Щиро вдячна за допомогу! Розібралася з кодифікатором і вже відправила звіт. Таблиця кодифікатора, на мою думку, недопрацьована. Дуже важко шукати свій населений пункт.
Спасибо большое за такое полезное разъяснение. Если можно делайте такие видео как заполнить отчёт и приложения с разными примерами и случаями. особенно по новым формам по ЕСВ.
Хотелось бы еще узнать о "Довидкову" отчетность, в случае, когда есть больничные в течении квартала. Как ее подача повлияет на квартальную отчетность, нужно ли будет повторять поданные данные?
@@ШахерезадаСтепанна-т9э У загальному випадку, якщо за квартал подано три додатки за кожен місяць по юрособі в цілому , то номер місяця в кварталі - (1,2,3) і номер додатку (1,2,3). Однак не виключено, що можуть бути випадки, коли нумарація не співпадатиме.
Подскажите пожалуйста, если сотрудник уволен по соглашению сторон, и хочет стать на учёт в центр занятости, отчёт сдать надо довiдковий и только додаток 5 или все додатки по нему заполнять?
Составляю отчет. Пишет поле HKATOTTG значення недопустимо для шаблону UA (0-9) (17) значення поля HKATOTTG внесено не коректно. В чем ошибка ? Спасибо.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, за первый квартал у меня не принятых 4 розрахунка, 5-й сдала. Сейчас делаю за 2-й квартал, показывает "номер Розрахунку 6" . Правильно ли так? или надо поменять на номер 2?
Если вторую часть зарплаты за январь, выплатили в начале февраля, то и половину налогов соответственно выплатили в феврале. Как в этом случае заполнять отчет за январь? Зарплата за январь начисленная и выплаченная полностью; налоги ПДФО и военный сбор начисленный! полностью, а выплаченный ПДФО и военный получается указывать только те суммы, которые были выплачены в январе при получении аванса?
Якщо заробітна плата за другу половину місяця виплачена вчасно (до 7 числа), то така виплата з ПДФО та ВЗ включається до 4ДФ за місяць її нарахування (у даному випадку - січень)
так порядке заполнения четко указано - у графі 4 «Сума перерахованого податку» відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету у звітному періоді;
@@ДарьяРоманюк-ъ9о так, але графи нарахування ПДФО (4а) та сплати (4) мають співпадати, якщо ПДФО сплачено своєчасно. Нарахування ПДФО "прив'язане" до місяця нарахування зарплати
Вот села делать первый раз в медке шапки такой 4Дф не вижу чтоб занолнить. Вопрос: если у Фоп нет наемных работников, а есть выплаты другим Фопам, как еалоговый агент. Нужно заполнить только 4 Дф?
@@evgenianikolaevna2600 так, ознака доходу 157. ЗІР, 103.25: "у разі нарахування (виплати) доходів податковий агент повинен відобразити в Розрахунку такі виплачені доходи на користь всіх платників податків, в тому числі виплачені на користь самозайнятих осіб (фізичних осіб - підприємців та осіб, що проводять незалежну професійну діяльність)".
Спасибо за видео. С примером заполнения всё понятно. Хотелось бы услышать ответы на 3 вопроса, о которых в Порядке, к сожалению, не сказано: 1.Суб'єкт господарювання в звітному кварталі не проводив нарахування та виплати фізичним особам, що обкладаються ПДФО і ВС, але відобразив нарахування з єдиного внеску (наприклад: допомога по вагітності та пологах) в Додатку 1. Чи необхідно подавати в цьому випадку три «порожніх» Додатки 4ДФ до Податкового розрахунку за звітний квартал в розрізі місяців (окремо за перший, окремо за другий і окремо за третій місяці кварталу)? 2.Суб'єкт господарювання в звітному кварталі не мав найманих працівників, нарахування по єдиному внеску не проводив, але в першому місяці звітного кварталу нарахував і виплатив самозайнятій особі 1000 грн. Відповідні нарахування і виплати він відображає в Додатку 4ДФ з ознакою 157 за перший місяць кварталу. Чи необхідно подавати в цьому випадку два «порожніх» Додатки 4ДФ до Податкового розрахунку за звітний квартал в розрізі місяців (за другий і окремо за третій місяці кварталу)? 3.Суб'єкт господарювання в звітному кварталі мав найманих працівників в першому місяці, нарахування та виплати по ЄСВ, ПДФО та ВЗ відобразив, відповідно в Додатку 1 і Додатку 4ДФ - за перший місяць звітного кварталу. Працівники були звільнені в першому місяці, ніяких інших нарахувань і виплат (фізособам, самозайнятим особам), на які нараховується єдиний внесок і з яких утримується ПДФО і ВЗ в другому і третьому місцях звітного кварталу не було. Чи необхідно подавати в цьому випадку два «порожніх» Додатки 1 та два «порожніх» Додатки 4ДФ до Податкового розрахунку за звітний квартал в розрізі місяців (за другий і окремо за третій місяці кварталу)?
