Как заполнить декларацию по УСН «Доходы» | Шаблон и образец

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 25 ก.ค. 2024
  • Заполняем налоговую декларацию по УСН «Доходы», даём ссылки на бланк декларации и образец заполнения. Видео подходит для ИП и ООО.
    Важно:
    - если вы не вели деятельность в отчётном году и не получали доходов, всё равно необходимо сдать декларацию по УСН. В этом случае она будет нулевая. Как её заполнять, показываем в другом видео: • Как заполнить нулевую ...
    - если заполняете бланк от руки, во всех свободных окнах ставьте прочерки (см. наш образец по ссылке ниже). Если электронно, оставьте их пустыми
    - подписывать декларацию нужно на каждой странице.
    _____________________________
    Полезные ссылки
    ● Скачайте бланк налоговой декларации по УСН в Справочной: allo.tochka.com/documents/ND-...
    ● Читайте в Справочной, как заполнить декларацию по УСН «Доходы»: allo.tochka.com/zapolnenie-de...
    ● А также как правильно рассчитать налоги ИП на УСН «Доходы»: allo.tochka.com/usn-dohody
    ● Обязательно сверьтесь с образцом заполнения: allo.tochka.com/storage/app/m...
    ► Подключайте онлайн-бухгалтерию Точки бесплатно или с поддержкой бухгалтера 24/7: tochka.com/accounting/?...
    ► Подписывайтесь на телеграм-канал Справочной, не пропускайте изменения в законах и другие важные новости о бизнесе: t.me/+XSONXZ_JZig5ZmZi
    ► Покупайте себе и в подарок футболки, серьги ИП и ООО, блокноты и кружки как у Насти в Универмаге Точки: shop.tochka.com/?...
    - Смотрите видео, как заполнять налоговую декларацию по УСН «Доходы минус расходы»: • Как заполнить декларац...
    - Смотрите видео, как заполнять нулевую декларацию по УСН: • Как заполнить нулевую ...
    Тайминг:
    00:00 Приветствие
    00:32 Титульный лист
    03:01 Как заполнить раздел 2.1.1
    08:46 Как заполнить раздел 1.1
    #налоги #документы

ความคิดเห็น • 444

  • @alexandernovitskiy2538
    @alexandernovitskiy2538 ปีที่แล้ว +8

    Настя! Солнышко! Мне в первый раз удалось заполнить декларацию в программе "Налогоплательщик" с первого раза!! С пер-во-го раза! Контроль документа обычно мурыжил меня сутки! Всё время какие-то ошибки в сроках таких-то и таких-то... С Вашей помощью всё сразу стало на свои места. На канал подписался, теперь только с Вами! Я художник и бухгалтерсеий язык с его понятиями для меня как марсианский, сразу впадаю в ступор. Как хорошо, что нашел Ваш канал! СПАСИБО!

  • @GT_NEWS_RU
    @GT_NEWS_RU ปีที่แล้ว +4

    блин, какие вы молодцы, все-таки))

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Спасибо, мы стараемся. Приятно, что вы оценили 💜

  • @lUDMILOCHKA100
    @lUDMILOCHKA100 3 หลายเดือนก่อน +4

    Добрый день, Настя! Огромное Вам человеческое спасибо!!! Наконец-то я поняла, как заполнять Декларацию, если во всех кварталах страховые взносы превышали размер налога! Такое у меня впервые, и я не могла поверить, что я правильно в разделе 1.1 ставлю нули. И НИКТО, КРОМЕ ВАС (а я уже пересмотрела массу видео с разными специалистами), даже не затронул такой вариант. СПАСИБО! Вы - лучшая!

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน +1

      Добрый день! Рады, что видео оказалось полезным. Передадим благодарности, уверены, Насте будет приятно 💜

  • @user-le8ge8di6y
    @user-le8ge8di6y ปีที่แล้ว +3

    Добрый день, вы очень красивая) Очень доступно объясняете

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Добрый день, Алекс! Спасибо вам, передали ваши слова Анастасии🙌

  • @theidioma2250
    @theidioma2250 3 หลายเดือนก่อน

    Большое спасибо, Анастасия! Каждый год заполняю и каждый год ломаю голову, пытаясь вспомнить как это делать. Хочется поскорее сделать и забыть эту бумажную волокиту :D Вы сэкономили кучу моего времени!

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Добрый день! Искренне рады, что видео так полезно 💜

  • @user-su7se8hx6v
    @user-su7se8hx6v ปีที่แล้ว +2

    Огромное спасибо❤ очень понравилось видео ) делала по нему ❤

  • @mgi-ru
    @mgi-ru ปีที่แล้ว +2

    Настя спасибо!

  • @user-zc5yh6qh2q
    @user-zc5yh6qh2q 4 หลายเดือนก่อน

    Я работаю с Точка банком третий год. Сотрудники банка молодцы с Вами приятно работать 👍👍

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  4 หลายเดือนก่อน

      Добрый день!
      Рады, что в Точке вам комфортно и удобно вести дела. Благодарим за тёплые слова 💜

  • @nadyan3
    @nadyan3 23 วันที่ผ่านมา

    Спасибо большое вам)

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  23 วันที่ผ่านมา

      Рады, что разбор пригодился! 💜

  • @user-mj8re4il5c
    @user-mj8re4il5c 5 หลายเดือนก่อน +1

    Умничка. Поддержу комментом

  • @natalisa11
    @natalisa11 3 หลายเดือนก่อน

    Спасибо огромное

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Рады, что информация вам полезна 🙌

  • @SamiraGudri
    @SamiraGudri 3 หลายเดือนก่อน

    Спасибо !)

  • @ratnyyone711
    @ratnyyone711 3 หลายเดือนก่อน

    Спасибо помогло догнать

  • @user-fz6qq6pr5w
    @user-fz6qq6pr5w ปีที่แล้ว +1

    огонь

  • @galyaleo9634
    @galyaleo9634 5 หลายเดือนก่อน +2

    Спасибо

  • @Jetixxxxxxxxxx
    @Jetixxxxxxxxxx ปีที่แล้ว +17

    О, человеческое объяснение, нечеловеческой налоговой бюрократии. У меня в кармане телефон по мощности способный считать госплан СССР, а налоговая служба до сих пор не может автоматизировать составление отчетности...

  • @lanasvetlana5188
    @lanasvetlana5188 3 หลายเดือนก่อน

    Как же Вы всё доходчиво объяснили. Спасибо Вам большое. НО как же я ждала заполнение торгового сбора и 1%😭😭😭. Пожалуйста, подскажите где можно посмотреть🙏🙏. ЕЩЕ РАЗ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВАМ💗

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Взнос в ПФР300, в размере 1% от суммы дохода, превышающего 300 000 рублей в год следует указывать в общей сумме взносов, принятых к уменьшению налога.
      Взносы впишите в строки 140−143, если платили их в отчётных периодах, также нарастающим итогом за 3, 6, 9 месяцев и год. Добавим, что сумма страховых взносов в этих строках не может быть больше суммы аванса или налога к уплате за тот же период для ИП без работников, и больше 50% от этой суммы для ИП с работниками. Иначе аванс или налог получится отрицательным, а это недопустимо в декларации.
      О торговом сборе не рассказали, так как наш сервис не работает с этим видом уменьшения. Информацию о том, как заполнить эту часть, можно найти в открытых источниках в интернете 🙂

  • @7700846
    @7700846 5 หลายเดือนก่อน

    Спасибо 😊 у меня вопрос ,а как выгрузить документ из программы на компьютер ,чтобы электронно подать его

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  5 หลายเดือนก่อน

      Добрый день! Расскажите, пожалуйста, подробнее, вы пользуетесь сервисом Точки для сдачи отчётности? Возможно, у вас подключена наша Онлайн-бухгалтерия?

  • @lenta_na_lente
    @lenta_na_lente ปีที่แล้ว +1

    А в разделе 2.1.1 где запоняем суммы за первый квартал, полугодие, можно писать копейки через ( , ) ? И если в первом квартале 0, то писать 0 или прочекр?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Добрый день! Возьмём немного времени, чтобы подготовить ответ 🙂

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว +3

      Спасибо, что дали время.
      Согласно п. 6 ст. 52 НК РФ сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а сумма налога от 50 копеек округляется до полного рубля. Поэтому указывать копейки при заполнении вовсе необязательно.
      По второму вопросу, если вы заполняете декларацию от руки, то в пустых строках обязательно наличие прочерков. Если же с помощью программы, то лучше всего будет ставить 0.

    • @lenta_na_lente
      @lenta_na_lente ปีที่แล้ว

      @@allo_spravochnaya спасибо большое за ответ :)

  • @user-lz3ou7qj6j
    @user-lz3ou7qj6j ปีที่แล้ว +1

    Здравствуйте! Большое спасибо за подробную инструкцию! Скажите пожалуйста, если предпринимательская деятельность начата со второго полугодия, то как правильно заполнить строки 110, 111, 112, 120, 121, 122, 130, 131, 132 раздела 2.2.1 ? Оставить их пустыми, поставить прочерки, или же нули? Спасибо.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Возьмём время, чтобы узнать подробности.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Понадобится больше времени, с ответом сможем вернуться завтра 🙌

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Спасибо, возвращаемся с ответом. Здесь всё зависит от того, как заполняется декларация: от руки или с помощью программы. Если для указания какого-либо показателя не требуется заполнения всех знакомест поля, проставляется прочерк. Например, при указании десятизначного ИНН из двенадцати знакомест показатель заполняется так "5024002119--".
      При представлении декларации в электронном виде, прочерки можно не проставлять.

  • @user-mt2ip9iw1z
    @user-mt2ip9iw1z 8 หลายเดือนก่อน +1

    Спасибо большое за ответ.: Посмотреть доход и взносы в разрезе кварталов. Я правильно поняла : разница между доходом и взносами в декларации не может быть отрицательной? Нельзя использовать строку 050 ? ( Отрицательное сальдо с нарастанием за 6 месяцев).? Взносы оплаченные во 2 квартале разбить на следующие кварталы? Заранее благодарю.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  8 หลายเดือนก่อน

      Татьяна, уже уточняем по вашему вопросу о строке 050. Вернёмся, как только всё разузнаем.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  8 หลายเดือนก่อน

      Сумма между доходом и оплаченными взносами не может быть отрицательной. К примеру строка 130 - строка 140 не может быть отрицательной, потому что строка 140, где указываются взносы, по правилам заполнения не может быть больше строки 130, где указываются суммы начисленного налога.

  • @hghgfdgdfffds8575
    @hghgfdgdfffds8575 7 หลายเดือนก่อน +2

    Добрый день.
    А если значения строк 130; 132; 133 меньше значений строк 140;142; 143, то что делать ?
    Только значение строки 131 немного больше строки 141.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  7 หลายเดือนก่อน

      Добрый день!
      В строках 130−133 нужно вписать суммы авансовых платежей и налога.
      В строках 140−143 - суммы страховых взносов, уменьшающих налог.
      С какими полями возникли сложности?

  • @shamk1403
    @shamk1403 ปีที่แล้ว +1

    Здравствуйте! По какой ссылке перейти, чтоб проверить код ИФНС? 1:37

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Добрый день! Проверить код ИФНС можно по ссылке: service.nalog.ru/addrno.do

  • @user-jm9wq4hp1g
    @user-jm9wq4hp1g 5 หลายเดือนก่อน +1

    Здравствуйте,Анастасия Сафронова,Указывать ИНН,ОГРН/ОГРНИП,ОКТМО,КПП,Торговый сбор

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  5 หลายเดือนก่อน +1

      Добрый день!
      Уточните, пожалуйста, что хотелось бы узнать об этих реквизитах?

  • @andreymikhaylov7399
    @andreymikhaylov7399 5 หลายเดือนก่อน +1

    добрый день, подскажите ,если были уплачены налоги усн поквартально, а страховые взносы единовременно в конце года. В какие строки их нужно заполнять и нужно ли?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  5 หลายเดือนก่อน

      Добрый день! Возьмём немного времени и вернёмся с ответом.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  5 หลายเดือนก่อน

      Спасибо, что дали время.
      Налог по УСН за 2023 год ИП без сотрудников может уменьшить на сумму:
      1) Исчисленных фиксированных взносов за 2023 год;
      2) Исчисленных взносов с доходов свыше 300 000 ₽ за 2023 год;
      3) Уплаченные взносы за 2022 год и ранее.
      Если уменьшение идет на исчисленные фиксированные взносы, то принять к уменьшению можно всю сумму, начиная с 1 квартала.
      Если в уменьшение идет 1% свыше 300 000 ₽, то принять к уменьшению можно взносы, исчисленные за конкретный квартал.
      Если в уменьшение идут уплаченные взносы за периоды до 01.01.2023, то учитываем в уменьшение и заполняем в тот период, в котором была уплата.
      Важно, что заполнять нужно не всю сумму, а только то, что принимается в уменьшение. Если налог за 1 квартал 10 000 ₽, то и к уменьшению можно принять только 10 000 ₽ взносов. И записать их в строке 140-143.

