★➤★➤Giúp Bạn Hiểu Rõ Vấn Đề Khi Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Nhiều Lần Thì Kê Khai Thuế GTGT Cũng Như Hạch Toán Như Thế Nào? ➤CÓ THỂ ĐẶT SÁCH BÍ QUYẾT TỰ HỌC KẾ TOÁN DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA BIẾT, MẤT GỐC THEO LINK SAU: bit.ly/342tzr6 ➤CÓ THỂ ĐẶT SÁCH BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI XUYÊN SUỐT CTY TÍNH GIÁ THÀNH THEO PP HỆ SỐ THEO LINK SAU: bit.ly/2YbEQER ➤CÓ THỂ ĐẶT SÁCH LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KHAI BÁO THUẾ TẠI ĐÂY:bit.ly/2m8puA3 ➤XEM TƯ DUY LẬP LƯU CHUYỂN TIỆN TỆ THEO PP GIÁN TIẾP:www.youtube.com/watch?v=XuIfg... #lưu_chuyển_tiền_tệ_theo_pp_gián_tiếp #lợi_nhuận_trước_thuế
Dạ thầy cho e hỏi, trường hợp của e là: xuất hd F0 ngày 16/12/2024 bị sai tên dịch vụ và thiếu ĐVT, Số lượng-->Thành tiền đúng 6trieu. bạn kế toán cũ lập hdon điều chỉnh F1 ngày 17/12/2024 cho F0 nhưng lại để nguyên cả ĐVT, Sl, TT = 6trieu (dthu 2 lần), jo e nhận lại việc, e phát hiện sai e lập hdon điều chỉnh giảm số tiền 6trieu này (hd F2 cho F0 rơi vào ngày 03/1/2025 (khác năm). Thì e hạch toán ghi nhận dthu và khai thuế trên hd F0 16/12/2024 này. còn hd F1 17/12/2024 và F2 03/1/2025 này e ko hạch toán j nữa đúng ko ạ. T12/2024 và 03/1/2025 gần nhau e chưa kê khai Q4/2024 ạ.
Dạ thay de e nói cu thê hon la T7 e xuất to HD 61 (4tr) sai mst đến T10 e mới phát hiện sai và đã điều chỉnh HD 88 nhung lại điều chỉnh sai để tên hàng và lượng y chang 61 (4tr) .. . Sau đó e làm điều chỉnh của điều chỉnh HD 90 (-4tr) .tổng 3tờ HD ...vậy giờ e kê khai Q3 hay Q4 hợp lí a
@@haphuongnguyen2707 thanks e đã ủng hộ. Xem các video còn lại đi cũng hữu ích nhé. Có Video kê khai bổ sung của Cục thuế Bình Định nữa đó. SHARE CHO NHIỀU BẠN CÙNG XEM
Chào Thầy, Thầy cho em hỏi chút ạ. Em có 1 trường hợp như sau : Em đã xuất hóa đơn thay thế ( trong năm 2022_thuế xuất 8% ) cho 1 hóa đơn năm 2021. Nay phát hiện hóa đơn xuất thay thế đó phải xuất gtgt 10% ( vì hóa đơn 2021 , thuế xuất là 10% ). Hiện nay bên cty muốn xuất 1 hóa đơn thay thế cho hóa đơn 2022 cho đủ 10% ( nhưng Cty bên mua họ đã báo cáo thuế cho hóa đơn đó rồi ). Trường hợp xin Thầy cho em hướng xử lý với ạ. Em cảm ơn !
Thầy cho e hỏi là khi lập hoá đơn sai lập hoá đơn điều chỉnh khách hàng vẫn ko đồng ý thi lại phải lập hoá đơn điều chỉnh tiếp cho đúng hay lập hoá đơn thay thế dc ko thầy
Thầy ơi cho em hỏi nhờ với ạ .Ví dụ năm 2022 kế toán bên em viết 1 hoá đơn . Doanh thu là 100tr , thuế là 10tr bị sai đáng kể bạn ý viết hoá đơn thay thế Nhưng bạn ý lại viết thành hoá đơn điều chỉnh tăng y như hoá đơn đầu giwof phát hiện 1 hoá đơn bị sai . Mà năm 2022 bên em đã quyết toán rồi . Đến tháng 3/2023 em phát hiện ra thì em ko thể quay lại sửa lại tờ khai và báo cáo tai chính năm 2022 được . Em đành kê khai hoá đơn điều chỉnh vào năm 2023 thì sẽ bị cơ quan thuế xử phạt thế nào ạ?. Thầy chỉ giúp em .Em cảm ơn thầy.
