Das Video sollte Finanztip mal Robert Habeck zeigen, der hat in dieser Thematik noch etwas Nachholbedarf :D Wie immer top erklärt, weiter so und bleibt gesund! :)
Bei Leiharbeitern/Zeitarbeitern gilt das gleiche wie bei "Stefan". Man kann alle km absetzen, das was der AG an Fahrtkosten erstattet kann man dann aber natürlich nicht absetzen. Ist ein Leiharbeiter unbefristet beim Dienstleister angestellt, aber beim Kunden z.B. für 1 Jahr befristet ausgeliehen, dann kann man Hin- und Rückweg absetzen. Die Verpflegungspauschale gibt es aber dann nur für die ersten 3 Monate beim Kunden.
Sind die 4500€ netto die mann maximal rausbekommt ? Ich habe jährlich ü5000€ Wie viel bekommen ich netto maximal alleine von der km Pauschale? Verstehe das nicht ganz warum ich nur 700€ bekomme obwohl ich 4500€ absetzten kann von der km Pauschale
Es gibt sog. Arbeitstagerechner - die ziehen automatisch (je nach Bundesland) Feiertage ab; man gibt Urlaub, Krankheit usw. ein, und spart sich damit die Rechnerei.
Gute Tag, könnten Sie mir eventuell sagen. Wenn ich jetzt 3 Kilometer weg zu Arbeit habe. Kann ich das auch absetzen oder ist das ab bestimmten Anzahl von km. Möglich? Mfg Eugen
Wie verhält es sich denn wenn man an mehr Tagen arbeiten, als es offizielle Arbeitstage im Jahr gibt? Sprich zusätliche Arbeitstage an Wochenenden und Feiertagen ? kann man das mit Angeben oder würden diese Tage Wegfallen ?
Was wenn man als Fall 5 keine Haushaltskosten/Miete in der 1.Wohnung zahlt (Elternhaus) und an der 2. Wohnung keine Haushaltskosten hat sondern nur Miete zahlt Kann man dann trotzdem Fahrtkosten geltend machen?Fahre am Wochenende in die Heimat und Sonntags wieder zum Campus (Duales Studium) ca 206 Km Entfernung
Hallo Saidi, wie immer sehr informativ und gut präsentiert. Wie verhält es sich denn in Fall #1, wenn sich der Arbeitsort geändert hat. Sprich 9 Monate 10 km und 3 Monate 5 km Weg zurück gelegt worden sind? Berechnet man dann den Durchschnitt? (mit dem Fahrrad, aber müsste ja irrelevant sein)
Isysnot21 es werden die tatsächlich gefahrenen Kilometer angegeben. Kein Durchschnitt. So etwas kann in einem guten Steuerprogramm abgebildet werden. Und wenn Du Radfahrer bist, dann gibt man trotzdem an, dass man mit dem Auto gefahren ist. Ansonsten verschenkst Du Steuern ;)
@@Mr.pip3r.0990 Vielen Dank für die schnelle Antwort! Das heißt ich gebe am besten 2 Intervalle ein; Januar bis September mit jeweils 9 km pro Weg und Oktober bis Dezember mit 5 km?! P.S.: ich nutze tax2020, aber ich meine das mit den Intervallen mal gesehen zu haben 🤔
Was kann ich denn machen wenn ich mehrere Tage am Stück bei der Arbeit bin? Also ich quasi am Arbeitsort wohne und auch verpflegt werde? Bekomme ich dann nur einmal den hin und rückweg erstattet und habe keinen Anspruch auf verpflegungspauschale? Bekomme ich einen Ausgleich dafür dass ich 5 Tage von zu Hause weg bin, obwohl es nicht mit weiteren Kosten verbunden ist?
Ich hab eine Frage ...zählt nur eine Richtung zu Arbeit mit der km ...weil es ist auch wichtig für die Menschen ...ich habe nie Steuerrn gemacht wo ich vollzieht gearbeitet habe da ich es nicht gewußt habe...also nur eine Richtung...die nach Hause zählt nicht ? Weil bei der Bahn oder Bus müssen doch Menschen auch zahlen hin u zurück ...mit Flieger genauso ...das möchte ich gerne wissen ...
In meinem Fall ist es so, dass die Entfernung zum Betriebssitz 12,3 km beträgt und ich den Dienstwagen hierfür, gegen eine monatliche Zahlung von 154,00 EUR Okt. -Dez. 2021 nutzte. In den andern Monaten hatte ich ein Monatsticket für jeweils 86,00 Eus. Wie verhält es sich denn in diesem Fall? Immer dankbar für nützliche Tips.
Hallo, Wir sind beide 9 km von der Arbeit entfernt. Dass sind deutlich weniger als 1000€. Und wir kommen auch gar nicht auf die 1000€. Was machen wir dann? Sollen wir das nicht in die Steuererklärung eintragen? Oder was macht man dann?
Ich fahr jeden Tag 42km (eine Strecke) zur Arbeit.. bei 230 Arbeitstagen sind es mehr als 3000€ aber bei Steuerbot steht am Ende nur +750€ Woran könnte es liegen?
@Finanztip Sind die Fahrten bzw. der tatsächliche Verbrauch noch nachzuweisen (mit Tankquittungen für die Familienheimfahrten bspw.) oder reicht dem Finanzamt eine Art "Anscheinsbeweis" mit einem Wohnsitz bei der Familie und einer gemeldeten Arbeitsstelle andernorts?
Moin. Meine Nachbarin die im Finanzbereich arbeitet, gab mir meine Docks zurück, wo ich mein Geld für Arbeitsreisen (2020) holen wollte, erklärte, dass es sich nicht lohnt, sagt sie, ich bekomme am Ende nur 40 Euro. Soll ich das akzeptieren?
Mein Arbeitsgeber hat zwei Arbeitsorte. Arbeitsort A ist 15 km entfernt und Arbeitsort B ist 26 Km entfernt. Ich habe bei Arbeitsort A gearbeitet. Fällt dem Finanzamt auf, wenn ich in der Entfernungspauschale Arbeitsort B angebe, obwohl ich bei Arbeitsort A gearbeitet habe?
Hi Saidi, danke für das tolle Video! Wie sieht die denn Sache aus, wenn der Arbeitgeber einen Teil der Fahrtkosten erstattet - aber eben nicht alle. Wie berechne ich dann die Werbungskosten und wo muss ich das erstattete Geld angeben?
@@mino6113 Genau. Und mich interessiert, wo dieses extra Feld ist (Anlage, Zeile). Weiterhin interessiert mich, wie das ganz konkret funktioniert und ob der Gesetzgeber hier Wahlrechte oder Optimierungsmöglichkeiten einräumt.
@@Ludwig.Erhard relativ einfach... deine absetzbaren Kosten abzüglich AG-Zuschuss. Deckt der AG-Zuschuss deine absetzbaren Kosten kommt für dich nichts mehr bei rum... ist der Zuschuss geringer als deine absetzbaren Kosten wird die Differenz nach AG-Zuschuss steuerlich in Abzug gebracht.
@@andreb5134 Vielen Dank für deine Antwort! Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, wo ich das erhaltene Geld eintragen muss (Anlage, Zeile). Und zu möglichen Wahlrechten weiß ich auch noch nichts...
Hallo, danke für das Video! Wie sieht es aus, wenn mir der Arbeitgeber die Fahrtkosten mit Öffentlichen Verkehrsmitteln komplett bezahlt? Fahre morgens mit dem Auto zum ca 8km entfernten Bahnhof und dann weiter mit der Bahn auf kosten des Arbeitgebers. Danke für die Hilfe!
Hy, ich hoffe das lies hier irgendwer noch. Sehr gutes Video erstmal, doch habe ich da immer noch eine Verständnis Frage. Ich Fahre mit dem Fahrrad jeden Tag zur Arbeit. Wie im Video beschrieben habe ich die KM, die Arbeitstage usw eingegeben. Ich komme auf eine Entfernungspauschale von 700,80 Euro. Bekomme ich das zurück oder was passiert mit dieser Summe in der Steuererklärung. Den oben links im Programm (verwende WISO 2023) steht unter Erstattung nur 72 Euro, aber diese 700,80 Euro werden nicht dazu berechnet. Mach ich was falsch oder verstehe ich etwas komplett falsch ?? Muss ich noch was beachten oder anwählen, damit diese dazu gezählt werden ?
Die Fahrkosten (Entfernungspauschale) werden von der Steuer abgesetzt, sie schmälern also das zu versteuernde Einkommen, aus dem die EKST berechnet wird. Das heisst nicht, dass das Finanzamt Dir die Fahrtkosten komplett erstattet, das wäre ja ein Ding ;-)
Hallo . ich fahre 1 strecke 40km ca 200 tagen in Jahr es macht 2400,00€ fahrkosten aber ich zahle ca 1400,00€ Steuer in Jahr . bekomme ich 1400,00€ zurück von Finanzamt? danke an euch
Hi ich hab mit mein steuerberater die steuererklärung gemach . Ich fahr täglich 38 km hin und 38 km zurück. Er meinte zu mir die bekomm ich nicht zurüch weil ich steuerklasse 3 bin mit 2 kinder , dadurch zu wenig steuer zahle. Stimmt das istcdas so?
