Декларація з ПДВ: чи подавати, щоб не уточняти?

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 23 ธ.ค. 2024

ความคิดเห็น •

  • @NA-oh4hk
    @NA-oh4hk 2 ปีที่แล้ว +3

    Дякуємо, Мар'яна, за Вашу працю. Дохідливо, точно, спокійно. З Вами набагато легше справлятися з усіма труднощами бухгалтеріії.

  • @voloshka23
    @voloshka23 2 ปีที่แล้ว +7

    Мар'яна, дякуємо, що розжовуєте нам ці ребуси.

  • @ІринаБабко-н2ж
    @ІринаБабко-н2ж 2 ปีที่แล้ว

    Дуже вам вдячна за настільки доступне подання інформації ❤

  • @Ксения2212
    @Ксения2212 2 ปีที่แล้ว +3

    Щиро вдячна Вам за вашу роботу

  • @nataliyaangelova5248
    @nataliyaangelova5248 2 ปีที่แล้ว +2

    Дякую, завжди все зрозуміло з Ваших пояснень!

  • @ИринаКаричинская
    @ИринаКаричинская 2 ปีที่แล้ว +2

    Дуже велике дякую!

  • @АлександраКарпова-о3я
    @АлександраКарпова-о3я 2 ปีที่แล้ว

    Дякую,як завжди дуже корисно.

  • @ІраТеглівець
    @ІраТеглівець 2 ปีที่แล้ว +2

    Дякую, за розяснення)

  • @ЛюдмилаЖура-у7о
    @ЛюдмилаЖура-у7о 2 ปีที่แล้ว +1

    Дуже дякую

  • @katanyansha
    @katanyansha 2 ปีที่แล้ว +1

    Дякую!

  • @НаталіяПономаренко-р6п
    @НаталіяПономаренко-р6п 2 ปีที่แล้ว +1

    Якщо податківці все ж роз’яснять по другому більш лояльному підходу і ми будемо чекати до 15.07 чи пореєструють вхідні накладні постачальники, а потім подавати декларації , то чи можна буде вже після реєстрації податкових накладних показати кредит по первинці?
    Адже в п 32-2. сказано що первинці показується "Тимчасово, за податкові періоди лютий, березень, квітень, травень 2022 року за операціями з придбання товарів/послуг, за якими в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальниками не зареєстровано податкові накладні та/або розрахунки коригування до них,"
    Насторожує фраза "за якими в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальниками не зареєстровано податкові накладні та/або розрахунки коригування до них", а вони ж на час подання декларації вже будуть зареєстровані...

  • @ОльгаКолобус-щ5к
    @ОльгаКолобус-щ5к 2 ปีที่แล้ว +2

    Де можно взяти IПН для свого замовника, якщо не працюе реестр платникiв ПДВ?

  • @ЕленаКолесникова-п8г
    @ЕленаКолесникова-п8г 2 ปีที่แล้ว +3

    Що робити платникам ПДВ, якщо в області йдуть бойові дії?

  • @freedombus1050
    @freedombus1050 2 ปีที่แล้ว

    В період перебування на ЄП 2 % з 15/06/22 можлива реєстрація ПН/РК та подача звітності з ПДВ за 02-05/2022 р..РК постачальників відправлені 16/06 /22 за мин. періоди зареєструвались, а от поповнення реєстраційн. ліміту не відображається.?? Це якось не логічно.Як бути ?