  • @user-cu8so8ys7u
    @user-cu8so8ys7u 6 หลายเดือนก่อน +1

    Настя, добрый день. Подскажите пожалуйста, если распоряжение в течении 2023 могли быть отправлены на неправильные суммы по налогу усн доходы, то когда я отправлю годовую декларацию, это исправит мою ошибку? Ведь декларация это как окончательное распоряжение на которое будет ориентироваться программа? Это исправит мою ошибку?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  6 หลายเดือนก่อน

      Здравствуйте. Проверим, как можно поступить в таком случае, и вернёмся к вам с ответом.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  6 หลายเดือนก่อน +1

      По итогам подачи декларации налоговая проверит, нет ли у вас задолженности по ЕНС.
      Так как начисление УСН будет на основа декларации. Даже если в уведомлениях были одни суммы, а в декларации другие, то подача декларации будет основанием для пересчёта сумм. И налог поквартально будет начислен уже по декларации УСН за год.

  • @DZITIEV_R15
    @DZITIEV_R15 ปีที่แล้ว +1

    Здравствуйте, подскажите какую дату указывать на титульном листе? У меня была сформирована декларация 7.02.23 или нужно поменять на момент отправки декларации?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Добрый день, Азамат!
      Если вы заполняете декларацию вручную, то на титульном листе нужно указать текущую дату сдачи или отправки декларации почтой.

    • @DZITIEV_R15
      @DZITIEV_R15 ปีที่แล้ว

      @@allo_spravochnaya мне её сформировал точка банк. Но там дата 07.02. Мне её значит все таки поменять, правильно понял?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Азамат Дзитиев если вы хотите скачать отчёт из нашей Бухгалтерии на бумаге, напишите прежде, пожалуйста, в чате из интернет-банка - мы поможем поменять дату. Если же вы собираетесь отправить отчёт через наш сервис, то дату менять не нужно - днём представления отчётности в налоговую считается дата её отправки, зафиксированная в подтверждении оператора связи.

    • @DZITIEV_R15
      @DZITIEV_R15 ปีที่แล้ว

      @@allo_spravochnaya Понял, спасибо

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Азамат Дзитиев всегда рады!

  • @user-lp1tp6ne5o
    @user-lp1tp6ne5o 3 หลายเดือนก่อน

    Здравствуй, подскажите пожалуйста, открыла ИП в январе 2024г, доход за первый квартал 28тыс, какие декларации сейчас нужно подать за первый каартал?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Здравствуйте! Если у вас ИП на УСН "Доходы", то декларацию нужно будет сдавать уже в 2025 году по итогам всего текущего года.

  • @user-lt9fx5xp4v
    @user-lt9fx5xp4v ปีที่แล้ว +1

    Здравствуйте! Так и не поняла как считаются строки раздела 1.1. В разделе 2.1.1 заполнили стр 111 - 32000, стр 112 - 427900, стр 113 - 791575, ставка 6%, рассчитали налог: стр 131 - 1920, стр 132 -35674, стр. 47495. Уплатили взносы. ИП без работников. Часть взносов учли на патент (6424 руб) - подавали заявление в налоговую. Во втором квартале заплатили взносы всего 10804, в 4-м квартале - 32407. В сумме 43211 руб. Первый вопрос: в декларации указать в строке 141 сумму 10804 или за вычетом 6424? И второй вопрос: как заполнить раздел 1.1. Получается, что во втором квартале у нас переплата. В итоге какая сумма должна получиться в стр 100?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Здравствуйте. Нам нужно немного времени, чтобы всё проверить 🤓
      Вернёмся с ответом, как только он будет.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Спасибо, что дали время! В строках 130-133 указывается сумма исчисленного налога нарастающим итогом:
      130 - 0
      131 - 32000 * 6% = 1920
      132 - 427900 * 6% = 25674
      133 - 791575 * 6% = 47495
      Значения строк 140-143 должны быть меньше либо равны строкам 130-133 соответственно. Взносы, которые пошли на патент надо вычесть: они уже не могут уменьшать налог УСН. Во 2 квартале налог УСН меньше начисленных взносов, поэтому его можно уменьшить только на сумму взносов, равной сумме налога (это 1920 рублей). И далее в 3 квартале уже используем оставшиеся взносы для уменьшения. Если платили взносы во 2 и 4 квартале, тогда значения должны выглядеть вот так:
      140 - 0
      141 - 1920
      142 - 4380
      143 - 36787
      Раздел 1.1 тогда заполняем таким образом:
      020 = 0
      040 = 0
      070 = 21294
      110 = 10586 (к уменьшению, из 21294 вычитаем 10586 и получаем сумму, которую надо уплатить по итогу года 10708 рублей).
      Если проверить по расчетам, то 47495 начисленного налога вычитаем взносы 36787 рублей, то так и получается 10708 рублей.

    • @user-lt9fx5xp4v
      @user-lt9fx5xp4v ปีที่แล้ว +1

      @@allo_spravochnaya Благодарю вашу команду!!!! Вы очень помогли 🙏🙏🙏

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Katerina Anna 💜

  • @user-vz9mo9tb5g
    @user-vz9mo9tb5g ปีที่แล้ว +1

    Подскажите если у меня строка 070 по декларации получается -28298.25, как заполнять далее тогда?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Летим за советом к экспертам и вернёмся к вам с ответом 😌

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Возвращаемся к вам с комментарием.
      Алгоритм заполнения строки 070 аналогичен по строчке 040, только информация сюда вносится за 9 месяцев.
      Если в предыдущем периоде у вас возник авансовый платёж к уменьшению, то его сумму нужно будет прибавить, а не вычесть. Строка 080 хранит информацию о налоге к уменьшению за 9 месяцев.

  • @user-yh7fn6tq4q
    @user-yh7fn6tq4q 6 หลายเดือนก่อน +1

    Очень бы хотелось увидеть пример заполнения декларции ИП доходы с сотрудниками.. Прибавлять налог за себя и страховые взносы за сотрудников? Или налог за квартал - налог ла себя, остаток делим на 2 , и если эта сумма равна или меньше сразоввм взносам за сотрудника ?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  6 หลายเดือนก่อน

      Добрый день! Возьмём время и вернёмся с ответом 🙌

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  6 หลายเดือนก่อน

      Спасибо, что дали время подготовить ответ.
      На УСН Доходы налог можно уменьшить на взносы за самого ИП и взносы за сотрудников не более чем на 50% от суммы налога. Например, начисленный налог УСН составил 50 000 рублей. Сумма взносов за ИП и взносы за сотрудников составила 45842 + 6000 = 51842 рубля. Налог УСН может быть уменьшен только на половину, то есть до 25 000 рублей (даже если взносов больше, чем 25000 рублей как в примере). УСН к доплате будет 25 000 рублей.
      Если бы взносов было всего 10 000 рублей, то тогда УСН мы бы уменьшили на 10 000 рублей (эта сумма меньше, чем половина УСН). УСН к доплате 40 000 рублей.
      Здесь важно учитывать сумму взносов, если она больше, чем половина налога УСН, то уменьшаем УСН ровно на 50%. Если взносы меньше, чем половина налога УСН, то уменьшить можно на всю сумму взносов.

  • @azamatniyazov314
    @azamatniyazov314 2 หลายเดือนก่อน

    Подскажите пожалуйста, как часто нужно сдавать налоговою декларацию ? каждый квартал ? или раз в год? И такой вопрос, ип 6% на усн был открыт в феврале, все равно нужно оплачивать полностью страховые взносы в размере 49500 ?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  2 หลายเดือนก่อน +1

      Добрый день! Декларацию по УСН нужно подавать раз в год.
      Фиксированные взносы считаются за каждый день, когда ИП было открыто. То есть если зарегистрировали ИП в феврале, взносы будут считаться только со дня открытия ИП, сумма получится меньше 49 500 рублей.

  • @user-vi2mf7sy3i
    @user-vi2mf7sy3i 3 หลายเดือนก่อน

    Здесь тоже не говорят как заполнять эту декларацию, если ИП открыто не с начала года.

  • @nords9166
    @nords9166 ปีที่แล้ว +1

    Добрый день. Уточните оплаченная сумма 1% налоговом периоде какую строку или куда добавляем ?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Если имеете в виду взнос в ПФР300, который платится как 1% от суммы дохода, превышающего 300 000 рублей в год, то его следует указывать в общей сумме взносов, принятых к уменьшению налога.
      Взносы впишите в строки 140−143, если платили их в отчётных периодах, также нарастающим итогом за 3, 6, 9 месяцев и год. Добавим, что сумма страховых взносов в этих строках не может быть больше суммы аванса или налога к уплате за тот же период для ИП без работников, и больше 50% от этой суммы для ИП с работниками. Иначе аванс или налог получится отрицательным, а это недопустимо в декларации.

    • @nords9166
      @nords9166 ปีที่แล้ว

      @@allo_spravochnaya Благодарю за быстрый ответ

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Nord S всегда рады 😌

  • @user-is9oy5cd3c
    @user-is9oy5cd3c ปีที่แล้ว +1

    Здравствуйте, а как быть если налог 2500, но с учетом уплаты страховых взносов - 0, это надо отмечать в декларации или просто прописать сумму налога и отправить? Благодарю

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Здравствуйте! Уточним и вернёмся с ответом.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Спасибо, что дали время. В строках, где заполняются авансовые платежи к уплате (это 1.1 Раздел) 020,040,070 или 100, в зависимости от того, в каком квартале налог уменьшен до нуля на взносы, будет отражен 0.

    • @user-is9oy5cd3c
      @user-is9oy5cd3c ปีที่แล้ว

      @@allo_spravochnaya Благодарю))

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Залина Баскаева рады подсказать.

  • @_silkheart_
    @_silkheart_ ปีที่แล้ว +1

    Подскажите, а если в течении года ИП не платил авансовые платежи, а заплатил только в 4 квартале, но доход был, то как это отразить в декларации?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Наталья, возьмём время, вернёмся с ответом.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      В декларации уплаты по авансовым платежам не отражаются, только начисленные суммы поквартально.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Наталья Шелковникова Рады подсказать 😌

  • @user-wm3od6te7e
    @user-wm3od6te7e 3 หลายเดือนก่อน

    Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста, по месту регистрации и где открыто ип у меня 1% налог, а работаю в городе где 6% , и в лк тоже усн 6% , как мне понять? 1 процент использовать или 6% ?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Здравствуйте. Налог рассчитывается по ставке региона, где ведётся деятельность, а не по региону регистрации. В любом случае, не лишним будет связаться с налоговой напрямую и проконсультироваться по поводу льготной ставки.

  • @user-hb7tk1pi1r
    @user-hb7tk1pi1r 8 หลายเดือนก่อน +1

    Здравствуйте! Если у меня строки 140-143 больше 130-133, и я переписала в 140-143 значения 130-133, в итоге страховые взносы нужно оплачивать?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  8 หลายเดือนก่อน

      Здраствуйте! Если вы ИП на УСН, то страховые взносы платить нужно в любом случае. А в стоках 140-143 указываются взносы, на которые уменьшается налог. То есть они могут быть либо меньше, чем строки 130-133, либо равны.

    • @user-hb7tk1pi1r
      @user-hb7tk1pi1r 8 หลายเดือนก่อน

      Спасибо!@@allo_spravochnaya

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  8 หลายเดือนก่อน

      Динара Тарасова Рады помогать!

  • @user-dc4sl9xo6l
    @user-dc4sl9xo6l 3 หลายเดือนก่อน +1

    Подскажите, пожалуйста, что указывать в строках 140-143 налоговой декларации, если авансовые платежи в течение 2023 года не производились, но были уплачены в январе 2024 в полном объеме. Куда следует занести эту сумму?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Подготовим ответ и вернёмся к вам 🙂

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Спасибо, что дали время. В строках 140-143 нужно указать сумму взносов, на которые был уменьшен авансовый платеж. К уменьшению можно принять исчисленные фиксированные взносы за 2023 год и ПФР 300, исчисленный за 2023 год, а также взносы уплаченные за предыдущие годы, но не более рассчитанного аванса за период. Уплаченные авансовые платежи в декларации не фиксируются.

