Concernant la séparation sur la facture des prestations et des marchandises, il faut tout de même se méfier. Dans le cas de les métiers de l'image par exemple, si la marchandise a été utilisé durant la prestation, elle ne peut pas être déclarés en marchandise, elle fait partie intégrante de la prestation. J'avais fais une demande de rescrit aux impôts et c'était très clair. Je pense que ça doit dépendre des professions :) Merci pour la vidéo, vraiment top, j'adore votre chaine :D
Voila une vidéo bien détaillée ! Je me suis abonné à ta chaine. Il faudra que je le re-visionne avec les chiffres en main. Juste pour savoir vu que ce n'est pas trop évoqué, quelles sont les charges que l'on peut déduire lorsqu'on est auto-entrepreneur au frais réels? Par exemple les frais de publicité (FB, Google etc...) pour promouvoir ses services ou produits peuvent t'ils être considérés comme une charge déductible des frais réels à enlever du CA? Ou par exemple le paiement mensuel d'un site web, d'une suite logicielle etc... Ce serait intéressant de savoir ce que l'on peut déduire.
Dans le principe, l'administration considère que toutes les charges en lien avec les recettes peuvent être déduites. Il y a quelques limitations pour éviter les abus mais par exemple : les frais edf, le matériel administratif, la location de logiciel, la location de local, l'entretien du matériel, l'assurance professionnel, les frais de déplacement et de formation, les frais de publicité, la sous traitance, les commissions, les frais de téléphone ou les frais de banque. Bonne idée pour un complément.
@@bienvenueaucabinet Si tu fais une vidéo dessus tu as mon like assuré ! :) Du coup, en auto-entrepreneur, si tu déclares en réel il faut faire appel à un expert comptable? A l'heure actuelle où pas mal de boulot en auto-entrepreneur "numérique" nécessite un budget assez conséquent en pub/site/marketing/comm pour être visible, si on peut déduire ce cout du CA cela pourrait être intéressant dans certains cas. Je ne suis pas vraiment arrivé à trouver un listing explicite de ce qui est permis ou pas. Qui est-ce qui pourrait valider ce genre de chose? Un expert comptable justement ou c'est une demande à l'administration? Sinon, j'ai vu que dans le cas du réel il y a une histoire de passer par une AGA/CGA pour valider les comptes, c'est bien cela? D'ailleurs est ce qu'un expert comptable peut faire aussi être "certifié" et faire office de AGA/CGA? Bref, il y a largement de quoi faire un vidéo. ;)
@@Sebounet34 Oui, lorsque tu as un expert-comptable, tu lui donnes toutes tes factures, et c’est lui qui te dira si tu peux déduire ou non ces frais. Dans ce cas tu ne seras plus auto entrepreneur mais entrepreneur individuel. L’expert-comptable fera ton bilan et tes déclarations à partir des documents que tu lui remettras tous les mois ou tous les trimestres. Un premier rendez-vous avec un expert-comptable est souvent gratuit. Ça permet de faire le point pour savoir si il y a un intérêt à passer le cap. Le cga va disparaître dans 2 ans. Ils contrôlent l’ensemble des bilans qu’ils soient fait par toi ou par un expert-comptable... Le coût de l’expert-comptable et du centre de gestion est bien entendu déductible de ton résultat. Et si tu travailles surtout avec des professionnels, tu pourras également déclarer la TVA et donc récupérer la TVA sur tous tes frais.
Bonjour, merci pour ces informations, étant plombier sous le régime micro, on n'est exonéré de la CFE si on en fait la demande. Quand à la déclaration de TVA, on peut la faire soit même, si l'on souhaite, ce n'est pas très compliqué. Pour l'instant je suis au mini réel et ça me va bien car tout est simplifiée et j'aurais trop de mal à comprendre si je devais changé de mode de fonctionnement. Seul bémol les plafonds sur lesquels ils faut être vigilant afin de ne pas les dépasser. Belle journée
@@bienvenueaucabinet Oui j'ai moi même au début eu un expert comptable pour avoir l'esprit tranquille et ne pas faire de bêtises. Mais au final ça ne fonctionné pas trop (oubli, mauvais calculs de la part du cabinet) du coup je m'en suis passé.