  • @светХ-м6м
    @светХ-м6м 2 ปีที่แล้ว

    Доброго дня, має місце позиція, підскажіть, будь ласка .
    Подат. кредит за лютий-травень відображається на підставі первинних або розрах. Док. ????місяць у місяць (п.32-2 підр.2 розд.ХХ ПКУ)…
    Якщо п.32-2 «- включають до складу подат. кредиту ????звітного (податкового) періоду...»
    Просто «звітного періоду»,не як в наступ. абзаці, щодо «послуг, що постач. нерезидентами…»«до подат. кредиту !!!відповідного!!!! звітного (подат.) періоду»
    Не кредит місяць в місяць? Пишуть просто звітний.
    Чи можна включити, якщо деклараціяза лютий наприклад подана в березні , податкову за 02.2022 Не зареєстровану (сайт не працює), але надану в Березні, на даний час вона вже реєстрована?
    У нас ситуація:
    В березні нам повернули кошти, відповідно була можливість, надали коригуючі (Березень) і податкові,які коригуються (лютий не реєстровані)
    Відповідно в декларації за Березнь ми відобразили в дод. 1 і коригуючу 05.2022 і податкову 02.2022 (це рахуєм як по первинці мабуть). Що з огляду на місяць в місяць треба було коригувати лютий? Не розумію чому , ситуація у нас війна, чому не можна в травні наприклад показати кредит за лютий-квітень , він же все одно підтвердиться реєстрацією до липня, або треба буде зняти уточнюючою?
    Це ж не той випадок коли ми показуємо замінник податкової, який стабільно не змінний...буде податкова 😔🙄
    Щиро дякую , якщо відповісте, не знаю що робити, суми не малі,, та ще має розподіл ПДВ до цього😌

  • @Поклонник-м1ъ
    @Поклонник-м1ъ 2 ปีที่แล้ว +1

    Спасибо, Марьяна. Остается лишь только вопрос - как же быть с обязательством в декларациях за февраль-май - покажешь - уплатить нужно (не было регистрации н.н. ни своих ни продавцов и первички от них нет - и еще вопрос первички в каком виде - если нет договора с продавцом об электронных документах, а в бумажном не присылают из-за отсутствия возможностей), а если нет денег на его уплату, ведь суммы могут быть совсем не маленькие, а кредит только в месяце в котором зарегистрирован и то под вопросом кто зарегистрирует))(15 июля покажет). На такой растяжке какой выход.

  • @freedombus1050
    @freedombus1050 2 ปีที่แล้ว

    Для М. Кавен Подивилась ваш лайфак відносно уточнення декларації з ПДВ (зняти Под.Зоб для реєстрації податкових.. Не спрацювало реєстраційний ліміт не збільшився перейшла на 2 % тепер уже і не поверну до закінчення воєнного стану

  • @АллаКлимюк-з7э
    @АллаКлимюк-з7э 2 ปีที่แล้ว

    Юридична особа хоче зареєструвати податкові накладні (3шт/ міс.) в клектронному кабінеті, але станом на 06.06 в електронному кабінеті немає новоі форми податковоі, як бути? Хотілось почути Вашу думку з приводу цього. З повагою

  • @yuriyyuriy6487
    @yuriyyuriy6487 2 ปีที่แล้ว

    Як перейти на спрощену систему оподаткування

  • @АнонимКа-х5в
    @АнонимКа-х5в 2 ปีที่แล้ว

    А якi будуть штрафнi санкцii, якщо не подати Декларацii до 20.07.,та не зареэструвати накладнi до 15.07.?!

  • @ВарвараКондратюк
    @ВарвараКондратюк 2 ปีที่แล้ว

    Підскажіть, а якщо декларації не подачі, і до 15 липня податкові на зобов'язання я зареєструю, чи можу я подати уже до 20 липня декларації і под.зобовязання включати як зазвичай, без використання дод.1 тобто відразу показувати за лютий заєстровані в червні податк.зобов, лютневі не в таблиці дод.1 як незареєстровані в лютому , щоб потім не коригувати....чи маю я на це право?

  • @ЛарисаМакаренко-ф5й
    @ЛарисаМакаренко-ф5й 2 ปีที่แล้ว

    Чому я не можу включити в саме в лютий зареєстрований кретид, якщо вони самі закрили реєстрацію ПН.