  • @irinatrube9559
    @irinatrube9559 8 หลายเดือนก่อน +1

    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Что делать, когда из строки 130 вычитаем 140 получается отрицательный результат, что записывать в строку 020?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  8 หลายเดือนก่อน

      Добрый день, Ирина!
      В строку 020 нужно внести сумму аванса, за минусом всех вычетов, на которые его можно уменьшить. Если аванса к уплате не оказалось, это строку заполнять не нужно.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  8 หลายเดือนก่อน

      Добрый день! Добавим ещё немного подробностей к этому примеру.
      Сумма взносов в строке 140 не должна получиться больше, чем начисленный налог в строке 130. По правилам заполнения строка 140 должна быть меньше или равна строке 130. То есть, мы не можем указать сумму взносов больше, чем начисленный налог. Поэтому, если взносов получилось больше, чем начисленного налога, то в строке 140 указывается сумма взносов равная налогу УСН из строки 130. И тогда в строке 020 будет 0.

  • @user-gw1dq5qy6m
    @user-gw1dq5qy6m 4 หลายเดือนก่อน

    Добрый день! Настя, куда перечислить донат? За вашу консультацию, за вашу работу. за вашу время?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  4 หลายเดือนก่อน +1

      Здравствуйте. Насколько знаем, наша коллега донаты не собирает. Но если что-то поменяется, сообщим. В любом случае, все труды сотрудников Точки и Справочной вознаграждаются, об этом можно не переживать :)

    • @user-gw1dq5qy6m
      @user-gw1dq5qy6m 4 หลายเดือนก่อน

      Хорошо. Спасибо что ответили. @@allo_spravochnaya

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  4 หลายเดือนก่อน

      @user-gw1dq5qy6m 💜

  • @adaud9614
    @adaud9614 ปีที่แล้ว +1

    На 10:43 вы показываете раздел 1.2, хотя вначале сказали, что мы его не рассматриваем Какая то путаница, нет последовательности. Нужно , чтобы в кадре были примеры и цифры, а голос должен быть за кадром!

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Здравствуйте! Спасибо, что поделились обратной связью. В видео сказали, что вернемся к заполнению раздела 1.2 позже. Нельзя оставить его без внимания при заполнении декларации. Постарались показать процесс заполнение декларации живым и понятным, при этом цифры занимают большую часть экрана, чтобы всё было хорошо видно.

  • @lenta_na_lente
    @lenta_na_lente ปีที่แล้ว +1

    Добрый день! Подскажите как правильно заполнить декларацию усн 6% при условии, что страховые взносы я заплатила в последнем квартале 37552 рублей.
    Доход за первый квартал 0
    За второй 557 488,86
    За третий 3 665
    За четвертый 32 237
    Получается, что во втором разделе строка 133 равна 35603, а 143 равна 37552 . Но как я поняла она не должна быть больше. Как быть?
    И при заполнении 1 раздела строки 020 = 0, 040 = 33449, 070 = 220, а вот что писать в 100 не понятно. Или в данном случае надо заполнять 110 с минусовым числом, и какое оно получится, и что вообще обозначает?
    Заранее спасибо, буду рада любой помощи!

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว +1

      Добрый день! Возьмём время, вернёмся с ответом.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Спасибо, что дали время. В строках 130-133 указывается сумма исчисленного налога нарастающим итогом.
      130 - 0
      131 - 557 489 * 6% = 33 449
      132 - (557 489 + 3 665) * 6% = 33 669
      133 - (557 489 + 3 665 + 32 237) * 6% = 35 603
      Значения строк 140-143 должны быть меньше либо равны строкам 130-133 соответственно. Если заплатили взносы только в 4 квартале, тогда значения должны выглядеть вот так:
      140 - 0
      141 - 0
      142 - 0
      143 - 35 603
      Раздел 1.1 тогда заполняем таким образом:
      020 = 130 - 140 = 0
      040 = 131 - 141 - 020 = 33 449
      070 = 132 - 142 - 020 - 040 = 220
      Строку 100 нужно оставить пустой, так как нет налога за год к оплате, есть только налог к уменьшению, поэтому в строке 110 нужно указать 33 669 рублей.

    • @lenta_na_lente
      @lenta_na_lente ปีที่แล้ว

      @@allo_spravochnaya, вы лучшие, всю голову сломала! Спасибо большое! Не зря являюсь клиентом вашего банка)
      А в строке 110 писать с минусом? И что значит налог к уменьшению, его можно как-то вычесть?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Lenta_na_lente Рады помочь 😌 Сумма указывается без минуса. Налог к уменьшению - эта строка просто даст понять налоговой, что по итогу года по декларации получился 0 и нет налога к доплате. Если платили в течение года авансовые платежи (как раз вот это сумму 33 669 рублей), то налоговая у себя в программе сминусует из авансовых платежей взносы и получится переплата на эту сумму.

    • @user-km1yw4ht8y
      @user-km1yw4ht8y ปีที่แล้ว

      @@allo_spravochnaya Добрый день, а если у меня такая же ситуация, получается переплата(110 строка), но авансовые платежи я не платил. Нужно ли мне сейчас заплатить этот авансовый платёж и пенни(если они есть) сейчас? А также, если я просрочил сдачу декларации, нужно ли дожидаться пока придёт уведомление о штрафе или можно сразу заплатить? Прошу прощения если вопрос глупый, но заранее благодарю вас за ответ!

  • @nazarova_kyts
    @nazarova_kyts 4 หลายเดือนก่อน

    Здравствуйте!)
    Подскажите, если в разделе 2.1.1 в строках 140,141,142,143 я переписала сумму из строк 130,131,132,133, то в разделе 1.1 в строках 020,040,070,100 получается 0. Как его отразить? Поставить ноль? Или вообще не заполнять строки?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  4 หลายเดือนก่อน

      Здравствуйте! Возьмём немного времени и вернёмся с ответом 🙌

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  4 หลายเดือนก่อน

      Спасибо, что дали время. В строках 020, 040, 070, 100 ставим 0. Строку 110 не заполняем, если на компьютере. На бумаге ставим прочерк. Возможно будет полезна статья → allo.tochka.com/zapolnenie-deklaracii 💜

  • @Bizloy
    @Bizloy 3 หลายเดือนก่อน

    Добрый день а как заполнить декларацию,если был доход в первом квартале,а второй третий и четвертый квартал еще не наступили?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Добрый день. Декларация заполняется по итогам прошедшего года, нарастающим итогом поквартально. Пока не наступили второй, третий и четвёртый квартал, информацию об этих периодах заполнять не нужно.

  • @Tatyana-ts6lw
    @Tatyana-ts6lw 3 หลายเดือนก่อน

    Добрый день. Большое спасибо за видео. Подскажите, пожалуйста:
    Ип, доход, без сотрудников, открыто в августе 2023. Первый доход появился только в 4 квартале.
    Внесли деньги на енс до конца 2024 в размере 18 тысяч (страховые взносы) в начале октября внесли 6 тысяч и в декабре ещё 12.
    третий квартал дохода не было, 4 квартал налог 10 тысяч, который планируем уменьшить на страховые взносы.
    Если заполняем на компьютере, то строки 110,111 оставляем пустыми? в строке 112 ставим «0»? Что указываем в налоговой ставке 120,121,122 в таком случае? Тоже оставляем пустыми в 120,121 и «6.0» в 122? Даже если дохода не было?
    Строчки:132 указываем «0»? А 133 «10000»?
    140,141 пустые? А 142 «0»? 143 «10000?»

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Добрый день, Татьяна. Скажите, пожалуйста, у вас УСН 6%? Также уточните по поводу дат и сумм страховых взносов: вы пишете, что внесли 18 000 на ЕНС на страховые взносы до конца 2024 года. При этом фиксированная сумма страховых взносов для ИП в 2024 году составляет 49 500 рублей. Имели в виду, что внесли 18 000 рублей всё же до конца 2023 года, верно?

    • @Tatyana-ts6lw
      @Tatyana-ts6lw 3 หลายเดือนก่อน

      @@allo_spravochnaya да, усн 6 процентов, внесла 18000, т.к. ип открыто в августе только, то есть не весь год, да, совершенно верно, сейчас заполняю декларацию за 2023 год.

    • @Tatyana-ts6lw
      @Tatyana-ts6lw 3 หลายเดือนก่อน

      @@allo_spravochnaya да, извините, я указала неправильно 2024 год, меня интересует именно 2023, до конца 2023 года внесла взносы.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      @Tatyana-ts6lw спасибо за уточнение. Постараемся помочь с учётом всех вводных 🙂 Вернёмся с ответом, как только он у нас будет.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      @Tatyana-ts6lw Татьяна, в строках 110-113 собирается информация о доходах за первый квартал, шесть и девять месяцев, год. Главный принцип: все доходы и расходы записываются нарастающим итогом.
      Если доходов не было - заполнять не нужно. Итак:
      112 - не заполняем
      в 122 и 123 заполняем 6.0.
      120-121 оставляем пустыми
      133 - 10 000
      143 - 10 000
      Также отметим, что согласно Пункту 1.6. При представлении Декларации, подготовленной с использованием программного обеспечения, при распечатке на принтере допускается отсутствие обрамления знакомест и прочерков для незаполненных знакомест. Расположение и размеры значений показателей не должны изменяться. Печать знаков должна выполняться шрифтом Courier New высотой 16 - 18 пунктов.

  • @SKAZKAPAGE
    @SKAZKAPAGE 3 หลายเดือนก่อน

    У меня получилось что итоговый налог 11160 (133 строка) - 26893 (143 строка) = 15733
    я вписал в 110 строку 15733 (сумма налога к уменьшению календарный год), а в 020, 040, 070, 100 указал нули 0
    Теперь вопрос, правильно ли я все сделал и как мне учесть в следующем 2024 году, то что я переплатил в 2023, в видео сказано в 11:18 что в статье, где эта статья?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Статья, на которую ссылаемся в видео, есть в описании: allo.tochka.com/zapolnenie-deklaracii
      Что касается правильности расчётов, то здесь наверняка ответить трудно. Нужно отталкиваться от того, какие доходы поквартально у вас были в 2023 году, как именно вы их уменьшали, в какие периоды.

  • @lenta_na_lente
    @lenta_na_lente ปีที่แล้ว

    Подскажите, а если я не платила фиксированные взносы каждый квартал, а заплатила только за год т.е. в четвертом квартале. То в разделе 2.1.1 в 140, 141, 142 строках я пишу 0, а 143 всю сумму?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Уточним и вернёмся с ответом 🙂

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Уже готовы поделиться ответом. Взносы и другие расходы должны указываться в те периоды, в которых они произведены. Поэтому ваше предположение верно 😌
      Отметим, что строки 140-143 могут быть меньше или равны строкам 130-133, но не могут быть больше. Даже если взносы уплачены больше суммы налога.

  • @user-ij2hz1sl3x
    @user-ij2hz1sl3x 3 หลายเดือนก่อน

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, в строке 020 у меня получился 0, Настя сказала его надо указывать. За 2 квартал так же получился 0, и тут уже не надо его прописывать. Т.е. если взносы полностью покрыли налоги, мы ставим нули только в строке 020 и 100, я правильно понимаю?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน +1

      Добрый день!
      Если по расчётам получился 0, то строки 020,040,070 и 100 нужно заполнить нулями.

    • @user-ij2hz1sl3x
      @user-ij2hz1sl3x 3 หลายเดือนก่อน

      Спасибо большое за быстрый ответ❤️

  • @angelisaev
    @angelisaev 3 หลายเดือนก่อน

    Здравствуйте. Подскажите, а в каких программах можно заполнять декларацию так, как это делаете вы?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Добрый день! Заполнить декларацию можно в программе "Налогоплательщик ЮЛ", а скачать её - на сайте налоговой 🙂

    • @angelisaev
      @angelisaev 3 หลายเดือนก่อน

      @@allo_spravochnaya спасибо большое! Но там я вижу, что можно только распечатать ее. А как быть, если я хочу сдать в электронном виде? Большое спасибо 🙏🏻

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน +1

      @user-xy9kc5xc5i в сервисе Налогоплательщик ЮЛ можно сформировать декларацию в электронном формате 🙌 В открытых источниках в интернете можно ознакомиться с инструкциями, как именно это сделать. Также обратиться напрямую в ФНС, например, связавшись с ними по телефону 8 800 222 22 22, чтобы проконсультироваться по нюансам формирования документа.