Habe eine Frage, die mir nichtmal meine Sachbearbeiterin beantworten konnte. Ich bin Azubi 2021 gewesen 01.08-30.11 also genau 4 Monate 59 Tage Arbeit 18 Tage Schule habe keine Lohnsteuer gezahlt nur die Sozialversicherung wieso bekomme ich keine Fahrtkosten erstattet ? Mein Weg: 43 km zur Arbeit und 35km zur Schule
Mach die steuer seit diesem Jahr und bin erschrocken was ich wieder bekommen habe. Werde mal eine neues Software suchen oder eure testen bin mal gespannt was da raus kommt mit der pauschale ...
Hi Saidi, vielen dank für das gute Video, eine Frage noch, ich bin Fall 5, wie sieht es mit der Miete für die Zweite Wohnung aus? bzw. Übernachtungskosten falls man z.B. in einer Pension von Mo bis Do übernachtet? wie kann man das von der Steuererklärung absetzen?
ich mache momentan eine fortbildung zum techniker und an manchen tagen fahre ich 1 1/2h bus bin 8h in dder schule und fahre 1 1/2h zurück gelten dort auch verpflegungs kosten ?
2:00 Bei den ca. 250 Arbeitstagen sind doch schon die Feiertage abgezogen! Also beispielsweise im Jahr 2019 ist die Zahl für Bayern 249 und 250 für Baden-Württemberg. Sonst super VIdeo, Danke!
Was heißt Betrag xy kann ich von der Steuer absetzen bezogen auf die km pauschale ? Heißt das ich bekomme mit der Steuererklärung den gesamten Betrag zurückerstattet oder wie wird das noch weiter gerechnet ?
Hallo. Viele wertvolle Infos. Danke! Meine Situation habe ich jetzt leider nicht darin gefunden... Vielleicht hat hier jemand einen Tipp für mich. In der ersten Jahreshälfte 2021 musste ich 320 km zur Arbeit fahren (neue Stelle). Ich bin sonntags abends hin, habe dann 3 Nächte im Hotel übernachtet und am Mittwoch Abend wieder die 320 km zurück nach Hause gefahren. Wie gebe ich das korrekt in der Steuererklärung, Anlage N an? Nicht an jedem Tag, an dem ich meine Arbeitsstelle aufgesucht habe bin ich gefahren (Stichwort Entf.pauschale). Und wo gebe ich die Hotelkosten ein? Ich hoffe jemand kann mir helfen. LG!
Vielen Dank für das sehr informative Video. Ich habe eine Frage. Wenn mein Arbeitsplatz 450 km(nür hinweg) von meinem Wohnort entfernt ist und ich nur 15 Tage im Jahr zur Arbeit fahre (mit PKW) und den Rest von zu Hause aus arbeite. Kann ich es in der Entfernungspauschale angeben ? d.h 15*450*0,3 = 2025 Euro Entfernungspauschale ?
wenn der Arbeitsort in 450 km als erste Tätigkeitsstätte mit dem Arbeitgeber vereinbart wurde, dann wäre eine solche Abrechnung okay, siehe hierzu unseren Ratgeber zur Entfernungspauschale: finanztip.de/entfernungspauschale/ sonst an eine Steuerberaterin bzw. einen Steuerberater wenden oder auch an die Lohnsteuerhilfevereine
i.d.R. wird ein Firmenwagen sowie Tankkosten durch den AG übernommen und daher kann keine Entfernungspauschale gelten gemacht werden. Verpflegungsmehraufwand ggf. möglich.
@@andreb5134 ja aber hier im Video wird im Beispiel Stefan, Handwerker, eben so gerechnet, also wäre es sein privates Auto. Denke aber kaum das Stefan jeden Tag zur Baustelle mit seinem Privat Fahrzeug fährt, sondern eher mit einem Auto der Firma. Daher interessiert mich das mit einem Dienstwagen auch wie dies gehandhabt wird.
Sind diese Einsatzorte regelmäßige? Dann wäre dies unter Umständen ein geldwerter Vorteil. Sollten die Einsatzorte nicht regelmäßig sein und auch keiner davon die Eigenschaften als erste Tätigkeitsstätte erfüllen, wären dies dienstliche Fahrten, deren Kosten i.d.R. durch den Arbeitgeber zu tragen sind und auch zur Arbeitszeit zählen.
Ich habe gehört das man als Leiharbeiter den hin und Rückweg bezahlt bekommt. Dazu muss man den Einsatzplan mitschicken wo man übers Jahr gearbeitet hat. Dieses Vermisse ich hier als Punkt 6#
@Finanztip : Ich nutze mein Handy auch Dienstlich, inwieweit kann ich monatliche Gebühren mit rein nehmen und könnte ich bei der Neuanschaffung eines Handys was mit absetzen? Sollte ich die Nutzung des eigenen Handys mir vom Arbeitgeber bestätigen lassen? Da ich für einen Auftraggeber meines Arbeitgebers arbeite, Dienstleistung Objektschutz und gelegentliche Chauffeurfahrten, deshalb die Handynutzung.
50% ansetzen, auch vom Handyvertrag, sollte bei deinem Beurfsbild eigentlich durchgehen. Wenn du auf Nummer sichergehen willst bzw. mehr absetzen willst, musst du über 3 Monate quasi ein Protokoll führen (theoretisch)
Ein sehr gute erklärtes Video zur Steuererklärung! Gerne mehr davon. Ich habe dazu eine Frage. Ich rechne meine Verpflegungs- und Übernachtungsspesen über die Firma ab. Muss ich diese Steuerfreien Einkünfte trotzdem in der Steuererklärung aufführen?
Nein, denn es gibt hier ja keinen privaten geldwerten Vorteil (wie beim Firmenwagen, den du auch privat nutzt). Die Reisekosten sind beruflich veranlasst, und deswegen könntest du sie auch von der Steuer absetzen, wenn die Firma sie nicht zahlen würde
Ich bin am Verzweifeln bei der Steuer für 2022. Ich hatte deutlich mehr Fahrtkilometer als 2021 und auch ein höheres Bruttogehalt. Für 2021 habe ich eine Rückerstattung von über 1.000 € bekommen. Die Steuerberechnung von Elster für 2022 errechnet mir eine Erstattung von wenigen hundert €. (Andere Ausgaben haben sich kaum geändert) Vielleicht hat jemand eine Idee woran das liegen könnte. Über einen heißen Tipp würde ich mich sehr freuen. :)
Muss die Wohnung nah bei der Arbeit der Zweitwohnsitz sein oder der erste? Da der Wochenendpendler ja eigentlich überwiegend bei seiner Wohnung nah bei der Arbeit wohnt müsste er für mein Verständnis diesen als ersten Wohnsitz angeben
Mal eine Frage! Ich bin Busfahrer im Öffentlichen Dienst. Ich fahre Auto als auch mit den Öffentlichen. Kann man da auch was an der Steuer noch zusätzlich Absetzten?
Wieso sollte man bei der doppelten Haushaltsführung nur 170 Tage ansetzen obwohl man 220 Tage arbeitet? Bei der Rückfahrt nach Frankfurt fährt man ja zur Zweitwohnung und nicht direkt zur Arbeit. Sprich man fährt tatsächlich 220 Tage von seiner Zweitwohnung zur Arbeit.
Auf meinem Weg zur Arbeit nutze ich eine Fähre, diese Kosten sind nicht unerheblich (23€/Woche). Wie bringe ich das in meine Steuererklärung ein? Den vollen Betrag als Werbekosten?
Sofern das die kürzeste Verbindung ist, könntest Du das mit Begründung versuchen, aber eigentlich dürfte das nur funktionieren, wenn du über die 4500€ maximale Pauschale kommst...
Aber im Video wird gesagt, dass man die Pauschale immer ansetzen kann, egal wie man zur Arbeit kommt bzw. Verkehrsmittel nimmt. Fahrradfahrer oder Fußgänger haben doch auch keine tatsächlichen Kosten.
Habe ich das richtig verstanden das der Außendienstler den einfachen Arbeitsweg zur ersten Tätigkeitstätte anrechnen darf auch auch wenn er dort nicht erscheint sondern nur im Außendienst unterwegs war?
Wie kann man es überhaupt beweisen, dass man mit dem Auto fährt? Und ist es auch möglich, wenn das Auto z.B. auf die Eltern angemeldet ist und man als zweit Fahrer drauf angemeldet ist?
Ich habe leider noch nicht genau den Zusammenhang/die Bedeutung von Webungskostenpauschale nicht verstanden. Im ersten Beispiel, wenn der Arbeitnehmer 1296€ an eigentliche Fahrtkosten hatte, anhand dieser Webungskostenpauschale, bekommet der Arbeitnehmer 1296€ oder 1000€? Oder weder noch?