  • @ЮліяКвітко
    @ЮліяКвітко 2 ปีที่แล้ว

    Вітаю! Підкажіть будь ласка, чи требе подавати УР ПДВ по ПЗ якщо я їх (обов'язки) влючила по не зареєстрованим податковим, подавала дод 1, а зараз я їх зареєструвала. Тобто в мене нічого не змінилось окрім реєстрації. Дякую

  • @ОленаЛізогубова
    @ОленаЛізогубова 2 ปีที่แล้ว

    Дякую за роз'яснення. Маю запитання - ТОВ- покупець (ЗС + ПДВ) має постачальника який в квітні перейшов на ЄП2%. Відповідно зараз такий постачальник не може на ТОВ-покупця зареєструвати ПН по відвантаженим товарам за березень. Виникає запитання - первинний документ від постачальника є, постачальний погоджується зареєструвати ПН, але після того як поверниться з ЄП2%. То як бути з таким правом на податковий кредит ТОВ-покупцю за березень?

    • @ТатьянаТатьяна-г4я
      @ТатьянаТатьяна-г4я 2 ปีที่แล้ว

      Если отгрузка была в марте, то обязательства возникают по первому событию. Налоговую такой поставщик сможет зарегистрировать только тогда, когда вернется с 2% на общую систему.

    • @ОленаЛізогубова
      @ОленаЛізогубова 2 ปีที่แล้ว

      @@ТатьянаТатьяна-г4я я це розумію. Питання в тому чи маю я права у березні поставити по первинці це в кредит, чи мені чекати поки на мене зареєструють ПН (але невідомо коли то буде). Розумієте, тут питання в тому що якщо я знімаю такий кредит, то в мене до сплати вилазить багато по деці. А це, я перепрошую - суттєво, бо кошти Постачальнику сплачено, а кредит - в підвішеномо стані і знов платити 20 % ПДВ.... ну то занадто

    • @ТатьянаТатьяна-г4я
      @ТатьянаТатьяна-г4я 2 ปีที่แล้ว

      @@ОленаЛізогубова пока ваш поставщик не вернулся на свою систему, он не сможет зарегистрировать налоговые. Если этого не произойдет до 15.07., то вам придется корректировать декларацию за март и снимать НК по первичке(если включали по первичке), а включать уже в том периоде, когда поставщик вернется на свою систему и в течение 60 дней зарегистрирует свои НО. Сочувствую, но судя по разьяснениям ситуация выглядит так, если не сможете узгодити свой НК, то все, что не уточнено и нет зарегистрированных НН надо будет снять и включать в периоды регистрации НН поставщиком.

    • @ОленаЛізогубова
      @ОленаЛізогубова 2 ปีที่แล้ว

      @@ТатьянаТатьяна-г4я але як бухгалтер, Ви ж розумієте що це може призвести до того, що станом на зараз в Покупця просто не буде з чого платити ПДВ, і не кожне підприємство має кошти щоб покрите такий податковий кредит. я розумію до чого хилить податкова, але по лозіці - це не правильно (бо в березні і покупець і постачальик були платниками ПДВ, і станом на зара постачальник "диформовано-неанульваний" платник ПДВ (тобто відкрити можливість для такого єдиноподатника зареєструвати податкові накладні за попередній період можна)) і сподіваюсь на раз'яснення, що такий кредит можна буде відобразити по первинці. Так, це мої бухгалтерські мрії - але ..... просто якщо так лишать - то це для багатьх платників може стати непід'ємно

    • @ТатьянаТатьяна-г4я
      @ТатьянаТатьяна-г4я 2 ปีที่แล้ว

      @@ОленаЛізогубова согласна с Вами, что для многих это будет неподьемной нагрузкой, но пока никаких подвижек в этом направлении не видно. Дай бог, чтобы ближе к дате "Х" появились какие-то разьяснения

  • @AlinaGre
    @AlinaGre 2 ปีที่แล้ว

    Хочу уточнити. До 20 липня потрібно подати декларації не лише за лютий-травень, а й за червень 2022року

  • @НатальяБондаренко-з6ц
    @НатальяБондаренко-з6ц 2 ปีที่แล้ว

    +

  • @nataliyanataliya7604
    @nataliyanataliya7604 2 ปีที่แล้ว +2

    Дуже дякую за Вашу роботу!🙏