  • @LeSvetlana-h9p
    @LeSvetlana-h9p ปีที่แล้ว

    Скажите, пожалуйста, в какую строку и и как указывать 1% ( за свыше 300 тыс). Уплачен в 1 кв 22г.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Добрый день, Светлана. Возьмём немного времени, чтобы всё проверить и вернёмся.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Светлана, возвращаемся с ответом. В декларации в строках 140-143 указываются страховые взносы, которые пошли на уменьшение УСН. Налог УСН можно уменьшить только в пределах начисленной суммы налога (строки 130-133), поэтому если фактически взносов уплачено больше, чем пошло на уменьшение УСН, сумма превышения взносов в декларации не отражается.

    • @LeSvetlana-h9p
      @LeSvetlana-h9p ปีที่แล้ว

      @@allo_spravochnaya Спасибо!

    • @LeSvetlana-h9p
      @LeSvetlana-h9p ปีที่แล้ว

      @Maklay maklayv Спасибо! Бухгалтер из меня ещё тот!))

  • @elvira_kreker
    @elvira_kreker 3 หลายเดือนก่อน

    Добрый день! А если код инспекции, куда меня направили для сдачи декларации отличается от первых 4 цифр ИННН, то мы прописываем код инспекции куда в итоге понесем декларацию?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Добрый день! Возьмём немного времени и вернёмся к вам с ответом.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Спасибо, что подождали. Такое тоже может быть, если ИП регистрировался в одной налоговой, но потом переехал. ИНН в таком случае не меняется, а вот в налоговую надо уже сдавать в другую и указать тот код инспекции, куда подаёте декларацию.

    • @elvira_kreker
      @elvira_kreker 3 หลายเดือนก่อน

      @@allo_spravochnaya спасибо, вы самые лучшие!!!

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      @elvira_kreker 💜

  • @Elena-perm2023
    @Elena-perm2023 3 หลายเดือนก่อน

    Здравствуйте!Подскажите ,пожалуйста ,если патент взят с 01.06-31.12 нужно ли его указывать в стр.101.И если платили в течении года авансовые платежи (но они расходятся с посчитанными)что тогда писать в строке 100?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Здравствуйте!
      Возьмём время, чтобы проверить информацию. Обязательно вернёмся с ответом.

    • @Elena-perm2023
      @Elena-perm2023 3 หลายเดือนก่อน

      @@allo_spravochnaya спасибо огромное ,очень буду ждать

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Смотрите, Елена:
      строка 101 заполняется только в том случае, если произошло превышение дохода по Патенту +УСН (более 60 млн.рублей).
      Тогда предприниматель "слетает" с Патента, и может использовать уплаченную сумму за патент в счет УСН.
      То есть только в этом случае заполняется строка 101.
      В других случаях, если просто был Патент и доходы по УСН, эту строку заполнять не надо.

    • @Elena-perm2023
      @Elena-perm2023 3 หลายเดือนก่อน

      @@allo_spravochnaya спасибо огромное .А можно ещё вопрос :если в патенте указано 2 человека ,а на самом деле есть только договор с самозанятым .Это повлечёт за собой штраф ?Буду очень благодарна за ответ

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      @Elena-perm2023 возьмём время и вернёмся с ответом.

  • @user-oz6bn6xw7d
    @user-oz6bn6xw7d ปีที่แล้ว +1

    Скажите пожалуйста! а если я за весь 2022г ни копейки не платил авансовых платежей так как законно их обнулял за счёт оплаты во время страховых взносов то нужно ли при заполнении декл
    арации указывать налог который надо было бы оплатить??? напишите пожалуйста подробнее

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Узнаем подробности и вернёмся с комментариями.

    • @user-oz6bn6xw7d
      @user-oz6bn6xw7d ปีที่แล้ว

      @@allo_spravochnaya Да!да да я Вас прошу пожалуйста не затягивайте с ответом и напишите подробнее

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว +2

      Спасибо за терпение. В таком случае авансовые платежи отражать в декларации не нужно. Расскажем на примере, как это сделать.
      Допустим, у вас ежеквартально был доход по 100 000 рублей. За год получили 400 000 рублей.
      В строке 110 укажем - 100 000,
      строке 111 - 200 000,
      строке 112 - 300 000,
      строке 113 - 400 000.
      В строке 120-123 (ставка налога) укажем 6%.
      Далее в строках 130-133 отразим начисленный налог накопленным итогом.
      Строка 130 - 6000,
      строка 131 - 12000,
      строка 132 - 18000,
      строка 133 - 24000.
      И ежеквартально ещё уплачивали страховые взносы в сумме равной УСН, чтобы уменьшить авансовые платежи до нуля. А в конце года оплатили все положенные за 2022 год фиксированные взносы 43211 рублей.
      В 1 квартале оплатили 6000 рублей,
      во 2 - тоже 6000 рублей,
      в 3 квартале - 6000 рублей,
      а в 4 доплатили остаток 25211 рублей.
      В декларации строки по уплаченным взносам 140-143 будут заполнены накопленным итогом следующим образом:
      строка 140 - 6000,
      строка 141 - 12000,
      строка 142 - 18000,
      строка 143 - 24000.
      Хоть по итогу года уплачено 43211 рублей, но в декларации мы можем указать сумму взносов, которая не превышает начисленный налог УСН.
      И тогда в разделе 1.1, где указываются начисленные авансовые платежи за каждый квартал, которые надо было уплатить, мы в строках 020, 040, 070 и 100 отразим нули.

    • @user-oz6bn6xw7d
      @user-oz6bn6xw7d ปีที่แล้ว +1

      @@allo_spravochnaya огроменнейшее спасибо Вам за ваш труд и отзывчивость.
      ДАЙ БОГ ВАМ ЗДОРОВЬЯ
      что самое главное

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว +1

      О О спасибо, рады помогать вам 😌

  • @user-dq2fk7jd6b
    @user-dq2fk7jd6b หลายเดือนก่อน

    А что если декларация закрывающаяся в середине года. Если ип было до июня, что заполнять в строке 112(за девять месяцев)? Ставить прочерк или ту же сумму что в 111?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  หลายเดือนก่อน

      Здравствуйте! Возьмём время, чтобы проверить детали.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  หลายเดือนก่อน

      При ликвидации ИП во 2 квартале заполняются только строки 110,111 раздела 2.1.1.
      И повторяется значение из 111 строки в 113, а 112 строка (доход за 9 месяцев) при этом не заполняется.
      Поэтому не надо заполнять строку 112.
      Про строку 112 в правилах заполнения декларации при ликвидации (приказ ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@) сказано так:
      "При заполнении Декларации в случае прекращения предпринимательской деятельности, в отношении которой налогоплательщиком применялась упрощенная система налогообложения, а также в случае утраты права применять упрощенную систему налогообложения значение показателя за последний отчетный период (строки 110, 111, 112) повторяется по строке 113."

    • @user-dq2fk7jd6b
      @user-dq2fk7jd6b หลายเดือนก่อน

      @@allo_spravochnaya спасибо вам♥

  • @yolkme
    @yolkme 3 หลายเดือนก่อน

    Здравствуйте. А как посчитать и заполнить раздел 1.1 если по факту авансовые платежи отправлены были меньше чем надо. у меня например так: Доходы: 110 - 188300 , 111 - 805300 , 112 - 1202700, 113 - 2033700. Авансовые соответственно заполнил так: 130 - 11298 , 131 - 48318 , 132 - 72162 , 133 - 122022. Взносы страховые : 140 - 11298 , 141 - 26875 , 142 - 42822 , 143 - 62589 .
    Но по факту авансовые оплатил вовремя но так: за 1 квартал - 0, 2 квартал - 20344 , 3 квартал 5456,5 , 4 квартал - 30093,5
    Страховые взносы оплачивал так 1 квартал 11460,5 2 квартал - 15414 , 3 квартал 15947 , 4 квартал - 19767.
    Так понимаю у меня будет 020 - ничего , а дальше уже каша в голове. Посчитал только, что осталось доплатить за год 3540 а как это налоговой указать в декларации непонятно.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Добрый день! Возьмём немного времени, чтобы проверить детали.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Добрый день! Благодарим, что дали время, возвращаемся с ответом.
      В декларации показывается, сколько надо было уплатить с учетом уменьшения, и на сколько взносов уменьшены авансовые платежи.
      Факт уплаты взносов важен, только если для уменьшения используются взносы за 2022 год и предыдущие периоды, уплаченные в 2023 году.
      При этом для взносов за 2023 год факт уплаты не важен. Главное, что в строках 140-143 сумма взносов не может быть более, чем сумма налога. То есть если авансовый платеж, например, 100 рублей, то и взносов к уменьшению можно принять не более 100 рублей, если у вас нет сотрудников.
      При этом по налогу УСН для заполнения декларации сумма уплаченного налога не имеет значения. Заполнить нужно те суммы, которые фактически нужно было уплатить, без привязки к тому, что уплачено.

  • @onlypml3963
    @onlypml3963 4 หลายเดือนก่อน

    Справочная, привет!
    Подскажите и мне, пожалуйста!
    ИП окрыто в июле 2023 г, официальный первый доход был только в декабре всего лишь 3439₽.
    Получается в декларации за 2023г в строках 110,111,112 я ставлю 0, в 113 3439.
    Отсюда 130,131,132 ничего, а в 133 при 6% ставке 206.
    206₽ это весь налог с дохода за 2023г.
    Строки 140,141,142 прописываю ноли, т к авансово в течение года я ничего не платила. А вот в декабре заплатила страховой взнос 22551₽. Его в 143 строке отображать не нужно, верно? Там я могу поставить либо ноль либо 206₽, так?
    Вопрос, как мне тогда отобразить уплату страхового взноса. Никак?) главное, чтобы был уплачен?
    Т. е зв 2023 г я должна государству страховой взнос плюс 206₽ с дохода, верно?
    Заранее благодарю за ответ!

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  4 หลายเดือนก่อน

      Добрый день. Всё проверим и напишем 🙌

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  4 หลายเดือนก่อน

      В строке 143 нужно поставить 206 рублей.
      Уплаченные страховые взносы в декларации не отражаются. Налог УСН 206 рублей платить не нужно 🙌 Он уменьшается на страховые взносы.
      Необходимо оплатить только взносы 22551 рублей.

    • @onlypml3963
      @onlypml3963 4 หลายเดือนก่อน

      ​@@allo_spravochnaya ребята, спасибо🙏

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  4 หลายเดือนก่อน

      @onlypml3963 Рады помогать ☺

  • @user-pg6uk6gl5d
    @user-pg6uk6gl5d 3 หลายเดือนก่อน

    Здравствуйте. Если ИП открыто в августе 2023, доходы начали поступать с сентября, а страховые взносы в размере 15527р были заплачены разом в конце года.
    Вопрос 1. Налоги и страховые взносы за 1ый квартал и за полгода получаются 0. В стр. 140,141,130,131 указываю 0? А в стр. 030,040 не указываю ничего?
    Вопрос 2. Налог за 9 месяцев получается 368р. В стр. 132 указываю 368,а в стр.142 указываю 0?(страховые взносы ведь не уплачивались в этот период)
    Вопрос 3. Налог за отчетный год получается 8019р. В стр. 133 я указываю 8019,а в стр. 143 указывать 8019 или 15527?(за весь год страховые взносы или же значение в стр. 143 не должно превышать значение в стр. 133?)

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Добрый день! Возьмём время, чтобы подготовить ответ 🙌

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Спасибо, что дали время. Лучше всего будет поступить так:
      1. В строке 130 и 131 нужно будет указать значение 0. В 132 строке значение 368. А в 133 - 8019.
      2. В строке 140, 141 и 142 указать 0. А в 143 - 8019.
      3. В строке 020 и 040 - 0, в строке 070 и 110 - 368.

  • @user-my5wb6dg9o
    @user-my5wb6dg9o 3 หลายเดือนก่อน

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в 2023 году до августа месяца была УСН, а далее патентная СН. В декларации доход указываем за весь год или доход только за тот период, где была УСН?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Добрый день! Уточним детали и вернёмся с ответом.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Спасибо, что дали время. Возвращаемся с ответом.
      Декларация заполняется именно по УСН, поэтому в ней указываем только доход, который был получен именно по этой системе налогообложения.
      Доходы по патенту в декларации по УСН отражать не нужно.

