Buenos días Pablo, acabo de ver tu video sobre intrasta el cual me aclara bastante los concepto para iniciar la presentación. Ruego me indiques como puedo obtener el fichero para realizar la presentación del modelo. Muchas gracias por su ayuda
Muchas gracias por el video quería hacer un par de consultas para ver si me puede ayudar: -Casi al final indicas que debe coincir el 349 con el Intrast pero a mi me dijeron que eso en no es necesario y en muchos casos imposible pero es un mal habitual de las gestorías el querer cuadrarlos. Como ejemplo si una mercancía me llega en Enero por temas de retraso en transporte y la factura la emitió el proveedor en Diciembre, en el Intrastat de Enero registrare el movimiento de mercancía pero la factura esta en Diciembre y por tanto en el 349 de un ejercicio diferente, seria correcto? -Cuando recibo una mercancía y en factura me incluyen los gastos de transporte, ese importe lo reparto entre el valor de la mercancía y se lo sumo como coste adicional dentro del valor estadístico? -Cuando recibo una mercancía la incluyo en el instrast por el valor al cual la recibo, pero en ocasiones ese precio esta mal debido a un error del fabricante que luego me envia una nota de crédito por la diferencia, lo correcto es presentar un declaración complementaria para reflejar el valor de coste correcto o no? Disculpa si me he extendido mucho, quizás mis consultas también puedan ayudar a aclarar dudas de otras personas que se hayan encontrado situaciones análogas y en mi experiencia es difícil encontrar gente que lo entienda y explique también como lo has hecho en este video, gracias.
Gracias a ti Miguel. Te contesto: - Efectivamente el Intrastat y el 349 no tienen por qué coincidir, ya que con el primero se informa de movimiento físico de mercancías y, con el segundo, hechos imponibles a efectos de IVA, aunque sí es cierto que deberían ser parecidos, salvo casos como el que comentas. - Lo correcto es únicamente incluir en el valor estadístico el precio de transporte hasta frontera (por tanto, del valor estadístico tendrías que excluir la parte del transporte que transcurre por España). - El fabricante debería emitirte factura rectificativa, no nota de crédito. Habría que ver si esta diferencia de precio habría que tratarla como un descuento (no se declara), o como una modificación de la operación. Saludos!
@@pabloroblesalvarez3764 ok, al final no ha hecho falta. Son tan pocos registros que se pueden hacer a mano en la pagina web de la aeat. Muchas gracias por el video y por el gesto. Saludos 🙋♂️
Buenos días!!! Una duda que me ha surgido. Le vendí a un cliente italiano una mercancía en agosto. En septiembre he realizado un abono por diferencia de peso, como puedo reflejar esa diferencia en el intrastat de septiembre. Gracias
@@pabloroblesalvarez3764 No hay movimiento de mercancía. Tan solo una factura de abono por la diferencia de peso. Entonces presento la declaración sin operaciones (no tengo ninguna más) ? Muchas gracias.
@@f.javierserranodominguez5438 Eso es, los descuentos no se declaran. Lo puedes comprobar en el INFORMA: www2.agenciatributaria.gob.es/ES13/S/IAFRIAFRIINF INTRASTAT/ÁMBITO TERRITORIAL, MOVIMIENTOS Y OPERACIONES/OPERACIONES QUE SE DEBEN DECLARAR/07. DEVOLUCIONES NOTAS DE CRÉDITO Y DESCUENTOS Saludos!
Muchas gracias, tus videos han sido una gran ayuda
Muchas gracias Samuel!
¡Muchas gracias! Ha sido de ayuda
Hola interesante y de mucha ayuda tu webinar, podrías enviarme por favor el fichero y el enlace para hacer pruebas.
Buenas! escríbeme a pablo_ra@live.com y te las envío. Saludos!
Buenos días Pablo, he visto tu taller sobre intrastat. Por favor me podrías decir donde puedo obtener el fichero para csv. Muchas gracias por tu ayuda
Muy buenas, me puedes escribir al mail que aparece al final del video y te las envío sin problema. Un saludo!
Buenas tardes, muy buen webinar. Habría forma de obtener la plantilla excel?
Hola guillle, si me escribes a pablo_ra@live.com te lo envío. Saludos!
Buenos días Pablo, acabo de ver tu video sobre intrasta el cual me aclara bastante los concepto para iniciar la presentación. Ruego me indiques como puedo obtener el fichero para realizar la presentación del modelo. Muchas gracias por su ayuda
Pablo gracias por todo el video muy útil, me podías pasar la plantilla CSV intrastat. Gracias
Buenas noches, escríbeme al mail de la última diapositiva y te lo envío encantado. Saludos,
Buenos dias! Cómo se puede obtener la plantilla Fichero CSV intrastat expediciones??? Gracias!
