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No hay ni un asesor en youtube que invierta en criptomonedas por lo que parece. Ningun inversor va a tener 10 transacciones en un año. Por muy pequeñas que sean tus inversiones seguramente tengas cientas y nadie aclara como hacerlo en ese caso. Todos los videos iguales, una a una voy a ponerlas claro que si
Hola! En mi caso tengo bastante invertido en criptos, así que creo que hablo con algo de conocimiento. Renta web no está preparado para añadir 100 transacciones de criptos porque te puedes morir en el intento, pero por lo menos te da la posibilidad de hacerlo si no tienes otros medios, eso no quiere decir que los asesores no sepamos qué hacer con las criptos, por mi parte simplemente quería enseñar a alguien como puede hacerlo de forma sencilla si no se dedica a tradear, espero que encuentres la info que buscabas si mi vídeo no sirve para tu caso, un saludo! 👋🏻
En mi caso solo tuve una renta con muchas operaciones de un cliente y lo que hice fue agruparlas todo lo que pude para meterlas en renta web y luego guardé muy bien toda la documentación por si pedían explicaciones, hasta el momento nunca dijeron nada.
Este es al menos el único youtuber que se ha esmerado y lo ha hecho gratuitamente. Al menos el mas que se entiende. Pero sí, desde el respeto, la mayoría de los demás, y grupos de telegram etc, la mayoría son unos "elites" es decir, no te lo dicen, pero como te lo dijeran "estudia, aprende, no te la voy a hacer gratis, ya te estoy explicando": Y lo que explican son en términos técnicos y para nada practico que no se entienden porque no les interesa.
Muchas gracias @DiegoPerez-hy6ix me alegra saber que estos vídeos son de ayuda y consigo mi objetivo que es hacer llegar esta temática más aburrida y técnica a todo el mundo sin tanto tecnicismo 🙂
Si es super sencilla como dices, pero el problema viene cuando tienes 3000 transacciones y 1500 permutas con referidos, airdrops etc... lo bueno seria explicar paso a paso como pasar un fichero csv a esas casillas de la declaración. Por todo lo demás muchas gracias y muy bien explicado pero con esta ultima aclaración lo bordarías.
Ahi probablemente necesites cointracking o algo parecido y una gestoria especializada. Yo deje de hacer trading por eso. Si vuevo sera para hacer 3 o 4 permutas en el año
Hola! Efectivamente para poder declarar tantas operaciones necesitarás algún programa que te importe ese CSV, esa parte no la he tocado nunca y por eso no la incluí en el vídeo, me centre en esas personas que hacen alguna operación al año pero que no se dedican al Trading. Un saludo!
El primer video que lo explica claro y sencillo. Al final me quedo que si compre en el 2021 pero no he movido nada, no tengo que ni declararlo. Muchas gracias por tu informacion
Hola, el ejemplo esta muy guay, pero si por ejemplo hiciste 10 movimientos de ese tipo donde los pones porque no veo espacio para poner mas de uno movimiento
Holas!! Lo primero gracias por el vídeo y una pregunta. Si no estoy obligado a declarar, por que no llego al mínimo para declarar, pero tengo el aviso de TV y de CR2 de cripto. ¿Tengo que declarar? Si no estoy obligado...Gracias!
Hola! Te copio y pego por aquí la parte que te interesa de la obligación de declarar: No tendrán que presentar declaración en ningún caso quienes obtengan rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, o ganancias patrimoniales que conjuntamente no superen los 1.000 euros ni quienes hayan tenido, exclusivamente, pérdidas patrimoniales inferiores a 500 euros. De todos modos, siempre puedes entrar al borrador que no cuesta mucho, rellenarlo como indicaba en el vídeo y ver si te pone que estás obligado o no. Un saludo!👋🏻
@@GuillermoMarave Disculpa, pero no lo acabo de comprender. Supongamos que los rendimientos de trabajo son menores a 22.000€ y que se realizan compraventas de alguna cripto que reportan 100€ de ganancia. En este caso, se podría no presentar la declaración de la renta por cumplir el requisito de tener un salario menor a los 22.000€ y tener una ganancia patrimonial inferior a 1.600€? Muchas gracias de antemano.
Sí, si no cumples ninguno de los requisitos para estar obligado no tendrás que por qué presentarla. De todos modos te animo a que entres en renta web y “juegues” un poco con el programa para ver si, aún no estando obligado, te sale algo a pagar o devolver, igual te llevas una sorpresa y puedes pedir devolución. Un saludo 👋🏻
@@GuillermoMarave Gracias Guillermo por responder. Si me sale a que me devuelvan 30€, pero como no estoy obligado a realizarla creo que prefiero perderlos...y no declarar mal los criptomonedas y que vengan a por mi. Gracias! (las saque ya de los exchanges regulados y veremos si el año que viene ya se resetea o sigo con problemas)
Se supone que no hay un minimo con el cual tenga que declarar las cryptos, pero a partir de cuanto dinero recomiendas declararlas, recién he empezado en el mundo de las criptomonedas e invirtiendo 2000€ he duplicado, pero no sé si debería declararlo o no hace falta. Porque no solo tengo cryptos, tengo acciones y también invierto en Smart Portafolios (yo hago una inversión y se invierte, por ejemplo, en las 15 cryptos con mayor capitalización de mercado). Por lo que tampoco sabría como plasmar todas mis transacciones
Hola Jose, si no has vendido no tienes por qué declarar, pero en el momento en que vendas deberías declarar las ganancias que hayas obtenido como rendimientos.
@GuillermoMarave cuando en los comentarios hablas de agrupar operaciones, lo que haces es el sumatorio de todas las compras por un lado y todas las ventas por el otro (siempre y cuando vendas todo lo comprado) o por el contrario el valor que pones es una media ponderado de todo lo comprado y todo lo vendido??? Gracias
Hola Marc, en cualquier caso en que declares el mismo beneficio que declararías haciéndolo operación por operación me vale, porque si te piden explicaciones no sacarán nada más que lo que ya has declarado.
Hola , si obtengo beneficios de una aplicación como por ejemolo nexo que te da cierta cantidad de interés segun tu nivel de fidelidad , tambian hay que declarar esos beneficio ? Como ?
Hola Juan Pedro, tienes que poner el dinero que has comprado y el dinero que has recibido por la venta, de esa forma tributas por la ganancia. Un saludo!
Hola! Para este tipo de casos siempre podrás sacar un fichero Excel o CSV de la casa de cambio que utilices y ahí hacerte un resumen como buenamente puedas. Desconozco si existe algún programa que importe esos Excel y que rellene todo la verdad.
@@GuillermoMarave hay que hacerlas una por una???? puedo morir en el intento. una pregunta: las perdidas tambien las tienen en cuenta o solo las ganancias?? muchas gracias y muy buen canal. Saludos!!
Deberian dejar meter el excel que hace binance tax con tu resumen de operaciones yo tengo 1400 operaciones en spot. se deberian declarar si ganas dinero por que los inversores minoristas queremos scalar haciendo trading y es muy dificil. En mi caso no he ganado he metido mucha mas pasta de la que tengo por que tengo que pagar si ya he perdido
Hola una duda… en el caso de haber comprado bitcoin y haberlo transferido de un exchange a una cold wallet supondría una venta y por tanto debería anotarla? Gracias
Hola. Excelente vídeo. Yo tengo una pregunta pero sobre como declarar el crowdlending. Es fácil! En las plataformas, osea del saldo que ya obtengo me han descontado el IRPF. Tengo que agregarlo al borrador si ya ese 19 por ciento de interes fue satisfecho????......
Duda: si hay varios movimientos de compra y venta a lo largo del año. Tengo que poner en la casilla el acumulado anual? O movimiento por movimiento? Gracias!!!
Hola Paula, lo correcto es hacerlo movimiento por movimiento, peeeero si acabas declarando el mismo beneficio no creo que la AEAT te diga nada mientras pagues lo que corresponde 🙂
@@GuillermoMaravey hay espacio suficiente para poner todas las operaciones movimiento por movimiento? Y otra cosa. Si yo saco las criptos en 2024. Las tengo que poner en la renta de 2023 o tengo que esperarme al año que viene?
Hola @DanielRuiz-ll7nx debería haber espacio, aunque si son muchísimas ya no he probado. Respecto a tu pregunta, si lo vendes en 2024 declararás esas operaciones en la renta que se hará en 2025.
@@GuillermoMarave en cuanto a esto me asalta entonces la duda: si hice 2 compras y una sola venta por el valor total de las 2 compras (TODO LO QUE TENÍA) cómo lo pondría entonces en la casilla de ¨Valor de transmisión¨ ???, Debería poner ahí el precio total de la venta de ambas con el total de los gastos de transmisión ??? Y en la casilla ¨Valor de adquisición¨ pondría también en ¨Importe de adquisición¨ el total de las compras y en ¨Gastos de adquisición¨ el valor total de las comisiones en las compras ??? Porque no veo ninguna opción que te permita insertar varias compras :( Gracias de antemano !!!!
Hola a los dos! Lo mejor en esos casos es mirar si el exchange os genera un CSV donde estén todas esas operaciones para que lo podáis importar con alguna aplicación para presentar la renta.
Hola Guillermo, muhcas gracias por tus videos. Una pregunta, en el informe de binance tax solo me sale USDT (por lo general cambio de BTC a USDT y ya lo paso a EUR) entiendo que con poner el resumen de venta y ganancia del año de USDT sería suficiente, no? Es decir, no tengo que listar todas las transacciones de la misma moneda sino el resumen ¿correcto?
Hola! Mientras declaréis el beneficio que hayáis obtenido por las transacciones no importa si lo hacéis con un solo apunte en renta o en varios, lo importante es que el total de ganancia o pérdida patrimonial sea correcto. Lo mejor sería poner todas las operaciones, pero nunca han puesto pegas en ese sentido si la tributación es la misma. Un saludo!
Otra pregunta.yo comencé en las criptos el 28-12-2023 y solo compre tres criptomonedas sin vender nada en ese año.debería declarar algo? O hasta la próxima renta no debería declarar nada porque no he vendido nada?
Perdona por tanta duda, pero si la venta es 4298 BUSD, que se transforman en 4000€, cual es el precio de adquisición y de venta? por que en la aplicación de la renta no puedo especificar entre dolares y euros. Estoy bastante liado
@CriptoGary puede que estés poniéndolo al revés? Precio de adquisición es el precio de compra y precio de transmisión el precio de venta, ojo con ponerlo al revés y declarar lo contrario 😅
Ah ah vale! Acabo de ver tu duda, tienes que poner las dos cantidades en euros, es decir los 4.298 BUSD no los puedes poner como 4.298, tienes que aplicar el cambio a euro primero!
@@GuillermoMarave el cambio a euro a que fecha?? Entiendo el cambio que habia al momento de la adquisición no? Y para la venta el cambio al dia de la venta
En ese caso, si estás enviando dinero a alguien en el extranjero no tienes que declarar nada, a todo caso sería una donación, pero no están controladas normalmente.
Hola! Deberías declarar la ganancia que te ha generado en el año 2033 al precio que estuviera cuando lo generaste, peeeero hay mucha gente que no lo declara hasta que no vende esas criptos generadas mediante stacking.
Cuando considera hacienda que has vendido la cripto? cuando efectivamente la vendes en el exchange? o cuando lo transfieres a tu cuenta bancaria española? Gracias de antemano
Si todo much facil pero como declaro por ejemplo cientas de transaciones, ventas etc ? Como declaro el uso de la tarjeta de debito de binance y de coinbase ? Estoy perdido. Si compras bitcoin y lo vendes facil pero para los que hacen trading etc ? Donde puede subir el cvl en la renta ?
Tenemos las mismas dudas y no hay respuestas en ninguna parte, porque los asesores estos solo quieren que pasemos por caja para contratarlos para que nos ayuden a responderla, yo en mi caso he usado la cuenta para recibir "regalos" que es lo que pone en binance y que además pone que no son imponibles, y he tenido perdidas de todas formas y tengo mas de 500 movimientos que solo han generado perdidas.