    • @user-my5wb6dg9o
      @user-my5wb6dg9o 3 หลายเดือนก่อน

      @@allo_spravochnaya Спасибо за ответ.В момент подачи заявления на патент было подано уведомление на уменьшении суммы налога в связи с применением патентной СН, т.е. получается сумму эту (за патент) уже тоже не надо отражать в декларации?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      @user-my5wb6dg9o уточним этот момент и вернёмся к вам.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      @user-my5wb6dg9o спасибо, что подождали. В декларации по УСН указываются только взносы, которые уменьшили налог по УСН. То есть взносы, которыми уменьшили патент, отражать в декларации не нужно.

  • @Autoscoring
    @Autoscoring 4 หลายเดือนก่อน

    Разве на второй странице нужно ставить подпись и дату? Везде говорят подписывать только титульный лист

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  4 หลายเดือนก่อน

      Добрый день, перепроверим информацию и вернёмся с ответом.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  4 หลายเดือนก่อน +2

      Возвращаемся с ответом.
      Да, нужно ставить подпись и дату на второй странице.
      Здесь руководствуемся п. 1.1 Приказа ФНС России от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@ (ред. от 01.11.2022).
      Сведения, указанные в разделах 1.1 и 1.2 Декларации по строке "Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю", для организаций подтверждаются подписью руководителя организации или представителя, для индивидуальных предпринимателей - подписью индивидуального предпринимателя или представителя. При этом проставляется дата подписания.

  • @No-zx8ug
    @No-zx8ug 9 หลายเดือนก่อน

    Скажите, откуда вообще взялась цифра 34 в налоговом периоде? Почему именно 34?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  9 หลายเดือนก่อน

      Здравствуйте, Анатолий. Коды, которыми в декларации обозначают налоговые периоды, определены несколькими нормативными документами. Согласно этому списку, при сдаче отчёта за год, в графе «Налоговый период» указывается число 34. Ознакомиться с таблицей кодов можно, скачав её на сайте ФНС: www.nalog.gov.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/sprav/SKNP_12.DOC

  • @user-nh6fo6uu5q
    @user-nh6fo6uu5q หลายเดือนก่อน

    Добрый день . Подскажите пожалуйста я сейчас оплачу взносы свыше дохода в 300 тыс за 2023 г, я могу на них уменьшить авансовый платеж 2024 года ?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  หลายเดือนก่อน

      Добрый день! Да, этими взносами налог за 2024 год уменьшить получится 👌

  • @user-pg5lk3zs9s
    @user-pg5lk3zs9s ปีที่แล้ว

    Как проверить подавалась ли декларация или нет?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว +1

      Если отправляли через интернет-банк Точки, это можно проверить в разделе "Бухгалтерия", в личном кабинете.
      В другом случае, можно обратиться в налоговую лично, или позвонить по общему номеру - 8-800-222-22-22 🤝

  • @user-ob1fi8gz5f
    @user-ob1fi8gz5f 8 หลายเดือนก่อน +1

    Добрый день! Пожскажите как заполнить строки 020, 040, 050, 070, 080, 100, 110 если доход за 1квартал 177236, за полугодие 324064, за 9месяцев 544395, за год 821482, налоговая ставка 4% и были уплачены страховые взносы 1квартал 4094, за полугодие 11094, за 9месяцев 19706, за год 30510.
    Огромное спасибо.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  8 หลายเดือนก่อน

      Добрый день, Людмила!
      Возьмём время, чтобы подготовить ответ и вернёмся к вам.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  8 หลายเดือนก่อน

      Людмила, здравствуйте. Возвращаемся с ответом.
      Если ставка 4% действовала весь год, то расчёты будут такие:
      В строках 110-113 отражаются доходы накопленным итогом.
      110 - 177236
      111 - 324064
      112 - 544395
      113 - 821482

      Ставка 4 указывается в строках 120-123.
      В строке 124 указывается обоснование применения пониженной ставки. В первой части надо указать код 3462010 (это обоснование пониженной ставки на УСН Доходы), а во второй части через черточку / указывается статья, пункт и подпункт закона, на основании которого применяется пониженная ставка.

      В строках 130-133 указывается сумма исчисленного налога нарастающим итогом:
      130 - 7089
      131 - 12963
      132 - 21776
      133 - 32859
      В строках 140-143 указываются оплаченные взносы в 2022 году, но не более суммы начисленного налога УСН (у нас они меньше, поэтому указываем все взносы).
      140 - 4094
      141 - 11094
      142 - 19706
      143 - 30510
      Раздел 1.1 тогда заполняем таким образом:
      020 = 2995 (расчёт: 7089-4094=2995)
      050 = 1126 (расчёт: 12963-11094-2995)
      070 = 201 (расчёт: 21176-19706-2995+1126)
      100 = 279 (расчёт: 32859-30510-2995+1126-201)
      Итого оплата УСН за год: 2995-1126+201+279=2349 рублей.

    • @user-ob1fi8gz5f
      @user-ob1fi8gz5f 8 หลายเดือนก่อน

      @@allo_spravochnaya , спасибо вам огромное!

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  8 หลายเดือนก่อน

      Людмила рады помочь вам!

  • @user-kl3gm3gp4t
    @user-kl3gm3gp4t 5 หลายเดือนก่อน

    Здравствуйте, спасибо за видео. Но некоторые моменты мне не понятны. Помогите пожалуйста, ИП открыла в августе месяце 2023г. В разделе 2.1.1 заполняю строки 112 сумма 6014 тр, стр.113- 60523тр , в строке 132- сумма 361, стр 133- сумма 3631 А страховых взносов уплатила 19100, 83. По видео понятно что эту сумму я не могу вписать в строки 140-143. Значит я переписываю суммы с строк 132 и 133 верно? Тогда в разделе 1.1 В строках 070 и 100 будут 0? И что делать со строкой 110? Там тоже ставить 0 . Помогите пожалуйста разобраться 👏

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  5 หลายเดือนก่อน

      Здравствуйте, возьмём время и вернёмся с ответом чуть позже 🙌

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  5 หลายเดือนก่อน

      Возвращаемся с ответом. В строки 142-143 нужно вписать значение строк 132 и 133 соответственно.
      Строки 070 и 100 будут 0. Строку 110 не заполняем, если на компьютере. На бумаге ставим прочерк, согласно п. 1.6. положения о заполнении. Возможно, будет полезна наша статья: allo.tochka.com/zapolnenie-deklaracii.

    • @user-kl3gm3gp4t
      @user-kl3gm3gp4t 5 หลายเดือนก่อน

      Спасибо большое за ответ и за статью, очень мне помогла @@allo_spravochnaya

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  5 หลายเดือนก่อน

      @user-kl3gm3gp4t рады, что смогли поделиться полезной информацией 💜

  • @Time-hc2yy
    @Time-hc2yy 3 หลายเดือนก่อน

    У меня пара вопросов. Сумма свыше 300 тыс. дохода, это тоже считаются страх взносы и на них тоже можно уменьшить налог? (конкретно их не платил, но у меня положительный баланс, значит можно считать что заплатил?) В разделе 1.1 в случае если страховые взносы полностью покрывают налог, вы сказали указать в строке 020 0, а в стоке 040 ничего указывать не нужно. А в остальных стоках, 070 и 100 тоже ничего не указывать? После 020 какие то еще строки заполнять?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Добрый день! Страховые взносы в размере 1% от доходов свыше 300 тысяч рублей уменьшают налог того периода, в котором подлежат уплате. Неиспользованный в 2023 году остаток можно учесть в уменьшении налога 2024 года.
      Подробнее рассказываем об этом в статье allo.tochka.com/umenshenie-naloga-new-rules.
      По заполнению конкретных строк возьмём время, чтобы подготовить ответ 🙌

    • @Time-hc2yy
      @Time-hc2yy 3 หลายเดือนก่อน

      @@allo_spravochnaya Можете уже не отвечать. Вы сели в лужу с вашим советом не заполнять строку 040.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      @Time-hc2yy вы правы, не досмотрели в этот раз и не учли обновления. Увы, исправить видео не получится, но сделаем пояснение более заметными и добавим это в заголовок. Спасибо, что обратили на это внимание.

  • @MartinRussia
    @MartinRussia 4 หลายเดือนก่อน

    Добрый день,подскажите а если в строках суммы 130,131,132 и 133 меньше чем в строках 140,141,142 и 143 и получаются отрицательные значения ,их надо вписывать в графы 040,050 и т д при ликвидации ИП ?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  4 หลายเดือนก่อน

      Добрый день! Возьмём немного времени и вернёмся с ответом.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  4 หลายเดือนก่อน

      Спасибо, что подождали.
      В строках 140-143 значения не могут быть меньше, чем в строках 130-133. Сумма взносов, которая уменьшает налог, не должна быть больше самой суммы налога.
      Если взносов больше, то в строках 140-143 надо указать суммы взносов меньше либо равным налогу в строках 130-133 🙌

    • @MartinRussia
      @MartinRussia 4 หลายเดือนก่อน

      Все равно не понятно😢в строке 110 сумма 47000 ,вычесляем 6% получаеться в строку 130 вписываем 2820,а страховой взнос за первый квартал 11460 получаеться из 2820 надо вычесть 11460,правельно?

    • @MartinRussia
      @MartinRussia 4 หลายเดือนก่อน

      И еще вопрос нужно писать вплоть до копеек суммы?через дефис?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  4 หลายเดือนก่อน

      @MartinRussia
      На вашем примере отрицательную сумму, которая получается после вычета значений из строк, следует вписать в поле 050, строка "Сумма авансового платежа к уменьшению", рассказываем об этом в видео 🙂 В поле 040 вписывается только положительная сумма. Копейки вписывать не нужно, следует округлять цифры.

  • @newstyle86
    @newstyle86 5 หลายเดือนก่อน

    Подскажите , если открыл ИП в ноябре 23 , то что вписывать в пункты 110,111,112?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  5 หลายเดือนก่อน

      Добрый день!
      Если у вас не было доходов за этот период, то в строках 110, 111 и 112 можно поставит прочерк, а в строке 113 - 0.

    • @newstyle86
      @newstyle86 5 หลายเดือนก่อน

      @@allo_spravochnaya с ноября пошли уже доходы

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  5 หลายเดือนก่อน

      @newstyle86 спасибо, что уточнили. Возьмём время, чтобы подготовить ответ и вернёмся 🙂

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  5 หลายเดือนก่อน

      @newstyle86 спасибо, что подождали. В этом случае можете обратиться к нашей инструкции "Как заполнить декларацию по УСН Доходы" th-cam.com/video/sgmG8gj1-4Q/w-d-xo.html 🙂

    • @newstyle86
      @newstyle86 5 หลายเดือนก่อน

      @@allo_spravochnaya 😂

  • @АлсуСафина-ъ7ъ
    @АлсуСафина-ъ7ъ 10 วันที่ผ่านมา

    Здравствуйте! подскажите пожалуйста, если 2023 году в 1 квартале в январе ИП получил 7 000 000, а в остальные месяцы ничего не получал, то с 110 по113 писать ту же сумму? или поставить 0? Спасибо

    • @user-ld1dj7fg9z
      @user-ld1dj7fg9z 10 วันที่ผ่านมา

      Добрый день! Возьмём время, чтобы проверить детали и вернёмся к вам 🙌

    • @user-ld1dj7fg9z
      @user-ld1dj7fg9z 10 วันที่ผ่านมา

      @user-ld1dj7fg9z Возвращаемся к вам. Всё верно, в таком случае у вас будет указана одинаковая сумма дохода за 1 квартал, за полугодие, 9 месяцев и год (доходы считаются нарастающим итогом за год).

    • @АлсуСафина-ъ7ъ
      @АлсуСафина-ъ7ъ 10 วันที่ผ่านมา

      @@user-ld1dj7fg9z спасибо большое🌷

  • @Yohoho_video
    @Yohoho_video 4 หลายเดือนก่อน

    Здравствуйте, подскажите, возможно ли такое, чтоб в строках 020, 040, 070, 100 все было по нулям? Если в 1, 2 кварталах доход был нулевым, ИП открывалось в марте, далее в третьем квартале доход 49 000 и все, больше доходная было, а налог оплачивался в третьем квартале 15744, в 4 оставшаяся сумма 19101. Заранее благодарю за ответ

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  4 หลายเดือนก่อน

      Здравствуйте!
      В этих строках указывается сумма авансового платежа, а именно налог за вычетом всех уменьшений. Например, на взносы.
      То есть если налога к оплате не было или он был полностью уменьшен взносами - верно, ставим 0.

