ijin bertanya, kalau pakai sistem Gross Up, sementara di template impor A1 tahunan tidak ada kolom pilihan Gross Up atau tidak nya.... kalau di bupot masa ada pilihanya...mohon pencerahan.... apakah bs tetap menggunakan template impor A1 yang ada di DJP atau harus manual satu persatu di djp tanpa menginpor...
A1 Tahunan dikhususkan utk pegawai, Non pegawai, maka tetap dibuatkan bupot setiap bulannya saat perusahaan memanfaatkan pihak ke 3 selain pegawai sendiri
Apakah pembetulan masa maret dll apabila ada kryawn resign, bisa langsung di djp nya. Kita buka masa maret. Edit karyawan yg resign nya? Tanpa harus tarik data buat A1 dari menu impor?
bisa, prosesnya sama persis. hanya saja mereka A1 tahunan di masa terjadi karyawan resign. cba manual buat A1 nya. supaya lebih memahami proses A1 tahunan bagaimana dibuat.
Kalau ada karyawan yang resign sebelum desember kan sudah kita laporkan A1 untuk karyawan resignnya, apakah kita laporkan juga tahunan nya pak? Seharusnya tidak kan ya karna sudah dilaporkan saat ybs resign
kalau A1 karyawan statusnya kurang bayar berarti nanti saat karyawan melaporkan spt pribadi 1770S statusnya jg kurang bayar bukan nihil? kalau kurang bayar di1770S apakah diminta memasukkan ntpn?
@@nurw5316 kurang byar jika A1 sudah benar, maka di spt op, nihil dengan catatan pegawai hanya memiliki 1 sumber penghasilan dr tempat saat ini bekerja.
Ijin bertanya pak, apabila karyawan yang sudah resign sudah dibuatkan bupot A1 di bulan dia resign, apakah dibulan desember dibuatkan lagi bupot A1 pak ? terimakasih pak
tidak di hapus bu, karena nti saat buat A1 tahunan ada proses penarikan bupot bulanan dari nilai pph 21 terbayar. kalo di hapus harus posting ulang pembetulan dulu supaya data yg disebut diatas bisa benar.
pak izin bertanya, kalo untuk pegawai tidak tetap dan tenaga ahli di masa desember itu dilapor nya berarti menggunakan skema impor bulanan yang khusus perhitungan TER?
Ijin tanya pak , saya ada lebih bayar dari beberapa masa pajak.. apakah bisa semuanya di kompensasi ke masa Desember? Bukan ke masa pajak berikutnya , karena saya pembetulan nya baru bulan Desember ini atas masa pajak Januari, Februari , April dan Juni
pak mau bertanya, jika dia masuk di pertengahan tahun misal juni sampai desember seperti apa mekanisme pelaporan A1 nya? apakah seperti karyawan yang januari-desember diimpor memakai bulan desember?
@@pejuangdaytradingpak mohon maaf izin tanya terkait karyawan yg masuk pertengahan tahun, misal karyawan masuk bulan sept sampai desember, untuk pengisian data gaji di kolum bagian joint monthnya saya isi bulan september dan end monthnya saya isi bulan desember, tapi kenapa di sheet skema A1nya di kolum masa penghasilan akhir munculnya akumulasi bulannya ya pak? Muncul di kolum masa penghasilannya angka 4 bulan 🙏🏻 saya pakai excel yg dari telegram teman pajak pak
saya sudah ikuti cara yg bapak tunjukan di video ini, ada karyawan resign di april dan mei dan ada lebih bayar katakanlah sejumlah 100rb yg di kompensasikan ke desember 2024...saat di spt masa desember ada kurang bayar dari karyawan yg blm resign katakanlah sejumlah 1 juta,....nah seperti yg di video ini... di spt masa desember, saya input yg lebih bayar di april dan mei sebesar 100rb sehingga spt masa desember ( masih draft ) menjadi kurang bayar 900rb....tapi saat saya cetak idbilling tagihan kurang bayarnya sebesar 1juta...kalau seperti ini bagaimana ya pak? terimakasih
mas sptnya untuk lebih bayar yg di bulan april dan mei 2024 sebesar 100rb itu harus di PBK ke bulan desember setelah proses pembetulan SPT Mei dan April tsb, karena di bulan Mei dan April tsb sepertinya perusahaan ada pembayaran pajak PPh21 (bukan Nihil) yang mana mereka mengeluarkan ebilling dan bukti bayar, sehingga masuk ke dalam syarat melakukan PBK atas lebih bayar. Karena di saya juga case ini menjadi kendala, skrg sedang mencobakan mengajukan pemindahan buku untuk bulan yg dilakukan pembetulan SPT dari yang tadinya kurang bayar menjadi lebih bayar. Jadi yg di desember saya menerbitkan e billing manual sebesar kurang bayar yg sudah dikurangi kompensasi bulan yang dilakukan pembetulan + PBK dari bulan yang dilakukan pembetulan lebih bayar.