Merci de toutes vos videos qui m'aident a avoir un apperçu clair de la comptabilité. Quel serait le statut le plus adapté pour une société basée sur une une application (developpee par les fondateurs donc sans besoin d'emprunt pour le demarrage) ou les 3 cofondateurs ont chacun 33.33% des parts ?
Bonjours superbe franchement mercii.🙏🏿🙏🏿 J'aurais juste une petite question: le taux de cotisation en EI réel il est de combien svp..? 31% 46% ou 47%..? Merci
Bonjour, déjà merci pour cette vidéo claire net est précise ! Voilà j’ai 2 questions d’une part travail tu as distance ? (Si tu exerce toujours ton métier de comptable,) et voilà j’ai pour but s’ouvrir une laverie automatique pense tu en gros que le statut SASU peut convenir ? Merci du retour
Bonjour Yanis, oui, je suis toujours expert-comptable 😉. Mais pour le moment full, je ne prends pas de client supplémentaire : d’où ces vidéos pour conseiller tout le monde. La sasu a un intérêt si tu as un travail a côté qui te permet de cotiser à la sécurité sociale et à la retraite. Si ça devient ton activité principale, il faudrait mieux un Sarl. Les experts-comptables font souvent un premier rdv gratuit, n’hésites pas à en rencontrer un.
Merci encore pour ces videos ! J'ai vu qu'il est possible de cumuler EI micro entreprise et SASU mais sur deux activités différentes. Comment peut on avoir des infos sur cette notion et sur la barrière entre les deux? J'ai une activité de photographe et une de formateur en photographie / entreprenariat. J'aimerais passer la partie formation en SASU pour regagner de la marge sur la ME (même si elle est déjà en TVA) mais du coup comment savoir si le fisc considère cela ok ou au contraire trop similaire. Je suis assez bon pour fouiner sur le web mais la je ne vois pas ou trouver la réponse :D Merci
La vrai question est est-ce fiscalement et socialement intéressant 🤔 Sinon, concernant les activités, si elles sont différentes, ça ne devrait pas poser de problème. Par exemple si vos activités ne sont pas les mêmes. En plus, la formation est une activité libérale et la photographie est une activité artisanale : donc imposées dans des catégories différentes. Je me rapprocherai personnellement d’un fiscaliste pour valider
@@bienvenueaucabinet merci du conseil, je vais voir si je peux trouver une telle personne. Je travaille sur un masterclass qui génère beaucoup de CA pour peu de bénéfices, je cherche une solution pour ne pas impacter ma micro entreprise qui n'est pas idéale pour ce genre de chose.
On évoque pas une création avec l'aide de l'ARE... Et c'est dans même un cas assez fréquent... N'est il pas mieux de se mettre en SASU les 2 premières années et compléter avec des dividendes. On pourra ensuite rebasculer en EURL par la suite non ?
@@bienvenueaucabinet voici ce qu'ils expliquent sur leur site La SASU, les dividendes et Pôle emploi : Peut on toucher des dividendes en SASU et bénéficier de l’ARE de Pôle emploi ? Tout d’abord, il est important de noter la différence. En effet, les dividendes ne sont pas considérés comme des salaires. Aussi, cela signifie que tout président de SASU peut autant percevoir des dividendes que des allocations provenant de l’ARE. Un bulletin de paie est remis à chaque fois que le président perçoit sa rémunération. Pôle Emploi tiendra seulement compte du salaire brut mentionné dans cette fiche lors du calcul du montant des allocations chômage, sans tenir compte des dividendes. Cependant, le cumul entre ARE, dividendes et rémunération n’est pas compatible.
