Хоть данному ролику уже 2 года,но он мне ох как пригодился. Я то думала,баг в программе какой-то. Ситуация была ровно такая, в приходной накладной в первоначальном варианте была ошибочная цена,потом я ее исправила,но в валовой отражалась неверная цифра.
Нет. И ждать не стоит. Никогда его не будет, если одна и та же номенклатура от разных поставщиков. В таком отчете вообще по идеалогии программы нет смысла, поскольку все в итоге усредняется. Если же номенклатуры всегда поставляются одними и теми же поставщиками, то в УНФ всегда можно было вытащить из номенклатуры поле основного поставщика (должно быть заполнено руками) и сгруппировать отчет по этому признаку.
Реально вылечить проблему когда в отчетах нулевая себестоимость из-за некорректных дат прихода и расхода номенклатуры, нужно обработка которая в конце рабочего дня будет анализировать ошибки с себестоимостью и исправлять даты и перепроводить документы. У вас есть решение? Закрытие месяца может решить проблему с нулевой себестоимостью если дата расходной накладной раньше чем приходной?
@@itsMIR Посмотрите наше видео по FIFO. Суть такая, что все равно внутри месяца себестоимость продаж будет средняя, а вот себестоимость конечного остатка будет из последних партий. Остаток на начало будет как одна входящая начальная партия.
здравствуйте. скажите пожалуйста, а где ввести себестоимость и как автоматически прописать отнятие комиссии банка при оплате по карте. в номенклатуре товара нашли только оптовую цену
Себестоимость формируется при отражении в учете факта покупки товара/материала. Рекомендуем ролик th-cam.com/video/_Rt0zQ-1MAI/w-d-xo.html Комиссия задается в справочнике эквайринговых терминалов.
Когда формируем данный отчет, то себестоимость доставки не выходит в отчете. Можно как то это изменить? Например есть реализация товаров на сумму 10000 руб. в них 1000 руб. доставка до покупателя, эта доставка нам обошлась например в 500 руб., а товар 5000 руб. Вот товар все показывает как надо, а доставку нет(( как то можно настроить отчеты чтобы видеть себестоимость доставки?
Дело не в отчете. По методологии, услуги не имеют себестоимости. Приобретенные услуги можно отразить в расходах на отдельном счете (статье расходов). Только работы имеют себестоимость. Есть возможность выкручиваться, оформляя доставку как работу или как товар. Но, если честно, все это связано с лишними действиями в программе (не удобно).
@@ItoneRu прошу прощения за тупой вопрос, но чтобы правильно посчитать прибыль каждый месяц, нужно сначала сделать закрытие месяца потом смотреть валовый прибыль по номенклатурам?
Ребята, вы реальные молодцы, настолько глубоко копаете. И простым доступным языком излагаете. Обязательно продолжайте выпуск видео.
Спасибо
Спасибо большое! Очень полезная информация!
Хоть данному ролику уже 2 года,но он мне ох как пригодился. Я то думала,баг в программе какой-то. Ситуация была ровно такая, в приходной накладной в первоначальном варианте была ошибочная цена,потом я ее исправила,но в валовой отражалась неверная цифра.
Отличный материал, спасибо!
Здравствуйте!
Как посмотреть валовую прибыль по поставщиках?
Т.е. посмотреть товары каких поставщиков мы продали.
Есть ли такой функционал в УНФ?
Есть механизм через партии. Он сложен, поскольку везде придется указывать партии товаров.
Добрый день. Подскажите, не появился ли отчет валовой прибыли по конкретному контрагенту-поставщику?
Нет. И ждать не стоит. Никогда его не будет, если одна и та же номенклатура от разных поставщиков.
В таком отчете вообще по идеалогии программы нет смысла, поскольку все в итоге усредняется.
Если же номенклатуры всегда поставляются одними и теми же поставщиками, то в УНФ всегда можно было вытащить из номенклатуры поле основного поставщика (должно быть заполнено руками) и сгруппировать отчет по этому признаку.
Реально вылечить проблему когда в отчетах нулевая себестоимость из-за некорректных дат прихода и расхода номенклатуры, нужно обработка которая в конце рабочего дня будет анализировать ошибки с себестоимостью и исправлять даты и перепроводить документы. У вас есть решение? Закрытие месяца может решить проблему с нулевой себестоимостью если дата расходной накладной раньше чем приходной?
Закрытие месяца все исправляет. Главное, чтобы товар пришел в этом же месяце
Может вопрос не по теме. Но себестоимость в валовой прибыли у одного товара разная.
Себестоимость 42.500, где то 42.500 где-то 43, 44
Вопрос в чем? УНФ усредняет внутри месяца себестоимость продаж. Всегда. Исключение - резервы, сделанные в предыдущих месяцах
@@ItoneRu благодарю
@@ItoneRu тогда лучше переходить на FIFO? Что посоветуете ?
@@itsMIR Посмотрите наше видео по FIFO. Суть такая, что все равно внутри месяца себестоимость продаж будет средняя, а вот себестоимость конечного остатка будет из последних партий. Остаток на начало будет как одна входящая начальная партия.
здравствуйте. скажите пожалуйста, а где ввести себестоимость и как автоматически прописать отнятие комиссии банка при оплате по карте. в номенклатуре товара нашли только оптовую цену
Себестоимость формируется при отражении в учете факта покупки товара/материала.
Рекомендуем ролик th-cam.com/video/_Rt0zQ-1MAI/w-d-xo.html
Комиссия задается в справочнике эквайринговых терминалов.
ITone (Айтон), да, спасибо большое. быстро ответили
Когда формируем данный отчет, то себестоимость доставки не выходит в отчете. Можно как то это изменить? Например есть реализация товаров на сумму 10000 руб. в них 1000 руб. доставка до покупателя, эта доставка нам обошлась например в 500 руб., а товар 5000 руб. Вот товар все показывает как надо, а доставку нет(( как то можно настроить отчеты чтобы видеть себестоимость доставки?
Дело не в отчете.
По методологии, услуги не имеют себестоимости.
Приобретенные услуги можно отразить в расходах на отдельном счете (статье расходов).
Только работы имеют себестоимость.
Есть возможность выкручиваться, оформляя доставку как работу или как товар. Но, если честно, все это связано с лишними действиями в программе (не удобно).
Айтон про 1С:Управление нашей фирмой и не только спасибо за быстрый ответ! Каким образом тогда лучше анализировать продажи с доставкой?
Если провести Возврат в другой день после продажи, то Возврат отображается в группировке в день продажи, а не в день возврата.
Это можно исправить?
Мы делали специальный отчет. Типовым - ни как :-(
Почему у меня в выручке показывает 138тыс за товар хотя оплачено только 40тыс в расходной накладной?
Потому что выручка (продажа, доход) - это отгрузка и не зависит от факта оплаты
@@ItoneRu прошу прощения за тупой вопрос, но чтобы правильно посчитать прибыль каждый месяц, нужно сначала сделать закрытие месяца потом смотреть валовый прибыль по номенклатурам?
@@ItoneRu понял, спасибо вам
@@itsMIR да, закрытие месяца ввжно делать, чтобы видеть корректную себестоимость и валовую прибыль
А если не закрывать месяц, а сделать перепроведение ?
В теории можно, но не рекомендую.
Могут быть косвенные затраты на себестоимость, которые рассчитываются только закрытием месяца, например.
Очень быстро рассказываете в моменте закрытия месяца
Три раза пересмотрел
В TH-cam есть опция замедления скорости.