thầy ơi e có 1 trường hợp xuất hóa đơn điều chỉnh như sau thầy cho e hướng giải quyết với ạ: Ngày 21/04/2022 xuất hóa đơn thanh lý xe ô tô trị giá 240,000,000 thuế 10% (24,000,000 đ) Ngày 05/06/2022 "xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất từ 10% xuống 8%" (4,800,000). nhưng giờ e kiểm tra lại thì thanh lý xe ô tô 7 chỗ ko được giảm thuế xuống 8% mà vẫn là 10% ( nghĩa là hóa đơn gốc đúng và hóa đơn điều chỉnh sai) giờ e phải xử lý như thế nào ạ. e cám ơn thầy
@TAN HAI BUI Dạ thầy ơi bây giờ e kiểm tra lại thì hóa đơn điều chỉnh giảm (4.800.000đ) xuất tháng 6 chưa khai bổ sung ở tờ khai tháng 4, và bây giờ Tháng 9 e xuất 1 hóa đơn điều chỉnh tăng +4.800.000đ thì 2 hóa đơn này trên tờ khai bổ sung của tháng 4 như thế nào ạ ( ghi tăng giảm cả ở chỉ tiêu 37 và 38 như vậy nó tự bù trừ về 0 rồi nên e đang ko biết ntn ạ)
Thầy ơi, em cũng bị trường hợp xuất điều chỉnh sai như trên nhưng e xuất hđ điều chỉnh cùng 1 ngày và xuất hđ điều chỉnh sai như tờ hđ số 2 trên , vd tờ hđ 1 e xuất tiền hàng 100, vat là 10, e xuất điều chỉnh hd 2 y như tờ hđ 1: tiền hàng 100, vat 8.(điều chỉnh vat từ 10% xuống 8%). E đã kê khai thuế quý 2/2022 là tiền hàng 200, vat 18. qua quý 3, e xuất hđ điều chỉnh giảm hết toàn bộ tờ hđ 1 (như trên = hđ 3). mà Quý 3/2022 e ghi vô chỉ tiêu 37 số tiền là 10 (e ko điều chỉnh tờ khai quý 2). e phát hiện e có kê khai trùng 1 tờ hđ mua vào của quý 1 st mua vào là 250, vat là 25. e làm bs lần 1 là bỏ số tiền 250 và 25 trong chỉ tiêu 23 ra. sau đó e lại làm bs lần 2 là e bỏ số tiền 10 của chỉ tiêu 38 ra, thay vào đó e trừ thẳng vô hàng hóa và vat bán ra luôn (chỉ tiêu 27) (do xuất điều chỉnh giảm toàn bộ hđ 1). đến quý 4/2022. thì chỉ tiêu 37 e để số tiền vat là 25 (hđ mua vào e kê trùng) và chỉ tiêu 38 số tiền là 20. e thấy khớp với vat đc khấu trừ so với sổ kt. giờ e nghe bài giảng của Thầy xong. e điều chỉnh bổ sung quý 2 là tiền hàng 100, vat 8. như vậy số điều chỉnh tăng (chỉ tiêu 38) là 10 pk Thầy. Nếu vậy thì số tiền vat ko bị chênh lệch , mà là tăng hẳn vat 1 hđ số 1 pk Thầy? rồi quý sau phải kê khai điều chỉnh số tiền tăng giảm sao cho đúng vậy Thầy. em điều chỉnh sai liên tục, em rối ko biết biết phải làm sao, mong Thầy giúp em nha Thầy. em cảm ơn Thầy nhiều.