Personnellement : l’are est souvent versée pendant 2 ans. Ensuite, il faut compter entre 3 et 6 mois pour créer son entreprise. Ensuite, il faut attendre le premier bilan et l’assemblée pour se distribuer des dividendes… Ce qui fait que si c’était autorisé (j’ai quand même un doute et je ne l’ai jamais tenté) en Sas on ne bénéficierait des dividendes que 6 mois. Je préfère conseiller d’autres méthodes de rémunération : loyers, ik, remboursement de l’apport initial… Après, chaque professionnel a sa vision et c’est normal : on est tous différents 😉
@@bienvenueaucabinet apres le premier bilan peux intervenir au bout de 7 ou 8 mois en fonction de la date de clôture choisie 😉... Mais en tout ca cet intéressant de voir le différents point du vue... J'aime bien votre chaîne. L'autre cabinet est un adapte de la holding je vais regarder si vous avez une vidéo la dessus pour voir si vous partagez leur point de vue la dessus 😉
Le problème du micro-entrepreneur reste les charges sur le matériel qui comprend le prix d'achat, donc vous etes taxé sur de l'argent que vous avez déjà dépenser...
bonjour je souhaite créer une entreprise pour un site marchand mais je ne souhaite pas que mon adresse personnel qui sera mon lieu de travail n'apparaisse pas dans mes status pour ne pas être déranger à mon domicile avez vous une solution sachant que je n'ai pas encore choisi le statut
Il existe des sociétés de domiciliation qui peuvent répondre à votre problématique. Vous en trouverez plusieurs sur Google. Bon courage dans la création😉
je profite de ce poste autre tesla :) TNS régime réel simplifié impôts TVA et autre RSI font que je paye plus que ce que je gagne limite ( je suis agent immobilier indépendant) mon comptable après mainte et mainte demande me dis pas d autre statut rien de plus interessant .... est il possible de trouver un statut n ayant pas d achat de marchandise ni autre dans mon métier qui soit enfin rentable et me permette de vivre on va dire grâce a mon métier et pas avoir peur chaque année de ne pas pouvoir juste payer mes charges impôts et RSI qui pour exemple en 2020 me demande 98% avec le N-1 de 2019 de mes bénéfices donc année blanche rien gagné et tout mis dans le RSI sachant que je dois vivre derrière t payer TVA et autre .... un immense merci je désespère de trouver un statut ou je peux travailler et en vivre
Le principal problème est le décalage sur le ssi lorsque l’on est en entreprise individuelle type bnc. Comme en sarl on est imposé sur ses prélèvements et non le bénéfice, il n’y à plus ce problème de décalage et les cotisations sont lissées. C’est peut-être la solution
Merci vos videos sont de l'or pour les jeunes comptables qui se font martyriser en cabinet
😅 qui se font martyriser !!!???
Bonjour et merci pour cette transparence.
Merci (tu as déterré une très veille vidéo 😅)
Concernant la séparation sur la facture des prestations et des marchandises, il faut tout de même se méfier. Dans le cas de les métiers de l'image par exemple, si la marchandise a été utilisé durant la prestation, elle ne peut pas être déclarés en marchandise, elle fait partie intégrante de la prestation. J'avais fais une demande de rescrit aux impôts et c'était très clair. Je pense que ça doit dépendre des professions :) Merci pour la vidéo, vraiment top, j'adore votre chaine :D
Tout à fait, les marchandises, c’est ce que l’on voit pas ce que l’on utilise… Dans le cas de ton matériel c’est plutôt de la location !
@@bienvenueaucabinet je parle de marchandises pour le coup :) C'est peut etre une particularité de notre profession (domaine de la photographie).
Pour des « petits accessoires » effectivement
Très bonne vidéo, claire et explicative.
