Добрый день! Подскажите пожалуйста,как быть покупатель 25 декабря перевел аванс нам ,29 сделали частисную отгрузку, на 31 декабря остались от счета деньги аваесовые , отгрузки на них уже будем делать ,в следующем квартале. Подскажите пожалуйста,как быть мне ис сделать авансовуую счет фактуру на весь аванс ,потом упл на отгрузки или авансовую счет фактурау только на ту авансовую сумму какая осталось после отгрузки? Поиоги пожалуйста.
Спасибо большое за подробную информацию. У меня как раз сейчас такая ситуация, в марте выставила покупателю счф на аванс, отразили его в книге покупок, но почему то она ещё попала в книгу продаж и книгу покупок, Теперь налоговая просит пояснения, почему у покупателя нет данной сф на аве в книге продаж. Как быть не понимаю(((
Когда вы в марте выставляете покупателю счет-фактуру на аванс она у вас отражается в книге продаж. Покупатель ее отражает в книге покупок. Потом когда у вас идет реализация вы новую счет-фактуру с реализации отражаете в книге продаж, а авансовую отражаете в книге покупок. Покупатель все наоборот. И ваше книги и продаж с покупателем должны быть зеркальными. В вашем случаи получается ваш покупатель не отразил восстановление НДС с авансовой счет-фактуры в своей книге продаж в периоде, когда была реализация. То есть в марте он авансовую счет-фактуру в книге покупок отразил, а в периоде реализации в книге продаж ее не восстановил
Спасибо за важную и полезную информацию 👍
Благодарю за отзыв!!!
Добрый день! Подскажите пожалуйста,как быть покупатель 25 декабря перевел аванс нам ,29 сделали частисную отгрузку, на 31 декабря остались от счета деньги аваесовые , отгрузки на них уже будем делать ,в следующем квартале. Подскажите пожалуйста,как быть мне ис сделать авансовуую счет фактуру на весь аванс ,потом упл на отгрузки или авансовую счет фактурау только на ту авансовую сумму какая осталось после отгрузки? Поиоги пожалуйста.
Спасибо большое за подробную информацию. У меня как раз сейчас такая ситуация, в марте выставила покупателю счф на аванс, отразили его в книге покупок, но почему то она ещё попала в книгу продаж и книгу покупок, Теперь налоговая просит пояснения, почему у покупателя нет данной сф на аве в книге продаж. Как быть не понимаю(((
Когда вы в марте выставляете покупателю счет-фактуру на аванс она у вас отражается в книге продаж. Покупатель ее отражает в книге покупок. Потом когда у вас идет реализация вы новую счет-фактуру с реализации отражаете в книге продаж, а авансовую отражаете в книге покупок. Покупатель все наоборот. И ваше книги и продаж с покупателем должны быть зеркальными. В вашем случаи получается ваш покупатель не отразил восстановление НДС с авансовой счет-фактуры в своей книге продаж в периоде, когда была реализация. То есть в марте он авансовую счет-фактуру в книге покупок отразил, а в периоде реализации в книге продаж ее не восстановил
Спасибо
И вам спасибо!
Вы проводите консультации по отдельным вопросам ведения учёта в 1с?
Да, провожу.