Як же я чекала того блогера який зможе все це нормальною мовою розповісти. А то всі бухгалтери заробляють на звітах, а як зробити самому ніде не знайшла ! Дуже дякую!!!!
Будь-ласочка.-:) Із 2010 року тим і займаюся, що навчаю людей саме самостійно справлятися. Багато упирались і казали, що це не можливо, та це просто страх перед чимось новим 🤗І скільки вже пройшло через мої руки, але все одно бачу, що багатьом людям ще також потрібно інколи дати старт. Трішечки терпіння і все вийде. Щасти Вам!
Чому на 3 тисячі переглядів тільки 150 лайків? Це несправедливо! Насправді дуже гарний приклад, як раз той, що перекриває нестандартні ситуації, бо у інших все настільки гладко, що аж страшно. Маю таку саме ситуацію з працівником, що був оформлений з другого місяця, та вже замучалась з помилками, що вилізають по гр.18 і по неспівпадінню номерів місяця і розрахунку, а виявляється, проблема була не в мене) Дуже дякую Вам за такий розкритий приклад!
Добрий день, підскажіть , будь ласка, якщо в червні працівник працював 1 день ( звільнення) я нарахувала зп за 1 день а також компенсацію за невикористану відпустку, що треба писати в додатку 1 в 18, 19 рядках і що треба писати в 4дф ?Дякую.
Дякую Вам, як бути та чи треба виправляти САМУ ФОРМУ ПОДАТКОВОГО РОЗРАХУНКУ? Зазначено було додаток Д5 та на жаль кількість сторінок не відобразилось по цьому додатку в головній формі. Розрахунок прийнято, є квитанція 2. Чи є це штрафним порушенням?
Дякую за відео!!! скажіть, будь ласка, у головному документі, 110 рядок- чи потрібно ставити одиницю якщо наприклад у травні був прийнятий новий працівник? дякую
Доброго дня, я ніколи не ставлю. Якщо поставити думаю нічого не зміниться і пакет буде прийнятий. Я записала відео подання такого звіту за 3 квартал. Якщо Вам потрібно звірити в додатках нумерації звітного (податкового) періоду,, можете звірятися( якщо є потреба)😉.
Доброго вечора, дуже дякую за детальну розповідь по заповненню. Чи могли б Ви підказати, будь ласка, як заповнити головний документ коли є інваліди (8,41%) ?
добрий день! дякую за корисне відео ❤ підкажіть, будь ласка, якщо працівнику нараховується та виплачується компенсація за використання власної техніки (бо з ним укладений договір про дистанційну роботу), то це є дод. благо і в 4ДФ показуємо з кодом 126? а в Д1 показуємо загальну суму зп + компенсація? Дякую
Вітаю, вперше подаю звіт, підкажіть будь ласка: виявлено помилку у додатку 1 не поставила 0/1 у полі 24(ознака нового робочого місця),в цьому ж місяці я прийняла на роботу цього працівника,тоді там потрібно ставити 1? А в 25 полі щось потрібно ставити, раз я виправляю помилки? І надсилати потрібно уже «звітній новий»? Дякую😌
Доброго дня, якщо пакет не прийнято, звіт буде лише "звітним". Подивіться на моєму каналі, якщо бажаєте, є віде в яких випадках подається звітний, новий звітний і уточнюючий. Вам зараз потрібно врахувати всі зауваження, що прийшли в квитанціїї, виправити це і відправити заново. Стосовно заповнення колонок, ще раз уважно передивіться це відео, там є приклад для прийнятого працівника.
В основному документі, в пунктах 1-1.1, 2-2.1, 3-3.1 якщо працівник працював тільки один місяць в кварталі, в інших ячейках ставити 0 (нулі), чи залишати поля пустими? Дуже вдячний за допомогу.
@@Електронназвітністьдляпочатків В прикладі там всі місяці є всі працівники, а тут тільки на один, останній місяць кварталу був взятий, та звільнений працівник. Дуже дякую за таку швидку відповідь!
Работник с 01 по 06 июня работал, с 07 по 30 июня очередном отпуске за 2022 год.Оклад был 6500 в 2022 Сумма отпускных и ЗП в июне получается меньше 6700. Надо доплатить до минимальки.Как это заполнить в форме 1 Дякую
Підкажіть, будь ласка, чи потрібно вказувати ознаку нового робочого місця в розрахунку і додатках? Якщо раніше не було посади продавця, а у звітному періоді вона з'явилась.