1. допомога по вагітності та пологах вказується у Д1 (нарахування) та у 4ДФ (ознака 128) за місяці, в яких нараховано і виплачено. 2. Порожні 4ДФ не подаються. 3. за другий і окремо за третій місяці кварталу Д1 та 4ДФ не подаються
Спасибо! Про 1. протупил и забыл, что в 4ДФ тоже надо отобразить. 2. и 3. Про пустые Додатки 1 и 4ДФ - логично понятно, что не нужно сдавать, но в Порядке, к сожалению, не написано. А Минфин в письме № 11220-16-10/37002 от 02.12.2020г. на моё предложение "щодо помісячної розбивки в строках 091-094 Податкового розрахунку" ответил "не підтримується, оскільки ознака платника єдиного внеску протягом року не змінюється"; на предложение "щодо не подання форми 4ДФ якщо податкові агенти не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, а також не нараховують (не виплачивають, не надають) доходи фізичної особі (самозайнятої особі) та/або не зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розд. IV Кодексу" Минфин ответил так:
"не підтримується. Так, відповідно до пп "б" п. 176.2 ст. 176 ПКУ встановлено, що особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані, зокрема подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ. Отже, форма 4ДФ Податкового розрахунку буде подаватися податковим агентом протягом ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ за умови нарахування (сплати) на користь платників податку". Из чего я сделал вывод, что если протягом ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ не было "движух", то пустые 1 ДФ не подаются и тут всё понятно, а вот если в одном из месяцев квартала были "движения", а ЗВІТНИМ ПЕРІОДОМ является квартал, а не месяц, то в Порядке не прописано, что "пустые" Додатки за остальные месяцы квартала не нужно сдавать (хотя они "по логике" не нужны)
Подскажите пожалуйста. В графе Працювало за трудовыми договорами не включать декретчиц и тех, кто на декретном больничном. Также на срочной службе мы их сюда не считаем?
у рядку 04 навпроти напису "Працювало за трудовими договорами" проставляється кількість працівників, що працюють за трудовими договорами (контрактами) у звітному періоді, по яких здійснюється нараховування доходу за ознакою "101"
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно выбрать свой код в строке 032 ,я нашла справочник но не могу в нем разобраться из-за Перший рівень, Другий рівень и т.д. с какого столбика выбирать???
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, пакет не прийнято. [F0500106/38] Документ не відповідає всім вимогам електронного документа, оскільки виялено недостовірність обов'язкового реквізиту щодо інформації про додатки, що додаються до розрахунку (зазначено не вірний номер розрахунку для додатків). Дякую!
Потрібно подати уточнюючий розрахунок (заповнюється реквізитна частина) і 4ДФ за 4 кв.2015 року. Для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 10 додатку 4ДФ вказати "1" - на виключення рядка. Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 10 додатку 4 ДФ вказати "0" - на введення рядка.
Дуже вдячна за таку гарну допомогу. Але при заповненні додаток 4 ДФ не проходить перевірку, бо весь час іде помилка HKATOTTG Значення '' неприпустимо для шаблону 'UA[0-9]{17}'. Значення '' поля 'HKATOTTG' внесено некоректно. Я вже залишала це поле пустим або вносила той самий код, який в головному документі (який пройшов перевірку), просто його копіюючи. Що роблю не так?
Графа 032 заповнюється у випадку якщо розрахунок подається за відокремлений підрозділ. Я також заморочилась з нею , програма видавала помилку хоча коатуу заповнила вірно. Можливо для вас уже не актуальне питання , але комусь знадобиться))))
Доброго дня! Я ФОП-єдинник,без найманих працівників, купувала товар в іншого ФОПа, я маю за цю операцію здати звіт 4ДФ в 1 кварталі? Ознака доходу буде 157? Дякую за відповідь 🌸
Так, сума винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) на користь таких фізичних осіб - підприємців, відображається у Розрахунку під ознакою доходу «157» (ЗІР, 103.25)
Як визначити кодифікатор в таблиці кодифікаторів і чи повинен ФОП Єдиноподатник другої групи вказувати це значення у звіті? Підкажіть будь ласка, хто знає.
Добрый день, наше предприятие перечисляет НДФЛ в налоговые несколько районов , соответственно и 1 ДФ делился на порции по районам, как сейчас с данным делением в новой отчётности?
Роз'яснення в ЗІР (103.25): У разі, якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за основним місцем обліку. Згідно з п. 1 розд. ІІІ Порядку у рядку 032 заголовної частини Розрахунку зазначається Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (далі - Кодифікатор) Разом з тим, у рядку 032 Додатка 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до Розрахунку (Форма 4ДФ), який подається податковим агентом за його відокремлений підрозділ зазначається за Кодифікатором (п.п. 1 п. 4 розд. IV Порядку).