1000€ Werbungskostenpauschale werden Dir sowieso vom zu versteuernden Einkommen abgezogen. Wenn Du jetzt 1296€ an Fahrtkosten hast, dann werden 296€ zusätzlich von der Steuer abgesetzt, wenn du die Steuererklärung machst
Hey Saidi, danke für das tolle VIdeo, witzigerweise habe ich genau darüber gestern noch mit meinen Eltern geredet, da bei mir als Berufsanfänger bald die erste Steuererklärung ansteht. Ich hab mal eine andere Frage: Ich habe mir im letzten Jahr meines Studiums eine Allianz BasisRente InvestFlex aufschwätzen lasse, die ich bis heute nicht ganz richtig verstehe - habt ihr nicht mal Lust, darüber ein Video zu machen? LG
Dazu gibt es schon ein Video, wenn dort eine BU mit dran ist. Eine BU im Studium abzuschließen ist eine gute Entscheidung. Könnte dir das komplette Konzept mit Basisrente erklären, nur ist die Kommentarfunktion dafür ein wenig zu klein. ;) Hast du im Job einen hohen Steuersatz (ab Einkommen aufwärts 45.000k und gute Karrierechancen) lohnt sich die Kombi oft. Gehe am besten auf deinen Berater zu und lass dir das Konzept erklären, dafür wurde er bezahlt. Die Jungs und Mädels von Finanztipp machen einen guten Job, ersetzen jedoch keine Beratung eines Maklers oder Honorarberaters.
sorry, Peter, schätze viele Deiner Kommentare sehr, aber da muss ich einschreiten: Das Produkt macht insbesondere für junge Menschen in aller Regel gar keinen Sinn und ist wahrscheinlich viel zu teuer. @nukemyheart schau dir bitte unser Video zur Rüruprente an, da erkläre ich warum. Ja, eine BU allein ist aber sinnvoll, aber eben ohne Rürup/Basisrente
@nukemyheart: Habe mir damals genau das gleiche Produkt aufquatschen lassen. Welche Finanzberater haben dich an deiner Uni aufgeschnappt? Nachdem ich diese Videos von Finanztip geschaut habe, habe ich mir den Vertrag endlich mal genau angeschaut und war sehr enttäuscht. Habe ihn beitragsfrei gestellt und eine separate BU (bei einem anderen Makler) abgeschlossen.
@@finanztip Kein Problem. Da haben wir dann einfach eine andere fachliche Meinung. Ich vermittle beide Konzepte und beide machen Sinn.Was mich bei der Sache grundsätzlich stört, ist das mit den Personen die diese Produkte vermitteln und beraten - egal ob SBU oder Kombination - nicht in Kontakt getreten wird. Hier fragen Menschen in den Kommentaren, ob das Sinn macht für Sie, dabei sollten diese das doch mit der Person besprechen, die das Produkt vermittelt hat und dort alle - auch zurecht krititschen Fragen stellen. Danach kann man eine fundierte Entscheidung treffen für sich. Wofür ich also in dem Kommentar von mir vor allem plädiere ist: Nehmt die Menschen in die Pflicht, die euch das vermittelt haben als Kunde. Löchert Sie mit Fragen, testet deren Kompetenz. Nur so wird man ein mündiger Kunde.
@@danielkretschmann9335 War einer von MLP; der auch gleichzeitig mein Mitbewohner war. War überzeugt von seiner Rechnung, dass das nach Steuern quasi auf Null aufginge, war noch grün hinter den Ohren und hab meine Hausaufgaben nicht gemacht - und wenn der eigene Mitbewohner das sagt, dann glaubt man ja auch dran, der wird einem ja keinen Mist andrehen, ne? :D Auch wenn ich den Begriff hasse, hab jetzt quasi Lehrgeld zahlen müssen und daraus gelernt, dass ich nichts mehr unterschreibe, was ich nicht zu 100% verstehe. Kann ich dir mal eine Nachricht (auf welchem Kanal auch immer) zum Thema schicken? LG
Nein, gibt keine Mindestentfernung. Lohnt sich aber nur wenn Du dann zusammen mit anderen Werbungskosten über 1000€ kommst. Siehe unser nächstes Video am Freitag
Hi Saidi, wenn man normalerweise 122 Tage im Jahr in die Arbeit fahren würde aber nun, sagen wir mal, 70 davon im Home Office (verpflichtend und/oder freiwillig) wären: ist es trotzdem "legitim" die 122 anzugeben oder gibt es Sonderregelungen wegen Corona? Danke
Es dürfen nur die tatsächlichen Fahrten angesetzt werden, für dein Home Office kannst du dafür evtl. andere Kosten geltend machen Strom Telefon privater laptop anteilige Afa etc
i.d.R. wird ein Firmenwagen sowie Tankkosten durch den AG übernommen und daher kann keine Entfernungspauschale gelten gemacht werden. Verpflegungsmehraufwand ggf. möglich.
Arbeitnehmer, die einen Firmenwagen für den Arbeitsweg nutzen, dürfen die Pendlerpauschale dann als Werbungskosten geltend machen, wenn der geldwerte Vorteil insgesamt korrekt versteuert wurde.
Fahre 13 Km zu Arbeit gebe das seit Jahren in der Erklärung an, bekomme aber trotzdem nur mickrige 60-100 € erstattet. Wie kann das sein laut Rechnung sollten es ja deutlich mehr sein.
Meine erste Frage an dich wäre ist es deine erste Ausbildung, da in der ersten Ausbildung ob akademisch oder für deine Berufliche Zukunft bei deinem Ausbilder keine Werbungskosten anzusetzen sind vgl. § 9 Absatz 6 Satz 1 dann dürftest du leider nicht einmal den Pauschbetrag nach §9a ansetzten, es sei denn du stehst mit deinem Arbeitgeber in einem festen Dienstverhältnis und bist in naher Zukunft auch an ihn gebunden. Angenommen du dürftest Werbungskosten ansetzten, dann ist es irrelevant ob du zur Schule musst oder zur Praxis da gilt weg von Wohnung zur Tätigkeitsstätte du musst nur den Finanzamt klar machen mit einer nachvollziehbaren Erklärung wie oft du nun Berufsschule hast und wie oft du Praxis Einsätze hast. Und dann eine Rechnung wie im Video gezeigt wird vorlegen. Dann wäre es desweiteren wichtig zu wissen ob du mit ÖPNV fährst oder mit dem KFZ oder mit dem Rad. Da es natürlich unterschiedliche Bemessungsgrundlagen gibt. Falls du jedoch nicht zum Abzug von Werbungskosten berechtigt bist kann ich dir einen kleinen Trost verschaffen und zwar sind deine Ausgaben im Rahmen deiner Erstausbildung als Sonderausgaben absetzbar gemäß §10 Absatz 1 Nummer 7 und zwar bis zu 6000 Euro. Diese wirken sich jedoch nur aus wenn du auch viel Geld im Kalenderjahr verdienst von denen du diese Abziehen kannst. Leider können negative Aufwendungen nicht im Rahmen eines Verlustvortrags über die Jahre angesammelt werden, wie Werbungskosten, daher musst du dich mit dem zufrieden geben, was du im Endeffekt pro Jahr abziehen kannst. Auf meine Angaben gibt es keine Gewähr ich bin lediglich ein einfacher Student der seit 3 Wochen im Rahmen eines BWL Studiums Steuern belegt hat😅. Wenn es Fehler in meinen Erläuterungen gibt klärt sie gerne unter meinen Kommentar so können zukünftige Leser und ich von dem Wissen profitieren ✌️
Meine Firma hat für die Mitarbeiter eine eigene Busverbindung die jeden abholt und nach Hause fährt. Monatlich zahlt man einen Betrag an die Firma. Kann ich die Entfernungspauschale auch da geltend machen?
Solange du die Kosten wirklich selbst trägst... deswegen heißt es ja EntfernungsPAUSCHALE. Aber Achtung: Ist der Bus so spottbillig weil er von der Firma gesponsert wird? Dann dürfte es Schwierigkeiten geben
#HeySaidi bei mir ist als Arbeitsort das HomeOffice angegeben. Das ermöglicht uns, das wir jede Fahrt zur Firma komplett bezahlt bekommen (für jeden km bekommen wir vom Unternehmen 30ct). Jetzt habe ich eine Zweitwohnung in der ich aber hauptsächlich bin (wie in deinem Beispiel). Könnte ich dann die Strecke vom Erst- zum Zweitwohnsitz bei der Steuer angeben? Immerhin ist ja HomeOffice = Arbeitsort. Welcher Ort zählt da?
Ich bin bald azubi hab 70km Fahrt zur Berufsschule und 40km zum Betrieb dein Video hat mir so weitergeholfen der Betrieb wollte schon fragen ob ich für die Berufsschule in ein Wohnheim möchte danke für dein informatives Video gebe ich zwar 140 Euro für meine umweltkarte plus Landkreis monatlich aus bekomme aber alleine für 1 tag schule 21 euro hahaich danke dir vielmals ich werde einfach reich
Wie funktioniert es wenn man 100% HomeOffice hat und nur alle 2 Wochen (also z.B. 26 x im Jahr) ein Meeting hat 350km Entfernung? Wie gibt man das an besten an? Kosten werden nicht erstattetet durch den AG.
Wenn das Home-Office die erste Tätigkeitsstätte ist, wovon hier auszugehen wäre, sind dies beruflich veranlasste Fahrten, welche mit der gesamten Strecke abgesetzt werden können. Hin- und Rückweg km x 0,30 Euro Pauschale.
@@chaquelenoir7215 Gem. BMF Schreiben - BMF v. 24.10.2014 - IV C 5 - S 2353/14/10002 BStBl 2014 I S. 1412 - Punkt 1 aa, sind Arbeitszimmer in der eigenen Wohnung keine erste Tätigkeitsstätte. Er kann folglich nicht Hin- und Rückfahrt ansetzen. Nach meiner Recherche noch nicht mal Verpflegungsaufwand oder Hotelkosten. Lediglich die einfachen Fahrtkosten.
