Додаток 4ДФ , частина 2 (матеріальна допомога, відпускні, лікарняні, декретні, виплати ФОП…

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 16 ธ.ค. 2024

ความคิดเห็น • 24

  • @ДіанаБурянчик
    @ДіанаБурянчик 3 ปีที่แล้ว +2

    Прекрасно все описано, с примерами и отсылками на законы! Огромная благодарность автору!

  • @bugalterMaria
    @bugalterMaria 2 ปีที่แล้ว +1

    щиро дякую

  • @НаталияКирпа-ф8д
    @НаталияКирпа-ф8д 3 ปีที่แล้ว +2

    Дякую ,все дуже гарно роз’яснено!!!Чекаємо слідуючих відео!!!Тема дуже актуальна!!!)))

  • @maxdibrov8444
    @maxdibrov8444 3 ปีที่แล้ว +1

    ЩИРО дякую))) за дуже корисну інформацію)))

  • @ОленаБахновська-ь2ж
    @ОленаБахновська-ь2ж 3 ปีที่แล้ว

    Про лікарняні дуже актуально,чекаю відео.цікавить дод 1.

    • @buhoblik_org_ua
      @buhoblik_org_ua  3 ปีที่แล้ว

      www.buhoblik.org.ua/nalogi/edinyj-soczialnyj-vznos/4254-likarnyani-v-ob-ednanij-zvitnosti.html

  • @levand3967
    @levand3967 3 ปีที่แล้ว

    Дякую

  • @lg-lf9zj
    @lg-lf9zj 3 ปีที่แล้ว

    Доброго вечора, дякую за гарні роз'яснення, чи можна отримати матеріали чи презентацію які ви показуєте на електронну пошту?

  • @ВікторіяМотузенко
    @ВікторіяМотузенко 3 ปีที่แล้ว

    Доброго времени суток! Очень прошу откликнуться! Подскажите пожалуйста как быть с новым отчётом по данной ситуации: начислено плату за оренду зем.участка (пая) в феврале, оплачено ПДФО, а ВЗ ошибочно оплачено на старый счет(вернулись деньги бухгалтер досмотрел только сегодня! 🤦‍♀️), получается ВЗ не уплачен. Следовательно в феврале нужно показать только начисление по оренде и ПДФО и уплату ПДФО, а ВЗ только начислено, верно? А как дальше быть если налог по ВЗ оплачен будет после праздников(11 мая) ? В марте ничего не писать по данному физ лицу? А в отчёте за 2 квартал показать оплату оренды и ВЗ в мае? Заранее благодарю за ответ, прошу прощения за столь долгий вопрос🙃

  • @galinapopova6710
    @galinapopova6710 3 ปีที่แล้ว

    Дякую.А у мене така ситуація.Помилково заповнила 2 розділ ВЗ.Як виправити-?

  • @ТатьянаВасиленко-х2э
    @ТатьянаВасиленко-х2э 3 ปีที่แล้ว

    Сдравствуйте! А как заполнять 4- ДФ и ЕСВ, если отп. за свой счёт и отпуск карантинный?

  • @ЕленаГончар-в5г
    @ЕленаГончар-в5г 3 ปีที่แล้ว

    Очень хотелось бы понимать как заполнять Додаток 1 (старый ЕСВ) если были переходящие больничные и отпуск и доплата ЕСВ до МЗП по ним.

    • @buhoblik_org_ua
      @buhoblik_org_ua  3 ปีที่แล้ว

      По отпускным и больничным я планирую отдельные видео. Примеры для нескольких ситуаций можете посмотреть здесь: www.buhoblik.org.ua/nalogi/nalog-na-doxody-fizicheskix-licz/1495-zapolnenie-1df.html

  • @taniasheleg4461
    @taniasheleg4461 3 ปีที่แล้ว

    Добрий день! Підскажіть будь ласка! ФОП здає звіт тільки по виплатам ФОПам (4ДФ), найманих працівників немає, але програма в головному документі, вимагає відмітки "роботодавець" (рядок 091). Чи не буде помилкою відмітити статус роботодавця, коли фактично його немає, чи це помилка в звіті?

    • @buhoblik_org_ua
      @buhoblik_org_ua  3 ปีที่แล้ว +1

      Це одна з помилок у порядку заповнення та формі звіту:
      www.buhoblik.org.ua/normativka/1df/010.html
      Поки що доведеться визнавати себе "роботодавцем".

    • @taniasheleg4461
      @taniasheleg4461 3 ปีที่แล้ว

      @@buhoblik_org_ua Дякую!

  • @ГалинаРжевська
    @ГалинаРжевська 3 ปีที่แล้ว

    Добрий вечір. Підкажіть, будь ласка, якщо працівник усі 3 місяці першого кварталу перебував у карантинній відпустці, то чи потрібно здавати додаток 4ДФ з заповненими прізвищами, але порожніми сумами? Чи взагалі його не потрібно формувати?

    • @buhoblik_org_ua
      @buhoblik_org_ua  3 ปีที่แล้ว

      Всі три додатки 4ДФ
      th-cam.com/video/We6DASBWtvc/w-d-xo.html

  • @KikidoCampusLove
    @KikidoCampusLove 3 ปีที่แล้ว

    Подскажите, я ФОП без наемных работников. Плачу только аренду. Пункт 9 мне нужно что-то выбирать (091-094)?

    • @buhoblik_org_ua
      @buhoblik_org_ua  3 ปีที่แล้ว

      Это глупейший недостаток формы отчета и Порядка заполнения. Придется в вашем случае признать себя "работодателем".

    • @KikidoCampusLove
      @KikidoCampusLove 3 ปีที่แล้ว

      @@buhoblik_org_ua спасибо

  • @НатусяСак
    @НатусяСак 3 ปีที่แล้ว

    Подскажите пожалуйста а если переплата по НДФЛ, что ставить в колонке 4??

    • @buhoblik_org_ua
      @buhoblik_org_ua  3 ปีที่แล้ว +1

      В колонке 4 делать вид, будто вы оплатили правильную сумму (не показывать переплату).
      Это изначальная проблема формы 1ДФ и ее предшественницы, формы 8-ДР.
      Например, здесь i.factor.ua/journals/nibu/2020/december/issue-97/article-112228.html вы найдете такой же совет:
      Переплата в форме № 1ДФ.
      А как быть с формой № 1ДФ? Надо ли в ней показывать фактически уплаченную сумму НДФЛ, если налог был ошибочно уплачен в большей сумме, в результате чего возникла переплата?
      Нет. Переплаты по НДФЛ в форме № 1ДФ не отражают. То есть за отчетный квартал в Налоговом расчете вы показываете только данные об удержанном с дохода физлица и уплаченном НДФЛ (ВС) в обычном порядке, а переплата там никак отражена не будет.

    • @НатусяСак
      @НатусяСак 3 ปีที่แล้ว

      @@buhoblik_org_ua Спасибо большое!!!