Thầy ơi cho e hỏi Năm 2022 kế toán bên em viết 1 hoá đơn . Doanh thu là 2.500.000 , thuế 10% là 250.000 nhưng ban ấy bấm phần thuế gtgt chỉ có 230.000 bị sai đáng kể bạn ý viết hoá đơn thay thế nhưng bạn ý lại viết thành hoá đơn điều chỉnh tăng y như hoá đơn đầu là doanh thu là 2.500.000 , thuế 10% là 250.000 ,giờ phát hiện 1 hoá đơn bị sai . Mà năm 2022 bên em đã quyết toán rồi (chỉ kê tờ hđ điều chỉnh) . Đến tháng 6/2023 em phát hiện ra thì bây giờ em phải làm cách nào đây thầy chỉ giúp dùm e với ?.
Thầy ơi em hỏi chút ạ, em có trường hợp xuất hóa đơn điều chỉnh lần 1 đúng ra ngày xuất em phải để là ngày 11/8, nhưng khi e xuất lại để là ngày 13/7 đã ký và được cấp mã. Thầy cho em xin hướng xử lý với ạ. E cảm ơn thầy
@@tanhaibui thầy ơi khi em xuất hóa đơn điều chỉnh thì nó chỉ cho chọn vào hóa đơn 1, mà không chọn được hóa đơn điều chỉnh lần 1. Vậy cái điều chỉnh lần 2, vẫn chọn hóa đơn 1 để điều chỉnh, rồi nội dung ghi là điều chỉnh hóa đơn số ...ngày 13/7 hay sao thầy?
Thầy ơi cho e hỏi nếu trường hợp mình làm hóa đơn điều chỉnh lần 2 không viết hóa đơn điều chỉnh giảm theo hđ số 1 là 35,185,185, mà e viết hóa đơn điều chỉnh tăng lần 2 doanh thu chưa vat là 33,905,725 (tức hóa đơn đúng - phần chênh lệch 639,730 thì có đúng ko thấy. em cảm ơn thầy ạ
E chào thầy! Thầy cho e hỏi trường hợp bên e huỷ hoá đơn theo TT32 khi triển khai HĐ theo TT78 trong đó có huỷ nhầm 1 số HĐ đúng từ T2/2022 đến bây giờ e mới phát hiện ra và xuất lại HĐ vào T10/2022 (tất cả nội dung tờ HĐ thay thế T10/2022 vẫn y như tờ HĐ T2/2022 vì bị xoá bỏ nhầm ạ). Vậy e xin hỏi là e và bên mua hàng có phải điều chỉnh tờ khai thuế GTGT Q1/2022 không ạ? E cảm ơn!
@@tanhaibui Thưa thầy e hỏi thêm là bây giờ e quay về tò khai GTGT Q1/2022 điều chỉnh giảm Doanh thu và VAT hàng bán ra vì tờ hoá đơn bị huỷ và đến Q3/2022 e làm điều chỉnh tăng Doanh thu và VAT bán ra của tờ Hoá đơn viết thay thế có đúng không ạ. E cảm ơn thầy!
★➤★➤Giúp Bạn Hiểu Rõ Vấn Đề Khi Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Nhiều Lần Thì Kê Khai Thuế GTGT Cũng Như Hạch Toán Như Thế Nào?
➤CÓ THỂ ĐẶT SÁCH BÍ QUYẾT TỰ HỌC KẾ TOÁN DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA BIẾT, MẤT GỐC THEO LINK SAU: bit.ly/342tzr6
➤CÓ THỂ ĐẶT SÁCH BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI XUYÊN SUỐT CTY TÍNH GIÁ THÀNH THEO PP HỆ SỐ THEO LINK SAU: bit.ly/2YbEQER
➤CÓ THỂ ĐẶT SÁCH LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KHAI BÁO THUẾ TẠI ĐÂY:bit.ly/2m8puA3
➤XEM TƯ DUY LẬP LƯU CHUYỂN TIỆN TỆ THEO PP GIÁN TIẾP:www.youtube.com/watch?v=XuIfg...
#lưu_chuyển_tiền_tệ_theo_pp_gián_tiếp
#lợi_nhuận_trước_thuế
Em cảm ơn Thầy nhiều ạ.
kkkk
sao kkkkk
Cảm ơn thầy, nhờ thầy mà đầu em bớt ngu ạ.😂
Lan toa cho moi nguoi xem
Biết ơn thầy nhiều, người cho đi rất nhiều.
CHO DI LA CON MAI MA E
@@tanhaibui Dạ, thầy. Chúc thầy nhận điều may mắn và hạnh phúc gấp nhiều lần so với những gì thầy cho đi.