Доброго вечора! скажіть, будь ласка, якшо працівник найнятий в квітні, а звільнений в ЛИПНІ, чи необхідно зазначати дату звільнення в додатку 4 дф, та додатку 5?
Доброго вечора, ні - дата звільнення піде вже в 3-му кварталі. В 2-му в дод.5 і 4дф показуєте прийняття, а потім буде звільнення. Термін для подання за 3 кв, розпочнеться із 01.10.23 по 09.11.23
Добрий день. питання наступного характеру. якщо працівник прийнятий 01 грудня. Аванс, та податки відповідні, сплачено 18 грудня. решта зар.плати та відповідні податки сплачені 03 січня. як правильно це подати в Додатку 1 та 4ДФ та і в головному документі ? Дякую
@@Електронназвітністьдляпочатків а нарахований пдфо і сплачений, вказувати як є . Ті що лише в грудні сплачені. І ВЗ так само? Чи вказую що зп виплачена як і нарахована і податки відповідні теж?
Доброго вечора! Зробить будь ласка приклад при звільненні працівника. А також цікавіть коли заповнюється в дод.1 графа 24, так як було таке питання до Вас. Дякую.
добрий день !!! підскажть , будь ласка, який зараз рахунок на сплату військового збору !!! тому що мені вертаються кошти назад на рахунок після оплати !!🙏🙏🙏буду дуже Вам вдячна!
Доброго дня, в електронному кабінеті подивіться. В розділі «стан розрахунків з бюджетом». Там же можна сплачувати податки онлайн. На моєму каналі є відео як це зробити. Можете скористатися.
Доброго дня, така сума по ЄСВ відповідає нарахуванню з/п 6700. Показуйте тоді в звіті не 1340 грн., а повну мінімальну, зарахується йому стаж повний місяць. Або перераховуйте податок 22% із 1340, буде на переплаті, буде залишок на картці..
Добридень. У вас чудове відео, все дуже зрозуміло, але у мене дуже не цікавий випадок і я не можу вже кілька днів здати цей звіт. прийнято працівника 01.05.2023 на 0,25 ставки , звільнено 22.05.2023 та прийнято 23.05.2023 на повну ставку (один і той же співробітник) у мене йде відмова пише додаток 1 (саме за цим співробітником) Помилка у додатку 1 до податкового розрахунку за місяць "Кількість календарних днів пребування в трудових відносинах (код цього співробітника) кількість кількість днів внесено більше за звітний період більше ніж в одному рядку з ознакою 0 , крім ЗО з кодами 42,43,44,45,50 . що це таке? я не розумію . я початківець , тому я застрягла. Може якось допоможете розібраться?
Доброго вечора, дуже складно не бачу звіту. Ви його показуєте 2 рядками, чи одним, скільки і де поставили кількість днів, чи ставили ознаку неповного робочого часу? Код ЗО - 42,43,44,45,50 - це все, що стосується вагітності і пологів, значить Ви поставили не якийсь із цих варіантів, а свій, а для того, що поставили, неправильно заповнено. Таке враження виходячи із квитанціїї, що Ви цій людині поставили кількість днів не 31 як у травні), а більше. Краще б Вам проконсультуватися із знайомим бухгалтером, якщо не маєте, то в гугл на сайтах та форумах для бухгалтерів.
Доброго вечора!!! Підкажіть будь ласка , є у Вас відео по трудової книжці ? У мене є працівник у котрого не правільно вказано ім'я на тітульной сторінки . Що робити ?? Підкажіть будь ласка...
Доброго дня, моя трудова починалась із дівочого прізвища. Відділ кадрів після того як я надала свідоцтво про шлюб просто перекреслили дівоче і зверху написали поточне, згідно паспорта. Можете так само зробити. І другий момент: головне зараз у звітах правильно писати, оскільки паперова трудова вже не є головним документом. Слідкуйте за електронною версією, звідти беруть стаж.
