Cách đọc và phân tích bctc thực tế 1 cty sachketoan.org/sach-tu-hoc-ke-toan/cach-doc-bao-cao-tai-chinh-va-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-thuc-te-mot-cong-ty.html
MUA BỘ NÀY E NHÉ LÀ ĐẦY ĐỦ TỪ CHỨNG TƯ-SỔ SÁCH-BCTC-QUYẾT TOÁN THUẾ LUÔN NHE sachketoan.org/sach-tu-hoc-ke-toan/tinh-gia-thanh-theo-phuong-phap-he-so.html @@hdung20283
nếu hóa đơn ngân hàng có thuế gtgt đó nhưng ko thấy hiện hóa đơn đó trên trang hoadondientu thì khỏi kê khai gtgt trên htkk ,vẫn được khấu trừ đủ theo giấy báo nợ phải ko thầy
Thầy ơi, em muốn hỏi về phần VAT của phí ngân hàng mà mình không kê khai khấu trừ, e nghĩ bản chất phần VAT đó cũng là chi phí của doanh nghiệp bỏ ra, cũng đáp ứng điều kiện để tính chi phí được trừ (khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động SXKD và có hóa đơn chứng từ hợp pháp). Do đó hạch toán phần VAT đó vào chi phí được trừ của doanh nghiệp em nghĩ cũng hợp lý, liệu giải thích theo hướng đó có bảo vệ được chi phí này không ạ, chứ những DN hàng tháng phát sinh hàng trăm hóa đơn phí NH này thực sự kê khai VAT rất mất thời gian ạ, nếu phần VAT đó không được tính chi phí được trừ cuối năm trên QT TNDN mình phải tổng hợp để loại ở chỉ tiêu B4 chi phí không được trừ em thấy cũng hơi bất cập.
Thầy cho e hỏi, phần hóa đơn ngân hàng có 2 phần, phần chi phí và thuế nếu kê khai 2 phần này trên HTKk sẽ đc tính vào CP hợp lý, còn nếu ko kê khai mà đưa thẳng vào chi phí luôn thì sẽ ko tính vào chi phí hợp lý cả 2 phần này luôn à.
dạ cho em hỏi: Hóa đơn ngân hàng những năm trước, lúc chưa có trên hoadondientu, trên sao kê có khoản phí đó và có khoản thuế gtgt đó, nhưng công ty chưa đến NH lấy hóa đơn, thì có được kê khai thuế đầu vào và hạch toán thuế không ạ 😑
Thầy cho e hỏi bên e thanh toán tiền hàng cho bên mua phí chuyển khoản bên bán chịu thì vat hóa đơn ngân hàng đó hạch đó như thế nào ạ , e đưa vô 133 thì nó lệch với số tiền hóa đơn e thanh toán , e cảm ơn thầy ạ.
Dạ em chào anh! Anh cho e hỏi là, theo như anh hướng dẫn, thì vi du: mình hạch toán phí NH : N6422( cả phần VAT mà mình ko kk )/C1121 là 11.000đ, nhưng cuối năm lên tk QT TTNDN, mình phải đưa cái tiền 1.000đ ( của VAT mà mình ko kk) này vào chỉ tiêu B4 ( tức là loại ra khi tính Thuế TNDN ) hả anh ? Em cảm ơn ạ!
@@tanhaibui dạ em cảm ơn ạ ! thế mà cả năm rồi e đưa hết vào cp và để nguyên, ko đưa vào chỉ tiêu B4 ạ...huhu. năm nay rút kinh nghiệm ạ! Cảm ơn anh rất nhiều ạ!
Cách đọc và phân tích bctc thực tế 1 cty
sachketoan.org/sach-tu-hoc-ke-toan/cach-doc-bao-cao-tai-chinh-va-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-thuc-te-mot-cong-ty.html
có sách nào trình bày làm sổ sách kt và lên bctc của 1 loại hình doanh nghiệp của 1 năm ko thầy ơi
MUA BỘ NÀY E NHÉ LÀ ĐẦY ĐỦ TỪ CHỨNG TƯ-SỔ SÁCH-BCTC-QUYẾT TOÁN THUẾ LUÔN NHE
sachketoan.org/sach-tu-hoc-ke-toan/tinh-gia-thanh-theo-phuong-phap-he-so.html
@@hdung20283
cảm ơn a rất hữu ích ạ
chia se nhe
Đúng cái e đag cần un cám ơn Thầy
share nhe, cho bạn be cùng xem
nếu hóa đơn ngân hàng có thuế gtgt đó nhưng ko thấy hiện hóa đơn đó trên trang hoadondientu thì khỏi kê khai gtgt trên htkk ,vẫn được khấu trừ đủ theo giấy báo nợ phải ko thầy
em cảm ơn các video bổ ích của Anh ạ
chia se tiep nhe, tiep tuc ủng hộ kenh nhe
Thầy ơi, nếu phí ngân hàng không có hóa đơn mà chỉ có giấy báo nợ thì có được tính thuế tndn không ạ.
duoc nhe
Thầy ơi, em muốn hỏi về phần VAT của phí ngân hàng mà mình không kê khai khấu trừ, e nghĩ bản chất phần VAT đó cũng là chi phí của doanh nghiệp bỏ ra, cũng đáp ứng điều kiện để tính chi phí được trừ (khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động SXKD và có hóa đơn chứng từ hợp pháp). Do đó hạch toán phần VAT đó vào chi phí được trừ của doanh nghiệp em nghĩ cũng hợp lý, liệu giải thích theo hướng đó có bảo vệ được chi phí này không ạ, chứ những DN hàng tháng phát sinh hàng trăm hóa đơn phí NH này thực sự kê khai VAT rất mất thời gian ạ, nếu phần VAT đó không được tính chi phí được trừ cuối năm trên QT TNDN mình phải tổng hợp để loại ở chỉ tiêu B4 chi phí không được trừ em thấy cũng hơi bất cập.