@@lylychannel-englishforever5509 chuc e thanh cong trong cv nhe
@@tanhaibui dạ, em cảm ơn thầy nhìu.
@@lylychannel-englishforever5509 CHUC E THANH CONG
Dạ thầy cho e hỏi, trường hợp của e là: xuất hd F0 ngày 16/12/2024 bị sai tên dịch vụ và thiếu ĐVT, Số lượng-->Thành tiền đúng 6trieu. bạn kế toán cũ lập hdon điều chỉnh F1 ngày 17/12/2024 cho F0 nhưng lại để nguyên cả ĐVT, Sl, TT = 6trieu (dthu 2 lần), jo e nhận lại việc, e phát hiện sai e lập hdon điều chỉnh giảm số tiền 6trieu này (hd F2 cho F0 rơi vào ngày 03/1/2025 (khác năm). Thì e hạch toán ghi nhận dthu và khai thuế trên hd F0 16/12/2024 này. còn hd F1 17/12/2024 và F2 03/1/2025 này e ko hạch toán j nữa đúng ko ạ. T12/2024 và 03/1/2025 gần nhau e chưa kê khai Q4/2024 ạ.
Trường hợp người bán đổi hàng mới và trả hàng cũ nhưng khác năm tài chính thì xử lý ntn ah
Neu duoc thi dua qua dua lại thoi cho no dễ. Ko anh huong gi het
Thay oi cho e hỏi Q3/22 CTY e xuất HD khach hàng nhung sai MST e có làm điều chỉnh Q4 vậy mình ke khai Q3 dung k thầy
KO CAN DIEU CHINH NUA E. vi ko anh huong ve thue
Dạ thay de e nói cu thê hon la T7 e xuất to HD 61 (4tr) sai mst đến T10 e mới phát hiện sai và đã điều chỉnh HD 88 nhung lại điều chỉnh sai để tên hàng và lượng y chang 61 (4tr) .. . Sau đó e làm điều chỉnh của điều chỉnh HD 90 (-4tr) .tổng 3tờ HD ...vậy giờ e kê khai Q3 hay Q4 hợp lí a
@@NguyenTrang-kn3gl quy 3
Cảm ơn sự chia sẻ của thầy
Hay ko
@@tanhaibui dạ, rất dễ hiểu thầy ạ
@@haphuongnguyen2707 thanks e đã ủng hộ. Xem các video còn lại đi cũng hữu ích nhé. Có Video kê khai bổ sung của Cục thuế Bình Định nữa đó. SHARE CHO NHIỀU BẠN CÙNG XEM
Cho e hỏi vậy bên mua sẽ kê khai hóa đơn như thế nào ạ
Chào Thầy, Thầy cho em hỏi chút ạ. Em có 1 trường hợp như sau : Em đã xuất hóa đơn thay thế ( trong năm 2022_thuế xuất 8% ) cho 1 hóa đơn năm 2021. Nay phát hiện hóa đơn xuất thay thế đó phải xuất gtgt 10% ( vì hóa đơn 2021 , thuế xuất là 10% ). Hiện nay bên cty muốn xuất 1 hóa đơn thay thế cho hóa đơn 2022 cho đủ 10% ( nhưng Cty bên mua họ đã báo cáo thuế cho hóa đơn đó rồi ). Trường hợp xin Thầy cho em hướng xử lý với ạ. Em cảm ơn !
bao cao thuế vẫn xuất được, chu ko phải là bao cao thue roi la ko duoc. CU SAI THI DIEU CHINH VA THAY THE CHO THONG NHAT VOI LAN TRUOC
Thầy cho e hỏi là khi lập hoá đơn sai lập hoá đơn điều chỉnh khách hàng vẫn ko đồng ý thi lại phải lập hoá đơn điều chỉnh tiếp cho đúng hay lập hoá đơn thay thế dc ko thầy
@@thutrinh832 dieu chinh tiep e
Thầy ơi cho em hỏi nhờ với ạ .Ví dụ năm 2022 kế toán bên em viết 1 hoá đơn . Doanh thu là 100tr , thuế là 10tr bị sai đáng kể bạn ý viết hoá đơn thay thế Nhưng bạn ý lại viết thành hoá đơn điều chỉnh tăng y như hoá đơn đầu giwof phát hiện 1 hoá đơn bị sai . Mà năm 2022 bên em đã quyết toán rồi . Đến tháng 3/2023 em phát hiện ra thì em ko thể quay lại sửa lại tờ khai và báo cáo tai chính năm 2022 được . Em đành kê khai hoá đơn điều chỉnh vào năm 2023 thì sẽ bị cơ quan thuế xử phạt thế nào ạ?.