Дякую красно за відео. В квитанції мого звіта було вказано "зазначено НЕ вірний номер розрахунка для додатків". Перевірила з минулим кварталом - все однаково. Але в Вашому відео побачила іншу нумерацію. Нарешті прийняли. Вірно підмітили: одне виправляють, інше ломають. Зауваження: у Вас шоста колонка в Додатку 1 невірно заповнена - коди 0 та 1 повинні бути навпаки (це тільки мене дивує, що в звітності жінка означена як "0"??)
Доброго дня, я бачила це коли набирала для прикладу просто що-небудь, бо том все зрозуміло(підписано зверху), тому це не було для мене тим, на що я б заморочилась і залишила. За багаторічну практику я знаю практично всі підводні камені платників і акцентую увагу саме на тому, що вважаю за потрібне. Дуже радари , що чимось моє відео згодилось і Ваш звіт пройшов-:)
Потрібно поставити позначку не 0, а 1 в додатку 1 в графу 24. Але, зверніть увагу- досить часто робота на умовах неповного робочого часу призводить до нарахування зарплати в розмірі менше МЗП. А тому, якщо в такому режимі працює основний працівник (у графі 22 вказано «1» - трудова книжка у роботодавця), то ЄСВ у частині нарахування потрібно сплачувати з суми не менше МЗП. І, відповідно, на працівника буде заповнено 2 рядки (в другому потрібно вказати донарахування Тип нарахування 13 або 14). В обох цих рядках у графі 24 слід вказати «1» (так).
😢звіт не проходить, здаю не вперше, підкажіть будь ласка може ви стикалися з такою помилкою:Документ не відповідає всім вимогам електронного документа , оскільки виявлено недостовірнісь обов'язковового реквізиту щодо інформації про додатки, що додаються до розрахунку та є його невід'ємною частиною ( у складі додатків до розрахунку подано відомості про нарахування єдиного внеску, проте в рядку 09 "Ознака платника єдиного внеску " в графі відмітка X про відповідну ознаку "не визначено відповідну ознаку платника єдиного внеску.Перевірино на підставі п.48.3 ст 48 п.п 48.3 49.8 ст49 ПКУ
Дякую за роз"яснення. У мене питання: Чому в головному документі в рядку 061 та 064 у вас стоїть кількість аркушів 9 та 6? АРКУШ це ЛИСТ, а не сторінка
Доброго дня, це ви дивитесь звіт за попередній квартал, на каналі є відео за 3 кв. Щодо аркушів не хвилюйтесь, я на звітності із 2010 року працюю, там все вірно, не сумнівайтесь.
@@ВалентинаЗленко-р7эні, не вірно. Якщо моб.працівник без збереження з/п, то ЗО має бути 1, (або 2 якщо інвалід). Тобто та категорія яка була до мобілізації. Далі, ставите кількість робочих днів там 30 чи 31, а де з/п і єсв, там по 0. А якщо Ви нарахували з/п і не бажаєте сплачувати єсв, тоді ЗО буде 76.
А звітність треба за квартал подавати? Я тільки 1.07.2023 року прийняла людину, за перші 15 днів не треба звітувати? У вересні за три місяці робити все як у вашій першій частині відео, вірно? А яким чином платити податки за робітника? Дякую
Ваша звітність розпочнеться із 01.10.23 по 09.11.23 ( 3 квартал). Податки за найманого платяться кожного місяця, тільки платять кожний по-різному. Чи на початку, чи на кінці місяця, але обов’язково кожного місяця згідно з/п. Податки- ЄСВ, ПДФО і військовий. Для ЄСВ у найманого свій рахунок, не такий як для ФОП. В мене на каналі є відео як сплачувати податки онлайн, і де подивитися рахунки. Можете переглянути якщо потрібно.
Цікаві були б приклади , якщо була відпустка, відпустка за свій рахунок, лікарняні тощо. А також донарахування до ЄСВ для працівників (22%) ,і приклад для працівників-інвалідів (з іншим кодом, без донарахування ЄСВ)
Доброго дня!Підскажіть,будь ласка,якщо працівниу пропрацював 1д в місяці,то ми в додатку 1 в полі 18 та 19 як прораховуємо? І такаж прошу підсказати по заповненню гол.документу, якщо в 6 місяці 1-го працівника звільнено ,а 1 прийнято, то в рядку 101,104,105 ставити 2 особи? Дякую зарані за вашу відповідь і допомогу!
