Rendimento de Sócio ou Titular de Empresa optante do Simples Nacional | IRPF | Loberto Sasaki

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  • เผยแพร่เมื่อ 3 ม.ค. 2025

ความคิดเห็น •

  • @lobertosasakioficial
    @lobertosasakioficial  5 ปีที่แล้ว +3

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  • @faizcadeluz
    @faizcadeluz ปีที่แล้ว

    Gratidäo pela aula, Meztre!!!

  • @guilhermecorreia4605
    @guilhermecorreia4605 3 ปีที่แล้ว +7

    Admiro a sua didática de ensino, sempre aprendo com seus vídeos!

  • @Dr.Marlon_Yousseff
    @Dr.Marlon_Yousseff ปีที่แล้ว +1

    Parabéns Professor

  • @alineoliveira7632
    @alineoliveira7632 5 ปีที่แล้ว +4

    Parabens, Loberto suas aulas são fantásticas, bem ilustrativas, simples e clara. Facilita o entendimento.

  • @luizsilva3417
    @luizsilva3417 5 ปีที่แล้ว +7

    Mestre, muitíssimo obrigado por sua disponibilidade, sua lealdade à profissão e sua caridade em perpetuar o conhecimento. Você é espetacular.

  • @socorroholanda281
    @socorroholanda281 4 ปีที่แล้ว +2

    Vale a pena assistir a sua aula muito objetiva!
    Muito obrigada!

  • @10heliton
    @10heliton 4 ปีที่แล้ว +2

    Parabéns. Ótima aula.

  • @nunesrodolfo
    @nunesrodolfo ปีที่แล้ว +1

    A parcela isenta de lucro distribuído, obriga a apresentação da DIRF? No caso do sócio não recolher pró-labore

    • @lobertosasakioficial
      @lobertosasakioficial  ปีที่แล้ว

      Olá!
      Se não tiver outros rendimentos, o contribuinte proprietário da empresa MEI só fica obrigado a declarar se o Lucro Distribuído na forma isenta for superior a R$40 mil reais.
      Mas é bom observar se não se enquadra e pelo menos um dos 8 itens de obrigatoriedade em 2923.
      Abraço

  • @maxxxtsantos
    @maxxxtsantos 4 ปีที่แล้ว +2

    Muito bom!! Parabéns pela aula.

  • @marcelopires8535
    @marcelopires8535 6 ปีที่แล้ว +2

    Aula excepcional

    • @LobertoSasaki
      @LobertoSasaki 6 ปีที่แล้ว

      Marcelo Pires
      Obrigado, meu amigo.
      Suas palavras me incentivam a continuar.
      Abraço forte

  • @PRHgeloseco
    @PRHgeloseco 2 ปีที่แล้ว +1

    Boa noite! Uma pequena empresa do simples nacional pode distribuir lucros acumulados, não distribuídos em vários anos, aos sócios com isenção de IRPF?

    • @lobertosasakioficial
      @lobertosasakioficial  2 ปีที่แล้ว

      Sim.

    • @PRHgeloseco
      @PRHgeloseco 2 ปีที่แล้ว

      @@lobertosasakioficial muito obrigado pelo retorno! Sucesso sempre! Abraço!

  • @winsdido
    @winsdido 6 ปีที่แล้ว +3

    Muito boa sua aula professor!!!

    • @LobertoSasaki
      @LobertoSasaki 6 ปีที่แล้ว +1

      Daniel Probst
      Obrigado, meu amigo.
      Suas palavras são um grande incentivo para eu continuar nessa jornada.
      Abraço forte

  • @helciobarros3817
    @helciobarros3817 5 ปีที่แล้ว +6

    Olha o vídeo é simplesmente maravilhoso, e como adquirir as apostilhas , estou assistindo aula 08 parte 06

    • @lobertosasakioficial
      @lobertosasakioficial  4 ปีที่แล้ว

      Olá, por favor, acesse natacursos.com.com
      Obrigado pela confiança

  • @alexandresilva5665
    @alexandresilva5665 3 ปีที่แล้ว +3

    Muito bom. Só que ainda me resta dúvida: a parcela do IRPJ a utilizar na dedução, é a soma que foi pago no DAS ou aplica a alíquota do anexo? Pois os valores divergem. Obrigado

    • @LobertoSasaki
      @LobertoSasaki 3 ปีที่แล้ว +2

      Sim, a soma do IRPJ dos DAS. Lá já está partilhado. É só somar os IRPJs.

    • @alexandresilva5665
      @alexandresilva5665 3 ปีที่แล้ว +1

      @@LobertoSasaki grato por responder. Eu aprendi fazendo pela alíquota do anexo, e assim transmiti de algumas empresas. Mas agora vou somar mesmo. Obg.

  • @francofernandesmachado5233
    @francofernandesmachado5233 4 ปีที่แล้ว +2

    Minha esposa é MEI e tenho declarado no IRPF como minha dependente. Deverei excluí-la como dependente do meu IRPF. OU dependerá do faturamento bruto?

    • @lobertosasakioficial
      @lobertosasakioficial  4 ปีที่แล้ว

      Quando vc a declara como dependente há que declarar também a renda dela.
      O ideal, quando ambos tem renda, geralmente, é declarar em separado.

    • @francofernandesmachado5233
      @francofernandesmachado5233 4 ปีที่แล้ว

      @@lobertosasakioficial obrigado, muitíssimo. Porém omiti informações. O CNPJ de MEI foi oriundo de uma ME. Desde a sua mutação não houve qualquer movimentação. Faturamento "zero". O MEI se manteve ativo, contudo sem faturamento ou compra alguma. Pergunto, o MEI(minha esposa dependente do meu IRPF), ainda terá que declarar o IRPF. E se caso for, isso irá impactar no resultado do meu IRPF de alguma forma?

