Teker teker hemde farklı renk kalemle yazmak, tane tane anlatmak. Nasıl üşenmiyorsunuz? Helal olsun, emeğinize sağlık hocam. İşini sevmek böyle bir şey olsa gerek...
Hocam sizi tanımadan çok sevdim bana muhasebeyi sevdirdiğiniz için ne kadar teşekkür etsem az, inşallah ilerde akademisyen olduğumda sizin gibi bir öğretmen olmayı temenni ediyorum Allah razı olsun sizden❤️
SİZE SÖYLEYECEĞİM TEK BİRŞEY VAR. BU YAPTIĞINIZ İYİLİK PAHA BİÇİLEMEZ. SİZE BU İYİLİĞİNİZİN KARŞILIĞINI MADDİ OLARAK VEREMEKSE MANEN ÇOK HAYIR DUASINA KONU OLUYORSUNUZ. SAYGILAR VE TEŞEKKÜRLER
Hocam elinize sağlık. Soru işareti olarak kalan kısım eğer bu 400 lü uzun vade borçları her yıl sonu vadesinde ödeseydi son yıl nasıl olacaktı? Teşekkürler 303 hesap nasıl çalışacaktı?
hocam acil 3 tane sorumu cevaplayıp gönderirmisiniz A işletmesi 03.09..2022 tarihinde %18 kdv dahil 59000 tutarında ticari malı 19000 tl nakit, kalan kısmı ise veresiye olarak satın alınmıştır.yevmiye kaydını yapınız A işletmesi 10.04.2022 tarihinde 500.000tl (%10 kdv hariç olmak üzere) bir taşıt almış ve karşılığında kısa vadeli banka kredisi kullanmıştır. yevmiye kaydını yapınız A işletmesi 10.04.2022 de kullandığı 550.000 kısa vadeli banka kredisini 10.08.2022de 20.000 tl faizi birlikte nakten ödemiştir.
+Ronaldo nazario işletmenin borcundan dolayı kur artarsa ve zararı olur. Bu zarar, kambiyo zararı olamaz. Çünkü parası olsaydı borç almazdı ve kur zararı olmayacaktı.. Bu sebeple borçlanmanın gideri yani finansman gideridir ;)
Hocam lütfen cevap verin!! Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynak diye ayırdık, tanımını yaptık, örnekler çözdük. AMA NEDEN KISA VE UZUN DİYE AYIRIYORUZ??? (Takıldım buna)
İşletmenin borçları likiditesini doğrudan etkiler.bu sebeple borcun kaydında vade önemlidir. 1 yıl ve daha kısa olan vadeli borcu 3 grubunda, 1 yıldan daha uzun olan vadeli borcu 4 grubunda bilançoda göstermeliyiz. Sonuç olarak vadesi gelen borcu takip edip ödemesini ona göre yapmalıdır.
Bir dönemin 31.12 bilançosu ertesi dönemin 01.01 bilançosudur. Bu sebeple aktarım kayıtlarını envanterde yani yıl sonunda yapmalıyız ki ertesi yılın başında bilançoda yerini alsın:)
HOCAM DUA EDİLESE BİR VIDEO YAPMISSINIZ AMA İNSANOĞLUNA NE YAPSAN ÇOMAK SOKMAYA ÇABA HARCIYOR SİZ O TARZ İNSALARA BAKARAK BİZLERİ VIDEOLARINIZDAN MAHRUM BIRAKMAYIN ÇOK GÜZEL ANLATMIŞSINIZ EMEĞİNİZ İÇİN TEŞŞEKÜR EDERİM
1 yılı 365 gün olarak dikkate alıp 36500 den işlem yapıyor hocanız. siz dersiniz için 36500 alın :) Ayırca Kpss sınavında bu rakamı 36000 olarak da görebilirsiniz. yani değişebiliyor.