Доброго дня ! Підкажіть будь ласка ,якщо зарплата на підприємстві виплачується невчасно і частинами , затримка на місяці , а ПДФО та ВС виплачуються вчасно помісячно , то як правильно в додатку Д4 вказати ці дані ? Дякую
@@7eminar Дякую , підкажіть будь ласка як правильно оформити переведення на іншу посаду , оформлюємо в 2 рядочки вказуючи в першому дату останню на посаді консультанта , відмічаємо в графі 12 що це переведення ,але вказує напомилку , що потрібно заповнити грфу 17 Припинення труд. відносин ,але ж у нас переведення .... Дякуємо !
Подскажите пожалуйста. Если в январе не было начислений и выплат, февраль и март были. 1) Д1 за январь не делаем, за февраль и март делаем. И так же с Д4. Правильно ли я понимаю ? 2) Если отсутствует Д1 за январь,то за февраль N додатка будет 1? И так же с Д4????
@@elenam846 За логікою подвата не потрібно. Але є роз'яснення ДП 07.04.2021 N 2123/О/99-00-04-02-01-09 : Д1 не заповнюється та не подається у складі Розрахунку лише за умови відсутності показників для декларування протягом усього кварталу. Якщо показники для декларування наявні лише в одному з місяців кварталу, то Д1 подається за кожен з таких місяців, а пусті рядки прокреслюються (у разі подання документа в електронному вигляді - такі рядки не заповнюються).
Подскажите ранее в отчёте графе выплачено указывалась фактически выплаченая зп, т е без выплаты за 2 половину месяца, а теперь полностью (если в срок). А теперь в отчёте за январь, в графе 3 и 4 по выплатам, указывается полностью зп за января и + 2 половина декабря? Верно?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как показать в 4дф. Работнику за 4кв-л 2020г была начислена помощь по частичной безработице (за 3месяца) 8742,72грн. Выплачено в 4квартале 5830,48. Осталась задолженность за фондом. В феврале работник увольняется. Задолженность сторнируется, в безработицу подаётся новая ведомость, без начислений за невыплаченный месяц.
В ЗІР, 103.25, вказано, що сума допомоги по частковому безробіттю, яка перерахована Фондом роботодавцю та виплачена ним найманому працівнику, відображається в ф. №1ДФ під ознакою доходу «128». Тобто в 1ДФ вказувалася сума ОТРИМАНА від Фонду і виплачена працівнику. А як вказували в 1ДФ суму допомоги Ви?
@@7eminar За прошедший месяц подавали ведомость в Фонд , по бухучёту делали проводки ДТ378 КТ663 начисление помощи; ДТ663 КТ311 - выплата. В 1ДФ за 4кв-л 2020г показаывали начисления за 3 месяца, выплата за октябрь, ноябрь. За декабрь помощь не выплатили
@@ЕленаКолесникова-п8г Оскільки допомога не оподатковується, то нараховану суму (в частині, яка невиплачена) в 4ДФ можна не коригувати. У даному випадку це не впливає на нарахування ПДФО та ВЗ, тобто немає підстав для нарахування штрафу. Якщо є бажання зменшити нараховану суму, то можна подати уточнюючий 4ДФ за 4 кв.2020 і вказати в 3а і 3 лише ту суму допомоги, яку отримано від Фонду і виплачено працівнику, тобто так, як вказано в ЗІР (див. вище)
Таке питання: якщо в березні здійснюється перерахунок за лютий та нарахування за березень, його вказувати одним рядком? І якщо працівник прийнятий у січні, то в березні графу 7 не заповнювати?
Добрый день. Если в марте работник увольнялся и ему была выплачена ЗП и компенсация за неиспользованный отпуск, отчет по такому работнику подавать одной строкой с кодом 101?
@@7eminar Нумерація підрозділів починається заново у кожному місяці/кварталі чи наскрізна? Чи це не важливо? Таке поняття як "порція" скасували? Чи ще невідомо?
@@ВарвараСорока-с2ъ Нумерація місяця у кодному кварталі 1,2,3. Поняття "порції" немає, але по суті замість порції - окремий розрахунок, який подає юрособа за підрозділ
А можна окремими розрахунками здавати наприклад спочатку виплачену зарплату (Додаток 1 і додаток 4), а потім новим звітним - виплачену орендну плату( тільки додаток 4)?
заповнюю додаток 4 ДФ у електронному кабінеті платника , видає помилку "некоректно внесено значення рядка 032", хоча я нічого в цьому рядку не заповнюю. Підкажіть, будь ласка, що робити.
Скажіть будь ласка, чи потрібно пенсіонеру, який не сплачує за себе ЄСВ, заповнювати в рядку 03 додатку Д1 дату і номер? Електронний кабінет підказує, що потрібно заповнити( жовтий квадратик на місці номера не зникає)
@@antoninapyasetska7765 НІ, не потрібно.У рядку 03 зазначається повне найменування юридичної особи, або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника згідно з реєстраційними даними. А дата та номер договору (угоди)) зазначається інвесторами (операторами) за угодою про розподіл продукції (п.1.р.ІІІ Порядку № 4)
У відео помилка !! Нумерація Податкових розрахунків Для кожного звітного кварталу: - розпочинається своя нумерація Податкових розрахунків; - нумерація ведеться у хронологічному порядку незалежно від типу Податкового розрахунку; - нумерація не продовжується в наступних кварталах.
