Добрый день. Нравится Ваш канал очень! Спасибо за Ваши видео. Скажите пжл.есть возможность от обратного сделать регистрацию? Т е от эсф и дальше? У меня магазины , вбивать каждое поступление не реально( т к на основании эсф делаю Поступление ТМЗ и услуг. Спасибо заранее!
Здравствуйте, посмотрев видео я поняла что не правильно сделала при проведении Поступление ТРУ ввела эл.счет фактуру , а нужно в регистрации прочих операции в целях НДС . Как быть? Как можно убрать ЭСФ в документе Поступлении ТРУ?
День добрый делаю в точности все как у вас, но у меня оборотка не закрывается ??? почему??? а так же возможно ли отложенный НДС проводить от обратного? ЭСФ-СФ-Поступление- регистр.?
Добрый вечер. Если в приходом документе сумма есть с НДС и без НДС, переходящий счф делать так же как показано в примере? Сумма оборота без НДС вся отразится в 300 за прошедший период, а НДС перейдет в отчёт следующего квартала? А если вносим в 4 квартал документы переходящие с 3 квартала без НДС, то не нужно оформлять эсф через прочие? Заносить как обычно, т.е. привязывать к поступлению?
Доброе утро! Если поставщик отправил ЭСФ 30.03.20 (как отгрузили, сразу), а вагон мы получили 04.04.20 , как правильно, какой датой я должна оприходовать товар, подскажите пожалуйста
@@kasscentre спасибо за ответ, но я имела в виду такую ситуацию: когда мы готовим 300-форму за 2 кв, и приходит дополнительная или исправленная эсф уже в 3 квартале, по обороту который произошёл во 2 квартале, мы учитываем эти изменения в 300 форме за 2 кв? Эсф то пришёл в 3 квартале.
Очень полезное видео! Круто что показываете проводки! Все таки проводки - это наше всё 😀
Спасибо! И, пожалуйста, продолжайте Ваши видео уроки!
Спасибо, но хотелось бы увидеть видео как отложить после того как привязали эсф, идёт задвоение сумм в сф.
Здравствуйте, а что будет если не нажал галочку ??
Огромное спасибо
Спасибо огромное!!!!
Спасибо большое, в вашем примере, Поступление 10.04. разве это конец квартала?
Добрый день. Нравится Ваш канал очень! Спасибо за Ваши видео.
Скажите пжл.есть возможность от обратного сделать регистрацию? Т е от эсф и дальше? У меня магазины , вбивать каждое поступление не реально( т к на основании эсф делаю Поступление ТМЗ и услуг. Спасибо заранее!
Добрый день конечно вы можете делать от обратного
@@kasscentre к счет-фактуре и регистрация и поступление получается в документе основания. Это будет верно? Спс.
Здравствуйте, посмотрев видео я поняла что не правильно сделала при проведении Поступление ТРУ ввела эл.счет фактуру , а нужно в регистрации прочих операции в целях НДС . Как быть? Как можно убрать ЭСФ в документе Поступлении ТРУ?
Добрый день. Открепить документ основании в СФ поступление и отразить документ основания Регистрация прочих операции.....
Хотел бы уточнить, каким числом нужно оприходовать поступление, по дате оборота или дате выписки?
По дате оборота.
Здравствуйте, услуги тоже можно отнести на отложенный НДС, например казактелеком, они всегда выписывают эсф в следующем месяце. Спасибо
Да на услуги тоже, отложенный НДС как раз для этого и нужен.
День добрый делаю в точности все как у вас, но у меня оборотка не закрывается ??? почему??? а так же возможно ли отложенный НДС проводить от обратного? ЭСФ-СФ-Поступление- регистр.?
У отложенного должно быть так ЭСФ-СФ-рег-поступление
th-cam.com/video/gWqmLYTmTgQ/w-d-xo.html
@@kasscentre Скажите пожалуйста а как потом подтянуть к поступлению счет фактуры? код ТЭНВД в ручную вносить?
получается когда поступление -регист-с\ф - эсф то в поступлении когда его открываешь счет фактуры не привязаны они привязаны к регсит..
Добрый вечер. Если в приходом документе сумма есть с НДС и без НДС, переходящий счф делать так же как показано в примере? Сумма оборота без НДС вся отразится в 300 за прошедший период, а НДС перейдет в отчёт следующего квартала? А если вносим в 4 квартал документы переходящие с 3 квартала без НДС, то не нужно оформлять эсф через прочие? Заносить как обычно, т.е. привязывать к поступлению?
Интересный вопрос разберем
Здравствуйте, а если прошляпил отложенный ндс сделать как быть ? Отсоединять Эсф и сделать отложенный ? Или нельзя так делать ?
Если вы так сделаете то вам придется сдавать допку по 300 форме, у вас поменяются цифры по 300 форме.
@@kasscentre спасибо огромное Значит ничего сделать нельзя пусть уже висит как провели без отложенного ???
Какую дату ставить в регистрации в целях НДС ,по эсф или по документу приходной накладной или АВР?
Дату устанавливаете по эсф
@@kasscentre конкретнее - дата выписки или дата оборота? Можно это сразу оговорить было в видео
Доброе утро! Если поставщик отправил ЭСФ 30.03.20 (как отгрузили, сразу), а вагон мы получили 04.04.20 , как правильно, какой датой я должна оприходовать товар, подскажите пожалуйста
Вы говорите про ИМПОРТ. Или внутри Казахстана получаете товар?
@@kasscentre по Казахстану
Если говорят про ЭСФ, то по Казахскому, конечно. Оприходуют по дате Оборота, т.е. по дате погрузки- 30.03.20
Здравствуйте, а если пришла дополнительная минусовая ЭСФ в 3 квартале, а оборот был во 2 квартале, тоже надо отложить НДС?
Нет дополнительная ЭСФ это процедура которая меняет сумму НДС в зачет, это другое. Отложенный НДС только по основной ЭСФ происходит.
@@kasscentre спасибо за ответ, но я имела в виду такую ситуацию: когда мы готовим 300-форму за 2 кв, и приходит дополнительная или исправленная эсф уже в 3 квартале, по обороту который произошёл во 2 квартале, мы учитываем эти изменения в 300 форме за 2 кв? Эсф то пришёл в 3 квартале.
@@assel678 Да вам придется пересдать 300 за 2 квартал так как дополнительная редактирует оборот 2 квартала.
@@kasscentre Благодарю за ответ.
Пример неудачный
Можно вопрос?!
Как нужно в 1 С сделать реализацию по ндс и эсф?! Можно тоже видеоурок
Ваше принято к рассмотрению. Спасибо.
@@kasscentre а когда можно увидеть видеоурок?!