Hola @fdddff47 y @joaquinalejandrog por mi parte no pretendo cobrar por resolver esta consulta, de hecho el vídeo es gratuito 😉 en principio se deben declarar todas las transacciones con criptos en el momento en que se venden o compra algo con ellas del modo que explico, siempre puedes sacar el resumen de la casa de cambio y hacerte un resumen, que es lo que hago con muchos clientes. No tienen 1.000 transacciones pero sí unas cuantas. Espero haberos ayudado 👋🏻
@toke182 lo pones como una sola transacción. Mientras declares bien lo que has ganado o perdido no debería haber problema, pero tienes que saber que realmente no estaría bien hecho, ya que habría que ponerlas una a una.
Gracias por tu explicacion, pero me surge una duda. Si he hecho varias compras de una cripto por distinto valor y luego vendo solo una parte, que precio de comprar deberia poner?
Resulta que algunas entidades "chivan" a Hacienda de que tiene criptos. Me pusieron un aviso y cual es el mínimo para declarar un movimiento de cripto aunque Hacienda lo sepa?
Ojala fuera tan facil ! pero el problema es que en cripto nunca se compra 1 para despues vender 1 tal cual ! se va invertiendo a lo largo del tiempo , haciendo DCA, tengo varios precios de compra , y hago DCA tambien a la hora vender ! ahi viene el lio. si para llegar a 1 , compro 5 x 0,2, a differentes precios y una vez multiplico mi inversion por 2 quiero vender el 50 por cientos , como lo hago ?
Hola! En ese caso tendrías que declarar cada una de las transacciones por su precio de compra para declara el beneficio justo que has obtenido por cada una de ellas.
Hola! Si, pueden saber que las has sacado, dependiendo de cómo lo hagas, si lo sacas a tu banco lo más probable es que te aparezca en los datos fiscales de la renta para que lo declares.
Buenas, gracias por el vídeo me ha servido. Solo una pregunta si sabes, yo he realizado 3 ventas de btc pero equivalentes a 9 compras que hice hace tiempo porque fue con DCA. Las he apuntado para que encaje la cantidad de btc vendido con lo comprado, pero luego al declarar como debería ponerlo? Como 3 ventas separadas? Al hacer 3 retiradas al banco.. y lo junto todo? es lioso porque cada compra fue con precios algo diferentes en su momento, la ventas si ha sido al mismo precio.
Gracias por el vídeo. Yo lo poquito que operé con criptos fue todo en 2022. No tengo ningún tipo de operación con criptos en todo 2023. Allí se quedaron, en binance y algún otro exchange, cogiendo telarañas por un valor total de 4 duros. Me ha saltado el temible aviso CR2 de Hacienda de "...usted ha realizado operaciones con monedas virtuales y/o tiene saldos en el año 2023". Será por lo de saldos - y bien escasitos que son - pero no por lo de operaciones, así que entiendo que estoy exento.
Mi duda es como declarar una venta de una cantidad de bitcoin determinada a euros (siendo esta una parte del total de Bitcoin almacenado en este caso en Coinbase). Tu video me funcionaria si hubiera comprado una vez en tal año y en 2023 haber vendido la totalidad del bitcoin. No es mi caso. Yo compre dos veces en 2021 y en 2023 vendi dos veces una pequeña parte de del total del Bitcoin almacenado en coinbase. Te hablo de dos ventas que en total no superan los 40€. Si, estoy a pocos dias de llegar a la fecha limite de hacer la declaración, esto me come la cabeza por intentar hacerlo bien. Ayuda porfavor. Un saludo.
@@GuillermoMarave Hola, la cantidad sí la se, pero el momento no, binance me da el dato por el año fiscal y chimpum jeje Con precio de venta te refieres a esos 3€ de ganancia o al precio que cotizaba BNB que es la moneda que me ha dado esas rentas a 31 de dic de 2023? Gracias!!
@LenoxMcDafboom el momento exacto tampoco es necesario, no te preocupes por eso, con saber el año es suficiente. En cuanto a lo otro, tendrías que declarar los 3€ de ganancia, no el precio de la cripto en sí de ese momento.
Hola! Que yo sepa MetaMask no ofrece ese tipo de informes, normalmente esto está disponible en exchanges como Binance o Coinbase, pero en MM creo que no existe.
Solamente te pide sobre exchanges con KYC, pero las wallets calientes o frias no tienen KYC, asi que de ahi no pongas nada, es la magia de la Blockchain no nos pueden controlar
Buenas! Mi duda es yo en (2021-2022) compré y vendí cantidades muy bajas de algunas criptomonedas pero en 2023 no he hecho ninguna operación de compra ni de venta solo probé hacer staking de una cantidad muy baja de ETH (cosa que ya he cancelado también) y no he hecho nada más, es decir no he tenido ni beneficios ni pérdidas ni nada de nada este año, por lo que entiendo que no tengo que declararlo, no? Gracias de antemano😊
Buenas, si compro por ejemplo 100usdt en binance y esos usdt los transfiero a otra cuenta en binance que está en otro país, aplica la declaración en hacienda?
Hola! Aplicara para la declaración de la renta si eres residente en España, independientemente de donde esté la cuenta. Al ser residente en España declaras por tus rendimientos mundiales.
Hola! La casilla exacta no te la sé decir, pero si entras en renta web siguiendo lo pasos que comento en el vídeo podrás informar de las pérdidas sin problema indicando el precio de compra y venta.
Yo tenía polkadot en stake dándome bitcoin y en el informe de tax me dice que he ganado 2,05 euros en 2023 como pongo eso en las casillas esas de la renta ? 🤣
Hola! Pero ese BTC lo has vendido? Si no lo has vendido no tendrías que declararlo, o yo no lo declararía hasta que no lo vendas. Si lo has vendido entonces tendrás que declararlo como vendido por 2,05€ y coste de compra 0€. A todo esto, si te buscan por 2,05€ avisa que hago un vídeo especial 😂
al hacer el borrador me ha saltado el mensaje, por primera vez, que indica que Hacienda parece que sabe que tengo criptos (supongo que será porque Binance le ha facilitado esta informacion) Pero no solo parece que tengo que informar si hay venta o compra, tambien me dice que tengo que hacerlo cuando hay "intercambio" y con esto me hago un poco de lio. Por otro lado, si he comprado bitcoins a lo largo del tiempo, dado el valor tan volatil que tiene como se el precio de compra exaccto? por ejemplo, si vendo 1 bitcoin y resulta que he realizado compras de fracciones hasta sumar este bitcoin a diferentes precios, que precio he de indicar entonces? gracias pr el video
Hola! Para poder declarar bien la venta de ese BTC tendrías que indicar cada una de las operaciones que has hecho por las fracciones de ese BTC o bien hacer un total del coste de compra contra el ingreso de venta de forma que acabes declarando la misma ganancia o pérdida patrimonial.
Y que contraprestación sería si has comprado en 2022 y desde entonces lo único que has hecho es tenerla en staking? Como rellenamos esto si solo hemos hecho staking
Lo que generes en Stacking tendrás que declararlo como ganancia patrimonial por el valor que tuviera esa cripto cuando la generaste o, si lo has vendido, por el valor de venta y en ambos casos con coste 0€.
@andresfh95 en la pestaña Mis Activos tienes una parte de Mi Actividad, ahí puedes ver todas las transacciones que has realizado, por lo menos desde la App del móvil. No es un informe como tal, pero ahí puedes ver todo. Ahora mismo no puedo mirar si en la versión web puedes sacar un informe formal, pero es probable que sí.
Hola,soy nuevo suscrito,enhorabuena por contarlo fácil y por el canal,mi pregunta es,si tengo varías cripto y por ejemplo he vendido varías veces en el año de la misma cripto,que tengo que hacer,hay apartados para cada moneda o no,tengo que sumarlo todo,Gracias.
Hola! Tendrías que declarar cada una de las operaciones y puedes poner tantas como quieras. También puedes agruparlo todo, mientras al final declares el impuesto que corresponda.
@@GuillermoMaraveMuchas gracias, una última pregunta, en caso de que te regalen una criptomoneda como es el caso de Binance con los sobres rojos lo tengo que declarar?
¿Tienes algún vídeo dónde hables de como tributar un airdrop? Caso concreto revoult te dan unos 10€ aproximadamente en concepto de airdrops. Muchas gracias
Hola muy buenas, gracias por tu video informando, tengo una duda si las criptomonedas las has obtenido en páginas PTC de visualización de anuncios, no es una compra venta, como lo declaro ?
Hola buenas! En primer lugar, enhorabuena por el vídeo! Muy instructivo :) Por otra parte, en el caso de haber comprado criptomonedas en 2021 (SHIBA INU) y no saber el precio de compra (el historial de Binance solo deja consultar mov. de los últimos 12 meses), ¿Cómo podría cumplimentar dicha casilla...? El precio de venta no sería un problema, pero claro si no puedo saber por cuanto la compre (4 movimientos de compra distintos) no veo la manera de poder dar esa información. Gracias!
Hola Roberto, de alguna manera deberías poder saber a cuánto lo compraste, o por lo menos si sabes cuánto te gastaste aproximadamente y cuánta cantidad tienes.
Hola Guillermo! Muchas gracias por tu video! Con los informes fiscales de Binance y al tener una moneda en staking tengo unos 3€ de ganancia. Dónde lo tengo que poner?
Hola! Si estás obligada a hacer la renta sí que tendrías que declarar esos 3€ de ganancia, lo puedes poner como 3€ de precio de venta y 0€ de precio de compra. Respecto a declarar las pérdidas de 2022 para hacerlo bien tendrías que hacer una complementaria de 2022 que posiblemente te revisen, por lo que para compensar 3€ no lo haría.
@@GuillermoMarave Muchas GRACIAS! Claro, para esos 3€ no merece la pena pero si hay ganancias más adelante en otro año, se podría compensar? Hay un tiempo limitado para compensar? Gracias gracias GRACIAS!! 🫂
ejemplo práctico: --2023: 1- Meto 1000€ en Binance, me cobran 20€ de comisión. 2- Los convierto en USDT. 3- Convierto USDT en BTC. 4-Termina el año y los dejo ahí en forma de BTC. Debo declarar la conversión de USDT a BTC??? Donde declaro esa pérdida de 20€? 🙌Gracias de antemano, tu canal me ayuda mucho.
Hola Javi, según la normativa tendrías que declarar esas permutas, pero si lo has hecho al momento no debería haber variaciones y solo la comisión, por lo tanto yo no declararía nada y luego cuando vayas a vender pones la comisión de 20€ como gastos de compra. Un saludo!
@@GuillermoMarave O sea que si yo, desde la plataforma kraken, voy operando diariamente entre Bitcoin y euro para sacar pequeños beneficios diarios, tendría que declarar todos los movimientos que me hagan ganar? O al final del año el balance total? Esto sin mover el Bitcoin y euros de Kraken.
Si compré criptomonedas hace varios años y no recuerdo bien los precios de compra y las comisiones que me cobraron como puedo obtener esa información para colocarla en la renta?
Se supone que deberías declarar el beneficio (intereses) que has ido generando, pero por mi parte creo que es mucho más práctico declararlo una vez vendas todo.
muy bien explicado. Si compre en el año 2022 moneda virtual, el importe es pequeñisimo 10euros y en el 2023 ni he comprado ni he vendido solo ha variado el importe porque se ha devaluado ahora vale 8.63. Tengo que declarar algo,? porque me ha salido el mensaje en hacienda de que tienen informacion de que he comprado moneda virtual.gracias
Hola que tal excelente video, debo declarar las recargas que hago a una tarjeta prepagada en $ dolares de panama (no es bitocoin) En este caso la uso para hacer pagos en un tercer pais. Gracias
Hola, no sé a qué te refieres exactamente, si transfieres un dinero a una tarjeta y luego la gastas no tienes que declarar nada, siempre y cuando ese dinero se haya declarado anteriormente.
Hola Guillermo, muchas gracias por el vídeo, me gustaría saber si es necesario declararlas si aún las tienes en el exchange. Imagina q se han hecho compras y permutas pero que en ningun momento se han sacado del exchange. Sería necesario? Muchas gracias!