@@antoninapyasetska7765 Адміністративно-територіальні одиниці поділені на п'ять рівнів: Перший рівень - області, Автономна Республіка Крим, міста, що мають спеціальний статус (Київ та Севастополь); Другий рівень - райони в областях та в Автономній Республіці Крим; Третій рівень - територіальні громади (в областях та в АРК); Четвертий рівень - міста, села, селища (населені пункти); Додатковий рівень - райони в містах (в тому числі в містах, що мають спеціальний статус). Потрібно обирати той рівень і відповідний код, який відповідає основному місцю податкової реєстрації юрособи або підрозділу (для 4ДФ) Наприклад, у Дарницькому районі м.Києва - UA80000000000210193
@@7eminar Ви пишете про юрособу чи підрозділ, а я - фізична особа, єдиноподатник другої групи. Чи потрібно це мені? А ще я в таблиці не бачу жодних інших міст, окрім населених пунктів Криму. Поясніть будь ласка, де ви побачили Київ, бо мені потрібен Львів.
@@antoninapyasetska7765 Ви задаєте питання по звітності, яку подають роботодавці і податкові агенти. Ви подаєте таку звітність? Що Ви збираєтесь в ній вказувати?
Спасибо огромное! Четко и конкретно! Все понятно, разные случаи рассмотрены.
Щиро вдячна за допомогу! Розібралася з кодифікатором і вже відправила звіт. Таблиця кодифікатора, на мою думку, недопрацьована. Дуже важко шукати свій населений пункт.
Спасибо, самое лучшее обЪяснение из того что находила.
🔥 Ще більше інформації про зарплатну звітність та інші законодавчі новації-2021 на Великому Квартальному Семінарі 👉 bit.ly/3uXTn56
Спасибо! Был непонятный момент, как раз его разъяснили.
Спасибо большое за такое полезное разъяснение. Если можно делайте такие видео как заполнить отчёт и приложения с разными примерами и случаями. особенно по новым формам по ЕСВ.
Дякую за інформацію.
Хотелось бы еще узнать о "Довидкову" отчетность, в случае, когда есть больничные в течении квартала. Как ее подача повлияет на квартальную отчетность, нужно ли будет повторять поданные данные?
Так, у звітному Податковому розрахунку враховується всі інформація з "довідкових", поданих у звітному кварталі.
@@7eminar Спасибо! Я правильно поняла : "враховується" = повторяется?
@@ШахерезадаСтепанна-т9э У загальному випадку, якщо за квартал подано три додатки за кожен місяць по юрособі в цілому , то номер місяця в кварталі - (1,2,3) і номер додатку (1,2,3). Однак не виключено, що можуть бути випадки, коли нумарація не співпадатиме.
Добрый день, подскажите а по ЦПХ выплату надо как зп, месяц в месяц заполнять или начисление в одном месяце, выплату в другом?
Дуже змістовне пояснення. Дякую. Але було б краще, щоб об'єднана звітність подавалася помісячно.
Подскажите пожалуйста, если сотрудник уволен по соглашению сторон, и хочет стать на учёт в центр занятости, отчёт сдать надо довiдковий и только додаток 5 или все додатки по нему заполнять?
Спасибо за разъяснение, все понятно. Подскажите, какие подавать додатки, если предприятие не работает, из-за карантина?
Працівники у відпустці без збереження заробітної плати відображаються в Д1.
Составляю отчет. Пишет поле HKATOTTG значення недопустимо для шаблону UA (0-9) (17) значення поля HKATOTTG внесено не коректно. В чем ошибка ? Спасибо.
код территорії новий із довідника
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, за первый квартал у меня не принятых 4 розрахунка, 5-й сдала. Сейчас делаю за 2-й квартал, показывает "номер Розрахунку 6" . Правильно ли так? или надо поменять на номер 2?
Не прийняті розрахунки не враховуються. Потрібно вказувати "2"
Если вторую часть зарплаты за январь, выплатили в начале февраля, то и половину налогов соответственно выплатили в феврале. Как в этом случае заполнять отчет за январь?
Зарплата за январь начисленная и выплаченная полностью; налоги ПДФО и военный сбор начисленный! полностью, а выплаченный ПДФО и военный получается указывать только те суммы, которые были выплачены в январе при получении аванса?