Thầy chỉ giúp em .Em cảm ơn thầy.
Quyet toan roi van sửa được
thầy ơi e có 1 trường hợp xuất hóa đơn điều chỉnh như sau thầy cho e hướng giải quyết với ạ:
Ngày 21/04/2022 xuất hóa đơn thanh lý xe ô tô trị giá 240,000,000 thuế 10% (24,000,000 đ)
Ngày 05/06/2022 "xuất hóa đơn điều chỉnh thuế
suất từ 10% xuống 8%" (4,800,000).
nhưng giờ e kiểm tra lại thì thanh lý xe ô tô 7 chỗ ko được giảm thuế xuống 8% mà vẫn là 10% ( nghĩa là hóa đơn gốc đúng và hóa đơn điều chỉnh sai) giờ e phải xử lý như thế nào ạ. e cám ơn thầy
lam tiếp 1 hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn gốc dương thêm 1 khoản giống như hoa don dieu chỉnh lần 1 là ok. CỘNG 3 HÓA ĐƠN LẠI THÌ SẼ ĐÚNG
@@tanhaibui dạ thấy ơi vậy 2 hóa đơn điêu chỉnh e hạch toán vào kỳ nào ạ, bên e đang kê khai theo tháng ạ. e cám ơn thầy
@@nhanpham7043 hach toan het vao ky goc ma co hoa don sai sot
@TAN HAI BUI Dạ thầy ơi bây giờ e kiểm tra lại thì hóa đơn điều chỉnh giảm (4.800.000đ) xuất tháng 6 chưa khai bổ sung ở tờ khai tháng 4, và bây giờ Tháng 9 e xuất 1 hóa đơn điều chỉnh tăng +4.800.000đ thì 2 hóa đơn này trên tờ khai bổ sung của tháng 4 như thế nào ạ ( ghi tăng giảm cả ở chỉ tiêu 37 và 38 như vậy nó tự bù trừ về 0 rồi nên e đang ko biết ntn ạ)
Thầy ơi, em cũng bị trường hợp xuất điều chỉnh sai như trên nhưng e xuất hđ điều chỉnh cùng 1 ngày và xuất hđ điều chỉnh sai như tờ hđ số 2 trên , vd tờ hđ 1 e xuất tiền hàng 100, vat là 10, e xuất điều chỉnh hd 2 y như tờ hđ 1: tiền hàng 100, vat 8.(điều chỉnh vat từ 10% xuống 8%). E đã kê khai thuế quý 2/2022 là tiền hàng 200, vat 18. qua quý 3, e xuất hđ điều chỉnh giảm hết toàn bộ tờ hđ 1 (như trên = hđ 3). mà Quý 3/2022 e ghi vô chỉ tiêu 37 số tiền là 10 (e ko điều chỉnh tờ khai quý 2). e phát hiện e có kê khai trùng 1 tờ hđ mua vào của quý 1 st mua vào là 250, vat là 25. e làm bs lần 1 là bỏ số tiền 250 và 25 trong chỉ tiêu 23 ra. sau đó e lại làm bs lần 2 là e bỏ số tiền 10 của chỉ tiêu 38 ra, thay vào đó e trừ thẳng vô hàng hóa và vat bán ra luôn (chỉ tiêu 27) (do xuất điều chỉnh giảm toàn bộ hđ 1). đến quý 4/2022. thì chỉ tiêu 37 e để số tiền vat là 25 (hđ mua vào e kê trùng) và chỉ tiêu 38 số tiền là 20. e thấy khớp với vat đc khấu trừ so với sổ kt. giờ e nghe bài giảng của Thầy xong. e điều chỉnh bổ sung quý 2 là tiền hàng 100, vat 8. như vậy số điều chỉnh tăng (chỉ tiêu 38) là 10 pk Thầy. Nếu vậy thì số tiền vat ko bị chênh lệch , mà là tăng hẳn vat 1 hđ số 1 pk Thầy? rồi quý sau phải kê khai điều chỉnh số tiền tăng giảm sao cho đúng vậy Thầy. em điều chỉnh sai liên tục, em rối ko biết biết phải làm sao, mong Thầy giúp em nha Thầy. em cảm ơn Thầy nhiều.