Merci Sophie
Voila une vidéo bien détaillée ! Je me suis abonné à ta chaine. Il faudra que je le re-visionne avec les chiffres en main. Juste pour savoir vu que ce n'est pas trop évoqué, quelles sont les charges que l'on peut déduire lorsqu'on est auto-entrepreneur au frais réels? Par exemple les frais de publicité (FB, Google etc...) pour promouvoir ses services ou produits peuvent t'ils être considérés comme une charge déductible des frais réels à enlever du CA? Ou par exemple le paiement mensuel d'un site web, d'une suite logicielle etc... Ce serait intéressant de savoir ce que l'on peut déduire.
Dans le principe, l'administration considère que toutes les charges en lien avec les recettes peuvent être déduites. Il y a quelques limitations pour éviter les abus mais par exemple : les frais edf, le matériel administratif, la location de logiciel, la location de local, l'entretien du matériel, l'assurance professionnel, les frais de déplacement et de formation, les frais de publicité, la sous traitance, les commissions, les frais de téléphone ou les frais de banque. Bonne idée pour un complément.
@@bienvenueaucabinet Si tu fais une vidéo dessus tu as mon like assuré ! :) Du coup, en auto-entrepreneur, si tu déclares en réel il faut faire appel à un expert comptable? A l'heure actuelle où pas mal de boulot en auto-entrepreneur "numérique" nécessite un budget assez conséquent en pub/site/marketing/comm pour être visible, si on peut déduire ce cout du CA cela pourrait être intéressant dans certains cas. Je ne suis pas vraiment arrivé à trouver un listing explicite de ce qui est permis ou pas. Qui est-ce qui pourrait valider ce genre de chose? Un expert comptable justement ou c'est une demande à l'administration? Sinon, j'ai vu que dans le cas du réel il y a une histoire de passer par une AGA/CGA pour valider les comptes, c'est bien cela? D'ailleurs est ce qu'un expert comptable peut faire aussi être "certifié" et faire office de AGA/CGA? Bref, il y a largement de quoi faire un vidéo. ;)
@@Sebounet34 Oui, lorsque tu as un expert-comptable, tu lui donnes toutes tes factures, et c’est lui qui te dira si tu peux déduire ou non ces frais.
Dans ce cas tu ne seras plus auto entrepreneur mais entrepreneur individuel.
L’expert-comptable fera ton bilan et tes déclarations à partir des documents que tu lui remettras tous les mois ou tous les trimestres.
Un premier rendez-vous avec un expert-comptable est souvent gratuit. Ça permet de faire le point pour savoir si il y a un intérêt à passer le cap.
Le cga va disparaître dans 2 ans. Ils contrôlent l’ensemble des bilans qu’ils soient fait par toi ou par un expert-comptable...
Le coût de l’expert-comptable et du centre de gestion est bien entendu déductible de ton résultat.
Et si tu travailles surtout avec des professionnels, tu pourras également déclarer la TVA et donc récupérer la TVA sur tous tes frais.
Bonjour, merci pour ces informations, étant plombier sous le régime micro, on n'est exonéré de la CFE si on en fait la demande. Quand à la déclaration de TVA, on peut la faire soit même, si l'on souhaite, ce n'est pas très compliqué. Pour l'instant je suis au mini réel et ça me va bien car tout est simplifiée et j'aurais trop de mal à comprendre si je devais changé de mode de fonctionnement. Seul bémol les plafonds sur lesquels ils faut être vigilant afin de ne pas les dépasser. Belle journée
Merci Edouard. Tout à fait, on peut faire la Tva soit même. Mais, de plus en plus de micro entreprise nous demande de la faire d’où cet exemple. 😉
@@bienvenueaucabinet Oui j'ai moi même au début eu un expert comptable pour avoir l'esprit tranquille et ne pas faire de bêtises. Mais au final ça ne fonctionné pas trop (oubli, mauvais calculs de la part du cabinet) du coup je m'en suis passé.
Triste pour vous 😕
Merci de toutes vos videos qui m'aident a avoir un apperçu clair de la comptabilité.