Якщо заробітна плата за другу половину місяця виплачена вчасно (до 7 числа), то така виплата з ПДФО та ВЗ включається до 4ДФ за місяць її нарахування (у даному випадку - січень)
так порядке заполнения четко указано - у графі 4 «Сума перерахованого податку» відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету у звітному періоді;
@@ДарьяРоманюк-ъ9о так, але графи нарахування ПДФО (4а) та сплати (4) мають співпадати, якщо ПДФО сплачено своєчасно. Нарахування ПДФО "прив'язане" до місяця нарахування зарплати
Вот села делать первый раз в медке шапки такой 4Дф не вижу чтоб занолнить. Вопрос: если у Фоп нет наемных работников, а есть выплаты другим Фопам, как еалоговый агент. Нужно заполнить только 4 Дф?
Так
имеете ввиду код дохода 157? Заполнили-сдали?
@@evgenianikolaevna2600 так, ознака доходу 157.
ЗІР, 103.25: "у разі нарахування (виплати) доходів податковий агент повинен відобразити в Розрахунку такі виплачені доходи на користь всіх платників податків, в тому числі виплачені на користь самозайнятих осіб (фізичних осіб - підприємців та осіб, що проводять незалежну професійну діяльність)".
Спасибо за видео. С примером заполнения всё понятно. Хотелось бы услышать ответы на 3 вопроса, о которых в Порядке, к сожалению, не сказано:
1.Суб'єкт господарювання в звітному кварталі не проводив нарахування та виплати фізичним особам, що обкладаються ПДФО і ВС, але відобразив нарахування з єдиного внеску (наприклад: допомога по вагітності та пологах) в Додатку 1.
Чи необхідно подавати в цьому випадку три «порожніх» Додатки 4ДФ до Податкового розрахунку за звітний квартал в розрізі місяців (окремо за перший, окремо за другий і окремо за третій місяці кварталу)?
2.Суб'єкт господарювання в звітному кварталі не мав найманих працівників, нарахування по єдиному внеску не проводив, але в першому місяці звітного кварталу нарахував і виплатив самозайнятій особі 1000 грн. Відповідні нарахування і виплати він відображає в Додатку 4ДФ з ознакою 157 за перший місяць кварталу.
Чи необхідно подавати в цьому випадку два «порожніх» Додатки 4ДФ до Податкового розрахунку за звітний квартал в розрізі місяців (за другий і окремо за третій місяці кварталу)?
3.Суб'єкт господарювання в звітному кварталі мав найманих працівників в першому місяці, нарахування та виплати по ЄСВ, ПДФО та ВЗ відобразив, відповідно в Додатку 1 і Додатку 4ДФ - за перший місяць звітного кварталу. Працівники були звільнені в першому місяці, ніяких інших нарахувань і виплат (фізособам, самозайнятим особам), на які нараховується єдиний внесок і з яких утримується ПДФО і ВЗ в другому і третьому місцях звітного кварталу не було.
Чи необхідно подавати в цьому випадку два «порожніх» Додатки 1 та два «порожніх» Додатки 4ДФ до Податкового розрахунку за звітний квартал в розрізі місяців (за другий і окремо за третій місяці кварталу)?
1. допомога по вагітності та пологах вказується у Д1 (нарахування) та у 4ДФ (ознака 128) за місяці, в яких нараховано і виплачено.
2. Порожні 4ДФ не подаються.
3. за другий і окремо за третій місяці кварталу Д1 та 4ДФ не подаються
Спасибо! Про 1. протупил и забыл, что в 4ДФ тоже надо отобразить.
2. и 3. Про пустые Додатки 1 и 4ДФ - логично понятно, что не нужно сдавать, но в Порядке, к сожалению, не написано. А Минфин в письме № 11220-16-10/37002 от 02.12.2020г. на моё предложение "щодо помісячної розбивки в строках 091-094 Податкового розрахунку" ответил "не підтримується, оскільки ознака платника єдиного внеску протягом року не змінюється"; на предложение "щодо не подання форми 4ДФ якщо податкові агенти не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, а також не нараховують (не виплачивають, не надають) доходи фізичної особі (самозайнятої особі) та/або не зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розд. IV Кодексу" Минфин ответил так:
"не підтримується.
Так, відповідно до пп "б" п. 176.2 ст. 176 ПКУ встановлено, що особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані, зокрема подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ.
Отже, форма 4ДФ Податкового розрахунку буде подаватися податковим агентом протягом ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ за умови нарахування (сплати) на користь платників податку".
Из чего я сделал вывод, что если протягом ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ не было "движух", то пустые 1 ДФ не подаются и тут всё понятно, а вот если в одном из месяцев квартала были "движения", а ЗВІТНИМ ПЕРІОДОМ является квартал, а не месяц, то в Порядке не прописано, что "пустые" Додатки за остальные месяцы квартала не нужно сдавать (хотя они "по логике" не нужны)
Подскажите пожалуйста. В графе Працювало за трудовыми договорами не включать декретчиц и тех, кто на декретном больничном. Также на срочной службе мы их сюда не считаем?