@@brunokaiser9083 Teilweise richtig. Ich war nicht deutlich genug, sorry. Natürlich kann das Home-Office keine erste Tätigkeitsstätte sein. Wichtig ist daher, ob dem Arbeitnehmer eine erste Tätigkeitsstätte vom Arbeitgeber zugeordnet wurde. Bei Arbeitnehmern mit Homeoffice, aber ohne erste Arbeitsstätte sind alle beruflich veranlassten Fahrten steuerlich absetzbar. Erstes Kriterium für die erste Tätigkeitsstätte ist die Zuordnung durch den Arbeitgeber. Dieser ist frei, welche Zuordnung er trifft. Liegt keine erste Tätigkeitsstätte vor, hat der Arbeitnehmer keine. Die Folge ist, dass jede Fahrt als sogenannte Dienstreise mit 0,30 Euro je gefahrenen Kilometer berücksichtigt werden kann. Außerdem kann bei einer Abwesenheit vom Homeoffice von mehr als acht Stunden ein Verpflegungsmehraufwand von 12 Euro angesetzt oder vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet werden. Dies gilt auch für Tage, an denen zum Firmensitz gefahren wird.
@@chaquelenoir7215 Ok. Das ist interessant. In meinem Fall. Ich hatte bisher die erste Tätigkeitsstätte Berlin im Arbeitsvertrag. Da ich nun nach Dresden umgezogen bin, wurde die erste Tätigkeitsstätte auf Dresden im Arbeitsvertrag geändert. Ich arbeite fast immer in Dresden in meiner Wohnung, in einem Zimmer, welche ich mir als Büro eingerichtet habe. Und fahre nur zwei Tage in der Woche nach Berlin in Büro. Dazu übernachte ich im Hotel. Nach deiner Ausführung müsste ich eigentlich die erste Tätigkeitsstätte komplett aus dem Arbeitsvertrag streichen lassen und dann könnte ich Hin- und Rückfahrt, Hotel und Verpflegungsmehraufwand ansetzen, richtig? Wenn die erste Tätigkeitsstätte aber mit Dresden (eigene Wohnung) angegeben ist, dann geht es nicht, richtig?
@@brunokaiser9083 Wie gesagt, kann Home-Office keine erste Tätigkeitsstätte sein. Daher sollte das keine Rolle spielen, ob es so im Vertrag steht oder nicht. Das FA wird das nicht als Tätigkeitsstätte ansehen. Ich habe es bei mir im Vertrag als Mittelpunkt der Tätigkeit oder so eintragen lassen. Zwei Tage pro Woche ins Büro sind problematisch, was die Tätigkeitsstätte angeht. Wenn das regelmäßig der Fall ist, kann es Schwierigkeiten geben mit steuerlichem absetzen und Erstattungen. Da kommen dann noch quantitative Abwägungen mit rein. Das sich die Rechtslage leider regelmäßig ändert und zahlreiche Faktoren mit rein zählen, wie Praxis, Umfeld, genaue vertragliche Formulierung, würde ich mich an deiner Stelle Mal eine oder zwei Stunden von einem Steuerberater beraten lassen, was für dich der günstigste Fall ist. Bei den Summen die das jedes Jahr ausmacht, wäre daß gut angelegtes Geld. 🙂
Bzgl. der Verpflegungspauschale bei doppelter Haushaltsführung klingt das "für die ersten 3 Monate im Jahr [, wo er das so macht]" im Video so, als könnten die fast 1.700 Euro, die in dem Beispiel entstehen, jedes Jahr (in welchem die beschriebene Situation fortbesteht) erneut für 3 Monate (Januar bis März) zum Ansatz gebracht werden. Dem ist aber nicht so, oder?
Was haltet Ihr davon: Für jeden Arbeitstag können Sie die Entfernungspauschale geltend machen. Aber wie viele Arbeitstage werden für ein Jahr anerkannt? Viele Finanzämter gewähren pauschal die folgende Anzahl der Tage: bei einer 5-Tage-Woche: 230 Tage bei einer 6-Tage-Woche: 280 Tage Quelle Buhl Steuersoftware D.h. ich könnte 230 Tage pauschal ansetzen ohne Probleme oder gab es bei euren Finanzämtern hier Widersprüche?
Die gesetzliche Regel ist, dass du nur die Tage ansetzen darfst, die du auch wirklich gefahren bist. Der Rest ist Kulanz durchs FA bzw durch den konkreten Finanzbeamten. Buhl sagt ja auch "VIELE Finanzämter"
Saidi, mal wieder ein super informatives Video! Bitte mehr zum Thema Steuererklärung.. bitte! :-)
Sehr gutes Video, mit visuellen Beispielen und daher ist es einfacher zu verstehen, worum es geht. Vielen Dank.
Das Video sollte Finanztip mal Robert Habeck zeigen, der hat in dieser Thematik noch etwas Nachholbedarf :D
Wie immer top erklärt, weiter so und bleibt gesund! :)
Der war doch damals kein Wirtschaftsminister 🧐🤨?!
Sehr starkes Video! Ich hoffe du führst die Reihe 'Steuererklärung für jeden' fort.
Super, endlich mal ein Video das auf die Wochenendheimfahrer eingeht
wieder sehr informativ und anschaulich aufbereitet, Danke!
Mega Zusammenfassung! Kleine interessante Info für die Kilometerpauschale für 2020 gilt 0,3€ für die ersten 20 km, ab km 21 dann 0,35€
Etwas ärgerlich, da mein Weg leider nur 19 km ist. Knapp daneben ist halt auch vorbei.
Woher stammen diese Zahlen? Diese wären mir neu.
//edit: das sind Zahlen für 2021.
Sehr gut! Macht weiter so!
Bei Leiharbeitern/Zeitarbeitern gilt das gleiche wie bei "Stefan". Man kann alle km absetzen, das was der AG an Fahrtkosten erstattet kann man dann aber natürlich nicht absetzen. Ist ein Leiharbeiter unbefristet beim Dienstleister angestellt, aber beim Kunden z.B. für 1 Jahr befristet ausgeliehen, dann kann man Hin- und Rückweg absetzen. Die Verpflegungspauschale gibt es aber dann nur für die ersten 3 Monate beim Kunden.
top erklärt!
Also lohnt es sich finanziell mehr, weiter von der Arbeit weg zu wohnen als nah dran. Vor allem wenn man dann auch noch mit dem Fahrrad fährt.
Hope and Whisky naja du hast ja dadurch auch tatsächlich mehr kosten und Zeitverlust ist die Frage ob sich das dann trotzdem noch „rentiert“
Sind die 4500€ netto die mann maximal rausbekommt ? Ich habe jährlich ü5000€
Wie viel bekommen ich netto maximal alleine von der km Pauschale? Verstehe das nicht ganz warum ich nur 700€ bekomme obwohl ich 4500€ absetzten kann von der km Pauschale
Hallo Danke für das Video- Da ich die meinsten KM für mein Ehrenamt fahre . Frage ich mal wie oder wo werden diese eingetragen ?
Es gibt sog. Arbeitstagerechner - die ziehen automatisch (je nach Bundesland) Feiertage ab; man gibt Urlaub, Krankheit usw. ein, und spart sich damit die Rechnerei.
Gute Tag, könnten Sie mir eventuell sagen. Wenn ich jetzt 3 Kilometer weg zu Arbeit habe. Kann ich das auch absetzen oder ist das ab bestimmten Anzahl von km. Möglich?
Mfg Eugen
Kann man die KFZ Haftpflicht auch als Werbungskosten angeben?
Wie verhält es sich denn wenn man an mehr Tagen arbeiten, als es offizielle Arbeitstage im Jahr gibt? Sprich zusätliche Arbeitstage an Wochenenden und Feiertagen ? kann man das mit Angeben oder würden diese Tage Wegfallen ?
Hallo! Gutes Video! Frage: warum wird nicht die gesamte Strecke gerechnet, also Hin- und Rückweg?
Liebe Grüße, Nicole
Es heisst Entfernungspauschale, nicht km-Pauschale. Die 30 ct, bzw. 38 ct (ab dem 21. km) beziehen sich also auf die Entfernung, nicht die Strecke.
@@MrProcessus Aaah!! Danke, 🙏🏻 sehr gut erklärt! 👍🏻
Was wenn man als Fall 5 keine Haushaltskosten/Miete in der 1.Wohnung zahlt (Elternhaus) und an der 2. Wohnung keine Haushaltskosten hat sondern nur Miete zahlt
Kann man dann trotzdem Fahrtkosten geltend machen?Fahre am Wochenende in die Heimat und Sonntags wieder zum Campus (Duales Studium) ca 206 Km Entfernung
Gutes Video :)
Hallo Saidi, wie immer sehr informativ und gut präsentiert.
Wie verhält es sich denn in Fall #1, wenn sich der Arbeitsort geändert hat. Sprich 9 Monate 10 km und 3 Monate 5 km Weg zurück gelegt worden sind? Berechnet man dann den Durchschnitt? (mit dem Fahrrad, aber müsste ja irrelevant sein)
Isysnot21 es werden die tatsächlich gefahrenen Kilometer angegeben. Kein Durchschnitt. So etwas kann in einem guten Steuerprogramm abgebildet werden. Und wenn Du Radfahrer bist, dann gibt man trotzdem an, dass man mit dem Auto gefahren ist. Ansonsten verschenkst Du Steuern ;)
@@Mr.pip3r.0990 Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Das heißt ich gebe am besten 2 Intervalle ein; Januar bis September mit jeweils 9 km pro Weg und Oktober bis Dezember mit 5 km?!
P.S.: ich nutze tax2020, aber ich meine das mit den Intervallen mal gesehen zu haben 🤔
Was kann ich denn machen wenn ich mehrere Tage am Stück bei der Arbeit bin? Also ich quasi am Arbeitsort wohne und auch verpflegt werde? Bekomme ich dann nur einmal den hin und rückweg erstattet und habe keinen Anspruch auf verpflegungspauschale? Bekomme ich einen Ausgleich dafür dass ich 5 Tage von zu Hause weg bin, obwohl es nicht mit weiteren Kosten verbunden ist?