Доброго дня, якщо працівник працював 1 день, то мабудь його звільнено, або прийнято в кінці місяця. Тому не розумію навіщо Ви йому хочете робити донарахування до мінімальної з/п? Просто вказуєте кількість робочих днів в рядок 14 і суми в 16, 17 і в 20 рядок податок по ЄСВ. Перерахуйте працівнику з/п за 1 день. Це сума мінімальної (чи яка у вас) з/п , ділиться на 30-31 календарних днів, і помножити на кількість відпрацьованих днів( у Вашому випадку 1). Звісно що в пакеті має бути додаток 5 із звільненням чи прийняттям). По другому питанню, так, 2 особи. Іх же в додатках буде 2, і не важливо скільки днів, там 2 різних людей зі своїми ІНН.
Мабуть не правильно розписала, він працював в 4,5 місяці, а в 6 місяці працював лише 1 день, через пару днів прийняли на роботу інше людину, тому питає в рядку 101,104,105 ставити 2 особи ? Оклад в спів-ка був 7 тис, відповідно за 1 день робочий в місяці вийшодить 318 грн, то в рядку 18 та 19 ставимо 0,00?
@@МаргаритаЦиндлерРядок 18, 19 ставите 0. І вказуєте 1 день в рядок 14. З/п у мене вийшла менше, але нехай буде 318. В додатку 5 буде стояти дата звільнення. В головному документі працював в штаті в 6 місяці 1 людина, бо я так зрозуміла що вони не перетинались- один пішов, інший прийшов.
@@Електронназвітністьдляпочатків Раніше акутальні данні були у "единному рахунку" , а зараз таке собі. Нарахувань нема, може вони після прийняття звіту зявляться?
Дякуємо, чекали
Дякую! Дуже допомогли!
Щіро дякую. Все дуже зрозуміло.
❤ дякую
🌹
Щиро дякую ♥️
дуже дякую
Дуже вдячна за відео.
Дякую) Як завжди детально та вчасно😊 чекатиму нових відео. Успіхів Вам.
Дуже дякую Вам!!!
Я вам дуже вдячна!!!! Процвітання каналу!
❤️
Як же я чекала того блогера який зможе все це нормальною мовою розповісти. А то всі бухгалтери заробляють на звітах, а як зробити самому ніде не знайшла ! Дуже дякую!!!!
Будь-ласочка.-:) Із 2010 року тим і займаюся, що навчаю людей саме самостійно справлятися. Багато упирались і казали, що це не можливо, та це просто страх перед чимось новим 🤗І скільки вже пройшло через мої руки, але все одно бачу, що багатьом людям ще також потрібно інколи дати старт. Трішечки терпіння і все вийде. Щасти Вам!
Чому на 3 тисячі переглядів тільки 150 лайків? Це несправедливо!
Насправді дуже гарний приклад, як раз той, що перекриває нестандартні ситуації, бо у інших все настільки гладко, що аж страшно. Маю таку саме ситуацію з працівником, що був оформлений з другого місяця, та вже замучалась з помилками, що вилізають по гр.18 і по неспівпадінню номерів місяця і розрахунку, а виявляється, проблема була не в мене) Дуже дякую Вам за такий розкритий приклад!
Дякую 🌹
Добрий день, підскажіть , будь ласка, якщо в червні працівник працював 1 день ( звільнення) я нарахувала зп за 1 день а також компенсацію за невикористану відпустку, що треба писати в додатку 1 в 18, 19 рядках і що треба писати в 4дф ?Дякую.
Доброго дня, я ж не бачу Вашого звіту. Ви в дод.1 зробили 2 рядки по цій людині? Чи ставили код типу нарахування, якщо так, то який?
😊😊😊
Дякую Вам, як бути та чи треба виправляти САМУ ФОРМУ ПОДАТКОВОГО РОЗРАХУНКУ? Зазначено було додаток Д5 та на жаль кількість сторінок не відобразилось по цьому додатку в головній формі. Розрахунок прийнято, є квитанція 2. Чи є це штрафним порушенням?
Дякую за відео!!!
скажіть, будь ласка, у головному документі, 110 рядок- чи потрібно ставити одиницю якщо наприклад у травні був прийнятий новий працівник? дякую
Доброго дня, я ніколи не ставлю. Якщо поставити думаю нічого не зміниться і пакет буде прийнятий. Я записала відео подання такого звіту за 3 квартал. Якщо Вам потрібно звірити в додатках нумерації звітного (податкового) періоду,, можете звірятися( якщо є потреба)😉.
