Ошибки при списании материалов в 1С: Бухгалтерии 8
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 31 ธ.ค. 2024
- учетбеззабот.рф/
Вам знакома ситуация, когда не получается провести документ на списание материалов или проводки формируются с нулевой суммой? В этом видео я расскажу о том, как быстро найти причину таких ошибок и устранить их. На примере программы 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0 будут рассмотрены три популярные ошибки, которые я периодически вижу в базах своих клиентов. А еще мы поговорим о настройках, которые позволяют избежать отрицательных остатков ТМЦ и помогут добиться корректного списания материалов.
Олечка, добрый день. Можно Вас попросить сделать видео по передаче материалов и оприходованию изделий (материалов) с давальческого сырья. Как правильно в программе отразить плановую и фактическую себестоимость полученных, например, комплектующих, при давальческом способе их изготовления. Спасибо.
Очень полезное видео! Прям мне очень помогло!
Всё доступно объяснили. Спасибо большое
Большое спасибо❤
😊полезное видео. Спасибо)
Очень понятно! Большое спасибо)
Спасибо!
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что мне делать, если товар продан 24 апреля, а документы поступления 07 мая. Документы поступления нет возможности исправить.
Подскажите, пожалуйста. Если сделал ошибку по списанию со счета Мц.04 как вернуть назад списанный материал. Только бух справка?
почему при раскрытии карточки счета повторяются дублированные строки операций. я новичок в бухгалтерии
провожу списание давальческого материала требование ругается сч 03.01 не могу понять в чем дело .
подскажите пожалуйста: захожу скалад-тр.накладная-проводки-движение документа тр.накладная и там есть проводки, количество, но нет сумм. Перемещение осуществлялось через авансовый отчет-создать на основании-тр.накладная.
Добрый день. Подскажите случаи, когда галочка "Время документов устанавливать автоматически" может мешать.
Если кол-во списывается, а сумма частично. Тогда что делать?
Добрый день! Спасибо за урок. Подскажите, как при приходе материалов на склад узнать, есть ли такая номенклатура по такой же цене. Все время заношу новую номенклатуру( из-за цены). Спасибо.
Здравствуйте! А если было поступление, но в номенклатуре не отражается количество оприходованного товара (а его надо списать), то в чем может быть проблема?
Здравствуйте. Помогите пожалуйста!!!!! Провожу списание по складам, в остатках товар есть, но при проводке почему-то не списывается. Что делать
Здравствуйте, у вас получилось?
добрый день, Ольга. спасибо вам большое за это видео. Очень полезная информация. Можно вас попросить сделать видео про реализацию товаров. У меня такая же проблема с товаром. Программа не видит товара на складе, хотя в оборотно сальдовой ведомости товар и количество товара показывет верно. В чем ошибка не могу разобраться
Здравствуйте! Спасибо за приятные слова. Постараюсь учесть Ваши пожелания
@@УчетБезЗабот-ОльгаШулова Здравствуйте! Подскажите, если в 1 С расход денег больше, чем приход, то обнуляется ли баланс или при следующем поступлении денег, баланс выровняется?
спасибо
Молодец
Спасибо большое! Как раз занимаюсь данной проблемой...Я новичок, и не совсем ещё понимаю, куда лучше заносить - в товары на 41.01 или на 10 в сырье и материалы, чтобы списывать быстрее? ООО на УСН д-р , поэтому сейчас перед авансом нужно, как я понимаю, списать быстрее, чтобы нб была меньше. Подскажите, на какой счет в этом случае лучше заносить? Например, у нас силикон, из которого делают формы для деталей на продажу. Пока он на 41 сч.
Я хочу Вам посоветовать другое видео, в котором я как раз рассказывала о разнице в признании расходов на товары и материалы в 1С при использовании УСН с объектов Доходы - расходы. Думаю, оно будет Вам полезно
th-cam.com/video/5BrP1e3AYPQ/w-d-xo.html
Спасибо, я поняла, что разница в том, что товары д.б. еще и реализованы...Значит, можно наши силиконы ставить на 10 счет, чтобы они быстрее списывались, если я правильно понимаю?
Если силикон не продают, а отправляют в производство и изготавливают детали, то это материал. Учитывать его нужно на счете 10, в расходы включается по факту оприходования и оплаты поставщику
Спасибо. А чтобы они попали в кудир, нужно создавать требования- накладные или отчет производства за смену? Потомучто без них что-то они туда не попадают...По факту оприходования и оплаты..
Это зависит от настроек программы (установлена или нет соответствующая галочка в разделе "Налоги и отчеты"). По умолчанию, списывать материалы для признания расходов не нужно
3:55
у меня у одного размытость на нужных моментах в видео?
типична ошибка :)