@@hanifahandini6114 kalo PBK akan lama, proses lebih mudahnya adalah kompensasikan ke masa pajak berikutnya yg akan timbul kurang bayar. ( menjadi pengurang )
@@pejuangdaytrading sudah dikompensasikan ke bulan Desember pak, dan sudah menjadi pengurang di SPTnya, namun kendalanya di e billing itu tercetaknya ttp tertagih sesuai nominal SPT sblm dikurangi kompensasi, jadi mau gak mau ttp harus PBK agar tagihannya terbayar semua. Saya sudah refresh berkali2 dan edit SPT Masa Desember lalu posting ulang, ttp saja yg masuk di tagihannya sebesar nominal sblm dikurangi kompensasinya.
ijin bertanya, kalau pakai sistem Gross Up, sementara di template impor A1 tahunan tidak ada kolom pilihan Gross Up atau tidak nya.... kalau di bupot masa ada pilihanya...mohon pencerahan.... apakah bs tetap menggunakan template impor A1 yang ada di DJP atau harus manual satu persatu di djp tanpa menginpor...
bagaimana jika kryawan, awal masuk bulan februari 2024 dan keluar 2024 apa nama file untuk impor tersebut di djp tersebut?
pak, mau tanya kalau untuk bukan pegawai lainnya, bagaimana yah untuk desembernya, apakah juga di buatkan A1 nya?
A1 Tahunan dikhususkan utk pegawai, Non pegawai, maka tetap dibuatkan bupot setiap bulannya saat perusahaan memanfaatkan pihak ke 3 selain pegawai sendiri
Pak misalnya ada lebih bayar dan ada kurang bayar. Dan utk buat billingnya bagaimana ya pak?
bisa buat manual saja, dari menu pembayaran DJP online. utk memasukan nilai PPh 21 seharusnya terutang.
Apakah pembetulan masa maret dll apabila ada kryawn resign, bisa langsung di djp nya. Kita buka masa maret. Edit karyawan yg resign nya? Tanpa harus tarik data buat A1 dari menu impor?
bisa, prosesnya sama persis. hanya saja mereka A1 tahunan di masa terjadi karyawan resign. cba manual buat A1 nya. supaya lebih memahami proses A1 tahunan bagaimana dibuat.
Kalau ada karyawan yang resign sebelum desember kan sudah kita laporkan A1 untuk karyawan resignnya, apakah kita laporkan juga tahunan nya pak? Seharusnya tidak kan ya karna sudah dilaporkan saat ybs resign
jika sudah posting pembetulan saat A1 Tahunan dibuat, maka otomatis terlapor di masa pajak A1 tahunan karyawan resign itu dibuat.
Pak djp sedang macet total, sudah import dan sukses validasi tapi pas dicek ternyata ada kesalahan bisa dihapus draft nya atau tidak ya pak??
