Добрый день! У меня вопрос. Если делать по указанному алгоритму то форма 300.00 , сформированная автоматически посредством 1С собирается не совсем корректно. Отложенные суммы попадают в строку декларации, как полученные без ЭСФ. Как подвязать правильно СФ?
Если начинать с создания "Поступление ТМЗ" то там товар, кол-во и цену вручную надо будет заносить? Можно показать как это все делать начиная с ЭСФ?
На поступление отложенном НДС разве сч/ф связываем? На регистрацию будем связать Сч/Ф и эсф.
а сам ЭСФ к регистру почему не связали?
Добрый день! У меня вопрос. Если делать по указанному алгоритму то форма 300.00 , сформированная автоматически посредством 1С собирается не совсем корректно. Отложенные суммы попадают в строку декларации, как полученные без ЭСФ. Как подвязать правильно СФ?