@@GuillermoMarave Buenas noches, no acabo de entender esta respuesta, si compras en 2023, vendes en 2024 y tengo el mensaje CR2 por lo que están solicitando que declare las monedas virtuales, ¿sería valor de adquisión X € y valor de transmision 0 €? gracias por tu dedicación y tomarte tu tiempo para respondernos. un saludo
Hola Héctor, aunque te aparezca el mensaje de haber hecho operaciones con criptos no es que tengas obligación de declarar, es que saben que has hecho algo, pero no saben si has vendido. Por lo tanto no debería haber problema, tendrás que declarar en el ejercicio que vendas. Un saludo 👋🏻
Hola, buen video. En alguna renta te han pedido luego que justifiques con informe o csv? Con el informe que te hace cointraking es suficiente o suelen pedir los csv? y por ultimo, crees que hay algun problema si en lugar de poner permutas, directamente lo pones como venta a euros? a fin de cuentas, ganas/pierdes euros para ellos. Gracias
Hola! Todavía no nos ha llegado ninguna inspección de una renta con cryptos que nos hayan pedido su justificación, y eso que hemos hecho bastantes ya. En cuanto a lo de las permutas que comentas, mientras declares el beneficio y tributes por ello no creo que te pongan problemas.
Apartir de que importe en euros se deben declarar por ejemplo si meti 400€ en etherium y aun los tengo solo los los 400 por que no hay subido ni bajado ? Solo como ejemplo lo digo
Buenas! Yo tengo una duda, a ver si me la podéis resolver. En 2023 perdí X al vender mis BTC. En 2024 he ganado una cantidad mucho mayor al vender mis ETH. Ahora, con la Renta de 2023, incluyo mis pérdidas de BTC y el Resumen de la declaración no varía. ¿Se puede hacer algo para compensar las pérdidas de 2023 con las ganancias de 2024, de forma que cuenten y la ostia del año que viene sea algo menor? Gracias de antemano!
Hola Javier! Por supuesto, esas pérdidas que has incluido en 2023 no te están afectando porque solo se compensan con la base imponible del ahorro, es decir, si tuvieras ingresos de intereses, dividendos, etcétera. Peeeero aunque en 2023 no se te compense esa pérdida tendrás los siguientes 4 años para poder aplicarla, por lo que en la renta del año que viene sí que la podrás poner, de hecho en los Datos Fiscales te saldrá la cantidad disponible para compensar, pero OJO! La tendrás que poner tú manualmente! Espero haberte ayudado! 🙂
En esos casos renta web no es el programa que debes utilizar. Hay programas específicos para meterles un resumen en Excel de las transacciones y que te lo vuelcan.
Hola. Y si has comprado por ejemplo 1000 € en BTC y vendes solo 200 €?? Lo unico que se me ocurre es mirar el rendimiento que habían tenido el día de la venta y proratear. Me explico: compro BTC por 1000 € y el día que vendo tengo 1100 €. He tenido un 10% de "beneficio". Imaginemos que quiero vender un cuarto de lo que tengo, vendería 275 €, de los que 25€ son beneficios. Entiendo que debo poner que compré 250 € de BTC cuando sea y que vendí 275 € el día que los vendí, y luego tributaré un 19% sobre los 25 €, etc.... Obviamente los números son "para hecermelo venir bien", pero mi pregunta es: si no he vendido todas mis BTC como demuestro que el beneficio de ese día es el que yo digo y no otro? no creo que hacienda vaya a comprobar millones de operaciones de venta de cryptos que pueden hacer todos los brokers que hay en este país? Si algujien me puede indicar algo se lo agradezco. Gracias.
Hola! Gracias por el video, muy informativo. Mi duda es que no se a cuanto compré solana en su momento y he estado comprando a lo largo de los ultimos años y el año pasado es cuando vendí la mitad de mis solana a usdt, entonces no se si estoy en ganancias o perdidas con esa venta sinceramente pero tenia que venderlo y el propio exchange no me facilita ese calculo. Como pagaria los impuestos de esta transaccion correspondiente este año? Gracias
Hola, si no tienes el precio de compra puedes poner un estimado, peeeero si tienes una revisión te van a pedir documentación sobre las compras y si no la tienes es muy probable que te pongan precio de compra 0€. Aunque para eso te tendrían que revisar la renta, así que tendrás que decidir si poner un precio de compra estimado o cero.
@@GuillermoMarave gracias por tu respuesta. Entonces poniendo un precio de compra 0 en la renta da igual a que precio vendiste que se considerarian ganancias ya que nunca ha generado perdidas y pagarias tus correspondientes impuestos ya que lo compraste a 0 en su momento entiendo?
Hola, muy bueno el video, gracias. Quería hacerte unaconsulta, yo opero futuros de criptomonedas, y en los futuros, se permiten apalancamientos, sabes si los futuros al ser contratos que se basan en un activo subyacente que es una cripto, pero en resumen no lo son, se deben declarar igual'? es decir, yo hago futuros con bitcon, meto 100 usd aplancado por 10, es decir, como si operase con 1000 usd, y obtengo ganancias como si operase con 1000 usdt, aunque si pierdo, también pierdo como si operase con 1000 usdt. En este caso, como el activo subyacente es una cripto igualmente, tendria que indicar las compras y ventas como si fuese bitcoin igualmente? indicando el importe 100usdt o 1000usdt, debido al apalancamiento que me da el exchange? y se declararía en el mismo punto, es decir, el 1804 de la renta? Gracias..
Hola Jose, al final lo que vas a tener que declarar es la ganancia o pérdida patrimonial que te ha dado la operación con ese futuro, puedes declararlo exactamente igual que si fuera una criptomoneda, lo importante es que reflejes correctamente la ganancia o pérdida que obtuviste. En este caso yo pondría los valores con el apalancamiento, ya que serán los que te den los valores correctos. Un saludo 👋🏻
@@AntonDcADev si, pero empecé a hacerlos en kucoin el año pasado, crees que kucoin no informa?? Debería preocuparme de informar? Ya que tuve alguna ganancia y la transferí a binance para retirarla y en la renta me salen operaciones con monedas virtuales en 2023
Hola Jose, si te aparecen las operaciones y has tenido ganancias lo más probable es que tengan constancia de ello, por lo que creo que lo mejor en todo caso es que lo declares.
Buenas estoy simplemente golpeando no he sacado nada de mi exchange y ahora voy a pasar todo mis criptos a un ledger tengo que informar a hacienda de alguno de estos movimientos e invertido 4.000€ y tengo bastante beneficio,Gracias y un saludo
Y que pasaría si en este ejemplo en vez de vender los 50.000 euros en bitcoin, solo vendo los 20.000 iniciales para recuperar la inversión? dejando el resto en el exchange. Cuanto debería pagar?
Buenas Guillermo. Si yo tengo criptos desde 2021 con operaciones realizadas y nunca han sido declaradas. Y me salta la alerta para la renta de 2023 y no he realizado operaciones desde entonces. ¿ Que tengo que declarar? Gracias
Hola! En principio deberías declarar las operaciones que hayas hecho en cada año, y en 2021 y 2022 supondría tener que hacer declaraciones complementarias, con lo que ello llevaría. Llegados a este punto lo mejor es que declares lo que hayas hecho en 2023 y esperes a que la AEAT no te inspeccione los años 2021 y 2022, aunque tienen 4 años atrás para revisar y lo correcto sería hacer las complementarias.
@@GuillermoMarave Me meto en medio de tu respuesta porque eso me hace dudar con lo que me dijiste el otro día aquí más abajo. Gracias por ello. Es decir, te había dicho que tenía solo compras de bitcoin de diferentes bancos de 2021, 2022, y 2023, y SOLO VENTAS de 2023, y que en conclusión entendí yo, se debía declarar todo junto en 2023, adquisiciones para unas y transmisiones, en este caso para 2023. ¿Pero que hubiese pasado si tuviera practicamente lo mismo, idem, pero con una mísera compra también en 2022? ¿Ya no podía haber hecho esas operaciones todas juntas en 2023, y tendría que haber hecho la declaración 2022 con las adquisiiciones de ese año y el anterior, y la venta esa espóradica de 2022? Quedando las de 2023 aparte entiendo.. EDIT: También me han dicho un entendido, que si tengo 4 compras de Bitcoin por 20 euros las cuatro, y una venta por 100 euros, que no tengo que meter 80 y 100, es decir 20 euros de ganancia. sino que Hacienda lo entiende como que si tienes 4 compras y una venta, son 20 euros de compra y 100 de ganancia , por lo tanto en la casilla tienes 80 euros de ganancia patrimonial. Hasta que no vendas tres veces mas e iguales a las compras, no puedes juntar todo. Yo estaba sumando todo junto perdidas y compras de todos los años, haya más o menos ventas que compras o viceversa. Disculpa "mi pesadez", pero es que son dudas que surgen, y si pueden ayudar a otros mejor. Espero haberme explicado
Hola! No tiene que ver una pregunta con la otra, pero para simplificar las cosas. Cuando hayas comprado te tiene que dar igual, tú vas a tener que declarar las criptos en el año en que las hayas vendido o cambiado por otras criptos. Siendo así, si tú compraste en 2021 y vendes en 2023 declararás la ganancia en la renta de 2023, independientemente de cuando compraras, como si las tienes desde hace 20 años. Y respecto a cómo introducir los datos, siempre he dicho que lo mejor y lo que se pide es poner una a una todas las operaciones, pero que si las agrupas y sigues pagando lo mismo que por separado dudo que la AEAT te vaya a hacer un requerimiento porque no afectaría a la liquidación del impuesto. Un saludo 👋🏻
¿Hola, en importe de adquisición debemos de añadir la cantidad de euros que pagamos nosotros por la criptomoneda (por ejemplo 300 euros en Bitcoin por 0,004 unidades) o, por el contrario, el precio al que estaba en el momento en el que la compramos (por ejemplo, 30.000 euros)? Muchas gracias de antemano.
Hola Jordi, debes añadir el dinero que te costaron las unidades que has vendido, es decir, he invertido 200€ en 1 moneda y la he vendido entera por 500€, he ganado 300€.
Hola, en el caso de tener las criptos en blockfi, que fue una de las empresas que quebraron cuando pasó lo de ftx, que habría que hacer? Creo que el mes que viene nos van a pagar el 50 por ciento de lo que teníamos, pero supongo que eso habrá q declararlo el año que viene. Porq supongo q esas criptos q yo tenia ya no existen, entonces no sé si tengo o no tengo y si hay q comunicarlo a hacienda o no 😅
Hola Pere, de momento si todavía no sabes si vas a recuperar parte o no de esas criptos yo no declararía nada y una vez sepas la pérdida en firme entonces ya sí que la declararía para poder compensar futuras ganancias.
Ya pero, y si has hecho muchos movimientos hay que declararlos todos!? Porque si haces compras periódicas de bitcoin pero lo haces con usdt, (de euro a usdt, de usdt a btc), por ejemplo compras 1 bitcoin al mes durante 3 meses a distintos precios, y luego solo vendes 1.5 btc (btc a usdt, usdt a euro), qué valor de compra le pones!? y cómo declaras el usdt intermedio? es un lío, necesito aiuda
Hola! Tendrías que declarar todas esas operaciones de venta y permutas. Es un lío como dices y por eso siempre es recomendable anotar en algún sitio cada una de las operaciones que se hacen.
@@GuillermoMarave pero claro, si compro 3 btc a distintos precios y solo vendo 1.5, cómo pongo el precio de compra? saco una media de los dos primeros comprados y anoto solo la venta de 1.5? Entonces cuando venda el resto? 🥲
Buenas!, consulta: 1) Me he enviado desde un exchange de ARG a Binance ESP criptmonedas (no he comprado desde el banco de aquí de españa), pero las he ido cambiando a FIAT para utilizar en la Tarjeta de débito de Binance. a) Entiendo que cualquier transacción a otra criptomoneda debo declararla. Bien; con sus ganancias o pérdidas. (aunque creo que catalogaría como un "regalo") b) Se declara la ganancia de Binance EARN?? He dejado por meses USDT y ha generado un interés. Aunque sean de 10 euros.
Hola Andrés, todas las permutas entre criptos y ventas se deben declarar. Respecto a las ganancias de stacking, puedes declararlas en el año que las generas al precio de ese momento como ganancia patrimonial o declararlas cuando las vendas con precio de compra de 0€.