Wo kann man das #5 Zweitwohnung in Elster ausfüllen? Ich meine die Fahrtkosten und Verpflegungspauschale. Danke Im Voraus.
Hallo,
Ich diesbezüglich eine Frage.
Meine Fahrtwegpauschale beträgt ca. 3000€.Dennoch bekomme ich nur 996€. Wie kommt das Zustande?
Sehr informativ! Wie ist das eigentlich bei Fahrgemeinschaften geregelt?
Sind diese 20km nur hinweg oder auch rückweg?
Fahre 20km in und 20km zurück.
Muss ich denn 40km angeben?
Ich habe gehört, dass man die Adresse von der Lohnsteuerbescheinigung als erste Arbeitsstätte übernehmen kann, stimmt das?
Ich hab eine Frage ...zählt nur eine Richtung zu Arbeit mit der km ...weil es ist auch wichtig für die Menschen ...ich habe nie Steuerrn gemacht wo ich vollzieht gearbeitet habe da ich es nicht gewußt habe...also nur eine Richtung...die nach Hause zählt nicht ? Weil bei der Bahn oder Bus müssen doch Menschen auch zahlen hin u zurück ...mit Flieger genauso ...das möchte ich gerne wissen ...
Wie verhält sich das mit hauptberuflichen Zeitungszustellern, die mit privatem PKW mehrere Touren/Ortschaften beliefern?
Greift die Pauscale auch wenn ich 2,2 km zur Arbeit mit dem Fahrrad fahre, die Ahrbeit aber im selben Ort ist ?
In meinem Fall ist es so, dass die Entfernung zum Betriebssitz 12,3 km beträgt und ich den Dienstwagen hierfür, gegen eine monatliche Zahlung von 154,00 EUR Okt. -Dez. 2021 nutzte. In den andern Monaten hatte ich ein Monatsticket für jeweils 86,00 Eus.
Wie verhält es sich denn in diesem Fall?
Immer dankbar für nützliche Tips.
Hallo,
Wir sind beide 9 km von der Arbeit entfernt. Dass sind deutlich weniger als 1000€. Und wir kommen auch gar nicht auf die 1000€. Was machen wir dann? Sollen wir das nicht in die Steuererklärung eintragen? Oder was macht man dann?
Laut den Pendlerpauschale rechner kriege ich 2500€ erstattet ? Oder ist das ein Betrag den ich nur einreichen kann
Ich fahr jeden Tag 42km (eine Strecke) zur Arbeit.. bei 230 Arbeitstagen sind es mehr als 3000€ aber bei Steuerbot steht am Ende nur +750€
Woran könnte es liegen?
@Finanztip Sind die Fahrten bzw. der tatsächliche Verbrauch noch nachzuweisen (mit Tankquittungen für die Familienheimfahrten bspw.) oder reicht dem Finanzamt eine Art "Anscheinsbeweis" mit einem Wohnsitz bei der Familie und einer gemeldeten Arbeitsstelle andernorts?
solange du die Entfernungspauschale in Anspruch nimmst, brauchst du keine Belege. Es geht nur um die Kilometer und die Tage
Mr. Very German bei extrem hohen Fahrtkosten könnte es sein, dass die fahrtleistung des pkw durch tüv/ au Bescheinigungen angefordert wird
Moin. Meine Nachbarin die im Finanzbereich arbeitet, gab mir meine Docks zurück, wo ich mein Geld für Arbeitsreisen (2020) holen wollte, erklärte, dass es sich nicht lohnt, sagt sie, ich bekomme am Ende nur 40 Euro. Soll ich das akzeptieren?
Mein Arbeitsgeber hat zwei Arbeitsorte. Arbeitsort A ist 15 km entfernt und Arbeitsort B ist 26 Km entfernt. Ich habe bei Arbeitsort A gearbeitet. Fällt dem Finanzamt auf, wenn ich in der Entfernungspauschale Arbeitsort B angebe, obwohl ich bei Arbeitsort A gearbeitet habe?
Hi Saidi, danke für das tolle Video! Wie sieht die denn Sache aus, wenn der Arbeitgeber einen Teil der Fahrtkosten erstattet - aber eben nicht alle. Wie berechne ich dann die Werbungskosten und wo muss ich das erstattete Geld angeben?
Es gibt ein extra Feld für die erstatteten Kosten vom AG, die werden dann von deinen erklärten Kosten abgezogen
@@mino6113 Genau. Und mich interessiert, wo dieses extra Feld ist (Anlage, Zeile). Weiterhin interessiert mich, wie das ganz konkret funktioniert und ob der Gesetzgeber hier Wahlrechte oder Optimierungsmöglichkeiten einräumt.
@@Ludwig.Erhard relativ einfach... deine absetzbaren Kosten abzüglich AG-Zuschuss. Deckt der AG-Zuschuss deine absetzbaren Kosten kommt für dich nichts mehr bei rum... ist der Zuschuss geringer als deine absetzbaren Kosten wird die Differenz nach AG-Zuschuss steuerlich in Abzug gebracht.
@@andreb5134 Vielen Dank für deine Antwort! Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, wo ich das erhaltene Geld eintragen muss (Anlage, Zeile). Und zu möglichen Wahlrechten weiß ich auch noch nichts...
Muss man die Fahrstrecke des Busses oder den kürzesten weg nehmen?
Ich bin Freiberufler und arbeite jeden Tag an einem anderen Ort in einer Stadt, wie läuft das dann?
Hallo, danke für das Video!
Wie sieht es aus, wenn mir der Arbeitgeber die Fahrtkosten mit Öffentlichen Verkehrsmitteln komplett bezahlt?
Fahre morgens mit dem Auto zum ca 8km entfernten Bahnhof und dann weiter mit der Bahn auf kosten des Arbeitgebers.
Danke für die Hilfe!
NicxR pauschalen wie im Video erklärt ausrechnen und dann die gesamten jahreserstattungen von AG abziehen= Werbungskosten
Würdest du steuerring etc empfehlen oder sollte man es lieber selber machen?
Studienkreis?
@@finanztip sry habe scheinbar während dem Schreiben an was anderes gedacht. Meinte natürlich steuerring etc.
Wie ist das eigentlich bei Fahrtkosten, die einem anlässlich einer ehrenamtlichen Tätigkeit als Vereinsvorstand entstehen?
geht das auch für azubis und wenn ja gillt das dann auch für den weg zur schule 2x die woche? fahre 3x die woche 33km hin zur arbeit.
Hy, ich hoffe das lies hier irgendwer noch.
Sehr gutes Video erstmal, doch habe ich da immer noch eine Verständnis Frage.
Ich Fahre mit dem Fahrrad jeden Tag zur Arbeit.
Wie im Video beschrieben habe ich die KM, die Arbeitstage usw eingegeben.
Ich komme auf eine Entfernungspauschale von 700,80 Euro.
Bekomme ich das zurück oder was passiert mit dieser Summe in der Steuererklärung.
Den oben links im Programm (verwende WISO 2023) steht unter Erstattung nur 72 Euro, aber diese 700,80 Euro werden nicht dazu berechnet.
Mach ich was falsch oder verstehe ich etwas komplett falsch ??
Muss ich noch was beachten oder anwählen, damit diese dazu gezählt werden ?
Die Fahrkosten (Entfernungspauschale) werden von der Steuer abgesetzt, sie schmälern also das zu versteuernde Einkommen, aus dem die EKST berechnet wird. Das heisst nicht, dass das Finanzamt Dir die Fahrtkosten komplett erstattet, das wäre ja ein Ding ;-)
Hallo . ich fahre 1 strecke 40km ca 200 tagen in Jahr es macht 2400,00€ fahrkosten
aber ich zahle ca 1400,00€ Steuer in Jahr . bekomme ich 1400,00€ zurück von Finanzamt?
danke an euch
Hi ich hab mit mein steuerberater die steuererklärung gemach . Ich fahr täglich 38 km hin und 38 km zurück. Er meinte zu mir die bekomm ich nicht zurüch weil ich steuerklasse 3 bin mit 2 kinder , dadurch zu wenig steuer zahle. Stimmt das istcdas so?
Habe eine Frage, die mir nichtmal meine Sachbearbeiterin beantworten konnte. Ich bin Azubi 2021 gewesen 01.08-30.11 also genau 4 Monate 59 Tage Arbeit 18 Tage Schule habe keine Lohnsteuer gezahlt nur die Sozialversicherung wieso bekomme ich keine Fahrtkosten erstattet ? Mein Weg: 43 km zur Arbeit und 35km zur Schule
Mach die steuer seit diesem Jahr und bin erschrocken was ich wieder bekommen habe. Werde mal eine neues Software suchen oder eure testen bin mal gespannt was da raus kommt mit der pauschale ...
Zelt eigentlich als Fahrtkosten nur der weg zur Arbeit oder auch die fahrt zurück nach Hause?
Sonst super alles erklärt!
es zählt die einfache Fahrtstrecke.. hier stehts nochmal genauer: www.finanztip.de/entfernungspauschale/
Hi Saidi,
vielen dank für das gute Video, eine Frage noch, ich bin Fall 5, wie sieht es mit der Miete für die Zweite Wohnung aus? bzw. Übernachtungskosten falls man z.B. in einer Pension von Mo bis Do übernachtet? wie kann man das von der Steuererklärung absetzen?