Thầy ơi cho e hỏi Năm 2022 kế toán bên em viết 1 hoá đơn . Doanh thu là 2.500.000 , thuế 10% là 250.000 nhưng ban ấy bấm phần thuế gtgt chỉ có 230.000 bị sai đáng kể bạn ý viết hoá đơn thay thế nhưng bạn ý lại viết thành hoá đơn điều chỉnh tăng y như hoá đơn đầu là doanh thu là 2.500.000 , thuế 10% là 250.000 ,giờ phát hiện 1 hoá đơn bị sai . Mà năm 2022 bên em đã quyết toán rồi (chỉ kê tờ hđ điều chỉnh) . Đến tháng 6/2023 em phát hiện ra thì bây giờ em phải làm cách nào đây thầy chỉ giúp dùm e với ?.
Thầy ơi em hỏi chút ạ, em có trường hợp xuất hóa đơn điều chỉnh lần 1 đúng ra ngày xuất em phải để là ngày 11/8, nhưng khi e xuất lại để là ngày 13/7 đã ký và được cấp mã. Thầy cho em xin hướng xử lý với ạ. E cảm ơn thầy
de vay luon di e , chu yeu e ke khai dung la duoc
con e ko thich thi viet lai tiep 1 hoa don dieu chinh lan 2 ghi dieu chinh ngay 11/7 thanh 11/8
@@tanhaibui thầy ơi khi em xuất hóa đơn điều chỉnh thì nó chỉ cho chọn vào hóa đơn 1, mà không chọn được hóa đơn điều chỉnh lần 1. Vậy cái điều chỉnh lần 2, vẫn chọn hóa đơn 1 để điều chỉnh, rồi nội dung ghi là điều chỉnh hóa đơn số ...ngày 13/7 hay sao thầy?
@@tuoile4361 dung roi e, mein sao all hoa don ke ca dieu chinh no tro thanh 1 hoa don đúng là ok
@@tanhaibui vâng e cảm ơn thầy ạ
Thầy ơi cho e hỏi nếu trường hợp mình làm hóa đơn điều chỉnh lần 2 không viết hóa đơn điều chỉnh giảm theo hđ số 1 là 35,185,185, mà e viết hóa đơn điều chỉnh tăng lần 2 doanh thu chưa vat là 33,905,725 (tức hóa đơn đúng - phần chênh lệch 639,730 thì có đúng ko thấy. em cảm ơn thầy ạ
e noi tui ko hieu gi het . NGUYEN TAC. NHEIU HOA DON DIEU CHINH CONG HOA DON GOC BẰNG 1 HOA DON LA OK
E chào thầy!
Thầy cho e hỏi trường hợp bên e huỷ hoá đơn theo TT32 khi triển khai HĐ theo TT78 trong đó có huỷ nhầm 1 số HĐ đúng từ T2/2022 đến bây giờ e mới phát hiện ra và xuất lại HĐ vào T10/2022 (tất cả nội dung tờ HĐ thay thế T10/2022 vẫn y như tờ HĐ T2/2022 vì bị xoá bỏ nhầm ạ). Vậy e xin hỏi là e và bên mua hàng có phải điều chỉnh tờ khai thuế GTGT Q1/2022 không ạ?
E cảm ơn!
100% co
@@tanhaibui Thưa thầy e hỏi thêm là bây giờ e quay về tò khai GTGT Q1/2022 điều chỉnh giảm Doanh thu và VAT hàng bán ra vì tờ hoá đơn bị huỷ và đến Q3/2022 e làm điều chỉnh tăng Doanh thu và VAT bán ra của tờ Hoá đơn viết thay thế có đúng không ạ.
E cảm ơn thầy!
@@phuongtran-cu5yi thay thi thi lam bổ sung cho hoa don gốc thoi. Ko co kê khai tại tháng viết thay thế
@@tanhaibui Vâng. E cảm ơn thầy!