Parabéns Juliana e Muito Obrigado pelos esclarecimentos ! Resolveu meus erros ! Muito Obrigado !
Sensacional, bem rápida e didatica, muito obrigado pelo vídeo!
Muito didático e explicado de forma simples mas direto ao ponto 👏
Que aula maravilhosa, me ajudou muito e resolvi meu problema. Obrigada.
Excelente vídeo Juliana! Me ajudou bastante com esse erro. Obrigada
Excelente explicação, muito obrigada! Você é a melhor 🥰
Otimo video, muito objetiva . Muita gratidão, pois eu tambem estava com este erro. Sucesso Juliana .
Parabéns, pelo conteúdo! Sabe tudo esta garota! Ajudou-me demais!
Didática perfeita e exemplo muito bem demonstrado. Parabéns Juliana e obrigado!
Parabéns pela explicação
@Juliana você é demais! Muito obrigado por nos ajudar 🥰
Já me inscrevi no canal! Me ajudou muito! Parabéns pela didática! Muito obrigado!
ME AJUDOU MUITO MESMO , SÓ TENHOA AGRADECER
Parabéns pela excelente explicação! Ajudou muito a entender a lógica da RFB e SPED
Nossa que aula.
Gratidão, consegui resolver
Finalmente eu consegui acertar este erro. Graças ao seu vídeo!
Parabéns!!!
Bom dia Juliana !!!
Parabéns pelo vídeo, realmente uma aula me ajudou muito.
Muito Obrigado !!!
Obrigada pelo video , fiz a entrega sem considerar as retenções para ter que retificar depois. Graças ao seu video deu tudo certo. Muito Obrigadaaaaa
Muito bom Juliana, estava com este erro e o vídeo foi bem útil e explicativo.
Muito obrigado. Me ajudou muito
Muito obrigada, já estava aflita e com esse vídeo consegui entender e resolver os erros da ECF.
Muitoo obrigada!
Deu certinho fiz a planilha bateu tudo.
Gratidão.
Parabéns pela aula apresentada e conteúdo compartilhado.
Muito obrigado.
Nossa você salvou minha vida 😂 parabéns pelo trabalho!
Boa noite! Que enriquecedor essa aula... Muito obrigada por dividir conosco!!! ☺️
Parabens, excelente explicação para resolver o problema.
Parabéns...muito útil ❤gratidao
Excelente conteúdo. Parabéns!
Parabéns!! Que aula!!
MUITO BOM NOSSA VC SALVOU MINHA ECF
Mulheerrrr muito obrigada! Estou há 3 dias tentando resolver isso e você em poucos minutos me ajudou. Prometo ler a tabela toda vez que tiver erros kkk. Obrigada!
Excelente aula, muito obrigada!!
Vídeo não carregou de tão "pesado ".
Sempre cirúrgica !!❤
Parabéns pelo vídeo! foi bem esclarecedor.
Muito obrigado! fechou certinho. Deus abençoe!
Muito bom, obrigada!
Consegui resolver o meu problema aqui, muito obrigado pelo esclarecimento!
Boa noite! Muito obrigada por compartilhar ❤
Muito bom
Espetacular !!!!!!
Sem explicação por sua consultoria gratuita... muito obrigado,... HJ terei uma noite de 😴
Show de bola. melhor que isso só se desenhasse. Obrigado.
Juliana, teu vídeo me ajudou a entender muito. No entanto, fiz conforme orientação e continua dando erro. Minha dúvida, na Y570 meu saldo é um pouco maior do que o utilizado, devo deixar igual ao que de fato utilizei?
Outro ponto, no mês de dezembro não usei o IRRF na N620 por que fiquei com base negativa, aí na ficha N630 eu informei o valor de dezembro na linha 20 e na linha 25 o total pago (DARF + IRRF utilizado). O erro continua. Preciso de ajuda.
Juliana, obrigada pela explicação, tenho uma dúvida: se eu utilizei parte do saldo que uma controlada declarou contra mim de IRRF sobre JCP para recolher o IRRF JCP que a controladora deliberou, diretamente via perdcomp no programa da RFB, anteriormente eu deduzia esse saldo e declarava no N630 somente o "restante" desse valor, pois como já dito anteriormente eu já utilizei esse saldo, no entanto agora a ECF está dando esse mesmo erro pois cruza esse valor com o Y570, que eu realmente tive a retenção MAS não utilizei diretamente na apuração de IRPJ/CSLL redução, se eu inserir o saldo total, o meu saldo negativo seria muito maior, sabe como proceder?