Cùng quan điểm với bạn mong thầy giải đáp
Cảm ơn Thầy đã chia sẽ !!
chia se tiep di
Cảm ơn anh, đúng cái mình cần
ok e. share nhe
Bên anh có sách tài liệu hướng dẫn về BCTC và thuế liên quan đến nhiều mảng hoạt động kinh doanh cùng đơn vị trong đó có mảng BĐS không anh@@tanhaibui
Em ko kêu khai HTKK , nhưng quyết toán vẫn tập hợp vào chỉ tiêu B4 đúng ko ạ?
Cảm ơn a
tiep tuc chia se nhe
Hay quá thầy ơi ❤❤❤
ok e nhé, share nhe để bạn bè cùng xem
Thầy cho e hỏi, phần hóa đơn ngân hàng có 2 phần, phần chi phí và thuế nếu kê khai 2 phần này trên HTKk sẽ đc tính vào CP hợp lý, còn nếu ko kê khai mà đưa thẳng vào chi phí luôn thì sẽ ko tính vào chi phí hợp lý cả 2 phần này luôn à.
ko ohop ly phan thuế vat thoi e
@@tanhaibui vậy khi kê khai Trên HTKK là khai phần thuế vào chỉ tiêu 25 thôi, còn phần chi phí có cần kê vào chỉ tiêu 23 luôn ko thầy, thanks ạ.
CÓ@@ngapham-zr1nu
Cảm ơn thầy❤
OK E NHE
dạ cho em hỏi: Hóa đơn ngân hàng những năm trước, lúc chưa có trên hoadondientu, trên sao kê có khoản phí đó và có khoản thuế gtgt đó, nhưng công ty chưa đến NH lấy hóa đơn, thì có được kê khai thuế đầu vào và hạch toán thuế không ạ
😑
lam lai thi e ke khai bo sung
Thầy cho e hỏi bên e thanh toán tiền hàng cho bên mua phí chuyển khoản bên bán chịu thì vat hóa đơn ngân hàng đó hạch đó như thế nào ạ , e đưa vô 133 thì nó lệch với số tiền hóa đơn e thanh toán , e cảm ơn thầy ạ.
ngan hang viet sai hoa don. PHÍ BÊN NÀO CHỊU THÌ NGÂN HÀNG SẼ XUẤT HOÁ ĐƠN BÊN ĐÓ MỚI ĐÚNG. NGÂN HÀNG VIẾT HOÁ ĐƠN SAI
Thầy ơi cho e hỏi KH là cty có mst ck vào cty e 50tr nhưng khách k lấy hđ, thì xuất hđ đó ntn ạ,
vẫn viết hoá đơn LEN TRANG tra cuu dn de lay tt DN ma viet bình thường e nhe
@@tanhaibui chết ùi e xuất để khách hàng k lấy hđ đc k thây
KO DUOC, E LAM VAY LA TIEP TAY BEN CTY KIA@@giaulu12
@@tanhaibui sau bên cc hđ điện tử bên e hương dân xu ly v, nên e hỏi thây
@@tanhaibui giờ s đây ạ
Số hoá đơn giản phí ngân hàng ở đâu vậy ạ, e chỉ thấy chứng từ giao dịch
Alo ben ngan hang, ngan hang se xuat cho e
@@tanhaibui vâng ạ e cảm ơn!
@@ThuLe-ub3cm chia se nhe
Dạ em chào anh! Anh cho e hỏi là, theo như anh hướng dẫn, thì vi du: mình hạch toán phí NH : N6422( cả phần VAT mà mình ko kk )/C1121 là 11.000đ, nhưng cuối năm lên tk QT TTNDN, mình phải đưa cái tiền 1.000đ ( của VAT mà mình ko kk) này vào chỉ tiêu B4 ( tức là loại ra khi tính Thuế TNDN ) hả anh ? Em cảm ơn ạ!
chuẩn e
@@tanhaibui dạ em cảm ơn ạ ! thế mà cả năm rồi e đưa hết vào cp và để nguyên, ko đưa vào chỉ tiêu B4 ạ...huhu. năm nay rút kinh nghiệm ạ! Cảm ơn anh rất nhiều ạ!
chia se cho ban be xem nhe@@hoaithanhnguyenthi-dr8zi
@@tanhaibui dạ vâng ạ !
ok e@@hoaithanhnguyenthi-dr8zi
Thầy ơi! Hóa đơn KKKNT không đưa vào chỉ tiêu 23 trên HTKK có bị phạt k thầy?
hien nay ko co cho nao huong dan ro rang het e
@@tanhaibui em cảm ơn thầy!
nen e ke cung duoc ma ko ke cũng duoc. Vi no ko ảnh hưởng đến thuế. Nhưng tốt nhất là KÊ@@nhanqua7399
@@tanhaibui em cảm ơn thầy!
OK@@nhanqua7399
Hỗ trợ kê khai htkk nha
cám ơn anh
@@hiennguyen-kd4pg chia se nhe
Cảm ơn anh
chia se nhe cho nhiều bạn cùng xem
Cảm ơn anh
@@ngale8694 share nhe