Gracias por el vídeo. Si en este caso me hacen declarar worldcoins de los que dieron gratis, y en 2023 los recibí, pero los cambié a euros en 2024, hay que declararlos. El ejemplo que pusiste es con un bitcoin, pero supongo que será igual para varios bitcoins, por ejemplo, sumando todas las cantidades, no? Gracias
Hola Luis, si los worldcoins los vendiste en 2024 no lo tienes que declarar ahora, lo declararás en la renta que se hará el año que viene. En cuanto a cómo declararlos, mientras declares lo que has ganado no creo que tengas problema, aunque bien hecho debería hacerse operación por operación.
Buenas Guillermo Maravé, pregunta no se tendrían que declarar una vez que compres algún par pj BTC como comentas y vendes a USDT y luego lo pasas a EUR y lo metes en tu cuenta de banco? PJ: Compras BTC en 20.000€ vendes en 60.000€ ganancias 40.000€ pero será ganancia una vez que este BTC comprado lo pases a USDT y este USDT lo pases a EUR y estos euros lo pases a la cuenta de banco a dinero FIAT. O almenos tenerlo en fiat en el exchange en el cierre de año. Y otra pregunta PJ: en el cierre de 2023 tienes más de 50.000€ de beneficios en BTC, luego supuestamente a finales de 2023 no vendes y en 2024 estos beneficios son que estas en perdidas. Se tendría que pagar en la renta del 2023 los beneficios de esos 50.000€ y en 2024 podrías deducir las perdidas porque justo a principio de año bajo BTC y te hizo estar en perdidas de -60.000€.
Por eso mejor pasarlo a final de año todo a estable para luego saber con cuanto partes para calcular mejor el beneficio/perdida. Y en 2024 de vuelta a empezar.... Bueno la pregunta base era una vez vendidos a EUROS en el exchange ya habría que declararlos verdad? Gracias de antemano. Si luego ese beneficio lo hechas en otro poryecto y lo pierdes hace falta declarar la ganacia y luego la perdida de la ganancia? O solo el resultado final? Mil gracias de antemnao espero me puedas responder o contestar un saludo.
Hola Antón, no importa que lo tengas en stablecoins o en euros, en el momento en que vendes o cambias de una cripto a otra debes declarar la ganancia o pérdida patrimonial, independientemente de que vendas a stable o fiat. Debes tener en cuenta que siempre que vendas o hagas una permuta debes declarar en ese año.
Hola! En principio si compras USDT y lo transformas no debería generarte ninguna pérdida o ganancia. Sí que es una permuta, pero si no te genera beneficio o pérdida es un poco absurdo informarlo. Un saludo!
Me gustaria tambien tener algo de imformacion sobre las conversiones por que tengo unas cuantas pero nose como funciona! Es diferente a las permutas verdad?
En principio debes declarar todos los intercambios que hayas hecho entre criptomonedas como permutas, la cuestión es que si no ha habido pérdida o beneficio en la permuta es absurdo informar, si por ejemplo has comprado USDT y convertido a BTC al momento.
Hola Antonio, si has tenido operaciones yo las declararía, pero si no has tenido ni beneficio ni pérdida no es necesario, no va a haber diferencias en la declaración.
@@GuillermoMarave Gracias Guillermo, me surge otra duda. Yo dejé de operar en Binance y al retirar el dinero siempre queda unos céntimos de forma residual. Eso se considera una tenencia de criptomonedas y es necesario declararlo?
Hola, yo volví a tradear este año, pero yo el bitcoin lo adquirí hace tantos años que ya no se ni cuanto valía, porque cuando yo lo adquirí nadie excepto 4 frikis esperabamos que eso cuajaria, de hecho yo era menor cuando los conseguí, entonces que debo de hacer yo? Porque yo este año he tradeado, el problema es que mis bitcoins desconozco el precio de origen al que los adquirí. Que hago? Me lo invento?
A una muy mala puedes declararlo todo como ganancia, pero claro, acabarás pagando más impuesto obviamente. La cosa es que un precio de compra le tendrás que poner.
muchas gracias! una consulta, hay algun minimo para declarar? estoy en el caso de que he hecho movimientos de venta pero he re-invertido a otras acciones entonces no he tenido ganancias realmente. Eso como lo manejo? (Tener ganancias a mi cuenta en la plataforma pero no retirar a tu cuenta bancaria)
Hola Danielle, lo que has hecho son permutas y sí que se deben declarar, como si hubieras vendido las criptos y comprado otras, es una de las partes más “injustas” porque tú lo has reinvertido y no tienes el dinero, pero te hacen tributar por la supuesta ganancia que has obtenido en el momento del intercambio.
Hola! En comentarios he respondido a todo sobre Airdrops, Stacking, etcétera, podrás ver la info. En cuanto al año de compra, sí, es independiente, solo cuenta el importe de compra.
Y si no se los movimiento que he hecho? Por que fueron muchos y en diferentes exchanges? Recomiendas ponerlo a ojo o será un error? Gracias! Y si haces vídeo de como rescatar la información de binance y otros exchanges y decir la parte que tenemos que declarar sería top! Gracias
Hola David, tengo un video donde puedes ver un borrador bastante completo y como lo voy revisando todo paso a paso, es verdad que tiene incluida la parte de autónomo, pero salen muchas otras cosas "normales" incluidos rendimientos del trabajo, te lo dejo por aquí: th-cam.com/video/XPMsZ34MTA4/w-d-xo.html 🙂
Hola Guillermo, si he comprado Bitcoin en 2021, 2022 y 2023 y no he vendido. Tengo que incluirla en alguna casilla en concreto? aunque si lo tenga en staking y tenga 5 euros de ganancia por ello? Gracias. Me han gustadontus explicaciones.
Hola! No tendrías que declarar nada en ese supuesto, como mucho los 5€ de stacking, pero siendo por esa cantidad no creo que nadie te vaya a decir nada, aunque lo correcto sería declararlos.
@@GuillermoMarave Gracias, Guillermo, estaba seguro de ello pero con el pensar y repensar en todas las transacciones que este año se ha tenido que hacer me había rayado. He intentado solicitar un reunión contigo pero me han comunicado que no aceptáis nuevos clientes, cosa que entiendo por el alto volumen que tendreis. Saludos y gracias por tus indicaciones. Lo entiendo
Hola @ark5902 si es que verdad que hace un par de semanas cerramos temporalmente el alta de clientes hasta que asentemos todo lo que tenemos, vamos poco a poco, pero si necesitas una reunión puntual puedes reservarla en Calendly 🙂
Hola! Realmente haciendo stacking no tienes que declarar nada hasta que no te den los “intereses” que serán en más criptos y por lo tanto hasta que no vendas esas criptos no tienes que declararlo.
@@GuillermoMarave según hacienda es una ganancia que hay que declarar como rendimiento del capital mobiliario en la casilla 33 ¿no es así?. Ese staking, aunque no se venda (se suma a la moneda que ya tienes) se ha de declarar.
@jogar27 y cuando la vendas la vuelves a declarar? En mi opinión deberías declararlas cuando las vendas y con coste 0€, acabarás declarando la ganancia total y es mucho menos lioso para todos. Cuando haces stacking realmente estás ganando un interés, está claro, pero entonces tendrías que declarar la ganancia al precio actual y luego la ganancia o pérdida cuando vendas.
@@GuillermoMarave si te entiendo perfectamente, y lo comparto, pero otros abogados de criptos en sus videos de la renta dicen lo que te he dicho. Cuando se vende ese staking, como ya la has declarado, el valor de cuando te la dan es el precio de compra. No se que hacer la verdad.....
@jogar27 no creo que te vayan a poner problemas en ninguno de los dos casos, seguramente el técnico de la AEAT que te lo tuviera que mirar no sabría lo que es el stacking 😂
Buenas! Muchas gracias por el video Guillermo! Mi duda es : la declaración me dice que detecta que tengo criptomonedas, pero en 2023 solo he comprado, no he vendido nada. Eso habria que declararlo?
Hola Daniel, he visto el formulario web, pero si quieres que lo revise tendría que ser con una reunión online, puedes reservarla con Calendly: calendly.com/gmaravelucas/reunion-calendly
Buenas! Muchas gracias por tus vídeos, me acabo de suscribir. Una duda: compré algunas monedas en 2021, cuando Binance no intercambiaba datos con hacienda, lo metí en una wallet fría y no lo he vuelto a tocar. Mi banco informó de los ingresos que hice en binance y desde entonces me sale el aviso CRI0001. Debo informar? Si es así cómo debo hacerlo? De cuánto es la multa si no informo o si informo mal? A ver si puedes hacer un vídeo al respecto please. Muchas gracias!
Hola! Si no has realizado ventas puedes estar tranquilo porque no tienes nada que declarar, ahora bien, en el momento en que lo vendas ya sí que tendrás que tenerlo en cuenta. Por mucho que tengas el aviso de la AEAT si no vendes no hay nada que hacer. Respecto a multas, si no declaras lo que deberías pueden aplicarte intereses de demora y recargos, pero las cantidades dependen de cada caso.
Hola Guillermo,.Por ejemplo tengo mas de 100 operaciones de venta en 2023 y en total tengo -1000 euros de perdida,que tengo que poner en este caso? gracias
@@GuillermoMarave Gracias por tu respuesta.y es posible indicar solo cantidad de dinero (en mi caso 1000 eu. de perdida) y esta? o hay que informar cada operacion de venta?
Hola @ivanromanovych8903 puedes declararlo todo junto, pero ten en cuenta que te pueden pedir explicaciones y debes tener todo bien preparado, lo correcto es poner todas las operaciones.
Tengo más de 3000 operaciones hechas con un patrimonio total de 200€ . De verdad le interesa eso a Hacienda? no voy a acabar nunca! para mi es equivalente a que, tras ir al bar de la esquina, me pusieran a declarar cada moneda que le he echado a la tragaperras. una locura.
Hola Camilo, depende de lo que hayas ganado tendrás que declararlo o no, puede ser que no tengas obligación de declarar, pero en caso de la tengas…no hay otro remedio.
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No hay ni un asesor en youtube que invierta en criptomonedas por lo que parece. Ningun inversor va a tener 10 transacciones en un año. Por muy pequeñas que sean tus inversiones seguramente tengas cientas y nadie aclara como hacerlo en ese caso. Todos los videos iguales, una a una voy a ponerlas claro que si
Hola! En mi caso tengo bastante invertido en criptos, así que creo que hablo con algo de conocimiento. Renta web no está preparado para añadir 100 transacciones de criptos porque te puedes morir en el intento, pero por lo menos te da la posibilidad de hacerlo si no tienes otros medios, eso no quiere decir que los asesores no sepamos qué hacer con las criptos, por mi parte simplemente quería enseñar a alguien como puede hacerlo de forma sencilla si no se dedica a tradear, espero que encuentres la info que buscabas si mi vídeo no sirve para tu caso, un saludo! 👋🏻
@@GuillermoMarave pero como lo hacemos entonces? La presento y si me envían reclamación les mando el fichero CSV o como?
En mi caso solo tuve una renta con muchas operaciones de un cliente y lo que hice fue agruparlas todo lo que pude para meterlas en renta web y luego guardé muy bien toda la documentación por si pedían explicaciones, hasta el momento nunca dijeron nada.
Este es al menos el único youtuber que se ha esmerado y lo ha hecho gratuitamente. Al menos el mas que se entiende. Pero sí, desde el respeto, la mayoría de los demás, y grupos de telegram etc, la mayoría son unos "elites" es decir, no te lo dicen, pero como te lo dijeran "estudia, aprende, no te la voy a hacer gratis, ya te estoy explicando": Y lo que explican son en términos técnicos y para nada practico que no se entienden porque no les interesa.
Muchas gracias @DiegoPerez-hy6ix me alegra saber que estos vídeos son de ayuda y consigo mi objetivo que es hacer llegar esta temática más aburrida y técnica a todo el mundo sin tanto tecnicismo 🙂
Si es super sencilla como dices, pero el problema viene cuando tienes 3000 transacciones y 1500 permutas con referidos, airdrops etc... lo bueno seria explicar paso a paso como pasar un fichero csv a esas casillas de la declaración. Por todo lo demás muchas gracias y muy bien explicado pero con esta ultima aclaración lo bordarías.