Es können im Inland die tatsächlichen Aufwendungen für Nutzung der Unterkunft angesetzt werden aber maximal 1.000€ pro Monat §9(1)nr5s4 estg
@@mino6113 Danke dir :-)
Gute Infos für Günter, Jörg und Andreas. Aber was machen eigentlich Sieglinde, Katrin und Anett? 😉
ich mache momentan eine fortbildung zum techniker und an manchen tagen fahre ich 1 1/2h bus bin 8h in dder schule und fahre 1 1/2h zurück gelten dort auch verpflegungs kosten ?
2:00 Bei den ca. 250 Arbeitstagen sind doch schon die Feiertage abgezogen! Also beispielsweise im Jahr 2019 ist die Zahl für Bayern 249 und 250 für Baden-Württemberg. Sonst super VIdeo, Danke!
Was heißt Betrag xy kann ich von der Steuer absetzen bezogen auf die km pauschale ? Heißt das ich bekomme mit der Steuererklärung den gesamten Betrag zurückerstattet oder wie wird das noch weiter gerechnet ?
Nein du bekommst die anteilige Steuer darauf zurückerstattet, je nach deinem Steuersatz. Zb 30 oder 40%
Hallo. Viele wertvolle Infos. Danke! Meine Situation habe ich jetzt leider nicht darin gefunden... Vielleicht hat hier jemand einen Tipp für mich.
In der ersten Jahreshälfte 2021 musste ich 320 km zur Arbeit fahren (neue Stelle). Ich bin sonntags abends hin, habe dann 3 Nächte im Hotel übernachtet und am Mittwoch Abend wieder die 320 km zurück nach Hause gefahren. Wie gebe ich das korrekt in der Steuererklärung, Anlage N an? Nicht an jedem Tag, an dem ich meine Arbeitsstelle aufgesucht habe bin ich gefahren (Stichwort Entf.pauschale). Und wo gebe ich die Hotelkosten ein? Ich hoffe jemand kann mir helfen. LG!
Vielen Dank für das sehr informative Video. Ich habe eine Frage. Wenn mein Arbeitsplatz 450 km(nür hinweg) von meinem Wohnort entfernt ist und ich nur 15 Tage im Jahr zur Arbeit fahre (mit PKW) und den Rest von zu Hause aus arbeite. Kann ich es in der Entfernungspauschale angeben ? d.h 15*450*0,3 = 2025 Euro Entfernungspauschale ?
wenn der Arbeitsort in 450 km als erste Tätigkeitsstätte mit dem Arbeitgeber vereinbart wurde, dann wäre eine solche Abrechnung okay, siehe hierzu unseren Ratgeber zur Entfernungspauschale: finanztip.de/entfernungspauschale/
sonst an eine Steuerberaterin bzw. einen Steuerberater wenden oder auch an die Lohnsteuerhilfevereine
Wie ist das mit dem Firmenwagen?
Ich fahre nicht zur Firma jeden Tag sonder jeden Tag verschiedene Einsatzorte von zuhause aus? 🤔
i.d.R. wird ein Firmenwagen sowie Tankkosten durch den AG übernommen und daher kann keine Entfernungspauschale gelten gemacht werden. Verpflegungsmehraufwand ggf. möglich.
@@andreb5134 ja aber hier im Video wird im Beispiel Stefan, Handwerker, eben so gerechnet, also wäre es sein privates Auto. Denke aber kaum das Stefan jeden Tag zur Baustelle mit seinem Privat Fahrzeug fährt, sondern eher mit einem Auto der Firma. Daher interessiert mich das mit einem Dienstwagen auch wie dies gehandhabt wird.
Sind diese Einsatzorte regelmäßige? Dann wäre dies unter Umständen ein geldwerter Vorteil. Sollten die Einsatzorte nicht regelmäßig sein und auch keiner davon die Eigenschaften als erste Tätigkeitsstätte erfüllen, wären dies dienstliche Fahrten, deren Kosten i.d.R. durch den Arbeitgeber zu tragen sind und auch zur Arbeitszeit zählen.
Wie ist das den mit Auszubildenten, wenn Z.b. mein Firmen weg 15km ist und der weg zur Schule 48km ?
Würde ich auch gern wissen. Hast du schon was rausgefunden?
Ich habe gehört das man als Leiharbeiter den hin und Rückweg bezahlt bekommt. Dazu muss man den Einsatzplan mitschicken wo man übers Jahr gearbeitet hat. Dieses Vermisse ich hier als Punkt 6#
@Finanztip : Ich nutze mein Handy auch Dienstlich, inwieweit kann ich monatliche Gebühren mit rein nehmen und könnte ich bei der Neuanschaffung eines Handys was mit absetzen? Sollte ich die Nutzung des eigenen Handys mir vom Arbeitgeber bestätigen lassen? Da ich für einen Auftraggeber meines Arbeitgebers arbeite, Dienstleistung Objektschutz und gelegentliche Chauffeurfahrten, deshalb die Handynutzung.
50% ansetzen, auch vom Handyvertrag, sollte bei deinem Beurfsbild eigentlich durchgehen. Wenn du auf Nummer sichergehen willst bzw. mehr absetzen willst, musst du über 3 Monate quasi ein Protokoll führen (theoretisch)
Finanztip Vielen Dank für die Antwort.
Ein sehr gute erklärtes Video zur Steuererklärung! Gerne mehr davon.
Ich habe dazu eine Frage. Ich rechne meine Verpflegungs- und Übernachtungsspesen über die Firma ab. Muss ich diese Steuerfreien Einkünfte trotzdem in der Steuererklärung aufführen?
Nein, denn es gibt hier ja keinen privaten geldwerten Vorteil (wie beim Firmenwagen, den du auch privat nutzt). Die Reisekosten sind beruflich veranlasst, und deswegen könntest du sie auch von der Steuer absetzen, wenn die Firma sie nicht zahlen würde
Ich bin am Verzweifeln bei der Steuer für 2022. Ich hatte deutlich mehr Fahrtkilometer als 2021 und auch ein höheres Bruttogehalt. Für 2021 habe ich eine Rückerstattung von über 1.000 € bekommen. Die Steuerberechnung von Elster für 2022 errechnet mir eine Erstattung von wenigen hundert €. (Andere Ausgaben haben sich kaum geändert) Vielleicht hat jemand eine Idee woran das liegen könnte. Über einen heißen Tipp würde ich mich sehr freuen. :)
Muss die Wohnung nah bei der Arbeit der Zweitwohnsitz sein oder der erste? Da der Wochenendpendler ja eigentlich überwiegend bei seiner Wohnung nah bei der Arbeit wohnt müsste er für mein Verständnis diesen als ersten Wohnsitz angeben
Muss ich Fahrtbuch haben wo alles steht? Ist ein Zeiterbeiter in Fall 4?
Mal eine Frage! Ich bin Busfahrer im Öffentlichen Dienst. Ich fahre Auto als auch mit den Öffentlichen. Kann man da auch was an der Steuer noch zusätzlich Absetzten?
Klar, du kannst erstmal ganz normal absetzen, wie in unserem Beispiel. Außer Du bekommst Fahrtkosten vom Arbeitgeber bezahlt
Wieso sollte man bei der doppelten Haushaltsführung nur 170 Tage ansetzen obwohl man 220 Tage arbeitet? Bei der Rückfahrt nach Frankfurt fährt man ja zur Zweitwohnung und nicht direkt zur Arbeit. Sprich man fährt tatsächlich 220 Tage von seiner Zweitwohnung zur Arbeit.
Auf meinem Weg zur Arbeit nutze ich eine Fähre, diese Kosten sind nicht unerheblich (23€/Woche). Wie bringe ich das in meine Steuererklärung ein? Den vollen Betrag als Werbekosten?
Sofern das die kürzeste Verbindung ist, könntest Du das mit Begründung versuchen, aber eigentlich dürfte das nur funktionieren, wenn du über die 4500€ maximale Pauschale kommst...
Kann ein Polizist der täglich mit dem Zug zur Arbeit fährt auch die Pendlerpauschale nutzen? In Uniform fährt es sich nämlich unentgeltlich.
Du kannst immer nur absetzen, wenn Du tatsächlich auch Kosten hast. Sprich: wenn du in Uniform fährst - nein
Aber im Video wird gesagt, dass man die Pauschale immer ansetzen kann, egal wie man zur Arbeit kommt bzw. Verkehrsmittel nimmt. Fahrradfahrer oder Fußgänger haben doch auch keine tatsächlichen Kosten.
Habe ich das richtig verstanden das der Außendienstler den einfachen Arbeitsweg zur ersten Tätigkeitstätte anrechnen darf auch auch wenn er dort nicht erscheint sondern nur im Außendienst unterwegs war?
Nein, er muss schon wirklich dort gewesen sein
wie war das noch mit der 0,003%-Regel im Home-Office-Land? Einfach Bruttogehalt in ELSTER verringern und gut?
Lohnt es sich auch wenn es beim Autofahrer wenn es unter 1000€ sind?
Ja, falls du weitere Werbungskosten angibst und somit in Summe über die 1000€ Pauschale hinauskommst.
Muss man für die doppelte Haushaltsführung an 2 Wohnsitzen gemeldet sein quasi als Beweis oder kann man das auch anders dem Finanzamt beweisen?
Ja zwei wohnsitze
Wie kann man es überhaupt beweisen, dass man mit dem Auto fährt?
Und ist es auch möglich, wenn das Auto z.B. auf die Eltern angemeldet ist und man als zweit Fahrer drauf angemeldet ist?