Juliana uma duvida, no caso de um mês que deu prejuízo e teve retenção na estimativa, no mês seguinte ele não puxa no valor pro próximo mês. Você já teve essa situação? Sabe como resolver?
O meu caso não consegui solucionar, só da certo tirando o valor da retenção não utilizada
@@AnaPaulaAlvesdeSouzaFreitas mas a retenção não utilizada nas apurações mensais, por ter prejuízo, por exemplo, não deve ser informada mesmo na apuração mensal.
Segui a sua instrução e continua dando o mesmo erro.
Boa tarde..excelente vídeo me ajudou muito na,parte do IR porém estou na dúvida da CSLL que ficou com base negativa..no registro N670 fiz todas informações e ficou negativo? Fica negativo mesmo? Nunca fiz uma ecf lucro real estimativa com balanço de suspensão..poderia me ajudar ? Fora esse registro é obrigatório alguma informação sobre esse saldo em outra ficha?Obrigada
bom dia. Minha duvida é na linha 19 da ficha N660, e linha 27 da ficha N620. Devo informar o imposto pago mes a mes com DARF ? muito obrigado
Agradeço pelo seu esclarecimento e gostaria de tirar uma dúvida, sobre o IR retido sobre JCP que foi utilizado ao longo no ano, via perdcomp, no momento do pagamento/recebimento de JCP, porém não é utilizado na compensação do imposto, não devo informar na Y570, correto? Pois fiz esse lançamento e deu erro na validação.
Mesmo erro aqui, a fonte informou o valor total de IR retido, mas trimestralmente fomos utilizando via DCOMP de IR JCP e temos apenas um saldo desse valor retido que compõe o saldo negativo do IR trimestral, dá erro na validação. Não sei como resolver, já que aquele valor retido e já utilizado para compensação do IR JCP não deveria compor como saldo negativo. A única solução que vejo seria lançar um valor menor no Y570.
Entrei em contato com o Fale Conosco da ECF e a instrução foi para lançar apenas o valor remanescente no N630 e Y570, contrariando o manual que diz para lançar a retenção total feita pela fonte pagadora no Y570.
@@gabrieldecastrogiolo3560 Agradeço seu esclarecimento, pois enviamos uma mensagem ao fale conosco da ECF e eles responderam para não informar, porém, fizemos exatamente como você citou acima, apenas o valor remanescente, pois adotamos um entendimento que uma colega do escritório teve aqui. Mais uma vez, grata pelo seu retorno e que possa ajudar outros colegas!!!
@@cassiasilva6943 sim, creio que não deveria informar apenas se todo o valor retido pela fonte pagadora tivesse sido utilizado na DCOMP de compensação do IR JCP, pois não sobraria nenhum saldo para compor as deduções do IR na ficha N630.
Excelente vídeo, parabéns. Juliana, pode me ajudar. No meu caso, a empresa fatura a NF com retenção de IR e informa mês a mês na apuração. Só que agora na ECF, o que os clientes declaram para o Y570 está a menor do que a empresa se creditou..e está dando esse erro. Pode me ajudar?
Vou gravar um vídeo sobre esse assunto e disponibilizarei lá no curso de ECF aos alunos.
Obrigada pelo retorno. Tem data para disponibilizar?
Juliana, no caso da empresa ter um valor de IR retido na fonte (Ex: 200 mil) e não ter utilizado nada desse valor.
No registro N620 L21 não informa nada, no N630 L20 lança o valor de 200 mil e no Y570 tbm o valor de 200 mil e na validação da esse ERRO. Como devo proceder?
Alguem pode me ajudar, no meu caso e lucro real anual.
Continua dando o mesmo erro.
Informei o valor Irrf pago por estimativa+ o IRRF retido. o meu saldo negativo para usar ficou 664.972,42.
Continua dizendo que o meu imposto e diferente da ficha Y570
Poderia fazer com o lucro real trimestral? Não ficou claro pra mim...😢
@@enycampos5118 sim, farei para os meus alunos do curso de ECF. 😉
Muito obrigado, ajudou bastante.
Obrigado pela ajuda! Resolveu meu problema!