Ahi probablemente necesites cointracking o algo parecido y una gestoria especializada. Yo deje de hacer trading por eso. Si vuevo sera para hacer 3 o 4 permutas en el año
Hola! Efectivamente para poder declarar tantas operaciones necesitarás algún programa que te importe ese CSV, esa parte no la he tocado nunca y por eso no la incluí en el vídeo, me centre en esas personas que hacen alguna operación al año pero que no se dedican al Trading. Un saludo!
El primer video que lo explica claro y sencillo.
Al final me quedo que si compre en el 2021 pero no he movido nada, no tengo que ni declararlo.
Muchas gracias por tu informacion
Hola! Efectivamente en renta tendrás que declarar por los beneficios o pérdidas 🙂
Hola, el ejemplo esta muy guay, pero si por ejemplo hiciste 10 movimientos de ese tipo donde los pones porque no veo espacio para poner mas de uno movimiento
Hola! Se pueden poner todos los que necesites, arriba hay unas flechas y un símbolo de + para ir añadiendo.
Holas!! Lo primero gracias por el vídeo y una pregunta. Si no estoy obligado a declarar, por que no llego al mínimo para declarar, pero tengo el aviso de TV y de CR2 de cripto. ¿Tengo que declarar? Si no estoy obligado...Gracias!
Hola! Te copio y pego por aquí la parte que te interesa de la obligación de declarar:
No tendrán que presentar declaración en ningún caso quienes obtengan rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, o ganancias patrimoniales que conjuntamente no superen los 1.000 euros ni quienes hayan tenido, exclusivamente, pérdidas patrimoniales inferiores a 500 euros.
De todos modos, siempre puedes entrar al borrador que no cuesta mucho, rellenarlo como indicaba en el vídeo y ver si te pone que estás obligado o no. Un saludo!👋🏻
@@GuillermoMarave Disculpa, pero no lo acabo de comprender. Supongamos que los rendimientos de trabajo son menores a 22.000€ y que se realizan compraventas de alguna cripto que reportan 100€ de ganancia. En este caso, se podría no presentar la declaración de la renta por cumplir el requisito de tener un salario menor a los 22.000€ y tener una ganancia patrimonial inferior a 1.600€? Muchas gracias de antemano.
Sí, si no cumples ninguno de los requisitos para estar obligado no tendrás que por qué presentarla. De todos modos te animo a que entres en renta web y “juegues” un poco con el programa para ver si, aún no estando obligado, te sale algo a pagar o devolver, igual te llevas una sorpresa y puedes pedir devolución. Un saludo 👋🏻
@@GuillermoMarave Gracias Guillermo por responder. Si me sale a que me devuelvan 30€, pero como no estoy obligado a realizarla creo que prefiero perderlos...y no declarar mal los criptomonedas y que vengan a por mi. Gracias! (las saque ya de los exchanges regulados y veremos si el año que viene ya se resetea o sigo con problemas)
Hola @CriptoGary no creo que tuvieras problema, pero si por 30€ te quedas tranquilo bien está 😅
Se supone que no hay un minimo con el cual tenga que declarar las cryptos, pero a partir de cuanto dinero recomiendas declararlas, recién he empezado en el mundo de las criptomonedas e invirtiendo 2000€ he duplicado, pero no sé si debería declararlo o no hace falta. Porque no solo tengo cryptos, tengo acciones y también invierto en Smart Portafolios (yo hago una inversión y se invierte, por ejemplo, en las 15 cryptos con mayor capitalización de mercado). Por lo que tampoco sabría como plasmar todas mis transacciones
Hola Jose, si no has vendido no tienes por qué declarar, pero en el momento en que vendas deberías declarar las ganancias que hayas obtenido como rendimientos.
@GuillermoMarave cuando en los comentarios hablas de agrupar operaciones, lo que haces es el sumatorio de todas las compras por un lado y todas las ventas por el otro (siempre y cuando vendas todo lo comprado) o por el contrario el valor que pones es una media ponderado de todo lo comprado y todo lo vendido??? Gracias
Hola Marc, en cualquier caso en que declares el mismo beneficio que declararías haciéndolo operación por operación me vale, porque si te piden explicaciones no sacarán nada más que lo que ya has declarado.
Hola , si obtengo beneficios de una aplicación como por ejemolo nexo que te da cierta cantidad de interés segun tu nivel de fidelidad , tambian hay que declarar esos beneficio ? Como ?
Hola! Sí, habría que declarar los intereses y obtenidos durante el año, como si fueran intereses bancarios a fin de cuentas.
Pones el precio de venta y de compra que estaba la moneda pero no la cantidad no????
Hola Juan Pedro, tienes que poner el dinero que has comprado y el dinero que has recibido por la venta, de esa forma tributas por la ganancia. Un saludo!
Cuando se han hecho 5000 operaciones de trading en ese año como se hace?
Hola! Para este tipo de casos siempre podrás sacar un fichero Excel o CSV de la casa de cambio que utilices y ahí hacerte un resumen como buenamente puedas. Desconozco si existe algún programa que importe esos Excel y que rellene todo la verdad.
@@GuillermoMarave hay que hacerlas una por una???? puedo morir en el intento. una pregunta: las perdidas tambien las tienen en cuenta o solo las ganancias?? muchas gracias y muy buen canal. Saludos!!
Hola @mupig652 por supuesto que las pérdidas se tienen en cuenta y restan sobre las ganancias.
Hola, conseguiste como hacerlo? :(
Deberian dejar meter el excel que hace binance tax con tu resumen de operaciones yo tengo 1400 operaciones en spot. se deberian declarar si ganas dinero por que los inversores minoristas queremos scalar haciendo trading y es muy dificil. En mi caso no he ganado he metido mucha mas pasta de la que tengo por que tengo que pagar si ya he perdido
y si es negativa y he perdido como se puede poner
Hola Oscar, se declara del mismo modo, solo que pondrás precio de compra mayor al precio de venta.
Hola una duda… en el caso de haber comprado bitcoin y haberlo transferido de un exchange a una cold wallet supondría una venta y por tanto debería anotarla? Gracias
Hola! Ese caso no es una venta, sino una transferencia entre tus cuentas.
Hola. Excelente vídeo. Yo tengo una pregunta pero sobre como declarar el crowdlending. Es fácil! En las plataformas, osea del saldo que ya obtengo me han descontado el IRPF. Tengo que agregarlo al borrador si ya ese 19 por ciento de interes fue satisfecho????......
Hola! Sí, tendrás que añadir ese beneficio pero añadiendo también ese importe que ya te han retenido.
Buenas, la tenencia como tal habría que declararla o sólo en cas de alguna ganancia?
Hola! Solo deberías declarar las ventas, tanto si tienes beneficio como pérdidas, y siempre que superes el límite que obliga a declarar.
@@GuillermoMarave la duda que pregunté del staking la otra vez me sigue rondando la cabeza, staking no es venta..
Duda: si hay varios movimientos de compra y venta a lo largo del año. Tengo que poner en la casilla el acumulado anual? O movimiento por movimiento?
Gracias!!!
Hola Paula, lo correcto es hacerlo movimiento por movimiento, peeeero si acabas declarando el mismo beneficio no creo que la AEAT te diga nada mientras pagues lo que corresponde 🙂
@@GuillermoMaravey hay espacio suficiente para poner todas las operaciones movimiento por movimiento? Y otra cosa. Si yo saco las criptos en 2024. Las tengo que poner en la renta de 2023 o tengo que esperarme al año que viene?
Hola @DanielRuiz-ll7nx debería haber espacio, aunque si son muchísimas ya no he probado. Respecto a tu pregunta, si lo vendes en 2024 declararás esas operaciones en la renta que se hará en 2025.
@@GuillermoMarave en cuanto a esto me asalta entonces la duda: si hice 2 compras y una sola venta por el valor total de las 2 compras (TODO LO QUE TENÍA) cómo lo pondría entonces en la casilla de ¨Valor de transmisión¨ ???,
Debería poner ahí el precio total de la venta de ambas con el total de los gastos de transmisión ???
Y en la casilla ¨Valor de adquisición¨ pondría también en ¨Importe de adquisición¨ el total de las compras y en ¨Gastos de adquisición¨ el valor total de las comisiones en las compras ???
Porque no veo ninguna opción que te permita insertar varias compras :(
Gracias de antemano !!!!
Hola @luismi3076 lo puedes hacer así perfectamente 👍🏻
y como pones 3000 operaciones o permutas
yo tengo varias operaciones de permutas de ventas pero no entiendo como indicar si a lo mejor solo he comprado euros
Hola a los dos! Lo mejor en esos casos es mirar si el exchange os genera un CSV donde estén todas esas operaciones para que lo podáis importar con alguna aplicación para presentar la renta.
las operaciones de futuros como se ponen?
Pues de forma muy parecida a las criptos, mientras acabes declarando la ganancia que has tenido es suficiente con los futuros.
Un ejemplo he comprado 300 euros en hbar y luego he pasado mi cantidad de Bitcoin cash a hbar como se pone eso?gracias
Hola David, tendrías que declarar las ganancias o pérdidas en esas operaciones, nada más.
Hola Guillermo, muhcas gracias por tus videos.
Una pregunta, en el informe de binance tax solo me sale USDT (por lo general cambio de BTC a USDT y ya lo paso a EUR) entiendo que con poner el resumen de venta y ganancia del año de USDT sería suficiente, no?
Es decir, no tengo que listar todas las transacciones de la misma moneda sino el resumen ¿correcto?
Esa misma duda tengo yo
Hola! Mientras declaréis el beneficio que hayáis obtenido por las transacciones no importa si lo hacéis con un solo apunte en renta o en varios, lo importante es que el total de ganancia o pérdida patrimonial sea correcto. Lo mejor sería poner todas las operaciones, pero nunca han puesto pegas en ese sentido si la tributación es la misma. Un saludo!
Es decir que no hay que ir una a una.en mi caso son pocas porque holdeo todo pero en caso de
Tradeos seria una locura
Hola @agustinmerino0508 la verdad es que a mano es un poco locura, yo he hecho rentas de clientes con bastantes operaciones con criptos y acciones y…🫠
Otra pregunta.yo comencé en las criptos el 28-12-2023 y solo compre tres criptomonedas sin vender nada en ese año.debería declarar algo? O hasta la próxima renta no debería declarar nada porque no he vendido nada?
Perdona por tanta duda, pero si la venta es 4298 BUSD, que se transforman en 4000€, cual es el precio de adquisición y de venta? por que en la aplicación de la renta no puedo especificar entre dolares y euros. Estoy bastante liado
Por que si lo pongo en dolares como que compre 4298 BUSD y he sacado 4000, me sale como si hubiese tenido una ganancia de esos 298 y no es así
@CriptoGary puede que estés poniéndolo al revés? Precio de adquisición es el precio de compra y precio de transmisión el precio de venta, ojo con ponerlo al revés y declarar lo contrario 😅
Ah ah vale! Acabo de ver tu duda, tienes que poner las dos cantidades en euros, es decir los 4.298 BUSD no los puedes poner como 4.298, tienes que aplicar el cambio a euro primero!
@@GuillermoMarave el cambio a euro a que fecha?? Entiendo el cambio que habia al momento de la adquisición no? Y para la venta el cambio al dia de la venta
@juanfrances2041 exactamente 👍🏻
Y si solo compro usdt para pasar al extranjero 🤔 otra cuenta de binance igual tengo q declarar?
En ese caso, si estás enviando dinero a alguien en el extranjero no tienes que declarar nada, a todo caso sería una donación, pero no están controladas normalmente.
Cómo se declara el staking?
Hola! Deberías declarar la ganancia que te ha generado en el año 2033 al precio que estuviera cuando lo generaste, peeeero hay mucha gente que no lo declara hasta que no vende esas criptos generadas mediante stacking.
@@GuillermoMarave muchas gracias!!
Cuando considera hacienda que has vendido la cripto? cuando efectivamente la vendes en el exchange? o cuando lo transfieres a tu cuenta bancaria española? Gracias de antemano
Cuando haces efectiva la venta.