MERHABA öyle gezinirken izleyi verdim de, burda yanlışlık yapılmış dönemsellik gereğine göre kayıt atmışsınız anlaşılan, peki güzel ama siz 31.12.2006 yılının sonunda parayı tahsil etmiş gibi 381 çalıştırmıssınız yine bu yanlış uygulamadır. 31.12 de konunun başında gerçi belirtmişsiniz 481 nolu hesap 381 nolu hesapla virman yapılması gerekirdi önemli bir kayıttır bu yani; şimdiden bunu soracak arkadaslara hitaben ben yazıyım dedim ; 31.12 de 780- (B) 1.500 381-(A) 1.500 TEKRAR 31.12 DE ATILACAK SON DÖNEM KAYDI VİRMANLANIR 381- (B) 6.000 481- (A) 6.000 31.01.2007 de ; 780-(B) 1.500 381- (A) 1.500 SONRA 28.02.2017 KAYDI 300-(B) 381-(B) 780-(B) 102-(A) DİP NOT: 50.000 100.00 GİBİ BÜYÜK DEĞERLER MUHASEBE MANTIĞINCA KASADAN YAPILMAZ BANKADAN YAPILIR BU DA AYRI BİR YANLIŞTIR. SONRA MALİYE VE DENETİMCİLERLE UĞRAŞIR DURURSUNUZ 331 DE DENETİME GİRER DIŞARDAN GAYRİ RESMİ PARA TRANFERİ MUAMELESİNDEN CEZA YERSİNİZ İYİ ÇALIŞMALAR KOLAY GELSİN HOCAM :)
Merhaba, hata bulmak veya bildiğinizi göstermek için baya uğraşmışsınız hiçte gezinirken izlenmiş gibi değil 😂 Her neyse.... Doğru sandığınız her cümle için yazılacak çok şey var ama " 31.12.2006 yılının sonunda parayı tahsil etmiş gibi 381 çalıştırmıssınız" cümlenizi okuduktan sonra vazgeçtim 😏 Size iyi gezmeler 🤣🤣
Teker teker hemde farklı renk kalemle yazmak, tane tane anlatmak. Nasıl üşenmiyorsunuz? Helal olsun, emeğinize sağlık hocam. İşini sevmek böyle bir şey olsa gerek...
öğrenmek isteyen için bulunmaz bir fırsat, paylaştığınız için sonsuz teşekkürler..Allah sizden razı olsun..
Anlatiminiz cok guzel ve akılda kalici cok tesekkurler 🌼🌼
Emeginize saglik ,cok guzel yalin bir anlatim, tum kayitlarinizi tekrar tekrar izliyorum,insallah yeni videolarda cekersiniz,cok tesekkur ederim.
Güzel anlatıyorsunuz..Tebrik ve teşekkür ederim.
emeğiniz için teşekkürler aöf için genel muhasebe 2 konuları hangisi oluyo acaba ?
Hocam elinize ağzınıza zihninize sağlık ön muhasebe kursuna gidiyorum ve çok zorlanıyorum çok detaylı anlatmışsınız teşekkürler, Allah razı olsun ✨
hocam biz teşekkür ederiz emeğinize sağlık muhteşem olmuş
Hocam sizi tanımadan çok sevdim bana muhasebeyi sevdirdiğiniz için ne kadar teşekkür etsem az, inşallah ilerde akademisyen olduğumda sizin gibi bir öğretmen olmayı temenni ediyorum Allah razı olsun sizden❤️
Teşekkürler. Güzel anlatım. Keşke 720p izleme şansımızda olsaydı. şu ana kadar birkaç tane 720p ye denk geldim. Diğerleri en fazla 480p
Hocamin anlatamadigini yaptiniz helal hocam sizr
Emeğinize sağlık hanimefendi gracias !
Elinize sağlık, çok teşekkürler :)
Hocam selamlar, Satıştan iade ve alıştan iade videolarınız yok mu acaba erişemiyorum
SİZE SÖYLEYECEĞİM TEK BİRŞEY VAR. BU YAPTIĞINIZ İYİLİK PAHA BİÇİLEMEZ. SİZE BU İYİLİĞİNİZİN KARŞILIĞINI MADDİ OLARAK VEREMEKSE MANEN ÇOK HAYIR DUASINA KONU OLUYORSUNUZ.
SAYGILAR VE TEŞEKKÜRLER
Hocam elinize sağlık. Soru işareti olarak kalan kısım eğer bu 400 lü uzun vade borçları her yıl sonu vadesinde ödeseydi son yıl nasıl olacaktı? Teşekkürler 303 hesap nasıl çalışacaktı?
hocam acil 3 tane sorumu cevaplayıp gönderirmisiniz
A işletmesi 03.09..2022 tarihinde %18 kdv dahil 59000 tutarında ticari malı 19000 tl nakit, kalan kısmı ise veresiye olarak satın alınmıştır.yevmiye kaydını yapınız
A işletmesi 10.04.2022 tarihinde 500.000tl (%10 kdv hariç olmak üzere) bir taşıt almış ve karşılığında kısa vadeli banka kredisi kullanmıştır. yevmiye kaydını yapınız
A işletmesi 10.04.2022 de kullandığı 550.000 kısa vadeli banka kredisini 10.08.2022de 20.000 tl faizi birlikte nakten ödemiştir.
teşekkürler
Hocam kurdan kaynaklı zarar kambiyo zararına aktarılmayacak mı siz finansman giderlerine yazdiniz
+Ronaldo nazario işletmenin borcundan dolayı kur artarsa ve zararı olur. Bu zarar, kambiyo zararı olamaz. Çünkü parası olsaydı borç almazdı ve kur zararı olmayacaktı.. Bu sebeple borçlanmanın gideri yani finansman gideridir ;)
Mevzu Muhasebe sağolun hocam bir soru kafamı karıştırdı ondan sordum 😊
Abla sizden bi ricada bulunucam derslerinizfe biraz daha büyük yazmaya gayret edermisiniz teşekkürler
tamamdır:) daha büyük yazmaya çalışacağım.
