Доброго времени суток! Очень прошу откликнуться! Подскажите пожалуйста как быть с новым отчётом по данной ситуации: начислено плату за оренду зем.участка (пая) в феврале, оплачено ПДФО, а ВЗ ошибочно оплачено на старый счет(вернулись деньги бухгалтер досмотрел только сегодня! 🤦♀️), получается ВЗ не уплачен. Следовательно в феврале нужно показать только начисление по оренде и ПДФО и уплату ПДФО, а ВЗ только начислено, верно? А как дальше быть если налог по ВЗ оплачен будет после праздников(11 мая) ? В марте ничего не писать по данному физ лицу? А в отчёте за 2 квартал показать оплату оренды и ВЗ в мае? Заранее благодарю за ответ, прошу прощения за столь долгий вопрос🙃
По отпускным и больничным я планирую отдельные видео. Примеры для нескольких ситуаций можете посмотреть здесь: www.buhoblik.org.ua/nalogi/nalog-na-doxody-fizicheskix-licz/1495-zapolnenie-1df.html
Добрий день! Підскажіть будь ласка! ФОП здає звіт тільки по виплатам ФОПам (4ДФ), найманих працівників немає, але програма в головному документі, вимагає відмітки "роботодавець" (рядок 091). Чи не буде помилкою відмітити статус роботодавця, коли фактично його немає, чи це помилка в звіті?
Добрий вечір. Підкажіть, будь ласка, якщо працівник усі 3 місяці першого кварталу перебував у карантинній відпустці, то чи потрібно здавати додаток 4ДФ з заповненими прізвищами, але порожніми сумами? Чи взагалі його не потрібно формувати?
В колонке 4 делать вид, будто вы оплатили правильную сумму (не показывать переплату). Это изначальная проблема формы 1ДФ и ее предшественницы, формы 8-ДР. Например, здесь i.factor.ua/journals/nibu/2020/december/issue-97/article-112228.html вы найдете такой же совет: Переплата в форме № 1ДФ. А как быть с формой № 1ДФ? Надо ли в ней показывать фактически уплаченную сумму НДФЛ, если налог был ошибочно уплачен в большей сумме, в результате чего возникла переплата? Нет. Переплаты по НДФЛ в форме № 1ДФ не отражают. То есть за отчетный квартал в Налоговом расчете вы показываете только данные об удержанном с дохода физлица и уплаченном НДФЛ (ВС) в обычном порядке, а переплата там никак отражена не будет.
Прекрасно все описано, с примерами и отсылками на законы! Огромная благодарность автору!
щиро дякую
Дякую ,все дуже гарно роз’яснено!!!Чекаємо слідуючих відео!!!Тема дуже актуальна!!!)))
ЩИРО дякую))) за дуже корисну інформацію)))
Про лікарняні дуже актуально,чекаю відео.цікавить дод 1.
www.buhoblik.org.ua/nalogi/edinyj-soczialnyj-vznos/4254-likarnyani-v-ob-ednanij-zvitnosti.html
Дякую
Доброго вечора, дякую за гарні роз'яснення, чи можна отримати матеріали чи презентацію які ви показуєте на електронну пошту?
Доброго времени суток! Очень прошу откликнуться! Подскажите пожалуйста как быть с новым отчётом по данной ситуации: начислено плату за оренду зем.участка (пая) в феврале, оплачено ПДФО, а ВЗ ошибочно оплачено на старый счет(вернулись деньги бухгалтер досмотрел только сегодня! 🤦♀️), получается ВЗ не уплачен. Следовательно в феврале нужно показать только начисление по оренде и ПДФО и уплату ПДФО, а ВЗ только начислено, верно? А как дальше быть если налог по ВЗ оплачен будет после праздников(11 мая) ? В марте ничего не писать по данному физ лицу? А в отчёте за 2 квартал показать оплату оренды и ВЗ в мае? Заранее благодарю за ответ, прошу прощения за столь долгий вопрос🙃
Дякую.А у мене така ситуація.Помилково заповнила 2 розділ ВЗ.Як виправити-?
Сдравствуйте! А как заполнять 4- ДФ и ЕСВ, если отп. за свой счёт и отпуск карантинный?
Очень хотелось бы понимать как заполнять Додаток 1 (старый ЕСВ) если были переходящие больничные и отпуск и доплата ЕСВ до МЗП по ним.
По отпускным и больничным я планирую отдельные видео. Примеры для нескольких ситуаций можете посмотреть здесь: www.buhoblik.org.ua/nalogi/nalog-na-doxody-fizicheskix-licz/1495-zapolnenie-1df.html
Добрий день! Підскажіть будь ласка! ФОП здає звіт тільки по виплатам ФОПам (4ДФ), найманих працівників немає, але програма в головному документі, вимагає відмітки "роботодавець" (рядок 091). Чи не буде помилкою відмітити статус роботодавця, коли фактично його немає, чи це помилка в звіті?
Це одна з помилок у порядку заповнення та формі звіту:
www.buhoblik.org.ua/normativka/1df/010.html
Поки що доведеться визнавати себе "роботодавцем".
@@buhoblik_org_ua Дякую!
Добрий вечір. Підкажіть, будь ласка, якщо працівник усі 3 місяці першого кварталу перебував у карантинній відпустці, то чи потрібно здавати додаток 4ДФ з заповненими прізвищами, але порожніми сумами? Чи взагалі його не потрібно формувати?
Всі три додатки 4ДФ
th-cam.com/video/We6DASBWtvc/w-d-xo.html
Подскажите, я ФОП без наемных работников. Плачу только аренду. Пункт 9 мне нужно что-то выбирать (091-094)?
Это глупейший недостаток формы отчета и Порядка заполнения. Придется в вашем случае признать себя "работодателем".
@@buhoblik_org_ua спасибо
Подскажите пожалуйста а если переплата по НДФЛ, что ставить в колонке 4??
В колонке 4 делать вид, будто вы оплатили правильную сумму (не показывать переплату).
Это изначальная проблема формы 1ДФ и ее предшественницы, формы 8-ДР.
Например, здесь i.factor.ua/journals/nibu/2020/december/issue-97/article-112228.html вы найдете такой же совет:
Переплата в форме № 1ДФ.
А как быть с формой № 1ДФ? Надо ли в ней показывать фактически уплаченную сумму НДФЛ, если налог был ошибочно уплачен в большей сумме, в результате чего возникла переплата?
Нет. Переплаты по НДФЛ в форме № 1ДФ не отражают. То есть за отчетный квартал в Налоговом расчете вы показываете только данные об удержанном с дохода физлица и уплаченном НДФЛ (ВС) в обычном порядке, а переплата там никак отражена не будет.
@@buhoblik_org_ua Спасибо большое!!!