@@lenakartika3527 utk hapus draft A1 bisa dilakukan selama belum di laporkan utk masa 12 202r
@pejuangdaytrading dimenu apa ya pak? draft yg saya maksud letaknya dibawah setelah proses import dibagian tahunan
pak mau tanya kalau pegawai tidak tetap, dimasa desember 2024, apakah tetap dibuatkan ebupot?
tetap dibuat, yg tidak dibuat hanya masa des 24, bisa dicoba, nti ada pop up window, kalo tidak boleh buat bulanan Des, utk pegawai tetap
kalau A1 karyawan statusnya kurang bayar berarti nanti saat karyawan melaporkan spt pribadi 1770S statusnya jg kurang bayar bukan nihil? kalau kurang bayar di1770S apakah diminta memasukkan ntpn?
@@nurw5316 kurang byar jika A1 sudah benar, maka di spt op, nihil dengan catatan pegawai hanya memiliki 1 sumber penghasilan dr tempat saat ini bekerja.
Pak yang bupot A1 nya yang resgin juga diikutkan kan di masa desember kak
@@danungdanung5012 tergantung resign nya di bulan apa ya
Ijin bertanya pak, apabila karyawan yang sudah resign sudah dibuatkan bupot A1 di bulan dia resign, apakah dibulan desember dibuatkan lagi bupot A1 pak ? terimakasih pak
Tidak perlu, pastikan jika sudah dibuatkan A1 Tahunan, posting pembetulan utk mengakui A1 Tahunan karyawan resign. dan dilaporkan pembetulan tersebut.
UntukTgl tahunan /pemotongan berarti di Isi bulan Januari sampai desember 01-12-2024 iya kan kak?
@@nuruldiyah9917 boleh, kalo saya biasa di akhir bulan nya
Pak untuk pembetulannya yang TER bulanan karyawan resign tersebut tidak di hapus dulu?
tidak di hapus bu, karena nti saat buat A1 tahunan ada proses penarikan bupot bulanan dari nilai pph 21 terbayar. kalo di hapus harus posting ulang pembetulan dulu supaya data yg disebut diatas bisa benar.
Pak klo ada karyawan yg masuk di okt , bgmna ya?
sama, proses pembuatan A1, bulan awal adalah Oktober bulan akhir Desember. pilih setahun
@@pejuangdaytrading dan untuk pegawai tidak tetap, gaperlu dibuat kan pak?
@@cutjarah1269 Gak perlu dibuat A1 Tahunan, cukup bupot bulanan sesuai dengan terjadinya penghasilan diberikan kepada non pegawai.
pak izin bertanya, kalo untuk pegawai tidak tetap dan tenaga ahli di masa desember itu dilapor nya berarti menggunakan skema impor bulanan yang khusus perhitungan TER?
Benar utk masa desember, selain pegawai tetap, maka ttep dibuatkan bupot bulanan
@pejuangdaytrading kalo untuk lapor spt nya nanti di barengin aja sama A1 atau beda ya pak?
Ijin tanya pak , saya ada lebih bayar dari beberapa masa pajak.. apakah bisa semuanya di kompensasi ke masa Desember? Bukan ke masa pajak berikutnya , karena saya pembetulan nya baru bulan Desember ini atas masa pajak Januari, Februari , April dan Juni
@@Lightlovedivine bisa banget. Coba cek video yg seri -2 ini jangan di skip skip
@ oh ok baik pak terima kasih infonya
Kalau ada yg baru masuk di bln des atau ada perubahan gaji atau ada bonus gmn pak?
Apakah ttp tdk buat bupot bln des?
@@RINICERIA-wt4tm lgsung A1 ya bu, utk masa Des 2024
@@pejuangdaytradingok tks jawabannya
Kak penghasilan karyawan kami gaji di bawah ptkp smua,apakah kalau gaji di bawah ptkp saat lapor tahunan pph 21 biaya jabatan wajib di isi kak?