дякую@@Електронназвітністьдляпочатків
Як подати звіт по ЦПД? Дякую
Доброго днЯ! Працівник звільнився в квітні. Чи потрібно подавити травень і червень з нульовими показниками? Дякую !
Доброго дня, ні, пустих додатків не потрібно. Головний документ + по одному додатку за квітень ЄСВ та 4 ДФ
Доброго вечора, дуже дякую за детальну розповідь по заповненню. Чи могли б Ви підказати, будь ласка, як заповнити головний документ коли є інваліди (8,41%) ?
Доброго дня, вибачте, ні.
добрий день! дякую за корисне відео ❤ підкажіть, будь ласка, якщо працівнику нараховується та виплачується компенсація за використання власної техніки (бо з ним укладений договір про дистанційну роботу), то це є дод. благо і в 4ДФ показуємо з кодом 126?
а в Д1 показуємо загальну суму зп + компенсація?
Дякую
Пробачте, не знаю відповіді на Ваше запитання.
@@Електронназвітністьдляпочатків все одно дякую вам за вашу працю)
Вітаю, вперше подаю звіт, підкажіть будь ласка: виявлено помилку у додатку 1 не поставила 0/1 у полі 24(ознака нового робочого місця),в цьому ж місяці я прийняла на роботу цього працівника,тоді там потрібно ставити 1? А в 25 полі щось потрібно ставити, раз я виправляю помилки? І надсилати потрібно уже «звітній новий»?
Дякую😌
Доброго дня, якщо пакет не прийнято, звіт буде лише "звітним". Подивіться на моєму каналі, якщо бажаєте, є віде в яких випадках подається звітний, новий звітний і уточнюючий. Вам зараз потрібно врахувати всі зауваження, що прийшли в квитанціїї, виправити це і відправити заново. Стосовно заповнення колонок, ще раз уважно передивіться це відео, там є приклад для прийнятого працівника.
Навіщо Вам заповнювати 24 поле ? Як що була така посада , то не треба заповнювати , а як що дійсно це нове тоді треба заповнювати.
Добрый вечер, а таблица номер 5. На человека который уволился.
В основному документі, в пунктах 1-1.1, 2-2.1, 3-3.1 якщо працівник працював тільки один місяць в кварталі, в інших ячейках ставити 0 (нулі), чи залишати поля пустими? Дуже вдячний за допомогу.
Доброго дня, залишати пустими. В прикладі є, можете ще раз переглянути для наглядності, якщо бажаєте.
@@Електронназвітністьдляпочатків В прикладі там всі місяці є всі працівники, а тут тільки на один, останній місяць кварталу був взятий, та звільнений працівник. Дуже дякую за таку швидку відповідь!
Що ви бачите перед собою? Це скарб! Дякую!!!
❤
Добрый вечер. Покажите пример работник в июне отработал 4 дня истальные дни был в отпуске.Доход этого месяца меньше минимальной з\платы Дякую
Добрый день, простите, я не поняла- а отпуск неоплачиваемый или как? Как это отпуск и меньше минимальной.
Работник с 01 по 06 июня работал, с 07 по 30 июня очередном отпуске за 2022 год.Оклад был 6500 в 2022
Сумма отпускных и ЗП в июне получается меньше 6700. Надо доплатить до минимальки.Как это заполнить в форме 1
Дякую
Підкажіть, будь ласка, чи потрібно вказувати ознаку нового робочого місця в розрахунку і додатках? Якщо раніше не було посади продавця, а у звітному періоді вона з'явилась.
Доброго дня, якщо Ви маєте на увазі рядок 110 в головному документі то ні, не потрібно ставить. Там повинно бути 0.
Доброго вечора! скажіть, будь ласка, якшо працівник найнятий в квітні, а звільнений в ЛИПНІ, чи необхідно зазначати дату звільнення в додатку 4 дф, та додатку 5?
Доброго вечора, ні - дата звільнення піде вже в 3-му кварталі. В 2-му в дод.5 і 4дф показуєте прийняття, а потім буде звільнення. Термін для подання за 3 кв, розпочнеться із 01.10.23 по 09.11.23
@@Електронназвітністьдляпочатків дуже дякую!