Musst du nicht beweisen in aller Regel. Und welches Auto du benutzt ist dem Finanzamt ebenfalls in aller Regel egal
Ich habe leider noch nicht genau den Zusammenhang/die Bedeutung von Webungskostenpauschale nicht verstanden. Im ersten Beispiel, wenn der Arbeitnehmer 1296€ an eigentliche Fahrtkosten hatte, anhand dieser Webungskostenpauschale, bekommet der Arbeitnehmer 1296€ oder 1000€? Oder weder noch?
1000€ Werbungskostenpauschale werden Dir sowieso vom zu versteuernden Einkommen abgezogen. Wenn Du jetzt 1296€ an Fahrtkosten hast, dann werden 296€ zusätzlich von der Steuer abgesetzt, wenn du die Steuererklärung machst
@@finanztip danke für die Aufklärung
Was ist mit Tankgutscheinen? Dann ist ja quasi auch vom AG bezahlt, kann ich trotzdem die Fahrtkosten absetzen wegen Verschleiß etc ?
Ist Geheim Jap der tankgutschein stellt eine Einnahme in Geldeswert dar und ist als Einnahme zu versteuern
Hey Saidi, danke für das tolle VIdeo, witzigerweise habe ich genau darüber gestern noch mit meinen Eltern geredet, da bei mir als Berufsanfänger bald die erste Steuererklärung ansteht.
Ich hab mal eine andere Frage: Ich habe mir im letzten Jahr meines Studiums eine Allianz BasisRente InvestFlex aufschwätzen lasse, die ich bis heute nicht ganz richtig verstehe - habt ihr nicht mal Lust, darüber ein Video zu machen?
LG
Dazu gibt es schon ein Video, wenn dort eine BU mit dran ist. Eine BU im Studium abzuschließen ist eine gute Entscheidung. Könnte dir das komplette Konzept mit Basisrente erklären, nur ist die Kommentarfunktion dafür ein wenig zu klein. ;)
Hast du im Job einen hohen Steuersatz (ab Einkommen aufwärts 45.000k und gute Karrierechancen) lohnt sich die Kombi oft. Gehe am besten auf deinen Berater zu und lass dir das Konzept erklären, dafür wurde er bezahlt. Die Jungs und Mädels von Finanztipp machen einen guten Job, ersetzen jedoch keine Beratung eines Maklers oder Honorarberaters.
sorry, Peter, schätze viele Deiner Kommentare sehr, aber da muss ich einschreiten: Das Produkt macht insbesondere für junge Menschen in aller Regel gar keinen Sinn und ist wahrscheinlich viel zu teuer.
@nukemyheart schau dir bitte unser Video zur Rüruprente an, da erkläre ich warum. Ja, eine BU allein ist aber sinnvoll, aber eben ohne Rürup/Basisrente
@nukemyheart:
Habe mir damals genau das gleiche Produkt aufquatschen lassen. Welche Finanzberater haben dich an deiner Uni aufgeschnappt?
Nachdem ich diese Videos von Finanztip geschaut habe, habe ich mir den Vertrag endlich mal genau angeschaut und war sehr enttäuscht. Habe ihn beitragsfrei gestellt und eine separate BU (bei einem anderen Makler) abgeschlossen.
@@finanztip Kein Problem. Da haben wir dann einfach eine andere fachliche Meinung. Ich vermittle beide Konzepte und beide machen Sinn.Was mich bei der Sache grundsätzlich stört, ist das mit den Personen die diese Produkte vermitteln und beraten - egal ob SBU oder Kombination - nicht in Kontakt getreten wird. Hier fragen Menschen in den Kommentaren, ob das Sinn macht für Sie, dabei sollten diese das doch mit der Person besprechen, die das Produkt vermittelt hat und dort alle - auch zurecht krititschen Fragen stellen. Danach kann man eine fundierte Entscheidung treffen für sich.
Wofür ich also in dem Kommentar von mir vor allem plädiere ist: Nehmt die Menschen in die Pflicht, die euch das vermittelt haben als Kunde. Löchert Sie mit Fragen, testet deren Kompetenz. Nur so wird man ein mündiger Kunde.
@@danielkretschmann9335 War einer von MLP; der auch gleichzeitig mein Mitbewohner war. War überzeugt von seiner Rechnung, dass das nach Steuern quasi auf Null aufginge, war noch grün hinter den Ohren und hab meine Hausaufgaben nicht gemacht - und wenn der eigene Mitbewohner das sagt, dann glaubt man ja auch dran, der wird einem ja keinen Mist andrehen, ne? :D Auch wenn ich den Begriff hasse, hab jetzt quasi Lehrgeld zahlen müssen und daraus gelernt, dass ich nichts mehr unterschreibe, was ich nicht zu 100% verstehe.
Kann ich dir mal eine Nachricht (auf welchem Kanal auch immer) zum Thema schicken?
LG
Ich laufe jeden Tag zur Arbeit und zurück. Laufe ca. 15 Minuten einen Weg. Kann ich das auch abrechnen?
Klar. Lohnt sich aber nur wenn du mit allen Werbungskosten über 1000€ kommst
Wird der Rückweg mit dazu gerechnet oder nur der Hinweg? Mfg
Für normale Arbeitnehmer nur der einfache Weg
Was ist wenn die Arbeitsstelle nur 1-5 km entfernt von der Wohnung ist kann man das trotzdem absetzen oder gibt es da eine mindest Entfernung?
Nein, gibt keine Mindestentfernung. Lohnt sich aber nur wenn Du dann zusammen mit anderen Werbungskosten über 1000€ kommst. Siehe unser nächstes Video am Freitag
Fahre immer mit dem Fahrrad zur Arbeit kann ich Reparaturen absetzen?
Mit der entfernungspauschale sind sämtliche Kosten reperatur Wartung, Sprit etc abgegolten
affe gorilla 😹😹😹was willst den reparieren den motor
Hi Saidi, wenn man normalerweise 122 Tage im Jahr in die Arbeit fahren würde aber nun, sagen wir mal, 70 davon im Home Office (verpflichtend und/oder freiwillig) wären: ist es trotzdem "legitim" die 122 anzugeben oder gibt es Sonderregelungen wegen Corona?
Danke
Es dürfen nur die tatsächlichen Fahrten angesetzt werden, für dein Home Office kannst du dafür evtl. andere Kosten geltend machen Strom Telefon privater laptop anteilige Afa etc
Ergänzung: die Sache mit Home Office ist leider noch ziemlich unklar. Gute Chancen hast du wenn der AG Home Office angeordnet hat.
Kann ich die Entfernungspauschale auch geltend machen, wenn ich einen Firmenwagen habe?
i.d.R. wird ein Firmenwagen sowie Tankkosten durch den AG übernommen und daher kann keine Entfernungspauschale gelten gemacht werden. Verpflegungsmehraufwand ggf. möglich.
Arbeitnehmer, die einen Firmenwagen für den Arbeitsweg nutzen, dürfen die Pendlerpauschale dann als Werbungskosten geltend machen, wenn der geldwerte Vorteil insgesamt korrekt versteuert wurde.
Wie wäre es, wenn man jeden Tag 120 km gefahren ist ?
Fahre 13 Km zu Arbeit gebe das seit Jahren in der Erklärung an, bekomme aber trotzdem nur mickrige 60-100 € erstattet. Wie kann das sein laut Rechnung sollten es ja deutlich mehr sein.
ich glaube die 1000 die man sowieso erstatet bekommt spielen hinnein
Als Auszubildende habe ich ja Schule und Praxis Einsätze. Welche ist meine erste Tätigkeitstätte?
Meine erste Frage an dich wäre ist es deine erste Ausbildung, da in der ersten Ausbildung ob akademisch oder für deine Berufliche Zukunft bei deinem Ausbilder keine Werbungskosten anzusetzen sind vgl. § 9 Absatz 6 Satz 1 dann dürftest du leider nicht einmal den Pauschbetrag nach §9a ansetzten, es sei denn du stehst mit deinem Arbeitgeber in einem festen Dienstverhältnis und bist in naher Zukunft auch an ihn gebunden.
Angenommen du dürftest Werbungskosten ansetzten, dann ist es irrelevant ob du zur Schule musst oder zur Praxis da gilt weg von Wohnung zur Tätigkeitsstätte du musst nur den Finanzamt klar machen mit einer nachvollziehbaren Erklärung wie oft du nun Berufsschule hast und wie oft du Praxis Einsätze hast. Und dann eine Rechnung wie im Video gezeigt wird vorlegen. Dann wäre es desweiteren wichtig zu wissen ob du mit ÖPNV fährst oder mit dem KFZ oder mit dem Rad. Da es natürlich unterschiedliche Bemessungsgrundlagen gibt.
Falls du jedoch nicht zum Abzug von Werbungskosten berechtigt bist kann ich dir einen kleinen Trost verschaffen und zwar sind deine Ausgaben im Rahmen deiner Erstausbildung als Sonderausgaben absetzbar gemäß §10 Absatz 1 Nummer 7 und zwar bis zu 6000 Euro. Diese wirken sich jedoch nur aus wenn du auch viel Geld im Kalenderjahr verdienst von denen du diese Abziehen kannst. Leider können negative Aufwendungen nicht im Rahmen eines Verlustvortrags über die Jahre angesammelt werden, wie Werbungskosten, daher musst du dich mit dem zufrieden geben, was du im Endeffekt pro Jahr abziehen kannst. Auf meine Angaben gibt es keine Gewähr ich bin lediglich ein einfacher Student der seit 3 Wochen im Rahmen eines BWL Studiums Steuern belegt hat😅. Wenn es Fehler in meinen Erläuterungen gibt klärt sie gerne unter meinen Kommentar so können zukünftige Leser und ich von dem Wissen profitieren ✌️
Meine Firma hat für die Mitarbeiter eine eigene Busverbindung die jeden abholt und nach Hause fährt. Monatlich zahlt man einen Betrag an die Firma. Kann ich die Entfernungspauschale auch da geltend machen?