Quel serait le statut le plus adapté pour une société basée sur une une application (developpee par les fondateurs donc sans besoin d'emprunt pour le demarrage) ou les 3 cofondateurs ont chacun 33.33% des parts ?
Bonjour, il serait préférable de prendre un rdv avec un expert comptable. Il y a trop de variables à prendre en compte
@@bienvenueaucabinet Merci de votre réponse
Proposition de vidéos spécial Halloween histoire de ressembler à un fantôme. On étudiera la société en participation.
Quelle serait la structure la plus adaptée pour de la location meublée de locaux à usage d’habitation ?
Ça dépend de plusieurs critères : montant, objectif… n’hésites pas à contacter un expert comptable 😉
Bonjours superbe franchement mercii.🙏🏿🙏🏿
J'aurais juste une petite question: le taux de cotisation en EI réel il est de combien svp..? 31% 46% ou 47%..? Merci
En calcul « rapide », 34% du bénéfice avant cotisations ou 47% du bénéfice après cotisations
Super merci.🙏🏿
Bonjour, déjà merci pour cette vidéo claire net est précise ! Voilà j’ai 2 questions d’une part travail tu as distance ? (Si tu exerce toujours ton métier de comptable,) et voilà j’ai pour but s’ouvrir une laverie automatique pense tu en gros que le statut SASU peut convenir ? Merci du retour
Bonjour Yanis, oui, je suis toujours expert-comptable 😉. Mais pour le moment full, je ne prends pas de client supplémentaire : d’où ces vidéos pour conseiller tout le monde.
La sasu a un intérêt si tu as un travail a côté qui te permet de cotiser à la sécurité sociale et à la retraite.
Si ça devient ton activité principale, il faudrait mieux un Sarl.
Les experts-comptables font souvent un premier rdv gratuit, n’hésites pas à en rencontrer un.
Très intéressant dans le choix des thèmes et dans les explications. Seul bémol... trop rapide pour les non matheux.
C’est vrai Musa, à la revoir aujourd’hui, c’est un peu trop rapide 🤨
Merci encore pour ces videos ! J'ai vu qu'il est possible de cumuler EI micro entreprise et SASU mais sur deux activités différentes. Comment peut on avoir des infos sur cette notion et sur la barrière entre les deux? J'ai une activité de photographe et une de formateur en photographie / entreprenariat. J'aimerais passer la partie formation en SASU pour regagner de la marge sur la ME (même si elle est déjà en TVA) mais du coup comment savoir si le fisc considère cela ok ou au contraire trop similaire. Je suis assez bon pour fouiner sur le web mais la je ne vois pas ou trouver la réponse :D Merci
La vrai question est est-ce fiscalement et socialement intéressant 🤔
Sinon, concernant les activités, si elles sont différentes, ça ne devrait pas poser de problème. Par exemple si vos activités ne sont pas les mêmes.
En plus, la formation est une activité libérale et la photographie est une activité artisanale : donc imposées dans des catégories différentes.
Je me rapprocherai personnellement d’un fiscaliste pour valider
@@bienvenueaucabinet merci du conseil, je vais voir si je peux trouver une telle personne.
Je travaille sur un masterclass qui génère beaucoup de CA pour peu de bénéfices, je cherche une solution pour ne pas impacter ma micro entreprise qui n'est pas idéale pour ce genre de chose.
Bonjour, merci c’est quoi le cinquième statut l’entrepreneur individuel ? Et les montants ils sont brute ou net ?
Nets
Bonjour, il semblerait aujourd’hui qu’en entreprise individuelle, Patrimoine perso et pro sont scindés ?
Oui, oui, j’ai fait une vidéo dessus 😉
Vous prenez en charge les dossiers des ultramarins?
Je ne prends pas de client 😅
On évoque pas une création avec l'aide de l'ARE... Et c'est dans même un cas assez fréquent... N'est il pas mieux de se mettre en SASU les 2 premières années et compléter avec des dividendes.