Hocam lütfen cevap verin!!
Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynak diye ayırdık, tanımını yaptık, örnekler çözdük. AMA NEDEN KISA VE UZUN DİYE AYIRIYORUZ??? (Takıldım buna)
İşletmenin borçları likiditesini doğrudan etkiler.bu sebeple borcun kaydında vade önemlidir. 1 yıl ve daha kısa olan vadeli borcu 3 grubunda, 1 yıldan daha uzun olan vadeli borcu 4 grubunda bilançoda göstermeliyiz. Sonuç olarak vadesi gelen borcu takip edip ödemesini ona göre yapmalıdır.
400/303 virmanını her yılın başında o yıla ait kredi ödeme tutarları kadar yapmamız gerekmiyor mu
Bir dönemin 31.12 bilançosu ertesi dönemin 01.01 bilançosudur. Bu sebeple aktarım kayıtlarını envanterde yani yıl sonunda yapmalıyız ki ertesi yılın başında bilançoda yerini alsın:)
HOCAM DUA EDİLESE BİR VIDEO YAPMISSINIZ AMA İNSANOĞLUNA NE YAPSAN ÇOMAK SOKMAYA ÇABA HARCIYOR SİZ O TARZ İNSALARA BAKARAK BİZLERİ VIDEOLARINIZDAN MAHRUM BIRAKMAYIN ÇOK GÜZEL ANLATMIŞSINIZ EMEĞİNİZ İÇİN TEŞŞEKÜR EDERİM
Teşekkürler hocam. Bizim hoca neden 36500'e bölüyor
Bir yılı 360 gün olarak dikkate alırsanız 36000.
365 gün olarak dikkate alırsanız 36500 olur :)
@@mevzumuhasebe Hocam 36500 sabit düruyor, Anapara×faiz oranı×verilen gün bölü 36500. 36500 hiç değişmiyor dedi...
1 yılı 365 gün olarak dikkate alıp 36500 den işlem yapıyor hocanız. siz dersiniz için 36500 alın :) Ayırca Kpss sınavında bu rakamı 36000 olarak da görebilirsiniz. yani değişebiliyor.
@@mevzumuhasebe Hocam çok teşekkür ederim, şu an sınavdan çıkıyorum bu soru gelmedi. Sizin anlattığınız konulardan bakıp ta geçtim Allah razı olsun 😘
Muhasebenin Kraliçesi Mevzu Muhasebe
MERHABA öyle gezinirken izleyi verdim de, burda yanlışlık yapılmış dönemsellik gereğine göre kayıt atmışsınız anlaşılan, peki güzel
ama siz 31.12.2006 yılının sonunda parayı tahsil etmiş gibi 381 çalıştırmıssınız yine bu yanlış uygulamadır.
31.12 de konunun başında gerçi belirtmişsiniz 481 nolu hesap 381 nolu hesapla virman yapılması gerekirdi önemli bir kayıttır bu
yani; şimdiden bunu soracak arkadaslara hitaben ben yazıyım dedim ;
31.12 de
780- (B) 1.500
381-(A) 1.500
TEKRAR 31.12 DE ATILACAK SON DÖNEM KAYDI VİRMANLANIR
381- (B) 6.000
481- (A) 6.000
31.01.2007 de ;
780-(B) 1.500
381- (A) 1.500
SONRA 28.02.2017 KAYDI
300-(B)
381-(B)
780-(B)
102-(A)
DİP NOT: 50.000 100.00 GİBİ BÜYÜK DEĞERLER MUHASEBE MANTIĞINCA KASADAN YAPILMAZ BANKADAN YAPILIR BU DA AYRI BİR YANLIŞTIR. SONRA MALİYE VE DENETİMCİLERLE UĞRAŞIR DURURSUNUZ 331 DE DENETİME GİRER DIŞARDAN GAYRİ RESMİ PARA TRANFERİ MUAMELESİNDEN CEZA YERSİNİZ İYİ ÇALIŞMALAR KOLAY GELSİN HOCAM :)
Merhaba, hata bulmak veya bildiğinizi göstermek için baya uğraşmışsınız hiçte gezinirken izlenmiş gibi değil 😂 Her neyse....
Doğru sandığınız her cümle için yazılacak çok şey var ama " 31.12.2006 yılının sonunda parayı tahsil etmiş gibi 381 çalıştırmıssınız" cümlenizi okuduktan sonra vazgeçtim 😏
Size iyi gezmeler 🤣🤣
Mevzu Muhasebe sen benim hocamdın :)