@ gracias por la respuesta y enhorabuena por el canal! Suscribed
Si todo much facil pero como declaro por ejemplo cientas de transaciones, ventas etc ? Como declaro el uso de la tarjeta de debito de binance y de coinbase ? Estoy perdido. Si compras bitcoin y lo vendes facil pero para los que hacen trading etc ? Donde puede subir el cvl en la renta ?
Tenemos las mismas dudas y no hay respuestas en ninguna parte, porque los asesores estos solo quieren que pasemos por caja para contratarlos para que nos ayuden a responderla, yo en mi caso he usado la cuenta para recibir "regalos" que es lo que pone en binance y que además pone que no son imponibles, y he tenido perdidas de todas formas y tengo mas de 500 movimientos que solo han generado perdidas.
Como tengamos que declarar las 1000 transacciones que hemos tenido durante 2023 estamos haciendo la renta hasta 2030
Hola @fdddff47 y @joaquinalejandrog por mi parte no pretendo cobrar por resolver esta consulta, de hecho el vídeo es gratuito 😉 en principio se deben declarar todas las transacciones con criptos en el momento en que se venden o compra algo con ellas del modo que explico, siempre puedes sacar el resumen de la casa de cambio y hacerte un resumen, que es lo que hago con muchos clientes. No tienen 1.000 transacciones pero sí unas cuantas. Espero haberos ayudado 👋🏻
@@GuillermoMarave pero donde metes el resumen?
@toke182 lo pones como una sola transacción. Mientras declares bien lo que has ganado o perdido no debería haber problema, pero tienes que saber que realmente no estaría bien hecho, ya que habría que ponerlas una a una.
Gracias por tu explicacion, pero me surge una duda. Si he hecho varias compras de una cripto por distinto valor y luego vendo solo una parte, que precio de comprar deberia poner?
Hola! Deberías indicar el precio de compra más antiguo, es decir, el primero que entra por el primero que sale.
Resulta que algunas entidades "chivan" a Hacienda de que tiene criptos. Me pusieron un aviso y cual es el mínimo para declarar un movimiento de cripto aunque Hacienda lo sepa?
Si estás obligado a hacer la declaración de la renta debes declarar todos los movimientos de criptos.
Ojala fuera tan facil ! pero el problema es que en cripto nunca se compra 1 para despues vender 1 tal cual ! se va invertiendo a lo largo del tiempo , haciendo DCA, tengo varios precios de compra , y hago DCA tambien a la hora vender ! ahi viene el lio. si para llegar a 1 , compro 5 x 0,2, a differentes precios y una vez multiplico mi inversion por 2 quiero vender el 50 por cientos , como lo hago ?
Hola! En los demás comentarios puedes encontrar todo sobre cómo hacerlo en tu caso 👍🏻
Hola, si por ejemplo hago DCA y cada mes compro bitcoin por 100€, como se declararia? ya que son 12 compras al año y el btc a diferente precio
Hola! En ese caso tendrías que declarar cada una de las transacciones por su precio de compra para declara el beneficio justo que has obtenido por cada una de ellas.
Buenas , si vendo las cryptos que medio revolut y solo llego a 14€ o 50€ también tengo que declarar o solo se declara cantidades de 50k etc
Hola! Con esas cantidades no estarías obligado a declarar 🙂
@@GuillermoMaraveaunque hayas comprado un par de cryptomonedas y la vendes por esas cantidades (20€-50€)??
Solo tendrás que declararlas si estás obligado a hacer la renta.
una duda las recompensas solo tributan al momento que las conviertas a fiat ?
Hola! Es una muy buena pregunta, en principio sí, tributarán cuando las vendas por Fiat, y la cosa es que el coste de compra será cero.
Apartir de que cantidad tendria que declarar?
Apenas tengo 500 euros si los saco acienda lo sabe o en cantidades pequeñas ni se dan cuenta?
Hola! Si, pueden saber que las has sacado, dependiendo de cómo lo hagas, si lo sacas a tu banco lo más probable es que te aparezca en los datos fiscales de la renta para que lo declares.
Buenas, gracias por el vídeo me ha servido. Solo una pregunta si sabes, yo he realizado 3 ventas de btc pero equivalentes a 9 compras que hice hace tiempo porque fue con DCA. Las he apuntado para que encaje la cantidad de btc vendido con lo comprado, pero luego al declarar como debería ponerlo? Como 3 ventas separadas? Al hacer 3 retiradas al banco.. y lo junto todo? es lioso porque cada compra fue con precios algo diferentes en su momento, la ventas si ha sido al mismo precio.
Lo mejor sería que lo hicieras declarando las ventas una a una, ya que solo han sido tres transacciones creo que será lo más fácil 👍🏻
Gracias por el vídeo. Yo lo poquito que operé con criptos fue todo en 2022. No tengo ningún tipo de operación con criptos en todo 2023. Allí se quedaron, en binance y algún otro exchange, cogiendo telarañas por un valor total de 4 duros. Me ha saltado el temible aviso CR2 de Hacienda de "...usted ha realizado operaciones con monedas virtuales y/o tiene saldos en el año 2023". Será por lo de saldos - y bien escasitos que son - pero no por lo de operaciones, así que entiendo que estoy exento.
Hola! Lo que debes tener en cuenta es que si en todo el año 2023 no hiciste ninguna venta no tienes que declarar nada, con eso suficiente.
@@GuillermoMarave ¡Gracias!
Mi duda es como declarar una venta de una cantidad de bitcoin determinada a euros (siendo esta una parte del total de Bitcoin almacenado en este caso en Coinbase). Tu video me funcionaria si hubiera comprado una vez en tal año y en 2023 haber vendido la totalidad del bitcoin. No es mi caso. Yo compre dos veces en 2021 y en 2023 vendi dos veces una pequeña parte de del total del Bitcoin almacenado en coinbase. Te hablo de dos ventas que en total no superan los 40€. Si, estoy a pocos dias de llegar a la fecha limite de hacer la declaración, esto me come la cabeza por intentar hacerlo bien. Ayuda porfavor. Un saludo.
Hola Enrique, en tu caso tienes que utilizar el método de declarar la venta de la primera entrada, es decir, primero vendo lo que primero compré.
Hola
El rendimiento de capital por staking por ejemplo de 3€ se haría igual ahí?
Gracias!!
Hola, sí, le pondrías precio de compra 0€ y declararías el precio de venta del momento en que generaste esas criptos.
@@GuillermoMarave Hola, la cantidad sí la se, pero el momento no, binance me da el dato por el año fiscal y chimpum jeje
Con precio de venta te refieres a esos 3€ de ganancia o al precio que cotizaba BNB que es la moneda que me ha dado esas rentas a 31 de dic de 2023?
Gracias!!
@LenoxMcDafboom el momento exacto tampoco es necesario, no te preocupes por eso, con saber el año es suficiente. En cuanto a lo otro, tendrías que declarar los 3€ de ganancia, no el precio de la cripto en sí de ese momento.
@@GuillermoMarave muchas gracias!!
El staking y permutas entre criptos en billetera fría hay que incluirlas en la declaración?
Hola Laura, en billeteras frías es más difícil que la AEAT lo pueda detectar, pero sí, según la normativa deberías incluirlo.
Como veo el informe en mi billetera fria Metamask?
Hola! Que yo sepa MetaMask no ofrece ese tipo de informes, normalmente esto está disponible en exchanges como Binance o Coinbase, pero en MM creo que no existe.
Solamente te pide sobre exchanges con KYC, pero las wallets calientes o frias no tienen KYC, asi que de ahi no pongas nada, es la magia de la Blockchain no nos pueden controlar
@edelgado.9 así es como lo hace mucha gente, la cuestión que cuando lo saques de esa wallet entonces sí que se tendrá que declarar 😌
Buenas! Mi duda es yo en (2021-2022) compré y vendí cantidades muy bajas de algunas criptomonedas pero en 2023 no he hecho ninguna operación de compra ni de venta solo probé hacer staking de una cantidad muy baja de ETH (cosa que ya he cancelado también) y no he hecho nada más, es decir no he tenido ni beneficios ni pérdidas ni nada de nada este año, por lo que entiendo que no tengo que declararlo, no?
Gracias de antemano😊
Hola! En principio por lo que comentas no tendrías que declarar nada, puedes estar tranquila 👍🏻
Buenas, si compro por ejemplo 100usdt en binance y esos usdt los transfiero a otra cuenta en binance que está en otro país, aplica la declaración en hacienda?
Hola! Aplicara para la declaración de la renta si eres residente en España, independientemente de donde esté la cuenta. Al ser residente en España declaras por tus rendimientos mundiales.
Buenas.
Me puedes decir los casilla donde meter las perdidas del 2022,lo metí el año pasado pero no veo la casilla donde viene este año.
Gracias
Hola! La casilla exacta no te la sé decir, pero si entras en renta web siguiendo lo pasos que comento en el vídeo podrás informar de las pérdidas sin problema indicando el precio de compra y venta.
Yo tenía polkadot en stake dándome bitcoin y en el informe de tax me dice que he ganado 2,05 euros en 2023 como pongo eso en las casillas esas de la renta ? 🤣
Hola! Pero ese BTC lo has vendido? Si no lo has vendido no tendrías que declararlo, o yo no lo declararía hasta que no lo vendas. Si lo has vendido entonces tendrás que declararlo como vendido por 2,05€ y coste de compra 0€. A todo esto, si te buscan por 2,05€ avisa que hago un vídeo especial 😂
al hacer el borrador me ha saltado el mensaje, por primera vez, que indica que Hacienda parece que sabe que tengo criptos (supongo que será porque Binance le ha facilitado esta informacion) Pero no solo parece que tengo que informar si hay venta o compra, tambien me dice que tengo que hacerlo cuando hay "intercambio" y con esto me hago un poco de lio. Por otro lado, si he comprado bitcoins a lo largo del tiempo, dado el valor tan volatil que tiene como se el precio de compra exaccto? por ejemplo, si vendo 1 bitcoin y resulta que he realizado compras de fracciones hasta sumar este bitcoin a diferentes precios, que precio he de indicar entonces? gracias pr el video
Hola! Para poder declarar bien la venta de ese BTC tendrías que indicar cada una de las operaciones que has hecho por las fracciones de ese BTC o bien hacer un total del coste de compra contra el ingreso de venta de forma que acabes declarando la misma ganancia o pérdida patrimonial.
Y que contraprestación sería si has comprado en 2022 y desde entonces lo único que has hecho es tenerla en staking? Como rellenamos esto si solo hemos hecho staking
Leí en varias webs, que el staking, también se declara desde los últimos cambios de regulación
Lo que generes en Stacking tendrás que declararlo como ganancia patrimonial por el valor que tuviera esa cripto cuando la generaste o, si lo has vendido, por el valor de venta y en ambos casos con coste 0€.
Hola, haciendo traíding, pero en ningún momento lo e sacado a mi cuenta de banco, como declaro eso?
Hola Andrés, la plataforma donde hayas hecho Trading te podrá ofrecer un informe fiscal seguramente, ahí tendrás todo lo que tengas que declarar.
@@GuillermoMarave es en coinbase pero no veo donde ver el informe para poder poner en las casillas 1800 etc
@andresfh95 en la pestaña Mis Activos tienes una parte de Mi Actividad, ahí puedes ver todas las transacciones que has realizado, por lo menos desde la App del móvil. No es un informe como tal, pero ahí puedes ver todo. Ahora mismo no puedo mirar si en la versión web puedes sacar un informe formal, pero es probable que sí.
Hola,soy nuevo suscrito,enhorabuena por contarlo fácil y por el canal,mi pregunta es,si tengo varías cripto y por ejemplo he vendido varías veces en el año de la misma cripto,que tengo que hacer,hay apartados para cada moneda o no,tengo que sumarlo todo,Gracias.
Hola! Tendrías que declarar cada una de las operaciones y puedes poner tantas como quieras. También puedes agruparlo todo, mientras al final declares el impuesto que corresponda.
Si tienes varios movimientos de una misma criptomoneda, es decir, has comprado varias veces, a la hora de declarar se declara junto o por movimientos?