Solange du die Kosten wirklich selbst trägst... deswegen heißt es ja EntfernungsPAUSCHALE. Aber Achtung: Ist der Bus so spottbillig weil er von der Firma gesponsert wird? Dann dürfte es Schwierigkeiten geben
@@finanztip Es ist schon wirklich sehr günstig. Tägliche Entfernung von einfach 10 Km für ca 21 Euro im Monat und ein Teil zahlt der Arbeitgeber.
Also lohnt es sich nur wenns über 1.000€ ist?
Hi Saidi, mal angenommen man fliegt von BER nach MUC: kann man die 600km auch von der Steuer absetzen? (nur als Beispiel)
Danke
P L Ich denke es ist legitim, wenn Du angibst, dass Du mit dem Auto gefahren bist! ;)
P L Jap kannst du aber immer prüfen ob nicht die tatsächlichen Kosten (Flugticket)für dich besser sind
Du meinst im Fall des wochenendpendlers? Ja!
4500€ höchstgrenze bei pauschale beachten
Woher bekomme ich denn die Belege
#HeySaidi bei mir ist als Arbeitsort das HomeOffice angegeben. Das ermöglicht uns, das wir jede Fahrt zur Firma komplett bezahlt bekommen (für jeden km bekommen wir vom Unternehmen 30ct). Jetzt habe ich eine Zweitwohnung in der ich aber hauptsächlich bin (wie in deinem Beispiel). Könnte ich dann die Strecke vom Erst- zum Zweitwohnsitz bei der Steuer angeben? Immerhin ist ja HomeOffice = Arbeitsort. Welcher Ort zählt da?
ich verstehe nicht, von welchem Ort du in die Firma fährst. Es gilt aber immer: Du kannst nur absetzen, was du nicht vom AG bezahlt bekommst
sofern du 30 Cent von deinem AG erstattet bekommst kannst du diese abgerechneten Kilometer gar nicht mehr in deiner Steuerklärung gelten machen!
Ich bin bald azubi hab 70km Fahrt zur Berufsschule und 40km zum Betrieb dein Video hat mir so weitergeholfen der Betrieb wollte schon fragen ob ich für die Berufsschule in ein Wohnheim möchte danke für dein informatives Video gebe ich zwar 140 Euro für meine umweltkarte plus Landkreis monatlich aus bekomme aber alleine für 1 tag schule 21 euro hahaich danke dir vielmals ich werde einfach reich
Wie funktioniert es wenn man 100% HomeOffice hat und nur alle 2 Wochen (also z.B. 26 x im Jahr) ein Meeting hat 350km Entfernung? Wie gibt man das an besten an? Kosten werden nicht erstattetet durch den AG.
Wenn das Home-Office die erste Tätigkeitsstätte ist, wovon hier auszugehen wäre, sind dies beruflich veranlasste Fahrten, welche mit der gesamten Strecke abgesetzt werden können. Hin- und Rückweg km x 0,30 Euro Pauschale.
@@chaquelenoir7215 Gem. BMF Schreiben - BMF v. 24.10.2014 - IV C 5 - S 2353/14/10002 BStBl 2014 I S. 1412 - Punkt 1 aa, sind Arbeitszimmer in der eigenen Wohnung keine erste Tätigkeitsstätte.
Er kann folglich nicht Hin- und Rückfahrt ansetzen.
Nach meiner Recherche noch nicht mal Verpflegungsaufwand oder Hotelkosten.
Lediglich die einfachen Fahrtkosten.
@@brunokaiser9083
Teilweise richtig. Ich war nicht deutlich genug, sorry.
Natürlich kann das Home-Office keine erste Tätigkeitsstätte sein. Wichtig ist daher, ob dem Arbeitnehmer eine erste Tätigkeitsstätte vom Arbeitgeber zugeordnet wurde.
Bei Arbeitnehmern mit Homeoffice, aber ohne erste Arbeitsstätte sind alle beruflich veranlassten Fahrten steuerlich absetzbar.
Erstes Kriterium für die erste Tätigkeitsstätte ist die Zuordnung durch den Arbeitgeber. Dieser ist frei, welche Zuordnung er trifft.
Liegt keine erste Tätigkeitsstätte vor, hat der Arbeitnehmer keine. Die Folge ist, dass jede Fahrt als sogenannte Dienstreise mit 0,30 Euro je gefahrenen Kilometer berücksichtigt werden kann. Außerdem kann bei einer Abwesenheit vom Homeoffice von mehr als acht Stunden ein Verpflegungsmehraufwand von 12 Euro angesetzt oder vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet werden. Dies gilt auch für Tage, an denen zum Firmensitz gefahren wird.
@@chaquelenoir7215 Ok. Das ist interessant.
In meinem Fall. Ich hatte bisher die erste Tätigkeitsstätte Berlin im Arbeitsvertrag.
Da ich nun nach Dresden umgezogen bin, wurde die erste Tätigkeitsstätte auf Dresden im Arbeitsvertrag geändert.
Ich arbeite fast immer in Dresden in meiner Wohnung, in einem Zimmer, welche ich mir als Büro eingerichtet habe. Und fahre nur zwei Tage in der Woche nach Berlin in Büro. Dazu übernachte ich im Hotel.
Nach deiner Ausführung müsste ich eigentlich die erste Tätigkeitsstätte komplett aus dem Arbeitsvertrag streichen lassen und dann könnte ich Hin- und Rückfahrt, Hotel und Verpflegungsmehraufwand ansetzen, richtig?
Wenn die erste Tätigkeitsstätte aber mit Dresden (eigene Wohnung) angegeben ist, dann geht es nicht, richtig?
@@brunokaiser9083
Wie gesagt, kann Home-Office keine erste Tätigkeitsstätte sein. Daher sollte das keine Rolle spielen, ob es so im Vertrag steht oder nicht. Das FA wird das nicht als Tätigkeitsstätte ansehen. Ich habe es bei mir im Vertrag als Mittelpunkt der Tätigkeit oder so eintragen lassen.
Zwei Tage pro Woche ins Büro sind problematisch, was die Tätigkeitsstätte angeht. Wenn das regelmäßig der Fall ist, kann es Schwierigkeiten geben mit steuerlichem absetzen und Erstattungen. Da kommen dann noch quantitative Abwägungen mit rein.
Das sich die Rechtslage leider regelmäßig ändert und zahlreiche Faktoren mit rein zählen, wie Praxis, Umfeld, genaue vertragliche Formulierung, würde ich mich an deiner Stelle Mal eine oder zwei Stunden von einem Steuerberater beraten lassen, was für dich der günstigste Fall ist.
Bei den Summen die das jedes Jahr ausmacht, wäre daß gut angelegtes Geld. 🙂
Bzgl. der Verpflegungspauschale bei doppelter Haushaltsführung klingt das "für die ersten 3 Monate im Jahr [, wo er das so macht]" im Video so, als könnten die fast 1.700 Euro, die in dem Beispiel entstehen, jedes Jahr (in welchem die beschriebene Situation fortbesteht) erneut für 3 Monate (Januar bis März) zum Ansatz gebracht werden. Dem ist aber nicht so, oder?
richtig. hätte man deutlicher machen können: geht nur EINMAL, und zwar für die ersten 3 Monate überhaupt
Wo kann man die Fahrkarte (Monatskarte) absetzen? Werbungskosten?
Kannst du als Fahrtkosten geltend machen.
Ist über die entfernungspauschale 30ct pro km abgedeckt. Ausser die Fahrkarte ist tatsächlich teurer
die empfohlene Steuersoftware ist nicht verlinkt?
Jetzt schon :) Bzw. hier kannst du unsere Empfehlungen nachschauen: www.finanztip.de/steuersoftware/
Finanztip super danke!!
Meine Frage ist kriegt man das Geld 1296 € ausgezahlt?
Nein, verrechnet sich mit deiner steuer und mindet die zu entrichtende steuer. Werbungskosten = nicht gleich erstattung
Was haltet Ihr davon:
Für jeden Arbeitstag können Sie die Entfernungspauschale geltend machen. Aber wie viele Arbeitstage werden für ein Jahr anerkannt?
Viele Finanzämter gewähren pauschal die folgende Anzahl der Tage:
bei einer 5-Tage-Woche: 230 Tage
bei einer 6-Tage-Woche: 280 Tage
Quelle Buhl Steuersoftware
D.h. ich könnte 230 Tage pauschal ansetzen ohne Probleme oder gab es bei euren Finanzämtern hier Widersprüche?
Die gesetzliche Regel ist, dass du nur die Tage ansetzen darfst, die du auch wirklich gefahren bist. Der Rest ist Kulanz durchs FA bzw durch den konkreten Finanzbeamten. Buhl sagt ja auch "VIELE Finanzämter"
@@finanztip okay aber mehr als widersprechen und einen Nachweis fordern und kürzen kann ja nicht passieren oder? Sorry dass ich dich quäle :)
Jo genau. Kann mir nicht vorstellen dass sie das als Betrug auslegen
Ist es richtig, dass nur der hin weg berechnet wird?
Ein Großteil meiner Kosten sind die Fahrkosten.