Добрий день. питання наступного характеру. якщо працівник прийнятий 01 грудня. Аванс, та податки відповідні, сплачено 18 грудня. решта зар.плати та відповідні податки сплачені 03 січня. як правильно це подати в Додатку 1 та 4ДФ та і в головному документі ? Дякую
В звіті показуйте всю з/п за місяць ( грудень).
@@Електронназвітністьдляпочатків а нарахований пдфо і сплачений, вказувати як є . Ті що лише в грудні сплачені. І ВЗ так само? Чи вказую що зп виплачена як і нарахована і податки відповідні теж?
@@ВолодимирІвченко-ж6т податки відповідно нарахуванню. все в грудень, бо буде менше мінімальної без причин
@@Електронназвітністьдляпочатків дякую, подав - прийняли
Все круто, тільки в головному документі в рядку 09 не вказали ознаку платника єдиного внеску
Да, я тоже на цьому піймалась !😊
А чкщо в мене немає форми F0500108 що робити, є тільки ...102 і ....109. Заітую вперше працівник оформленний з 01.07
Ви дивитесь відео за минулий квартал, в якому форма …108. Перейдіть якщо потрібно на мій канал, я записувала відео за 3 кв., із новою формою.
Доброго вечора! Зробить будь ласка приклад при звільненні працівника. А також цікавіть коли заповнюється в дод.1 графа 24, так як було таке питання до Вас. Дякую.
Ок
Підкажіть, головний документ, рядок 062, там де ніби має бути додаток про декретниць. Де він?
Доброго дня, рядок наче як на місці…
@@Електронназвітністьдляпочатків питання не про рядок ))) дякую, вже розібралась
Добрий день! Як Вам можна написати у приват?
Доброго дня, liubovr8@ukr.net
Доброго дня! Чи є приклад заповнення 4дф, 3 розділ - бюджетні гранти?! Як це правильно зробити? Дякую 😊
Доброго дня, ні, вибачте, не знаю 😌
добрий день !!! підскажть , будь ласка, який зараз рахунок на сплату військового збору !!! тому що мені вертаються кошти назад на рахунок після оплати !!🙏🙏🙏буду дуже Вам вдячна!
Доброго дня, в електронному кабінеті подивіться. В розділі «стан розрахунків з бюджетом». Там же можна сплачувати податки онлайн. На моєму каналі є відео як це зробити. Можете скористатися.
Доброго дня. Підскажіть будь ласка як відобразити у звіті - працівник у квітні попрацював 4 дні, його зп склала 1340 грн, а ЄСВ заплатили 1474 грн?
Доброго дня, така сума по ЄСВ відповідає нарахуванню з/п 6700. Показуйте тоді в звіті не 1340 грн., а повну мінімальну, зарахується йому стаж повний місяць. Або перераховуйте податок 22% із 1340, буде на переплаті, буде залишок на картці..
Дякую за відповідь, скорегувала суму ЄСВ і звіт нарешті прийняли)))
Добридень. У вас чудове відео, все дуже зрозуміло, але у мене дуже не цікавий випадок і я не можу вже кілька днів здати цей звіт. прийнято працівника 01.05.2023 на 0,25 ставки , звільнено 22.05.2023 та прийнято 23.05.2023 на повну ставку (один і той же співробітник) у мене йде відмова пише додаток 1 (саме за цим співробітником) Помилка у додатку 1 до податкового розрахунку за місяць "Кількість календарних днів пребування в трудових відносинах (код цього співробітника) кількість
кількість днів внесено більше за звітний період більше ніж в одному рядку з ознакою 0 , крім ЗО з кодами 42,43,44,45,50 . що це таке? я не розумію . я початківець , тому я застрягла. Може якось допоможете розібраться?
Доброго вечора, дуже складно не бачу звіту. Ви його показуєте 2 рядками, чи одним, скільки і де поставили кількість днів, чи ставили ознаку неповного робочого часу? Код ЗО - 42,43,44,45,50 - це все, що стосується вагітності і пологів, значить Ви поставили не якийсь із цих варіантів, а свій, а для того, що поставили, неправильно заповнено. Таке враження виходячи із квитанціїї, що Ви цій людині поставили кількість днів не 31 як у травні), а більше. Краще б Вам проконсультуватися із знайомим бухгалтером, якщо не маєте, то в гугл на сайтах та форумах для бухгалтерів.