On pourra ensuite rebasculer en EURL par la suite non ?
Sauf erreur, pôle emploi prend en compte les dividendes comme une rémunération complémentaire. Non ?
@@bienvenueaucabinet ben un autre cabinet comptable présent sur youtube et que je ne citerai pas avait l'air de dire que non
@@bienvenueaucabinet voici ce qu'ils expliquent sur leur site
La SASU, les dividendes et Pôle emploi : Peut on toucher des dividendes en SASU et bénéficier de l’ARE de Pôle emploi ? Tout d’abord, il est important de noter la différence. En effet, les dividendes ne sont pas considérés comme des salaires. Aussi, cela signifie que tout président de SASU peut autant percevoir des dividendes que des allocations provenant de l’ARE.
Un bulletin de paie est remis à chaque fois que le président perçoit sa rémunération. Pôle Emploi tiendra seulement compte du salaire brut mentionné dans cette fiche lors du calcul du montant des allocations chômage, sans tenir compte des dividendes. Cependant, le cumul entre ARE, dividendes et rémunération n’est pas compatible.
Personnellement :
l’are est souvent versée pendant 2 ans.
Ensuite, il faut compter entre 3 et 6 mois pour créer son entreprise.
Ensuite, il faut attendre le premier bilan et l’assemblée pour se distribuer des dividendes…
Ce qui fait que si c’était autorisé (j’ai quand même un doute et je ne l’ai jamais tenté) en Sas on ne bénéficierait des dividendes que 6 mois.
Je préfère conseiller d’autres méthodes de rémunération : loyers, ik, remboursement de l’apport initial…
Après, chaque professionnel a sa vision et c’est normal : on est tous différents 😉
@@bienvenueaucabinet apres le premier bilan peux intervenir au bout de 7 ou 8 mois en fonction de la date de clôture choisie 😉... Mais en tout ca cet intéressant de voir le différents point du vue... J'aime bien votre chaîne. L'autre cabinet est un adapte de la holding je vais regarder si vous avez une vidéo la dessus pour voir si vous partagez leur point de vue la dessus 😉
Le problème du micro-entrepreneur reste les charges sur le matériel qui comprend le prix d'achat, donc vous etes taxé sur de l'argent que vous avez déjà dépenser...
Tout à fait ✔️
bonjour
je souhaite créer une entreprise pour un site marchand mais je ne souhaite pas que mon adresse personnel qui sera mon lieu de travail n'apparaisse pas dans mes status pour ne pas être déranger à mon domicile avez vous une solution sachant que je n'ai pas encore choisi le statut
Il existe des sociétés de domiciliation qui peuvent répondre à votre problématique.
Vous en trouverez plusieurs sur Google.
Bon courage dans la création😉
On a pas parlé de la SASU et EURL😊
C’est comme la sas et la sarl 😉
je profite de ce poste autre tesla :) TNS régime réel simplifié impôts TVA et autre RSI font que je paye plus que ce que je gagne limite ( je suis agent immobilier indépendant) mon comptable après mainte et mainte demande me dis pas d autre statut rien de plus interessant .... est il possible de trouver un statut n ayant pas d achat de marchandise ni autre dans mon métier qui soit enfin rentable et me permette de vivre on va dire grâce a mon métier et pas avoir peur chaque année de ne pas pouvoir juste payer mes charges impôts et RSI qui pour exemple en 2020 me demande 98% avec le N-1 de 2019 de mes bénéfices donc année blanche rien gagné et tout mis dans le RSI sachant que je dois vivre derrière t payer TVA et autre .... un immense merci je désespère de trouver un statut ou je peux travailler et en vivre
Le principal problème est le décalage sur le ssi lorsque l’on est en entreprise individuelle type bnc.
Comme en sarl on est imposé sur ses prélèvements et non le bénéfice, il n’y à plus ce problème de décalage et les cotisations sont lissées.
C’est peut-être la solution