у рядку 04 навпроти напису "Працювало за трудовими договорами" проставляється кількість працівників, що працюють за трудовими договорами (контрактами) у звітному періоді, по яких здійснюється нараховування доходу за ознакою "101"
Спасибо!!! Скажите пожалуйста, а разве в графе 3 (фактично виплач. дохід) сумма вносится не чистыми на руки???
Ні, вказується нарахована сума. Якщо виплати взагалі не було у звітному місяці, то графа 3 не заповнюється
@@7eminar Спасибо. Но несколько лет назад налоговая отвечала, что чистыми на руки..( Сдавала отчеты и так и так- проходило)
@@ЕленаЛавришина-щ5з "Чистими" не вказували, таких офіційних роз'яснень не було. Можливо місцева податкова так роз'яснювала.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно выбрать свой код в строке 032 ,я нашла справочник но не могу в нем разобраться из-за Перший рівень, Другий рівень и т.д. с какого столбика выбирать???
Огромное СПАСИБО !!!!!
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, пакет не прийнято. [F0500106/38] Документ не відповідає всім вимогам електронного документа, оскільки виялено недостовірність обов'язкового реквізиту щодо інформації про додатки, що додаються до розрахунку (зазначено не вірний номер розрахунку для додатків). Дякую!
Доброго дня. Дуже потрібна консультація, як уточнити 1ДФ на 4кв. 2015р.. в дод.4ДФ нового звіту.
Потрібно подати уточнюючий розрахунок (заповнюється реквізитна частина) і 4ДФ за 4 кв.2015 року. Для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 10 додатку 4ДФ вказати "1" - на виключення рядка. Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 10 додатку 4 ДФ вказати "0" - на введення рядка.
ФОП 3 грн найманих немає виплати самозайнятих були тільки в березні за січень лютий з прочерками не подавать? Дякую
Дуже вдячна за таку гарну допомогу. Але при заповненні додаток 4 ДФ не проходить перевірку, бо весь час іде помилка HKATOTTG Значення '' неприпустимо для шаблону 'UA[0-9]{17}'. Значення '' поля 'HKATOTTG' внесено некоректно. Я вже залишала це поле пустим або вносила той самий код, який в головному документі (який пройшов перевірку), просто його копіюючи. Що роблю не так?
Випадково пробіл зайвий у полі не вказано?
У меня в "Медке" тот же вопрос.
@@7eminar Ні, просто перенесла 17 цифр і букви
@@ЭлинаИонова Це технічна помилка в елкабінеті, яку повинні виправити програмісти. Очевидно потрібно почекати.
Строка 32 является обязательной к заполнению.
Підкажіть будь ласка, як визначити кодифікатор? Не можу розібратися в таблиці кодифікаторів.
Там нема міст, а тільки Автономна республіка Крим.
@@antoninapyasetska7765 найдите в википедии свой город (или что у вас), там будет этот кодификатор
Графа 032 заповнюється у випадку якщо розрахунок подається за відокремлений підрозділ. Я також заморочилась з нею , програма видавала помилку хоча коатуу заповнила вірно. Можливо для вас уже не актуальне питання , але комусь знадобиться))))
Доброго дня!
Я ФОП-єдинник,без найманих працівників, купувала товар в іншого ФОПа, я маю за цю операцію здати звіт 4ДФ в 1 кварталі? Ознака доходу буде 157? Дякую за відповідь 🌸
Так, сума винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) на користь таких фізичних осіб - підприємців, відображається у Розрахунку під ознакою доходу «157» (ЗІР, 103.25)
@@7eminar Дякую!
Як визначити кодифікатор в таблиці кодифікаторів і чи повинен ФОП Єдиноподатник другої групи вказувати це значення у звіті? Підкажіть будь ласка, хто знає.
Добрый день, наше предприятие перечисляет НДФЛ в налоговые несколько районов , соответственно и 1 ДФ делился на порции по районам, как сейчас с данным делением в новой отчётности?
Роз'яснення в ЗІР (103.25):
У разі, якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за основним місцем обліку.
Згідно з п. 1 розд. ІІІ Порядку у рядку 032 заголовної частини Розрахунку зазначається Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (далі - Кодифікатор)
Разом з тим, у рядку 032 Додатка 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до Розрахунку (Форма 4ДФ), який подається податковим агентом за його відокремлений підрозділ зазначається за Кодифікатором (п.п. 1 п. 4 розд. IV Порядку).
Доброго дня ! Підкажіть будь ласка ,якщо зарплата на підприємстві виплачується невчасно і частинами , затримка на місяці , а ПДФО та ВС виплачуються вчасно помісячно , то як правильно в додатку Д4 вказати ці дані ? Дякую
в місяці нарахування зарплати у графі 3а - нарахована зарплата, в 4а, 4, 5а,5 - ПДФО і ВЗ. Сума виплаченої зарплати - в графі 3 в місяці виплати
@@7eminar Дякую , підкажіть будь ласка як правильно оформити переведення на іншу посаду , оформлюємо в 2 рядочки вказуючи в першому дату останню на посаді консультанта , відмічаємо в графі 12 що це переведення ,але вказує напомилку , що потрібно заповнити грфу 17 Припинення труд. відносин ,але ж у нас переведення .... Дякуємо !