Wajib, karena itu termasuk dalam urutan perhitungan penghasilan PPh 21 Pegawai.
klau karyawan resign dan tdk ada kurang atau lebih bayar, katakanlah nihil gitu pak
sama saja terbitkan A1. kemudian dilapor. supaya bupot A1 tahunan valid di sisi pegawai
pak mau bertanya, jika dia masuk di pertengahan tahun misal juni sampai desember seperti apa mekanisme pelaporan A1 nya? apakah seperti karyawan yang januari-desember diimpor memakai bulan desember?
@@bambanghc8456 benar, pada saat pembuatan A1, bulan awal isi juni ( misalnya ) sd masa 12.
@@pejuangdaytrading terimakasih, sangat membantu pak
berkah terus ilmunya pak
@@pejuangdaytradingpak mohon maaf izin tanya terkait karyawan yg masuk pertengahan tahun, misal karyawan masuk bulan sept sampai desember, untuk pengisian data gaji di kolum bagian joint monthnya saya isi bulan september dan end monthnya saya isi bulan desember, tapi kenapa di sheet skema A1nya di kolum masa penghasilan akhir munculnya akumulasi bulannya ya pak? Muncul di kolum masa penghasilannya angka 4 bulan 🙏🏻 saya pakai excel yg dari telegram teman pajak pak
saya sudah ikuti cara yg bapak tunjukan di video ini, ada karyawan resign di april dan mei dan ada lebih bayar katakanlah sejumlah 100rb yg di kompensasikan ke desember 2024...saat di spt masa desember ada kurang bayar dari karyawan yg blm resign katakanlah sejumlah 1 juta,....nah seperti yg di video ini... di spt masa desember, saya input yg lebih bayar di april dan mei sebesar 100rb sehingga spt masa desember ( masih draft ) menjadi kurang bayar 900rb....tapi saat saya cetak idbilling tagihan kurang bayarnya sebesar 1juta...kalau seperti ini bagaimana ya pak? terimakasih
@@irvahara coba diposting ulang masa desember. Kemudian kalo kendala msh sama, coba cek spt induk masa 12
mas sptnya untuk lebih bayar yg di bulan april dan mei 2024 sebesar 100rb itu harus di PBK ke bulan desember setelah proses pembetulan SPT Mei dan April tsb, karena di bulan Mei dan April tsb sepertinya perusahaan ada pembayaran pajak PPh21 (bukan Nihil) yang mana mereka mengeluarkan ebilling dan bukti bayar, sehingga masuk ke dalam syarat melakukan PBK atas lebih bayar. Karena di saya juga case ini menjadi kendala, skrg sedang mencobakan mengajukan pemindahan buku untuk bulan yg dilakukan pembetulan SPT dari yang tadinya kurang bayar menjadi lebih bayar. Jadi yg di desember saya menerbitkan e billing manual sebesar kurang bayar yg sudah dikurangi kompensasi bulan yang dilakukan pembetulan + PBK dari bulan yang dilakukan pembetulan lebih bayar.
@@hanifahandini6114 kalo PBK akan lama, proses lebih mudahnya adalah kompensasikan ke masa pajak berikutnya yg akan timbul kurang bayar. ( menjadi pengurang )
@@pejuangdaytrading sudah dikompensasikan ke bulan Desember pak, dan sudah menjadi pengurang di SPTnya, namun kendalanya di e billing itu tercetaknya ttp tertagih sesuai nominal SPT sblm dikurangi kompensasi, jadi mau gak mau ttp harus PBK agar tagihannya terbayar semua. Saya sudah refresh berkali2 dan edit SPT Masa Desember lalu posting ulang, ttp saja yg masuk di tagihannya sebesar nominal sblm dikurangi kompensasinya.
@@hanifahandini6114 buatkan id billing manual sesuai dengan nilai PPh 21 yg sudah di nett off
pak apakah kita bisa download excel tabel hitung nya?
@@nuraffifah3860 tabel hitung ada di grup telegram ya