Вебинар «Настраиваем управленческий план счетов в 1С:УНФ»
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 4 ม.ค. 2025
- В программе:
Насколько важен код счета и что такое тип счета;
Переносятся ли счета учета из «1С:Управление нашей фирмой» в «1С:Бухгалтерию»;
Прямые и косвенные затраты в производстве, варианты заведения косвенных затрат и какими документами их отражать;
Способы распределения расходов, какие есть в программе и как они работают;
Аналитика учета доходов и расходов;
В каких справочниках можно настроить счета учета «по умолчанию» и где это действительно полезно;
Отчеты, в которых можно увидеть Доходы и расходы по отгрузке, распределение косвенных и прямых затрат, оборотно-сальдовую ведомость.
Смотрите первый вебинар из этой серии - Управленческий учет. Ведите бизнес на основе реальных цифр: • Вебинар «Управленчески...
-----------------------------------------------------------------------------------------------
© ООО «Центр сопровождения» (г. Екатеринбург)
Официальный сайт: sopr1c.ru
Наша группа ВКонтакте: ekateri...
Канал в Telegram: t.me/asp_1c
Огромная благодарность Наталье. Структурно, понятно. Как мне многое стало понятно. Мега полезный вебинар.
Наталья такая молодец. Так классно объясняет. Наконец-то нашла то, что нужно. Спасибо!!!
Огромное спасибо за оценку)
Наталья! Спасибо! Очень помогли разобраться!
Семинар был очень полезен, кое-что для себя взял на вооружение. В своё время приходилось тоже записывать видео для клиентов, где подробно разбирал каждый счёт учёта в Плане счетов УНФ и как его настраивать.
Спасибо! Понятно и просто.
Благодарим за обратную связь. Рады будем видеть вас на нашем новом вебинаре 26 августа «План-факт в 1С:Управление нашей фирмой. Бюджет под контролем»: sopr1c.ru/events/plan_fakt_v_1s_upravlenie_nashey_firmoy_byudzhet_pod_kontrolem/
Супер! Большое спасибо! А еще, вы очень красивая!
Программа УНФ, кстати, визуально тоже достаточно красивая.😃
Обработка кожи перед раскроем сторонней организацией это скорее всего давальческая переработка (передача материалов в переработку и отчет переработчика)а не услуги отдельным документом
Здравствуйте, если осталось незавершенное производство, как настроить списание общепроизводственных расходов, чтобы распределилось и на готовую продукцию, и на незавершенке осталось?
Благодарю за вебинар, а вот вопрос - почему кнопки попали в заказ поставщику, если они были?
при вводе начальных остатков как поставить на учет сертификаты на продукцию, точнее их стоимость, чтобы потом распределить на себестоимость продукции?
Спасибо Большое! Когда ещё планируете вебинар по УНФ?
Вышел новый вебинар по работе с резервами в УНФ. Если у вас уже включен функционал Резервирование, или вы планируете его включить, то вам будет полезен данный вебинар. Вы можете его посмотреть по ссылке: th-cam.com/video/FGmSPXILzCI/w-d-xo.html
Добрый день,Наталья, если я произвела в мае например и отгрузила продукцию в июне, дальше хочу распределить аренду цеха на себестоимость выпуска мая, используя 20 счет на объем выпуска, не имеет значения,что товар уже отгрцжен верно?программа все равно ссумирует выпуск и на него распределит.
Тогда зачем использовать 25 счет, если большую часть можно на 20 счете распределять , или в каких случаях прямо обязательно 25 использовать?
25 счёт потом (именно в вашем примере) потом распределится, но в аналитике себестоимости будет виден как строка "Косвенные расходы", в котором будут и другие косвенные котловым методом. А если помещать на 20, то потом будет чётко видно в себестоимости - "Аренда"
Здравствуйте, почему нельзя менять тип счета у предопределенного счета? Например, изменить на Группу счетов. Есть какое-то объяснение, кроме того, что это нельзя делать и точка?:)
Потому что вся методология учёта в программе построена в соответствии со смыслами дефолтных настроек и если вы что-то будете менять, то вы достаточно глубоко должны понимать как изменение этой настройки приведёт к изменению в движениях внутренних регистров и как это отразится потом на отчётах. Если этого нет и нет квалифицированного консультанта, то настройки по умолчанию лучше вообще не трогать и работать исключительно по инструкции, без самодеятельности.
Есть ли возможность вести забалансовый учет в УНФ?
А что конкретно вы хотите видеть за балансом: ответ. хранение, комиссия, переработка, списанную малоценку, которую используете? В УНФ как таковых забалансовых счетов как в Бухгалтерии нет, но есть специальные регистры, которые хранят информацию о товарах, которые не наши или которые списаны, но используются, для учета этих товаров есть определенные документы и отчеты.
Понятно первые 30 минут, дальше нить теряется, и просто каша. Для управленца (не бухгалтера) это осмыслить сложно. При условии, что мне надо настроить управленческий учет не точно так, как в примере на видео, то систему (алгоритм) понять невозможно. Как-то надо разделить, структурировать подачу материала.
Анна, здравствуйте! Могу объяснить, что непонятно. Дайте знать.
Добрый день! Тема не простая, а времени вебинара не так много, поэтому хотелось рассказать все и сразу) Возможно, нужно было разделить настройку счетов на 2 полноценных вебинара для более структурированной подачи. Спасибо за обратную связь, учтем ваши пожелания при подготовке к следующему вебинару.
Получается вообще предопределённые элементы лучше не трогать. Не так давно был эпизод, когда пользователь изменил Предопределённый элемент справочника Организации. Была Наша организация, а человек её переименовал в ИП..... При очередном обновлении организация стала снова называться Наша организация и некотгрые её реквизиты очистились.
Да, если нет глубоко понимания как отразятся ваши изменения на логике, изначально заложенной в программу, то лучше не лезть. Плана счетов это касается прежде всего. Там малейшая ошибка и управленческий Баланс там вообще никогда не сойдётся.
начинаем работать в этой программе . и я бухгалтер. поэтому вообще пока не могу понять, как можно что-то анализировать по каким-то отчетам и как не обращать внимание на ОСВ, т.к. на основании ОСВ в бух.учете сразу можно понять, все ли корректно по итогам месяца закрылось и разнеслось, т.к. какая-то ошибка всегда где-то "вылезет" на каком-то счете и баланс не сойдется ....а как это понять исключительно на отчетах, не понимаю....может со временем конечно пойму, но пока не понимаю....
Здесь тоже есть "Управленческий баланс" как отчёт, который можно формировать в любой момент и если были косяки в Плане счетов или их расстановке, то в Балансе тут же не будет равенства активов и пассивов.
не совсем понятно почему не сделать в регистрах проводки цифрами , в чем проблема....
Видимо, хотели максимально уйти от наследия бухгалтерии, чтобы вроде облегчить задачу пользователю, среди которых, судя по позиционированию продукта, компания 1С видит, прежде всего, не бухгалтеров, а предпринимателей, менеджеров, и т.д. В итоге, те всё так ж не понимают теперь уже регистров, а бухгалтера, если сунутся в УНФ не видят знакомых и понятных только им проводок.😅