@@Електронназвітністьдляпочатків в мене вказаного 22 та 9 днів , якось складно.
Показувала двома рядками, вказала сумісництво. Підкажіть мені треба шукати помилку тільки в додатку 1 ? Чи може в основному звіті?
Як можна з вами звязатися. У меня податкова не прийнята цю звітність у звязку з помилкою. Чи можна запросити вашу допомогу?
На ел.пошту напишіть (опишіть ситуацію і киньте скріни Вашої декларації). Liubovr8@ukr.net
Доброго вечора!!! Підкажіть будь ласка , є у Вас відео по трудової книжці ? У мене є працівник у котрого не правільно вказано ім'я на тітульной сторінки . Що робити ?? Підкажіть будь ласка...
Доброго дня, моя трудова починалась із дівочого прізвища. Відділ кадрів після того як я надала свідоцтво про шлюб просто перекреслили дівоче і зверху написали поточне, згідно паспорта. Можете так само зробити. І другий момент: головне зараз у звітах правильно писати, оскільки паперова трудова вже не є головним документом. Слідкуйте за електронною версією, звідти беруть стаж.
Дякую красно за відео. В квитанції мого звіта було вказано "зазначено НЕ вірний номер розрахунка для додатків". Перевірила з минулим кварталом - все однаково. Але в Вашому відео побачила іншу нумерацію. Нарешті прийняли.
Вірно підмітили: одне виправляють, інше ломають.
Зауваження: у Вас шоста колонка в Додатку 1 невірно заповнена - коди 0 та 1 повинні бути навпаки (це тільки мене дивує, що в звітності жінка означена як "0"??)
Доброго дня, я бачила це коли набирала для прикладу просто що-небудь, бо том все зрозуміло(підписано зверху), тому це не було для мене тим, на що я б заморочилась і залишила. За багаторічну практику я знаю практично всі підводні камені платників і акцентую увагу саме на тому, що вважаю за потрібне. Дуже радари , що чимось моє відео згодилось і Ваш звіт пройшов-:)
@@Електронназвітністьдляпочатків Дякую за Ваш Труд и Любов до професії
Підкажіть будь ласка,а як правильно заповнити,якщо не повний робочий місяць?
Потрібно поставити позначку не 0, а 1 в додатку 1 в графу 24. Але, зверніть увагу- досить часто робота на умовах неповного робочого часу призводить до нарахування зарплати в розмірі менше МЗП. А тому, якщо в такому режимі працює основний працівник (у графі 22 вказано «1» - трудова книжка у роботодавця), то ЄСВ у частині нарахування потрібно сплачувати з суми не менше МЗП. І, відповідно, на працівника буде заповнено 2 рядки (в другому потрібно вказати донарахування Тип нарахування 13 або 14). В обох цих рядках у графі 24 слід вказати «1» (так).
😢звіт не проходить, здаю не вперше, підкажіть будь ласка може ви стикалися з такою помилкою:Документ не відповідає всім вимогам електронного документа , оскільки виявлено недостовірнісь обов'язковового реквізиту щодо інформації про додатки, що додаються до розрахунку та є його невід'ємною частиною ( у складі додатків до розрахунку подано відомості про нарахування єдиного внеску, проте в рядку 09 "Ознака платника єдиного внеску " в графі відмітка X про відповідну ознаку "не визначено відповідну ознаку платника єдиного внеску.Перевірино на підставі п.48.3 ст 48 п.п 48.3 49.8 ст49 ПКУ
@@ЛюдмилаБілоус-г7ы Доброго дня, так в якому рядку стоїть відмітка в головному документі ? Там має бути Х в якомусь із рядків 091-094.
Дякую за роз"яснення. У мене питання: Чому в головному документі в рядку 061 та 064 у вас стоїть кількість аркушів 9 та 6? АРКУШ це ЛИСТ, а не сторінка
Доброго дня, це ви дивитесь звіт за попередній квартал, на каналі є відео за 3 кв. Щодо аркушів не хвилюйтесь, я на звітності із 2010 року працюю, там все вірно, не сумнівайтесь.
Підскажіть, будь ласка, код ЗО для мобілізованого працівника без збереження з/пл? Я ставлю 76.Дякую.