    • @Yohoho_video
      @Yohoho_video 4 หลายเดือนก่อน

      @@allo_spravochnayaа в строке 142 нужно писать ту сумму которую я внесла первый раз 15774?
      А в 143 строке общий налог уплаченный 34 875?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  4 หลายเดือนก่อน

      @Yohoho_video проверим и напишем 👌

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  4 หลายเดือนก่อน

      @Yohoho_video скажите, что вы имели в виду под уплаченным налогом: 19101 + 15744 = 34845?
      Возможно, взносы, а не налог на УСН?
      Если так, то в строке 140-143 можно указать сумму взносов, которая будет уменьшать налог УСН, но не более налога УСН.
      В 3 квартале получился налог УСН 49 000*6% = 2 940 рублей.
      Значит в строке 142 пишем 2 940, в строке 143 тоже указываем эту сумму, потому что взносы отражаются накопленным итогом.
      Налог полностью уменьшен на взносы, и в разделе 1.1 в строках 020,040,070 и 100 будут нули.

  • @user-lh2sn2vm4t
    @user-lh2sn2vm4t 4 หลายเดือนก่อน

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я открыла ИП в сентябре 2023. Что мне писать за 1 и 2 квартал?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  4 หลายเดือนก่อน

      Здравствуйте! Возьмём время и вернёмся к вам с ответом.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  4 หลายเดือนก่อน +1

      Добрый день! Возвращаемся с ответом. Спасибо, что дали время.
      Если открыли ИП в сентябре 2023 года, то за 1 и 2 кварталы ничего не указываете, в печатной версии оставляете прочерки.
      Если имели в виду заполнение декларации за 2023 год.

    • @user-lh2sn2vm4t
      @user-lh2sn2vm4t 4 หลายเดือนก่อน

      Большое спасибо

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  4 หลายเดือนก่อน

      @user-lh2sn2vm4t Рады помочь!

  • @RustamLesnik
    @RustamLesnik 3 หลายเดือนก่อน

    А можно ли отправить Декларацию по ИП УСН через обычную Почту России заказным письмом?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Здравствуйте! Да, вы можете отправить декларацию через Почту России заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения в одном экземпляре. Опись с отметкой почты сохраните, так как она будет подтверждением о сдаче.
      Также подпишите декларацию на титульном листе внизу страницы в поле «Подпись». И на второй странице заполните поля «Подпись» и «Дата».

  • @user-sg7rw1ju7x
    @user-sg7rw1ju7x 4 หลายเดือนก่อน

    Почему не удаётся сохранить файлы по вашей ссылке?!

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  4 หลายเดือนก่อน

      Добрый день! Скажите, пожалуйста, какой именно файл не удаётся скачать? А также уточните какая ошибка выходит при попытке скачивания?

  • @nords9166
    @nords9166 ปีที่แล้ว

    нужен совет за 1 кв оплачен ст.взнос . дохода нет 1 кв. в строке 020 что указать

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Возьмём время, чтобы разузнать подробности 🙌

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Спасибо, что дали время. В строке 020 указывается сумма авансового платежа по налогу УСН, которая оплачивается не позднее 25 апреля отчётного года, то есть авансовый платёж за I квартал.
      Если у вас доходы за I квартал равны 0, то не будет и авансового платежа за I квартал и сумма к оплате прописывается 0.

  • @user-my5wb6dg9o
    @user-my5wb6dg9o ปีที่แล้ว

    Добрый день!
    У меня два вопроса:
    1.заполняю декларацию за 2022 год. В этот год , помимо страх. взносов за 2022 г., еще была уплата "авансовый платеж/налог по единому налогу при УСН за 2021 год. Надо ли включать эту сумму в страховые взносы в строки 140-143?
    2.1% от суммы дохода, превышающего 300 000 рублей за 2022 год был оплачен в 2023 году, его указывать в декларации за 2022 год или уже этот налог учитывать при заполнении декларации 2023 года?
    Спасибо.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Здравствуйте, Ксюша! Возьмём немного времени, чтобы проверить информацию. Вернёмся с ответом.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Возвращаемся с ответом:
      1. Уплаченный УСН в декларации отражать не надо, это не предусмотрено формой декларации.
      2. Если взносы были уплачены в 2023 году, то они будут уменьшать УСН уже 2023 года, в декларации по УСН за 2022 год их отражать не надо. Взносы пойдут в декларацию уже 2023 года.

    • @user-my5wb6dg9o
      @user-my5wb6dg9o ปีที่แล้ว

      @@allo_spravochnaya Такой же "АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ/НАЛОГ ПО ЕДИНОМУ НАЛОГУ ПРИ УСН" есть за 2022 год, и уплачен он в 2022 году, его же надо отображать? Или тоже нет?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Ксюша Кен Нет, оплата УСН вообще не отражается в декларации по УСН.

    • @user-my5wb6dg9o
      @user-my5wb6dg9o ปีที่แล้ว

      @@allo_spravochnaya т.е. получается,что если мы его не отображаем, то на сумму этого платежа нельзя уменьшить оплату налога в 6%?

  • @user-nh6fo6uu5q
    @user-nh6fo6uu5q 3 หลายเดือนก่อน

    В июле 2023г я заплатил 1% взносов за доход свыше 300000р 2022года ,нужно ли их отражать в декларации ? Если фактически на них налог я уменьшить не смогу , так как авансовые платежи за 2023 г.все уплачены

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Возьмём время, чтобы подготовить ответ и вернёмся к вам.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Взносы ПФР 300 за 2022 уменьшают налог 2023, их нужно учитывать в декларации. Уплаченные авансы за 2023 в рамках прошлого года образовывают переплату на ЕНС.
      Возможно будет полезна статья allo.tochka.com/umenshenie-naloga-new-rules
      А также онлайн-бухгалтерия Точки😊

  • @bbubsik
    @bbubsik 3 หลายเดือนก่อน

    А что писать в строках, если взносы уплачены в конце года сразу, ведь обычно ИП так и платят

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Если заплатили взносы только в 4 квартале, тогда значения должны выглядеть вот так:
      140 - 0
      141 - 0
      142 - 0
      143 - сумма оплаченных взносов. Важно, что заполнять нужно не всю сумму, а только то, что принимается в уменьшение.

  • @user-wm3od6te7e
    @user-wm3od6te7e 3 หลายเดือนก่อน

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста и мне
    Первый вопрос)
    Ип открыто в середине июля, страховой взнос за 2023 год 21318₽ , половину оплатила , а остальное еще не оплатила , обязательно нужно закрыть страховой взнос до отправки декларации?
    2 вопрос)
    В строках 142 и 143 мне нужно указать этот страховой взнос разделив на 2? Если нет работников
    За 2023 начиная с июля сумма дохода была 566850₽
    Также у меня 1% налога
    и в строке 110 получается у меня -4991 а в строке 080 -7217
    Я правильно понимаю? Подскажите пожалуйста

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Здравствуйте, возьмём время и вернёмся с ответом после выходных 👌

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Добрый день! Возвращаемся с ответом. С 2023 года поменялся порядок, и теперь УСН можно уменьшить на взносы, которые только подлежат к оплате, а раньше, чтобы уменьшить налог, эти взносы сперва надо было оплатить. По этой причине сейчас оплата взносов не влияет на отправку декларации за 2023 год.
      Но всё же с оплатой лучше не тянуть. Срок уплаты фиксированных взносов был до 9 января 2024 года. Далее налоговая начинает начислять пени. И если на ЕНС были какие-то деньги на другие платежи, то налоговая может списать их в счёт уплаты взносов.
      Если у вас нет сотрудников, то уменьшить УСН на взносы вы можете без ограничения в 50%.
      Могли бы, пожалуйста, уточнить сколько дохода у вас было поквартально, какая у вас ставка УСН, и когда было зарегистрировано ИП?

    • @user-wm3od6te7e
      @user-wm3od6te7e 3 หลายเดือนก่อน

      Ип открыто в июле 2023г, налог 1%, страховые взносы 21318₽ заплатила (не по квартально) а за один раз в этом году, за первый квартал и полугодие по 0, за 9 месяцев 344,150₽ а за год 566,850₽ , работников нет.
      итого в год у меня налог 566,850 -1% =5668₽
      Как я поняла в строках
      130,131 по нулям, 132 (3441) а в строке 133 (5668)
      А в строках
      140,141,142 по нулям , а в строке 143 пишу 5668?
      И в строках 020, 040 опять нули или прочерки? Дальше не понимаю в строках 070 и 080 что писать? 3441? И в итоге в строке 110 тоже 3441?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      @user-wm3od6te7e Добрый день!
      Спасибо, что поделились. Возьмём время, чтобы уточнить детали.

    • @user-wm3od6te7e
      @user-wm3od6te7e 3 หลายเดือนก่อน

      И еще вопрос, если у меня налоговая ставка 1% в строке 124 нужно что то писать?

  • @user-wr5cg8xe6m
    @user-wr5cg8xe6m 4 หลายเดือนก่อน

    Добрый день! Почему я скачиваю 3 НДФЛ а открыть его не могу?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  4 หลายเดือนก่อน

      Возможно, у вас нет подходящей программы для открытия pdf-файлов.

  • @n.n__i
    @n.n__i 6 หลายเดือนก่อน

    а если не было дохода, но страховые заплачены на 3 квартл. куда-то надо писать?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  6 หลายเดือนก่อน

      Уточним и вернёмся с ответом 👌

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  6 หลายเดือนก่อน

      Если вообще не было дохода за год, значит не было и начисленного налога УСН, который можно уменьшить на взносы. Поэтому при отсутствии начисленного налога УСН строки со взносами 140-143, которые уменьшают этот налог, не заполняются. Так как сумма взносов, уменьшающих налог, не может быть больше самого начисленного налога. Если налог 0, то и взносы, которые уменьшают этот налог тоже 0 ☝

  • @user-pr6of6vz8k
    @user-pr6of6vz8k 3 หลายเดือนก่อน

    А если авансовые платежи не вносились в течение года все равно нужно отнимать значение в строках 020, 040 и 070?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Подготовим ответ и вернёмся к вам 👌

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน +1

      Спасибо, что дали время.
      Уплата налога не влияет на заполнение декларации.
      По строке 020 указывается значение, соответствующее значению показателя по строке 270 Раздела 2.2 Декларации.
      Значение показателя по строке 040 определяется как разность между суммой исчисленного авансового платежа по налогу за полугодие (строка 271 Раздела 2.2 Декларации) и суммой авансового платежа, указанной по строке 020. Данное значение указывается, если оно больше или равно нулю.
      Значение показателя по строке 070 определяется как разность между суммой исчисленного авансового платежа по налогу за девять месяцев (строка 272 Раздела 2.2 Декларации) и суммой авансовых платежей по налогу, указанных по строкам 020 и 040, за вычетом суммы авансового платежа к уменьшению и только в случае заполнения показателя по строке 050. Данное значение указывается, если оно больше или равно нулю.
      Это значит, что значение нужно отнимать, даже если вы не платили авансовые платежи.

    • @user-pr6of6vz8k
      @user-pr6of6vz8k 3 หลายเดือนก่อน

      Спасибо. Но не совсем поняла. Раздел 2.2 ведь заполняется при усн доходы минус расходы верно? А мы сейчас рассматриваем усн доходы

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน +1

      @user-pr6of6vz8k Нужно отнимать значение, даже если не платили авансы ☝
      Значение показателя по строке 040 уменьшается на аванс по строке 20.
      Строка 70 уменьшается на строки 020 и 040.
      Для УСН "Доходы" необходим раздел 1.1.