@@ПокровскийАвтоцентр У графі 16 обов'язково вказується дата та № наказу про переведення
@@7eminar ми вказали в графі 16 номер наказу і дату
@@ПокровскийАвтоцентр так, правильно в 16. У такому разі це вже помилка системи, графа 17 до переведення немає відношення
п 032 - просить заповнити, та без нього не пропускає, я ФОП, арендую приміщення у фіз. особи. Підкажіть що робити, як здати звіт.?
Странно. Делаю в Медке. У меня для Додатка4 вообще нет такой "шапки", только додатки 1.2.3.
податковий розрахунок не може бути без додатку 4ДФ
@@7eminar оказывается, может) были только додатки. Только что "принят" 😁)
Подскажите пожалуйста. Если в январе не было начислений и выплат, февраль и март были.
1) Д1 за январь не делаем, за февраль и март делаем. И так же с Д4. Правильно ли я понимаю ?
2) Если отсутствует Д1 за январь,то за февраль N додатка будет 1? И так же с Д4????
Т.е. Д1 и Д4 за январь не подаём даже пустые????
@@elenam846 За логікою подвата не потрібно. Але є роз'яснення ДП 07.04.2021 N 2123/О/99-00-04-02-01-09
:
Д1 не заповнюється та не подається у складі Розрахунку лише за умови відсутності показників для декларування протягом усього кварталу.
Якщо показники для декларування наявні лише в одному з місяців кварталу, то Д1 подається за кожен з таких місяців, а пусті рядки прокреслюються (у разі подання документа в електронному вигляді - такі рядки не заповнюються).
В Медке нет строчки № розрахунку, а есть только номер додатку! Как же его заполнять тоже 1,2,3 ?
№ розрахунку передбачено у формі кожного додатку.
якщо я ФО-П на 3 групі , без найманих працівників та в 1 кварталі нічого не купляв офіційно в ФО-Пів -- цей новий звіт - можу не здавати ?
Как заполнить додаток 4 дф для 2 порции
Подскажите ранее в отчёте графе выплачено указывалась фактически выплаченая зп, т е без выплаты за 2 половину месяца, а теперь полностью (если в срок). А теперь в отчёте за январь, в графе 3 и 4 по выплатам, указывается полностью зп за января и + 2 половина декабря? Верно?
Друга половина грудня відоражалася в 1ДФ за 4 кв.2020 р.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как показать в 4дф. Работнику за 4кв-л 2020г была начислена помощь по частичной безработице (за 3месяца) 8742,72грн. Выплачено в 4квартале 5830,48. Осталась задолженность за фондом. В феврале работник увольняется. Задолженность сторнируется, в безработицу подаётся новая ведомость, без начислений за невыплаченный месяц.
В ЗІР, 103.25, вказано, що сума допомоги по частковому безробіттю, яка перерахована Фондом роботодавцю та виплачена ним найманому працівнику, відображається в ф. №1ДФ під ознакою доходу «128». Тобто в 1ДФ вказувалася сума ОТРИМАНА від Фонду і виплачена працівнику. А як вказували в 1ДФ суму допомоги Ви?
@@7eminar За прошедший месяц подавали ведомость в Фонд , по бухучёту делали проводки ДТ378 КТ663 начисление помощи; ДТ663 КТ311 - выплата. В 1ДФ за 4кв-л 2020г показаывали начисления за 3 месяца, выплата за октябрь, ноябрь. За декабрь помощь не выплатили
Ознака доходу в 1ДФ «128»
@@ЕленаКолесникова-п8г Оскільки допомога не оподатковується, то нараховану суму (в частині, яка невиплачена) в 4ДФ можна не коригувати. У даному випадку це не впливає на нарахування ПДФО та ВЗ, тобто немає підстав для нарахування штрафу. Якщо є бажання зменшити нараховану суму, то можна подати уточнюючий 4ДФ за 4 кв.2020 і вказати в 3а і 3 лише ту суму допомоги, яку отримано від Фонду і виплачено працівнику, тобто так, як вказано в ЗІР (див. вище)
@@7eminar Дуже дякую за допомогу.
Таке питання: якщо в березні здійснюється перерахунок за лютий та нарахування за березень, його вказувати одним рядком? І якщо працівник прийнятий у січні, то в березні графу 7 не заповнювати?
Добрый день. Если в марте работник увольнялся и ему была выплачена ЗП и компенсация за неиспользованный отпуск, отчет по такому работнику подавать одной строкой с кодом 101?
Добрий день! Так, одним рядком з ознакою 101.
Виходть, що (номер місяця в кварталі) і (номер додатку до Розрахунку) - це одне й те саме? Відповідає місяцю? 1, 2 чи 3 - у кожному кварталі?
