Libro Registro Bienes de Inversión

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  • เผยแพร่เมื่อ 8 ม.ค. 2025

ความคิดเห็น • 8

  • @MPC-sf5kx
    @MPC-sf5kx 11 หลายเดือนก่อน +2

    Me gusta mucho como explicas haces que los que no sabemos mucho lo podamos entender. A mi si me gustaría que realizases un video explicando las tablas y profundizando un poco en el tema por que como bien dices en el video este tema es uno de los mas complicados para los autónomos. Gracias por tus aportes.

    • @hectorgonzalezlopez-asesor7696
      @hectorgonzalezlopez-asesor7696  11 หลายเดือนก่อน +1

      Muchísimas gracias por tu Comentario! Tomo nota y prepararemos un Video profundizando en el tema, por supuesto. Intentaré hacerme entender ya que justamente éste Libro es de los más complejos de entenderlos (y de explicarlos también), aunque es bueno tener un par de Tips que te enciendan las Alarmas cuando un Gasto es susceptible de ser Amortizado! Saludos!

  • @MouhcineSaoulej
    @MouhcineSaoulej 10 หลายเดือนก่อน +2

    Hola de nuevo Héctor, tengo problemas en clasificar las facturas de gastos de otros consumos de explotación, como libros comprados en estados unidos, y cuyas facturas no llevan NIF del vendedor. No sé qué tipo ponerle a estas facturas, F1, F2, F3,... Y también tengo problemas en clasificar los gastos de seguridad social, qué tipo de factura ponerle, y si debo poner el NIF de la Seguridad Social o no. Muchas gracias.

    • @hectorgonzalezlopez-asesor7696
      @hectorgonzalezlopez-asesor7696  10 หลายเดือนก่อน +3

      Me temo que no se a que te refieres con "F1,F2,F3..." Ten en cuenta que una Factura responde a los mismos criterios (o casi los mismos) en cualquier país del mundo. Se ha de identificar al Proveedor, al Cliente, el Concepto, la Fecha y el Desglose de los Importes e Impuestos (AQUÍ EL VIDEO DONDE LO EXPLICO th-cam.com/video/ql4gik7CSUc/w-d-xo.htmlsi=VtOj0e5GDcIfBrfR ). Si no consigues ver los datos identificativos completos es que no te han enviado la Factura (te animo a que les insistas). Por otro lado, Seguridad Social dispone de NIF como cualquier otro Ente Jurídico y no deja de ser un Proveedor más, como cualquier otro. Saludos!

    • @MouhcineSaoulej
      @MouhcineSaoulej 10 หลายเดือนก่อน

      @@hectorgonzalezlopez-asesor7696 Hola de nuevo Hector, muchas gracias por la ayuda. Con F1, F2, etc... Me refiero a unos códigos del tipo de factura que nos pide Hacienda. Me han requerido libros registros que sigan el modelo y los criterios que está pidiendo Hacienda ahora (un cacao), y entre estos criterios, está el tipo de factura, y ponen abajo del Excel unas instrucciones, F1: destinatario identificado, F2: destinatario sin identificar, ... También ponen un código SF (sin la obligación de emitir factura), y yo sinceramente he puesto los gastos de SS del autónomo, en esta categoría, con SF (sin factura). No sé si entraría allí... Pero puse el NIF y razón social de la Seguridad Social en las columnas correspondientes. Lo que no sé es como clasificar un par de facturas de un proveedor de EEUU. Si factura no tiene NIF, solo la razón social... Entonces no sé si poner F1 (emisor de la factura identificado), o poner F2 (sin identificar). Yo de momento he puesto F1 (identificado), y he puesto el cogido del país US en la columna del código de país del NIF... A ver si así ven que es un proveedor de EEUU...

  • @MouhcineSaoulej
    @MouhcineSaoulej 10 หลายเดือนก่อน +2

    Muchas gracias por el video. Yo tengo un problema, si me pueden ayudar. No sé cómo colocar el iva de los gastos en el registo que nos ofrece Hacienda como modelo. Mi actividad es exenta de iva, y por tanto sólo aplico irpf a mis facturas, y hago declaraciones del modelo 130. Entonces hasta ahora lo que hacía es auslar el iva soportado, y lo calculaba con los gastos, para la declaración del modelo 130. Ahora con el excel de Hacienda, no sé en que columna poner el iva de estas facturas de gastos. Muchas gracias

    • @hectorgonzalezlopez-asesor7696
      @hectorgonzalezlopez-asesor7696  10 หลายเดือนก่อน +3

      Gracias por tu comentario. Veamos, si te estoy entendiendo bien, lo que has de hacer es contar ese IVA como mayor gasto, es decir no lo aisles. Si tu Factura de Gasto es 100,00 € de Base y 21,00 € de IVA, para ti son 121,00 € de Gasto Total y puedes incluirlo así en el Modelo 130. Los Libros Registros de Facturas Recibidas, en tu caso, yo lo que haria es ponerlo tal cual, en Base Imponible lo que te salga como Base Imposible y en el IVA lo que te salga como IVA. Y recuerda recordarle a la Agencia Tributaria que tus Ventas están Exentas y por ello tu IVA soportado es mayor Gasto en tu Modelo 130. Saludos

    • @MouhcineSaoulej
      @MouhcineSaoulej 10 หลายเดือนก่อน +2

      @@hectorgonzalezlopez-asesor7696 Perfecto Héctor, muchas gracias por la explicación. Así lo haré entonces. Muchas gracias de nuevo