Lo suyo sería hacerlo por movimientos, pero si acabas declarando el mismo beneficio o pérdida si lo pones juntos no debería ser un problema.
@@GuillermoMaraveMuchas gracias, una última pregunta, en caso de que te regalen una criptomoneda como es el caso de Binance con los sobres rojos lo tengo que declarar?
@samuelsarm5803 yo lo declararía cuando lo vendas.
Es obligatorio declarar lo que se tiene una wallet fría? Si es así, cómo se hace?
Sí, deberías declararlo igual que si lo tienes en un exchange, y se haría del mismo modo, por precio de compra y precio de venta.
¿Tienes algún vídeo dónde hables de como tributar un airdrop? Caso concreto revoult te dan unos 10€ aproximadamente en concepto de airdrops. Muchas gracias
Hola! No tengo vídeo pero puedes hacerlo cuando vendas poniendo coste de adquisición 0€ para esa cantidad.
Hola muy buenas, gracias por tu video informando, tengo una duda si las criptomonedas las has obtenido en páginas PTC de visualización de anuncios, no es una compra venta, como lo declaro ?
Hola Pablo, en ese caso el coste de compra sería de cero euros y solo tendrías que indicar el precio de venta. Un saludo 👋🏻
Hola buenas! En primer lugar, enhorabuena por el vídeo! Muy instructivo :)
Por otra parte, en el caso de haber comprado criptomonedas en 2021 (SHIBA INU) y no saber el precio de compra (el historial de Binance solo deja consultar mov. de los últimos 12 meses), ¿Cómo podría cumplimentar dicha casilla...? El precio de venta no sería un problema, pero claro si no puedo saber por cuanto la compre (4 movimientos de compra distintos) no veo la manera de poder dar esa información.
Gracias!
Hola Roberto, de alguna manera deberías poder saber a cuánto lo compraste, o por lo menos si sabes cuánto te gastaste aproximadamente y cuánta cantidad tienes.
Hola Guillermo! Muchas gracias por tu video!
Con los informes fiscales de Binance y al tener una moneda en staking tengo unos 3€ de ganancia. Dónde lo tengo que poner?
Y otra pregunta, en el 2022 sí que vendí varias monedas y tengo muchas perdidas. Sería interesante declararlo? Se podría hacer?
GRACIAS!
Hola! Si estás obligada a hacer la renta sí que tendrías que declarar esos 3€ de ganancia, lo puedes poner como 3€ de precio de venta y 0€ de precio de compra.
Respecto a declarar las pérdidas de 2022 para hacerlo bien tendrías que hacer una complementaria de 2022 que posiblemente te revisen, por lo que para compensar 3€ no lo haría.
@@GuillermoMarave Muchas GRACIAS! Claro, para esos 3€ no merece la pena pero si hay ganancias más adelante en otro año, se podría compensar? Hay un tiempo limitado para compensar?
Gracias gracias GRACIAS!! 🫂
@mismaquiyo sí, si tuvieras ganancias en los siguientes 4 años podrías compensar, es decir, si fue en 2022 pues 4 años más.
@@GuillermoMarave entonces como fue bastante sí mereces la pena hacerlo entiendo
ejemplo práctico: --2023:
1- Meto 1000€ en Binance, me cobran 20€ de comisión.
2- Los convierto en USDT.
3- Convierto USDT en BTC.
4-Termina el año y los dejo ahí en forma de BTC.
Debo declarar la conversión de USDT a BTC??? Donde declaro esa pérdida de 20€?
🙌Gracias de antemano, tu canal me ayuda mucho.
Hola Javi, según la normativa tendrías que declarar esas permutas, pero si lo has hecho al momento no debería haber variaciones y solo la comisión, por lo tanto yo no declararía nada y luego cuando vayas a vender pones la comisión de 20€ como gastos de compra. Un saludo!
@@GuillermoMarave
O sea que si yo, desde la plataforma kraken, voy operando diariamente entre Bitcoin y euro para sacar pequeños beneficios diarios, tendría que declarar todos los movimientos que me hagan ganar? O al final del año el balance total?
Esto sin mover el Bitcoin y euros de Kraken.
Si compré criptomonedas hace varios años y no recuerdo bien los precios de compra y las comisiones que me cobraron como puedo obtener esa información para colocarla en la renta?
Tendrías que acceder al Exchange donde compraste, no hay otra.
Hay que declarar aunque seas holder y no hayas vendido aún?
No, solo se declara cuando se vende.
Y si haces staking de Polkadot (no he vendido ni voy a vender) hay que declarar?
Se supone que deberías declarar el beneficio (intereses) que has ido generando, pero por mi parte creo que es mucho más práctico declararlo una vez vendas todo.
Si las tengo desde el 2021 y no hice nada con ellas, donde tengo que declararlas, contando que la cantidad que tengo es ridícula. Gracias de antemano
Hola! Si no las has vendido no tienes que declarar nada de momento 👍🏻
Muchas gracias guillermo,ganas un subs
muy bien explicado. Si compre en el año 2022 moneda virtual, el importe es pequeñisimo 10euros y en el 2023 ni he comprado ni he vendido solo ha variado el importe porque se ha devaluado ahora vale 8.63. Tengo que declarar algo,? porque me ha salido el mensaje en hacienda de que tienen informacion de que he comprado moneda virtual.gracias
Hola Fátima, no, en ese caso no tienes que declarar nada. Un saludo 👋🏻
Hola que tal excelente video, debo declarar las recargas que hago a una tarjeta prepagada en $ dolares de panama (no es bitocoin) En este caso la uso para hacer pagos en un tercer pais. Gracias
Hola, no sé a qué te refieres exactamente, si transfieres un dinero a una tarjeta y luego la gastas no tienes que declarar nada, siempre y cuando ese dinero se haya declarado anteriormente.
Hola Guillermo, muchas gracias por el vídeo, me gustaría saber si es necesario declararlas si aún las tienes en el exchange. Imagina q se han hecho compras y permutas pero que en ningun momento se han sacado del exchange. Sería necesario? Muchas gracias!
Hola! Según la normativa sí que tendrías que declararlas, a pesar de no haberlas sacado del exchange porque la operación tiene fecha 2023. Un saludo!
Hola buenas, en el caso de no haber vendido? O haber vendido y comprado otra vez? Gracias de antemano!
Hola de nuevo Iker, lo que te decía en el anterior comentario, debes declarar solo cuando vendes.
@@GuillermoMarave Buenas noches, no acabo de entender esta respuesta, si compras en 2023, vendes en 2024 y tengo el mensaje CR2 por lo que están solicitando que declare las monedas virtuales, ¿sería valor de adquisión X € y valor de transmision 0 €? gracias por tu dedicación y tomarte tu tiempo para respondernos. un saludo
Hola Héctor, aunque te aparezca el mensaje de haber hecho operaciones con criptos no es que tengas obligación de declarar, es que saben que has hecho algo, pero no saben si has vendido. Por lo tanto no debería haber problema, tendrás que declarar en el ejercicio que vendas. Un saludo 👋🏻
Hola, buen video. En alguna renta te han pedido luego que justifiques con informe o csv? Con el informe que te hace cointraking es suficiente o suelen pedir los csv? y por ultimo, crees que hay algun problema si en lugar de poner permutas, directamente lo pones como venta a euros? a fin de cuentas, ganas/pierdes euros para ellos. Gracias
Hola! Todavía no nos ha llegado ninguna inspección de una renta con cryptos que nos hayan pedido su justificación, y eso que hemos hecho bastantes ya. En cuanto a lo de las permutas que comentas, mientras declares el beneficio y tributes por ello no creo que te pongan problemas.
@@GuillermoMarave gracias!!
Apartir de que importe en euros se deben declarar por ejemplo si meti 400€ en etherium y aun los tengo solo los los 400 por que no hay subido ni bajado ? Solo como ejemplo lo digo
Hola Martin, si no has vendido no tienes que declarar nada.
Buenas! Yo tengo una duda, a ver si me la podéis resolver. En 2023 perdí X al vender mis BTC. En 2024 he ganado una cantidad mucho mayor al vender mis ETH. Ahora, con la Renta de 2023, incluyo mis pérdidas de BTC y el Resumen de la declaración no varía. ¿Se puede hacer algo para compensar las pérdidas de 2023 con las ganancias de 2024, de forma que cuenten y la ostia del año que viene sea algo menor? Gracias de antemano!
Hola Javier! Por supuesto, esas pérdidas que has incluido en 2023 no te están afectando porque solo se compensan con la base imponible del ahorro, es decir, si tuvieras ingresos de intereses, dividendos, etcétera. Peeeero aunque en 2023 no se te compense esa pérdida tendrás los siguientes 4 años para poder aplicarla, por lo que en la renta del año que viene sí que la podrás poner, de hecho en los Datos Fiscales te saldrá la cantidad disponible para compensar, pero OJO! La tendrás que poner tú manualmente! Espero haberte ayudado! 🙂
Y si solo retiras ganancias?
A qué te refieres? Te han regalado criptos y no te han costado nada?
El problema es cuando transacciones como esa tienes a CIENTOS. ¿Cómo hacer?
En esos casos renta web no es el programa que debes utilizar. Hay programas específicos para meterles un resumen en Excel de las transacciones y que te lo vuelcan.
Hola, gracias por el vídeo me podrías ayudar explicando como declarar las worldcoin recibidas por escaneo de iris? Muchas gracias
Hola! Si todavía no las has vendido no tienes que declararlas, y ya cuando las vendas las declaras con coste de adquisición de cero.
Hola. Y si has comprado por ejemplo 1000 € en BTC y vendes solo 200 €?? Lo unico que se me ocurre es mirar el rendimiento que habían tenido el día de la venta y proratear. Me explico: compro BTC por 1000 € y el día que vendo tengo 1100 €. He tenido un 10% de "beneficio". Imaginemos que quiero vender un cuarto de lo que tengo, vendería 275 €, de los que 25€ son beneficios. Entiendo que debo poner que compré 250 € de BTC cuando sea y que vendí 275 € el día que los vendí, y luego tributaré un 19% sobre los 25 €, etc.... Obviamente los números son "para hecermelo venir bien", pero mi pregunta es: si no he vendido todas mis BTC como demuestro que el beneficio de ese día es el que yo digo y no otro? no creo que hacienda vaya a comprobar millones de operaciones de venta de cryptos que pueden hacer todos los brokers que hay en este país? Si algujien me puede indicar algo se lo agradezco. Gracias.
Hola! Efectivamente se haría por la parte proporcional que estás vendiendo 👍🏻
Hola! Gracias por el video, muy informativo. Mi duda es que no se a cuanto compré solana en su momento y he estado comprando a lo largo de los ultimos años y el año pasado es cuando vendí la mitad de mis solana a usdt, entonces no se si estoy en ganancias o perdidas con esa venta sinceramente pero tenia que venderlo y el propio exchange no me facilita ese calculo. Como pagaria los impuestos de esta transaccion correspondiente este año? Gracias
Hola, si no tienes el precio de compra puedes poner un estimado, peeeero si tienes una revisión te van a pedir documentación sobre las compras y si no la tienes es muy probable que te pongan precio de compra 0€. Aunque para eso te tendrían que revisar la renta, así que tendrás que decidir si poner un precio de compra estimado o cero.
@@GuillermoMarave gracias por tu respuesta. Entonces poniendo un precio de compra 0 en la renta da igual a que precio vendiste que se considerarian ganancias ya que nunca ha generado perdidas y pagarias tus correspondientes impuestos ya que lo compraste a 0 en su momento entiendo?
@andresa.s.3084 exacto, así es 🙂
Hola, muy bueno el video, gracias. Quería hacerte unaconsulta, yo opero futuros de criptomonedas, y en los futuros, se permiten apalancamientos, sabes si los futuros al ser contratos que se basan en un activo subyacente que es una cripto, pero en resumen no lo son, se deben declarar igual'? es decir, yo hago futuros con bitcon, meto 100 usd aplancado por 10, es decir, como si operase con 1000 usd, y obtengo ganancias como si operase con 1000 usdt, aunque si pierdo, también pierdo como si operase con 1000 usdt. En este caso, como el activo subyacente es una cripto igualmente, tendria que indicar las compras y ventas como si fuese bitcoin igualmente? indicando el importe 100usdt o 1000usdt, debido al apalancamiento que me da el exchange? y se declararía en el mismo punto, es decir, el 1804 de la renta? Gracias..