    • @user-pr6of6vz8k
      @user-pr6of6vz8k 3 หลายเดือนก่อน

      @@allo_spravochnaya спасибо 🙏

  • @_silkheart_
    @_silkheart_ 3 หลายเดือนก่อน

    Добрый день, подскажите где в декларации за 2023 год указывать налог свыше 300 тыс рублей, я его еще не оплатила, но на горячей линии фнс мне ответили, что в этом году можно уменьшить налог за 2023 год на эту сумму не дожидаясь оплаты

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Добрый день!
      Если уменьшаете налог взносами за доход выше 300 000 рублей в год, информация о них указывается в строках 140-143 в сумме с другими взносами. Рассказываем об их заполнении начиная с 7:08

    • @_silkheart_
      @_silkheart_ 3 หลายเดือนก่อน

      @@allo_spravochnaya вот пытаюсь разобраться, звонила в налоговую го ещё больше запуталась!
      Если я хочу уменьшить итоговый годовой налог на сумму страх взносов 1%( у меня допустим 20000), но ещё их не платила, плюс уменьшить на сумму уплаченных фикс страховых взносов 47500, то в строке 143 я указываю сумму 47500+20000, верно?

    • @_silkheart_
      @_silkheart_ 3 หลายเดือนก่อน

      @@allo_spravochnaya и также, если я уменьшала аванс платёж за полугодие и за 9 мес суммами 10000 и 11000, то их мне нужно указать в строках 141 и 142 соответственно?

    • @_silkheart_
      @_silkheart_ 3 หลายเดือนก่อน

      @@allo_spravochnaya куда то делась первая часть)
      Если я хочу уменьшить годовой налог УСН на сумму уплаченных страховых взносов 47500, и на сумму страх взносов 1% котрые еще не оплатила ( допустим 20 тыс) , то в строке 143 я указаваю сумму 47500+20000 ?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      @_silkheart_ всё верно, с 2023 года поменялся порядок уменьшения УСН на страховые взносы. Теперь УСН можно уменьшать не только на оплаченные, но и на подлежащие к уплате взносы. Поэтому сейчас факт уплаты взносов не влияет на заполнение декларации и можете указать сумму как оплаченных, так и пока только начисленных взносов.

  • @user-vz9mo9tb5g
    @user-vz9mo9tb5g ปีที่แล้ว

    и из чего сложилась сумма налога 4198?? не дорассказали.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Это сумма, которая вышла к доплате налога за год, то есть налог, который остался за вычетом авансовых платежей, рассчитаных в течение года. Можно сверится со статьёй allo.tochka.com/zapolnenie-deklaracii - там тоже рассказали, как заполнить раздел 1.1 декларации.
      Принцип заполнения строк авансовых платежей один: нужно указать разницу между рассчитанным налогом за период и всеми вычетами, на которые его можно уменьшить. Возьмите свой доход за период, умножьте на процент налога и получите сумму налога к уплате. Затем вычтите страховые взносы, прошлые авансы и торговый сбор, если платите его.

  • @user-Pro-dom
    @user-Pro-dom 6 หลายเดือนก่อน

    Почему-то мои ответы не отражаются на экране. В продолжение разговора... В 2023 году не платила 1%. Уплачены только дважды страховые взносы: в сумме 22921 р.
    В итоге, к уплате налога за 2023 год рассчитала сумму:
    39806 (6%) - 22921 (уплаченный взнос за 1 и 2 кв.) = 16885
    16885 - 3634 (1%) = к уплате 13251 р.
    Правильно ли я рассчитала сумму платежа? Спасибо.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  6 หลายเดือนก่อน +1

      Видим все ваши сообщения 😌
      Возьмём ещё немного времени, чтобы проверить расчёты. Обязательно вернёмся с ответом.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  6 หลายเดือนก่อน +1

      Уточнили информацию. Если вы не оплачивали взносы 1% в ПФР в 2023 году, тогда на них нельзя уменьшить налог за 2023 год
      Вы можете использовать их для уменьшения налога уже в 2024 году.
      С учётом того, что обсудили ранее, расчёты будут такими:
      Взносы:
      140 - 3388
      141 - 10537
      142 - 22921
      143 - 22921
      Авансовые платежи:
      020 - 0
      040 - 0
      070 - 3897
      100 - 12988
      А всего к оплате за 2023 год будет 16 885 рублей.

    • @user-Pro-dom
      @user-Pro-dom 6 หลายเดือนก่อน

      @@allo_spravochnaya Премного благодарна. Но есть информация: "В 2023 году сумма налога (авансового платежа по налогу) по УСН может быть уменьшена в том числе на сумму подлежащих уплате страховых взносов в размере 1% с доходов, превышающих 300 тыс. руб., за 2023 год (срок уплаты - 01.07.2024). Фактическая уплата на дату такого уменьшения не требуется". --- Т.е. если в 2023 году уменьшаем, то в 2024 году уже не используем эту сумму.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  6 หลายเดือนก่อน +1

      @user-Pro-dom Если хотите уменьшить на уже оплаченные взносы, тогда можете сделать это, без учёта взноса 1% в ПФР.
      Уменьшить можно на оплаченные фиксированные взносы за 2023 год. Это будет самым выгодным из решений, потому что таким образом вы целиком покроете налог.
      А неоплаченные взносы 1% в ПФР за 2023 год можно использовать уже для уменьшения налога за 2024 год.

    • @user-Pro-dom
      @user-Pro-dom 6 หลายเดือนก่อน

      @@allo_spravochnaya Спасибо за помощь! Процветания и успехов Вам!!!

  • @anatolyklementev5975
    @anatolyklementev5975 หลายเดือนก่อน

    а если я страховые платил одномоментно в начале 2023 года в пунктах 140-143 мне как это написать? и у меня получается что страховых я заплатил больше чем налог за год

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  หลายเดือนก่อน

      Здравствуйте! Возьмём время, чтобы подготовить вам ответ.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  หลายเดือนก่อน

      Спасибо, что дали время разобраться.
      В строки 140−143 нужно вписать сумму начисленных страховых взносов за себя и сотрудников также нарастающим итогом за 3, 6, 9 месяцев и год. То есть, факт когда вы оплатили взносы неважен.
      Если вы ИП, работаете один и заплатили страховых взносов больше, перепишите суммы из строк 130-133. В этом случае налог снизится до нуля.

  • @user-lt5yb8ms5z
    @user-lt5yb8ms5z ปีที่แล้ว

    Почему сначала заполняем раздел 1.1 на 9 минуте 4 сек, а потом на 10 минуте 40 сек уже раздел 1.2?

    • @user-lt5yb8ms5z
      @user-lt5yb8ms5z ปีที่แล้ว

      Копейки указывать нужно в налогах?
      И что указывать в разделе 020 раздела 1.1 (или 1.2 верный раздел) если сумма минусовая при вычислениях?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Рекламист РО Возьмём время, чтобы подготовить ответ.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Рекламист РО Спасибо, что дали время, всё проверили, по последовательности заполнения ошибок нет: сначала мы считаем налоги в последнем разделе, а затем вписываем цифры в первый.
      В строке 020 раздела не может быть минусовой суммы. Так как эта строка образуется при вычитании суммы начисленного налога (строка 130) - сумма уплаченных страховых взносов (строка 140). В строке 140 не может быть сумма больше, чем в строке 130: даже если фактически оплатили большую сумму, нужно указывать сумму взносов, равную сумме начисленного налога в строке 130.

  • @Time-hc2yy
    @Time-hc2yy 3 หลายเดือนก่อน

    На 10:24 вы даете неверное указание не заполнять строку 040 если получился 0. Это ваша ошибка, там нужно указать 0 в строку 040. Спасибо что сбили с толку и заставили заново переписывать правильно заполненный раздел.

  • @user-yd5no2bp5h
    @user-yd5no2bp5h 3 หลายเดือนก่อน

    Код налогового органа не всегда совпадает с первыми цифрами ИНН

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      Да, в исключительных случаях такое бывает. Например, если налоговая реорганизована.
      Код, который присвоен налоговой, можно перепроверить на сайте ФНС.

  • @user-Pro-dom
    @user-Pro-dom 6 หลายเดือนก่อน

    Добрый день! Благодарю за подробный разбор темы! Но все равно не поняла своей ситуации и буду благодарна за помощь. УСН 6%, Доходы, без сотрудников.
    110 - 56472
    111 - 175617
    112 - 446962
    113 - 663433
    130 - 3388
    131 - 10537
    132 - 26818
    133 - 39806
    Взносы уплатила: за 1 кв - 11460,50 и за 2 кв - 11460,50.
    Подскажите, пожалуйста, что указать в стр. 140 - 143 и 020 - 110
    И хочу 1% свыше 300000 учесть за 2023 год.(3634,00)
    И к уплате высчитала сумму 13251 р. (за минусом 3634 р.)
    Заранее спасибо.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  6 หลายเดือนก่อน +1

      Добрый день! Возьмём время, чтобы обсудить с экспертом заполнение в вашем случае.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  6 หลายเดือนก่อน +1

      @user-Pro-dom Добрый день! Для подготовки ответа понадобилось время. Спасибо, что подождали 🙂
      В первую очередь хотели бы отметить, что в 2023 году приняли изменения в закон, согласно которому в счёт уменьшения налога по УСН Доходы можно учитывать начисленные взносы вне зависимости от того, оплачены они или нет.
      Если на начало 2023 года вы были зарегистрированы как ИП, тогда за 2023 год вам начислят взносы в сумме 45 842 рубля. На все эти взносы можно уменьшить налог за 2023 год.
      С учетом этого, строки со взносами можно заполнить так:
      140 - 3388
      141 - 10537
      142 - 26818
      143 - 39806
      А строки с авансовыми платежами так:
      020 - 0
      040 - 0
      070 - 0
      100 - 0
      Если вы хотите уменьшить на уже оплаченные взносы, так тоже можно. Но тогда понадобится уточнение, когда вы оплачивали взносы в сумме 1% в ПФР с дохода, превысившего 300 000 рублей в год. И с учётом этого сможем сориентировать, как заполнять строки.

    • @user-Pro-dom
      @user-Pro-dom 6 หลายเดือนก่อน

      ​@@allo_spravochnaya Благодарю за ответ. ИП с 2022 года. За 2022 год - дохода не было. А 1% свыше 300000 на оплачивала в течение 2023 года. И хочу учесть при оплате налога сейчас. (1% = 3634 р.)
      В итоге, к уплате налога за 2023 год рассчитала сумму:
      39806 (6%) - 22921 (уплатила взнос за 1 и 2 кв.) = 16885
      16885 - 3634 (1%) = к уплате 13251 р.
      Подскажите, пожалуйста, - это верно?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  6 หลายเดือนก่อน +1

      @user-Pro-dom уточните, пожалуйста, всё же 1% в ПФР за 2023 год вы ещё не оплатили, верно поняли вас? Если оплатили, уточните, пожалуйста, дату оплаты. От этого зависит верный расчёт, а также заполнение строк в декларации.

    • @user-Pro-dom
      @user-Pro-dom 6 หลายเดือนก่อน

      @@allo_spravochnaya В 2023 году не платила 1%. Уплачены только дважды страховые взносы: в сумме 22921 р. 1% хочу учесть при расчете налога за 2023 год.
      В итоге, к уплате налога за 2023 год рассчитала сумму:
      39806 (6%) - 22921 (уплатила взнос за 1 и 2 кв.) = 16885
      16885 - 3634 (1%) = к уплате 13251 р.

  • @user-zc1fk5fy4k
    @user-zc1fk5fy4k 7 หลายเดือนก่อน

    Как вернуть переплату😊

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  7 หลายเดือนก่อน

      Здравствуйте! В статье подробно рассказали о том, как вернуть переплату по налогам: allo.tochka.com/pereplata-nalogov.

  • @user-mt2ip9iw1z
    @user-mt2ip9iw1z 8 หลายเดือนก่อน

    Добрый вечер! Подскажите пжста как правильно заполнить стр. 140-143 . Взносы уплачены по квартально. За 4 квартал взносы уплачены в 2023 году. Строки 130 - 17666 стр. 140 - 10803 стр 020 ,- ,6863 ( уплатила) стр. 131 - 22605 , стр. 141 - 21605, стр. 040 ( 1000-6863 - 5863 с минусом ??). За полугодие авансов по налогу п 9:23 о УСН не платила; стр. 132 - 47900; стр. 142 - 32408; что получается в стр. ,070.? Стр. 133 ,- 61500. Стр. 143 - ,32408( 4 кв. Взносы оплаченв в 2023 году. ) Подскажите пожалуйста как заполнить строки 9:23 140-143 и строки . 020-100. Заранее благодарю.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  8 หลายเดือนก่อน

      Добрый день! Уточним и вернёмся с ответом.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  8 หลายเดือนก่อน

      Татьяна, заполнить необходимо так: написать поквартально свой доход и поквартально сколько было уплачено взносов.