Номер місяця в кварталі - 1,2,3
Номер додатку у розрахунку враховує також додатки по підрозділах, які подаються юрособою
@@7eminar Нумерація підрозділів починається заново у кожному місяці/кварталі чи наскрізна? Чи це не важливо? Таке поняття як "порція" скасували? Чи ще невідомо?
@@ВарвараСорока-с2ъ Нумерація місяця у кодному кварталі 1,2,3. Поняття "порції" немає, але по суті замість порції - окремий розрахунок, який подає юрособа за підрозділ
А можна окремими розрахунками здавати наприклад спочатку виплачену зарплату (Додаток 1 і додаток 4), а потім новим звітним - виплачену орендну плату( тільки додаток 4)?
Можна. Інформація по оренді буде додана до даних 1 кварталу, які вже подані у звітному розрахунку. Такий механізм передбачено у розділі V Порядку № 4.
заповнюю додаток 4 ДФ у електронному кабінеті платника , видає помилку "некоректно внесено значення рядка 032", хоча я нічого в цьому рядку не заповнюю. Підкажіть, будь ласка, що робити.
Якщо подаєте за податкового агента, вкажіть відповідний код
Рядок 032 видає помилку, хоча подаю пустим. Чому так?
Треба ставити код території
@@ОльгаОлеговна-ж4к Підкажіть, як розібратися в таблиці кодифікаторів . Чи для ФОПів єдиноподатників це потрібно?
@@antoninapyasetska7765 якщо питання стосується рядка 032, то його потрібно заповнювати. В довіднику знаходите свій населений пункт з новим кодом
Скажіть будь ласка, чи потрібно пенсіонеру, який не сплачує за себе ЄСВ, заповнювати в рядку 03 додатку Д1 дату і номер? Електронний кабінет підказує, що потрібно заповнити( жовтий квадратик на місці номера не зникає)
А Вам точно потрібно заповнювати цей розрахунок? У Вас є наймані працівники?
@@7eminar Так, є наймані. Я подивилася відеоролики- здається, не потрібно там нічого заповнювати. Ви як вважаєте? Підкажіть.
@@antoninapyasetska7765 НІ, не потрібно.У рядку 03 зазначається повне найменування юридичної особи, або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника згідно з реєстраційними даними. А дата та номер договору (угоди)) зазначається інвесторами (операторами) за угодою про розподіл продукції (п.1.р.ІІІ Порядку № 4)
@@7eminar Дякую за допомогу. Гарного вам дня!
@@antoninapyasetska7765 Дякуємо! Навзаєм:)
У відео помилка !!
Нумерація Податкових розрахунків
Для кожного звітного кварталу:
- розпочинається своя нумерація Податкових розрахунків;
- нумерація ведеться у хронологічному порядку незалежно від типу Податкового розрахунку;
- нумерація не продовжується в наступних кварталах.
Нумерація правильна. Подивіться уважно ще раз
дякую
Доброго дня, додаток 4ДФ потрібно здавати помісячно?
Ні, 4ДФ - це додаток до щоквартального податкового розрахунку. Подається за вкартал, але заповнюється окремо по кожному місяцю.
@@7eminar через електронний кабінет вибирати окремо по місячно і вони додадуться до 1ДФ?
@@wordvoice Це не 1ДФ. За І квартал подається Податковий розрахунок (у т.ч додаток 4ДФ). В електронному кабінеті ще немає цієї форми.
@@7eminar додаток 4ДФ це нова форма?
@@wordvoice так, але дуже схожа на 1дф
без 032 звіт не можливо здати
Це проблемний рядок. ДПС обіцяла доопрацювати програму
Хто знає, як визначити кодифікатор? Не можу розібратися в таблиці кодифікаторів. Допоможіть....
@@antoninapyasetska7765 Адміністративно-територіальні одиниці поділені на п'ять рівнів:
Перший рівень - області, Автономна Республіка Крим, міста, що мають спеціальний статус (Київ та Севастополь);
Другий рівень - райони в областях та в Автономній Республіці Крим;
Третій рівень - територіальні громади (в областях та в АРК);
Четвертий рівень - міста, села, селища (населені пункти);
Додатковий рівень - райони в містах (в тому числі в містах, що мають спеціальний статус).
Потрібно обирати той рівень і відповідний код, який відповідає основному місцю податкової реєстрації юрособи або підрозділу (для 4ДФ)
Наприклад, у Дарницькому районі м.Києва - UA80000000000210193
@@7eminar Ви пишете про юрособу чи підрозділ, а я - фізична особа, єдиноподатник другої групи. Чи потрібно це мені? А ще я в таблиці не бачу жодних інших міст, окрім населених пунктів Криму. Поясніть будь ласка, де ви побачили Київ, бо мені потрібен Львів.
@@antoninapyasetska7765 Ви задаєте питання по звітності, яку подають роботодавці і податкові агенти. Ви подаєте таку звітність? Що Ви збираєтесь в ній вказувати?
Дякую.
Дякую