  • @Sebastian.concurseiro
    @Sebastian.concurseiro 3 ปีที่แล้ว +3

    Professor como irei comprovar para o fisco essa contabilidade eu sendo do simples nacional? Através da ECD?

  • @valdelicemariaperalvasanto9621
    @valdelicemariaperalvasanto9621 4 ปีที่แล้ว +2

    Professor onde eu encontro o material dessa aula.

    • @lobertosasakioficial
      @lobertosasakioficial  4 ปีที่แล้ว

      Por favor, acesse o site do natacursos.com
      Obrigado pela confiança.

  • @lgmnogueira5306
    @lgmnogueira5306 3 ปีที่แล้ว

    Boa tarde, professor.
    Tem algum vídeo ensinando na prática a fazer essa distribuição de lucro no livro caixa?

  • @ailtonferraz5438
    @ailtonferraz5438 2 ปีที่แล้ว

    Significa que quando se escritura no livro diário x razão podemos declarar rendimentos isentos e não tributáveis até 300 mil Reais??

  • @jbatistaist
    @jbatistaist 5 ปีที่แล้ว +1

    Professor Loberto, bom dia.Caso haja distribuição antecipada de lucro mensalmente do simples nacional, sigo as mesmas regras de cálculo conf. vídeo acima ?

  • @joaosena2899
    @joaosena2899 3 ปีที่แล้ว

    Uma empresa tributada pelo simples nacional no regime de caixa deve considerar para o calculo a receita bruta anual de competencia ou de caixa?

  • @fernandooparente
    @fernandooparente 4 ปีที่แล้ว +1

    Professor sou empresário individual, simples nacional. Nessa aula o senhor fala que no pro-labore, somos isentos de inss. Meu contador fala que tenho que pagar 11% sobre o pro-labore. O que fazer? Obrigado

    • @lobertosasakioficial
      @lobertosasakioficial  4 ปีที่แล้ว +3

      Seu Contador está certo, é você quem está fazendo confusão. Veja, no vídeo eu disse que uma empresa do Simples Nacional, exceto do anexo IV da Resolução CGSN 140/2018, não paga INSS PATRONAL de 20% sobre o Pró-labore. Mas, se a empresa pagou Pró-labore ao sócio, deve-se descontar 11% sobre o qual, limitado ao teto, e recolher na Guia da Previdência Social(GPS).

  • @janailsonamorim5790
    @janailsonamorim5790 6 ปีที่แล้ว +2

    Professor se eu pego a tabela anexo III, terei de fato um valor de 4% IRPJ? Esta certo essa minha colocação? De acordo com a tabela? Veja e tire essa duvida por favor!

    • @LobertoSasaki
      @LobertoSasaki 5 ปีที่แล้ว

      Até o ano-calendário 2017, sim. Já a partir do ano-calendário 2018, exclui-se do Lucro Presumido o percentual de IRPJ que está incluso na alíquota efetiva.

  • @ateliedefestamarcelleguerr4248
    @ateliedefestamarcelleguerr4248 5 ปีที่แล้ว +1

    Professor boa noite eu tenho que alterar meu contrato social e especificar que vou fazer divisão de lucro mensal ??

    • @lobertosasakioficial
      @lobertosasakioficial  4 ปีที่แล้ว

      Quando não tiver essa previsão, a distribuição do Lucro aos sócios é na proporção da participação percentual no capital.

  • @clayton1440
    @clayton1440 3 ปีที่แล้ว

    O pro labore pode ser pago uma vez só ao ano?

  • @tiagodesouza1160
    @tiagodesouza1160 5 ปีที่แล้ว

    No campo 24 rendimentos isentos não tributáveis, para motorista de transp passageiros.. como preencher? Valor total da declaração ou eu pego só 40% do valor bruto e coloco no campo?

  • @joaomatheusarantes6452
    @joaomatheusarantes6452 4 ปีที่แล้ว

    E se eu quiser distribuir o valor total dos rendimentos como lucro? Ou seja, conforme exercício, distribuir os R$345000 para os sócios. Tem alguma lei ou regra que impede isso? Muito obrigado pela atenção e pelos vídeos.

  • @karlaoliveira5324
    @karlaoliveira5324 4 ปีที่แล้ว

    nesse livro caixa irpj no anexo 3 é 4% nao tem que diminuir porque ficou zerado

  • @eduardonetorn
    @eduardonetorn 5 ปีที่แล้ว +1

    Professor, em relação a diferença do faturamento anual e os rendimentos isentos, lança como valor recebido de PJ na Declaração ? A empresa do Simples não tem contabilidade.

  • @franciscaribeiro4542
    @franciscaribeiro4542 5 ปีที่แล้ว +2

    Se eu apurar em 31/12, através das demonstrações contábeis, posso distribuir todo no final do ano?????

    • @LobertoSasaki
      @LobertoSasaki 5 ปีที่แล้ว +1

      Sim. Quando o lucro apurado contabilmente for maior, pode-se distribuí-lo que é totalmente isento nos termos do artigo 10 da Lei 9.249/95.

  • @anizcontabilidade3629
    @anizcontabilidade3629 4 ปีที่แล้ว +2

    Excelente aula, muito didático, mas seguindo o exemplo citado, posso distribuir esse lucro, mesmo não declarando a DIRF? Não teria que ter declarado anteriormente esse valor na DIRF? Tenho essa dúvida?

    • @lobertosasakioficial
      @lobertosasakioficial  4 ปีที่แล้ว

      Não. Esse rendimento é isento. Portanto, não está sujeito à DIRF.