А Ви є роботодавець-єдинник - ФОП другої чи третьої груп, або юрособа третьої групи ?
ФОП 2 гр.
@@ВалентинаЗленко-р7эні, не вірно. Якщо моб.працівник без збереження з/п, то ЗО має бути 1, (або 2 якщо інвалід). Тобто та категорія яка була до мобілізації. Далі, ставите кількість робочих днів там 30 чи 31, а де з/п і єсв, там по 0. А якщо Ви нарахували з/п і не бажаєте сплачувати єсв, тоді ЗО буде 76.
Дякую. Тепер всі сумніви відпали.
А як відмітити у звіті мобілізованого працівника?
Без збереження з/п?
@@Електронназвітністьдляпочатків тобто ставити в таблиці дохід-0,00грн?
А звітність треба за квартал подавати? Я тільки 1.07.2023 року прийняла людину, за перші 15 днів не треба звітувати? У вересні за три місяці робити все як у вашій першій частині відео, вірно? А яким чином платити податки за робітника? Дякую
Ваша звітність розпочнеться із 01.10.23 по 09.11.23 ( 3 квартал). Податки за найманого платяться кожного місяця, тільки платять кожний по-різному. Чи на початку, чи на кінці місяця, але обов’язково кожного місяця згідно з/п. Податки- ЄСВ, ПДФО і військовий. Для ЄСВ у найманого свій рахунок, не такий як для ФОП. В мене на каналі є відео як сплачувати податки онлайн, і де подивитися рахунки. Можете переглянути якщо потрібно.
Цікаві були б приклади , якщо була відпустка, відпустка за свій рахунок, лікарняні тощо. А також донарахування до ЄСВ для працівників (22%) ,і приклад для працівників-інвалідів (з іншим кодом, без донарахування ЄСВ)
Доброго дня!Підскажіть,будь ласка,якщо працівниу пропрацював 1д в місяці,то ми в додатку 1 в полі 18 та 19 як прораховуємо? І такаж прошу підсказати по заповненню гол.документу, якщо в 6 місяці 1-го працівника звільнено ,а 1 прийнято, то в рядку 101,104,105 ставити 2 особи? Дякую зарані за вашу відповідь і допомогу!
Доброго дня, якщо працівник працював 1 день, то мабудь його звільнено, або прийнято в кінці місяця. Тому не розумію навіщо Ви йому хочете робити донарахування до мінімальної з/п? Просто вказуєте кількість робочих днів в рядок 14 і суми в 16, 17 і в 20 рядок податок по ЄСВ. Перерахуйте працівнику з/п за 1 день. Це сума мінімальної (чи яка у вас) з/п , ділиться на 30-31 календарних днів, і помножити на кількість відпрацьованих днів( у Вашому випадку 1). Звісно що в пакеті має бути додаток 5 із звільненням чи прийняттям). По другому питанню, так, 2 особи. Іх же в додатках буде 2, і не важливо скільки днів, там 2 різних людей зі своїми ІНН.
Мабуть не правильно розписала, він працював в 4,5 місяці, а в 6 місяці працював лише 1 день, через пару днів прийняли на роботу інше людину, тому питає в рядку 101,104,105 ставити 2 особи ?
Оклад в спів-ка був 7 тис, відповідно за 1 день робочий в місяці вийшодить 318 грн, то в рядку 18 та 19 ставимо 0,00?
@@МаргаритаЦиндлерРядок 18, 19 ставите 0. І вказуєте 1 день в рядок 14. З/п у мене вийшла менше, але нехай буде 318. В додатку 5 буде стояти дата звільнення. В головному документі працював в штаті в 6 місяці 1 людина, бо я так зрозуміла що вони не перетинались- один пішов, інший прийшов.
а рахунки не мінялись? бо в мене якесь лайно у кабінеті розрахунків з бюджетом... Окрім акцизу, там все нормально нароховується та знімається.
Що саме Вас бентежить з тими рахунками? по декілька податків відразу, декілька карток на один податок, чи що?
@@Електронназвітністьдляпочатків Раніше акутальні данні були у "единному рахунку" , а зараз таке собі. Нарахувань нема, може вони після прийняття звіту зявляться?
Дуже ДЯКУЮ за відео!!!!! Завдяки йому, здала звіт з першого разу!
Будь-ласочка-:)