Регистрация прочих операций в целях НДС в 1С

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 5 ธ.ค. 2020
  • В этом видео мы расскажем о том, как отложить НДС, и перенести его значений на тот период, когда нам необходимо его принять в зачет. Разбор частых ошибок, при формировании документа "Регистрация прочих операция в целях НДС"

ความคิดเห็น • 9

  • @aiskazbek1440
    @aiskazbek1440 ปีที่แล้ว +1

    Спасибо! Отлично объяснили!

    • @aiskazbek1440
      @aiskazbek1440 ปีที่แล้ว

      Ещё один вопрос. КТЖ выписывает ЭСФ, где услуги идут с ндс и без ндс. При заполнений 300 фно, услуги с ндс в 300.00.013 отражается, а в 300.00.015 не отражается, приходиться вручную корректировать. Как правильно отразить, чтоб система сама на автомате считала?! Подскажите пожалуйста!!!

  • @user-su1ko9yw1z
    @user-su1ko9yw1z 11 หลายเดือนก่อน +1

    Спасибо вам!

  • @asel_bolatbekovna81
    @asel_bolatbekovna81 ปีที่แล้ว

    Спасибо!

  • @CoolAs900
    @CoolAs900 4 หลายเดือนก่อน

    Подскажите, а если я уже провел эсф, создал СФ и Поступление. Можно просто создать Регистрация прочих операций или это не верный порядок будет?

  • @user-on4zs9ku1h
    @user-on4zs9ku1h 2 ปีที่แล้ว +1

    а если с посуп.с эсф делать, как будет порядок? эсф проводим , далее на оснований сф проводим, далее на оснований посуп тмз и выб.тип цен, оттуда выб. отложить ндс к зачету, далее на оснований делаем регистр прочих опер.по приоб. тмз. такая будет последовательность?

    • @ITSheffkz
      @ITSheffkz  2 ปีที่แล้ว +1

      в обратном порядке идут, на основании ЭСФ делают счет фактуру, только на основании счет фактуры необходимо сделать регистрацию прочих операций в целях НДС датой выписанной ЭСФ, а потом на основании регистрации сделать поступление ТМЦ и услуг датой оборота и признаком отложенного НДС.
      Программой предусмотрена такая возможность, главное не запутаться с датами и последовательностью

    • @ITSheffkz
      @ITSheffkz  2 ปีที่แล้ว

      @@NeyaPlayVideo При отражении «Поступлении ТМЦ и услуг» на основании «Регистрации прочих операция по приобретенным товарам в целях НДС», необходимо:
      1.Нажать «Дополнительно» в левом нижнем углу.
      2.Выбрать документ основания, указать необходимый вид поступления.
      3. Затем нажать создать поступление, указав необходимые данные в документе, после чего нажимаете выбрать документ.
      Ролик и вправду было бы нагляднее, но очень большая загруженность специалистов сейчас.

    • @CoolAs900
      @CoolAs900 4 หลายเดือนก่อน

      @@ITSheffkz Я не совсем понял , вот в видео вы соблюли порядок действий, но счета расчетов вы все равно вручную исправили ведь...