    • @user-mt2ip9iw1z
      @user-mt2ip9iw1z 8 หลายเดือนก่อน

      День! Подскажите что написать в разделе 1.1 в строках 020, 040
      ,050. ,070. 080. 10

    • @user-mt2ip9iw1z
      @user-mt2ip9iw1z 8 หลายเดือนก่อน

      Добрый день!
      Извините, стоки 050 не должно быть? Взносы 2 квартала разбить на другие кварталы?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  8 หลายเดือนก่อน

      Татьяна Гаврилова уточним и по этому вопросу. После вернёмся с ответом.

  • @galina1952df
    @galina1952df 6 หลายเดือนก่อน

    Если в ст. 140,141,142,143 проставить 0- будет вычет?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  6 หลายเดือนก่อน

      В строке 140-143 указывается сумма взносов, которая уменьшает начисленный налог по УСН. Если в этих строчках поставить 0, то налог УСН не уменьшится на сумму взносов. То есть вычета на взносы не будет ☝

    • @galina1952df
      @galina1952df 6 หลายเดือนก่อน

      @@allo_spravochnaya но тогда в ст. 020,040,070,080,100 - появляются 0, а стр. 110 остаётся не заполненная. Кажется всё понятно, понятно, а потом камень предтолкновения. Может быть потому что, в ст. 140,141,142,143 я проставляю сумму исчисленного налога, а не реально уплаченных денег.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  6 หลายเดือนก่อน

      @galina1952df Галина, скажите, пожалуйста, у вас УСН Доходы или УСН Доходы-Расходы?
      Могли бы подробнее описать ваши доходы и ситуацию по взносам?

    • @galina1952df
      @galina1952df 6 หลายเดือนก่อน

      @@allo_spravochnaya У меня УСН - "ДОХОДЫ". Без работников. Заполняю 2.1.1 (1)
      ст 110- 41 337,
      ст 111- 106338
      ст 112 - 167061
      ст 113 - 245817 - это нарастающей.
      ст - 120-123, налоговая ставка 3%.
      Раздел 2.1.1 (2), заполняю ст. 140,141,142,143 и тут у меня начинаются проблемы. Я заполняю в "Налогоплательщик ЮЛ". ст. 140 - = 130, потому что подавала уведомление на бумажном носителе.
      141-= 131, подавала уведомления в электронной форме.
      142 - ничего не подавала, потому что висела в личный кабинет переплата 8000 и 3186 отложенный платёж. Вот и все, дальше не знаю что заполнять

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  6 หลายเดือนก่อน

      @galina1952df благодарим за уточнение, вернёмся с ответом.

  • @MrDadjet
    @MrDadjet ปีที่แล้ว

    Добрый день! Помогите пожалуйста
    Доход:
    1 кв. 2022 г-0
    2 кв. 2022 г- 2228
    3 кв. 2022 г - 6504
    4 кв. 2022 г - 0
    Была уплата взносов дважды
    12430 в июне и в конце года 21622
    Ставка 6%
    Не понятно как считать строки 130-140
    Т.к суммы превышают аванс
    Помогите пожалуйста

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Возьмём время, вернёмся с ответом.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      В строках 130-133 указывается сумма исчисленного налога нарастающим итогом:
      130 - 0
      131 - 2228 * 6% = 134
      132 - 8732 * 6% = 524
      133 - 8732 * 6% = 524
      Значения строк 140-143 должны быть меньше либо равны строкам 130-133 соответственно. Если платили взносы во 2 и 4 квартале, тогда значения должны выглядеть вот так:
      140 - 0
      141 - 134
      142 - 134
      143 - 524
      Раздел 1.1 заполняется таким образом:
      020 = 0
      040 = 0
      070 = 390
      Строку 100 нужно оставить пустой, так как нет налога за год к оплате, есть только налог к уменьшению. Поэтому нужно заполнить строку 110 - указать 390 рублей.

  • @natalyanaschuk1562
    @natalyanaschuk1562 5 หลายเดือนก่อน

    Подскажите, пожалуйста!!!
    УСН 3 % доходы
    В декларации страховой за год -7200
    Налог-4099
    Как быть? Как правильно заполнить декларацию?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  5 หลายเดือนก่อน

      Добрый день!
      С какими полями возникли сложности?

    • @natalyanaschuk1562
      @natalyanaschuk1562 5 หลายเดือนก่อน

      @@allo_spravochnaya при заполнении декларации программа налогоплательщик юридических лиц в конце выдает ошибку из-за того,что страховые взносы в 2023 году вышли 7200
      А налог вышел 4099

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  5 หลายเดือนก่อน

      @natalyanaschuk1562 ИП зарегистрировано не с начала года?

    • @natalyanaschuk1562
      @natalyanaschuk1562 5 หลายเดือนก่อน

      @@allo_spravochnaya с июля

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  5 หลายเดือนก่อน

      @natalyanaschuk1562 На сайте www.nalog.gov.ru/rn77/service/ops/ вы можете рассчитать сумму страховых взносов, которые необходимо заплатить за 2023 год. Здесь нужно указать период, начиная с даты регистрации ИП по 31.12.2023.

  • @user-xj5ng3gr1v
    @user-xj5ng3gr1v ปีที่แล้ว

    Здравствуйте! Как вписать страховые взносы в декларацю, если не платила вообще. А только ЕНП оплатила.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Добрый день! Подскажите, страховые взносы ещё не оплачивали совсем или оплатили на ЕНС (Единый налоговый счет)? Постараемся вас сориентировать.

    • @user-xj5ng3gr1v
      @user-xj5ng3gr1v ปีที่แล้ว

      @@allo_spravochnaya я в ип только недавно, поэтому ещё не разобралась. В ЕНС входят страховые взносы? Или страховые взносы отдельно нужно выплачивать? Страховые взносы совсем не выплачивала. А только общую задолженность оплатила. Что делать в декларации? Как вписать?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Данара Алимкулова Страховые взносы нужно также оплачивать отдельно, их фиксированная часть в этом году составляет 45 842 рубля в год.
      Взносы также платят по реквизитам единого налогового счёта. В этом году их можно оплачивать, как с уведомлениями, так и без. Перед тем как вписать оплату страховых взносов в декларацию, их нужно оплатить.
      Верно понимаем, что сейчас сдаёте декларацию за 2022 год?

    • @user-xj5ng3gr1v
      @user-xj5ng3gr1v ปีที่แล้ว

      @@allo_spravochnaya да, всё верно. Допустим вот я оплачу эту сумму, потом мне её куда вписывать в строки 140-143?

    • @user-xj5ng3gr1v
      @user-xj5ng3gr1v ปีที่แล้ว

      @@allo_spravochnaya а если в личном кабинете нет задолженности? Мне надо оплачивать страховые взносы?

  • @Stepforvard
    @Stepforvard 3 หลายเดือนก่อน

    В строке 143 должна быть указана сумма 43212 (32409+10803). Опечатка, по-видимому.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน +1

      Проверили, всё же сумма указано верно. Фиксированные взносы за 2022 год - 43 211 рублей, её указали в строке 143. Спасибо за бдительность 😉

    • @Stepforvard
      @Stepforvard 3 หลายเดือนก่อน

      @@allo_spravochnaya
      Тогда да, согласен.
      Непонятно, c чем связано расхождение в подсчетах.
      Cмотрите: 10803+ 10803=21606 (строка 141); 21 606+10803= 32 409 (строка 142); 32 409+10 803= 43 212 (строка 143).

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน

      @Stepforvard Так как сумма взноса не делится кратно на 4 части, то в 4 квартале вы оплачиваете на 1 рубль меньше - 10 802 рубля, чтобы общая сумма страховых взносов составила 43 211 рублей.

    • @Stepforvard
      @Stepforvard 3 หลายเดือนก่อน

      @@allo_spravochnaya
      Да, всё верно.
      Благодарю за ответ.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  3 หลายเดือนก่อน +1

      @Stepforvard Всегда рады помочь. Если возникнут вопросы - всегда рядом.🙂

  • @user-zc1fk5fy4k
    @user-zc1fk5fy4k 7 หลายเดือนก่อน

    Не знаю как писать налоги

  • @user-tg9np3pq7h
    @user-tg9np3pq7h 5 หลายเดือนก่อน

    А почему сбербанк составил мне декларацию с одинаковыми данными в строках 130 - 133 и 140-143

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  5 หลายเดือนก่อน

      Можем предположить, это связано с тем, что суммы в строках 140 - 143 декларации по УСН «Доходы» должны быть меньше или равны суммам в строках 130 - 133. Вычет не может быть больше суммы самого налога. За более подробными разъяснениями всё же порекомендуем обратиться в СберБанк.

    • @user-tg9np3pq7h
      @user-tg9np3pq7h 5 หลายเดือนก่อน

      @@allo_spravochnaya они мне три года подряд такие декларации составляли, а в налоговой успешно принимали. У меня вот поэтому и возник вопрос после просмотра вашего видео.

    • @user-tg9np3pq7h
      @user-tg9np3pq7h 5 หลายเดือนก่อน

      @@allo_spravochnaya сейчас с помощью Эльбы сгенерировал декларацию. В ней тоже самое.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  5 หลายเดือนก่อน

      @user-tg9np3pq7h в предыдущем сообщении предположили, с чем это может быть связано. Если в указанных полях одинаковые показатели, это вовсе не значит, что с декларацией что-то не так, она вполне может быть принята налоговой. Всё зависит от расчётов, сумм дохода поквартально.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  5 หลายเดือนก่อน

      @user-tg9np3pq7h как писали ранее, цифры в полях 130 - 133 и 140 - 143 могут быть одинаковыми, если сумма налога была меньше взносов, в этом нет ошибки. Со своей стороны можем лишь предположить, почему показатели в этих полях в вашей декларации идентичны.
      Более подробные комментарии можно получить в сервисе, где ведёте бухгалтерию, ведь цифры в отчёте напрямую зависят от того, какие вы получали доходы, какие были насчитаны суммы к уплате налога.

  • @user-cu8so8ys7u
    @user-cu8so8ys7u 6 หลายเดือนก่อน

    А как будет учитываться страховой взнос 1 % с суммы превышающей 300000? О нем ни слова.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  6 หลายเดือนก่อน

      На сумму страховых взносов по ставке 1% с доходов, превышающих 300 000 рублей в год, ИП тоже вправе уменьшить налог.
      Суммы оплаченных страховых взносов указываются в строках 140-143.

    • @user-mm3ck3ll6f
      @user-mm3ck3ll6f 4 หลายเดือนก่อน

      @@allo_spravochnaya благодарю

  • @karambol8917
    @karambol8917 ปีที่แล้ว

    7:10 Наверное, лучше было бы сказать "в полях 140-143 укажите по периодам... сумму вычета налога из страховых взносов...
    Для ИП с работниками вычитайте до 50% налога (из полей 130-133)
    и Для ИП без сотрудников вычитайте до 100% налога
    В любом случае, указываемая (в 140-143) сумма не должна превысить ни стр.взносы, ни налог..."
    По этому (в плане стр.взносов за работников), а также по полю 102 не совсем понятно, можно ли ИП с работниками, занятыми в месте при патенте, указать статус "2"?

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Спасибо, что поделились мнением, возьмём немного времени.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว +1

      Возвращаемся с ответом. В вашей ситуации не надо указывать сотрудников и ставить "2" в графе 102. "1" ставится, чтобы взносы только на 50% могли уменьшать УСН при наличии сотрудников. А если на УСН сотрудников нет, то ставить "2" в графе 102.

    • @karambol8917
      @karambol8917 ปีที่แล้ว

      @@allo_spravochnaya Первое предложение же противоречиво-неверное т.к. указание сотрудников как раз=1? Может, не понял.
      При УСН сотрудников и нет..Они при патенте.
      Тем более, что вычет стр.взносов я хочу сделать из суммы цены патента, а не УСН(это же не принципиально - если вычтутся все 50%(патент>взносов), то и ок?) Других обязательных пропорций вроде нет

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว

      Karambol возьмём ещё немного времени, чтобы уточнить информацию и вернёмся к вам.

    • @allo_spravochnaya
      @allo_spravochnaya  ปีที่แล้ว +1

      Karambol уточнили, спасибо за время 🙂 По общему правилу взносы нужно распределять между УСН и патентом пропорционально полученным доходам по каждому из спецрежимов.
      Если сотрудники работают только на патенте, то уменьшить стоимость патента можно не более, чем на 50%.