Hola Silvia! Si quieres envíame un mail y te la remito (última diapositiva de la presentación).Saludos!
Muchas gracias por el video quería hacer un par de consultas para ver si me puede ayudar:
-Casi al final indicas que debe coincir el 349 con el Intrast pero a mi me dijeron que eso en no es necesario y en muchos casos imposible pero es un mal habitual de las gestorías el querer cuadrarlos. Como ejemplo si una mercancía me llega en Enero por temas de retraso en transporte y la factura la emitió el proveedor en Diciembre, en el Intrastat de Enero registrare el movimiento de mercancía pero la factura esta en Diciembre y por tanto en el 349 de un ejercicio diferente, seria correcto?
-Cuando recibo una mercancía y en factura me incluyen los gastos de transporte, ese importe lo reparto entre el valor de la mercancía y se lo sumo como coste adicional dentro del valor estadístico?
-Cuando recibo una mercancía la incluyo en el instrast por el valor al cual la recibo, pero en ocasiones ese precio esta mal debido a un error del fabricante que luego me envia una nota de crédito por la diferencia, lo correcto es presentar un declaración complementaria para reflejar el valor de coste correcto o no?
Disculpa si me he extendido mucho, quizás mis consultas también puedan ayudar a aclarar dudas de otras personas que se hayan encontrado situaciones análogas y en mi experiencia es difícil encontrar gente que lo entienda y explique también como lo has hecho en este video, gracias.
Gracias a ti Miguel. Te contesto:
- Efectivamente el Intrastat y el 349 no tienen por qué coincidir, ya que con el primero se informa de movimiento físico de mercancías y, con el segundo, hechos imponibles a efectos de IVA, aunque sí es cierto que deberían ser parecidos, salvo casos como el que comentas.
- Lo correcto es únicamente incluir en el valor estadístico el precio de transporte hasta frontera (por tanto, del valor estadístico tendrías que excluir la parte del transporte que transcurre por España).
- El fabricante debería emitirte factura rectificativa, no nota de crédito. Habría que ver si esta diferencia de precio habría que tratarla como un descuento (no se declara), o como una modificación de la operación.
Saludos!
@@pabloroblesalvarez3764 Muchas gracias por tomarte el tiempo de contestar de forma tan detallada.
Buenas tardes !! muy bueno el video!! Por favor, ¿podría tener plantilla Fichero CSV intrastat expediciones?? gracias
Muy buenas Jose, te lo envío por correo, saludos!
Hola Pablo, donde podria descargar el excel?
Me gustan mucho tus videos.
gracias
Buenas Marc! Por favor, escríbeme un correo a pablo_ra@live.com y te lo envío encantado. Saludos!
@@pabloroblesalvarez3764 ok, al final no ha hecho falta. Son tan pocos registros que se pueden hacer a mano en la pagina web de la aeat. Muchas gracias por el video y por el gesto. Saludos 🙋♂️
Buenos días!!! Una duda que me ha surgido. Le vendí a un cliente italiano una mercancía en agosto. En septiembre he realizado un abono por diferencia de peso, como puedo reflejar esa diferencia en el intrastat de septiembre. Gracias
Buenas! Si no hay movimiento de mercancía, el descuento no se declara. Saludos!
@@pabloroblesalvarez3764 No hay movimiento de mercancía. Tan solo una factura de abono por la diferencia de peso. Entonces presento la declaración sin operaciones (no tengo ninguna más) ?
Muchas gracias.
@@f.javierserranodominguez5438 Eso es, los descuentos no se declaran. Lo puedes comprobar en el INFORMA:
www2.agenciatributaria.gob.es/ES13/S/IAFRIAFRIINF
INTRASTAT/ÁMBITO TERRITORIAL, MOVIMIENTOS Y OPERACIONES/OPERACIONES QUE SE DEBEN DECLARAR/07. DEVOLUCIONES NOTAS DE CRÉDITO Y DESCUENTOS
Saludos!
Y el acto de disconformidad cómo acaba ?? Se resumió en un minuto sin aclarar nada. Cuando es lo que más dudas genera
Buenos días Ana María. No entiendo tu pregunta. En Intrastat no hay acto de disconformidad. Saludos,
buenos dias Pablo, he visto tus videos y me han sido de mucha ayuda, te he enviado un correo por si me puedes enviar la plantilla, gracias de nuevo
Hola Eduardo, envíamelo mejor aquí: pablo_ra@live.com Ya no estoy trabajando en ese despacho y no atiendo a ese correo. Saludos!