Hola Jose, al final lo que vas a tener que declarar es la ganancia o pérdida patrimonial que te ha dado la operación con ese futuro, puedes declararlo exactamente igual que si fuera una criptomoneda, lo importante es que reflejes correctamente la ganancia o pérdida que obtuviste. En este caso yo pondría los valores con el apalancamiento, ya que serán los que te den los valores correctos. Un saludo 👋🏻
En Binance está capado los futuros en España
@@AntonDcADev si, pero empecé a hacerlos en kucoin el año pasado, crees que kucoin no informa?? Debería preocuparme de informar? Ya que tuve alguna ganancia y la transferí a binance para retirarla y en la renta me salen operaciones con monedas virtuales en 2023
Hola Jose, si te aparecen las operaciones y has tenido ganancias lo más probable es que tengan constancia de ello, por lo que creo que lo mejor en todo caso es que lo declares.
Buenas estoy simplemente golpeando no he sacado nada de mi exchange y ahora voy a pasar todo mis criptos a un ledger tengo que informar a hacienda de alguno de estos movimientos e invertido 4.000€ y tengo bastante beneficio,Gracias y un saludo
Hola! Si no has vendido no tienes que declarar nada porque no ha habido ni beneficio ni pérdida.
Y que pasaría si en este ejemplo en vez de vender los 50.000 euros en bitcoin, solo vendo los 20.000 iniciales para recuperar la inversión? dejando el resto en el exchange. Cuanto debería pagar?
Hola! Tendrías que deducirte la compra en la misma proporción que vendes.
Buenas Guillermo. Si yo tengo criptos desde 2021 con operaciones realizadas y nunca han sido declaradas. Y me salta la alerta para la renta de 2023 y no he realizado operaciones desde entonces. ¿ Que tengo que declarar? Gracias
Hola! En principio deberías declarar las operaciones que hayas hecho en cada año, y en 2021 y 2022 supondría tener que hacer declaraciones complementarias, con lo que ello llevaría. Llegados a este punto lo mejor es que declares lo que hayas hecho en 2023 y esperes a que la AEAT no te inspeccione los años 2021 y 2022, aunque tienen 4 años atrás para revisar y lo correcto sería hacer las complementarias.
@@GuillermoMarave Me meto en medio de tu respuesta porque eso me hace dudar con lo que me dijiste el otro día aquí más abajo. Gracias por ello.
Es decir, te había dicho que tenía solo compras de bitcoin de diferentes bancos de 2021, 2022, y 2023, y SOLO VENTAS de 2023, y que en conclusión entendí yo, se debía declarar todo junto en 2023, adquisiciones para unas y transmisiones, en este caso para 2023.
¿Pero que hubiese pasado si tuviera practicamente lo mismo, idem, pero con una mísera compra también en 2022?
¿Ya no podía haber hecho esas operaciones todas juntas en 2023, y tendría que haber hecho la declaración 2022 con las adquisiiciones de ese año y el anterior, y la venta esa espóradica de 2022?
Quedando las de 2023 aparte entiendo..
EDIT: También me han dicho un entendido, que si tengo 4 compras de Bitcoin por 20 euros las cuatro, y una venta por 100 euros, que no tengo que meter 80 y 100, es decir 20 euros de ganancia.
sino que Hacienda lo entiende como que si tienes 4 compras y una venta, son 20 euros de compra y 100 de ganancia , por lo tanto en la casilla tienes 80 euros de ganancia patrimonial. Hasta que no vendas tres veces mas e iguales a las compras, no puedes juntar todo. Yo estaba sumando todo junto perdidas y compras de todos los años, haya más o menos ventas que compras o viceversa.
Disculpa "mi pesadez", pero es que son dudas que surgen, y si pueden ayudar a otros mejor. Espero haberme explicado
Hola! No tiene que ver una pregunta con la otra, pero para simplificar las cosas. Cuando hayas comprado te tiene que dar igual, tú vas a tener que declarar las criptos en el año en que las hayas vendido o cambiado por otras criptos. Siendo así, si tú compraste en 2021 y vendes en 2023 declararás la ganancia en la renta de 2023, independientemente de cuando compraras, como si las tienes desde hace 20 años. Y respecto a cómo introducir los datos, siempre he dicho que lo mejor y lo que se pide es poner una a una todas las operaciones, pero que si las agrupas y sigues pagando lo mismo que por separado dudo que la AEAT te vaya a hacer un requerimiento porque no afectaría a la liquidación del impuesto. Un saludo 👋🏻
¿Hola, en importe de adquisición debemos de añadir la cantidad de euros que pagamos nosotros por la criptomoneda (por ejemplo 300 euros en Bitcoin por 0,004 unidades) o, por el contrario, el precio al que estaba en el momento en el que la compramos (por ejemplo, 30.000 euros)?
Muchas gracias de antemano.
Hola Jordi, debes añadir el dinero que te costaron las unidades que has vendido, es decir, he invertido 200€ en 1 moneda y la he vendido entera por 500€, he ganado 300€.
@@GuillermoMarave muchísimas gracias!!
Hola, en el caso de tener las criptos en blockfi, que fue una de las empresas que quebraron cuando pasó lo de ftx, que habría que hacer?
Creo que el mes que viene nos van a pagar el 50 por ciento de lo que teníamos, pero supongo que eso habrá q declararlo el año que viene.
Porq supongo q esas criptos q yo tenia ya no existen, entonces no sé si tengo o no tengo y si hay q comunicarlo a hacienda o no 😅
Hola Pere, de momento si todavía no sabes si vas a recuperar parte o no de esas criptos yo no declararía nada y una vez sepas la pérdida en firme entonces ya sí que la declararía para poder compensar futuras ganancias.
Ya pero, y si has hecho muchos movimientos hay que declararlos todos!? Porque si haces compras periódicas de bitcoin pero lo haces con usdt, (de euro a usdt, de usdt a btc), por ejemplo compras 1 bitcoin al mes durante 3 meses a distintos precios, y luego solo vendes 1.5 btc (btc a usdt, usdt a euro), qué valor de compra le pones!? y cómo declaras el usdt intermedio? es un lío, necesito aiuda
Hola! Tendrías que declarar todas esas operaciones de venta y permutas. Es un lío como dices y por eso siempre es recomendable anotar en algún sitio cada una de las operaciones que se hacen.
@@GuillermoMarave pero se puede declarar mas de una? Es que en el vídeo había entendido que solo puedes declarar una operación en total
@@GuillermoMarave pero claro, si compro 3 btc a distintos precios y solo vendo 1.5, cómo pongo el precio de compra? saco una media de los dos primeros comprados y anoto solo la venta de 1.5? Entonces cuando venda el resto? 🥲
@hec3555 sí, claro, puedes declarar tantas operaciones como hayas hecho 👍🏻
Buenas!, consulta:
1) Me he enviado desde un exchange de ARG a Binance ESP criptmonedas (no he comprado desde el banco de aquí de españa), pero las he ido cambiando a FIAT para utilizar en la Tarjeta de débito de Binance.
a) Entiendo que cualquier transacción a otra criptomoneda debo declararla. Bien; con sus ganancias o pérdidas. (aunque creo que catalogaría como un "regalo")
b) Se declara la ganancia de Binance EARN?? He dejado por meses USDT y ha generado un interés. Aunque sean de 10 euros.
Hola Andrés, todas las permutas entre criptos y ventas se deben declarar. Respecto a las ganancias de stacking, puedes declararlas en el año que las generas al precio de ese momento como ganancia patrimonial o declararlas cuando las vendas con precio de compra de 0€.
Y si compraste una cripto y quieres vender solo una parte como se hace???😅
Pones la parte proporcional de la compra y ya estaría.
Gracias por el vídeo. Si en este caso me hacen declarar worldcoins de los que dieron gratis, y en 2023 los recibí, pero los cambié a euros en 2024, hay que declararlos. El ejemplo que pusiste es con un bitcoin, pero supongo que será igual para varios bitcoins, por ejemplo, sumando todas las cantidades, no? Gracias
Hola Luis, si los worldcoins los vendiste en 2024 no lo tienes que declarar ahora, lo declararás en la renta que se hará el año que viene. En cuanto a cómo declararlos, mientras declares lo que has ganado no creo que tengas problema, aunque bien hecho debería hacerse operación por operación.
Buenas Guillermo Maravé, pregunta no se tendrían que declarar una vez que compres algún par pj BTC como comentas y vendes a USDT y luego lo pasas a EUR y lo metes en tu cuenta de banco?
PJ: Compras BTC en 20.000€ vendes en 60.000€ ganancias 40.000€ pero será ganancia una vez que este BTC comprado lo pases a USDT y este USDT lo pases a EUR y estos euros lo pases a la cuenta de banco a dinero FIAT. O almenos tenerlo en fiat en el exchange en el cierre de año.
Y otra pregunta PJ: en el cierre de 2023 tienes más de 50.000€ de beneficios en BTC, luego supuestamente a finales de 2023 no vendes y en 2024 estos beneficios son que estas en perdidas.
Se tendría que pagar en la renta del 2023 los beneficios de esos 50.000€ y en 2024 podrías deducir las perdidas porque justo a principio de año bajo BTC y te hizo estar en perdidas de -60.000€.
Por eso mejor pasarlo a final de año todo a estable para luego saber con cuanto partes para calcular mejor el beneficio/perdida.
Y en 2024 de vuelta a empezar....
Bueno la pregunta base era una vez vendidos a EUROS en el exchange ya habría que declararlos verdad? Gracias de antemano.
Si luego ese beneficio lo hechas en otro poryecto y lo pierdes hace falta declarar la ganacia y luego la perdida de la ganancia? O solo el resultado final?
Mil gracias de antemnao espero me puedas responder o contestar un saludo.
Hola Antón, no importa que lo tengas en stablecoins o en euros, en el momento en que vendes o cambias de una cripto a otra debes declarar la ganancia o pérdida patrimonial, independientemente de que vendas a stable o fiat. Debes tener en cuenta que siempre que vendas o hagas una permuta debes declarar en ese año.
Hola Guillermo. Una pregunta... Si compré USDT para comprar ROSE, tengo que declararlo como permuta?
Muchas Gracias. :)
Hola! En principio si compras USDT y lo transformas no debería generarte ninguna pérdida o ganancia. Sí que es una permuta, pero si no te genera beneficio o pérdida es un poco absurdo informarlo. Un saludo!
@@GuillermoMarave Muchas gracias!!
ES FACIL COMO DICES CUANDO ES UNA MONEDA, PERO CUANDO HAS COMPRADO Y VENDIDO VARIAS MONEDAS COMO SE HACE¿?
Hola Carlos, tendrás que añadir las operaciones que hayas hecho durante el año, paciencia y poco a poco 🥲
Muchas gracias por el vídeo. Pero, ¿cómo declaro las crypto si no he vendido??? Solo he comprado??
Un saludo!
Hola! Si no has vendido no tienes nada que declarar.
Hola buenas, muy buen video aclarando cosas, pero mi duda es si he comprado usdt y lo he convertido en btc tengo que declararlo?
Me gustaria tambien tener algo de imformacion sobre las conversiones por que tengo unas cuantas pero nose como funciona! Es diferente a las permutas verdad?
En principio debes declarar todos los intercambios que hayas hecho entre criptomonedas como permutas, la cuestión es que si no ha habido pérdida o beneficio en la permuta es absurdo informar, si por ejemplo has comprado USDT y convertido a BTC al momento.
Si el balance de perdidas/ganancias es 0€, tendría que declarar todas las operaciones que he hecho?
Hola Antonio, si has tenido operaciones yo las declararía, pero si no has tenido ni beneficio ni pérdida no es necesario, no va a haber diferencias en la declaración.
@@GuillermoMarave Gracias Guillermo, me surge otra duda. Yo dejé de operar en Binance y al retirar el dinero siempre queda unos céntimos de forma residual. Eso se considera una tenencia de criptomonedas y es necesario declararlo?
Hola @antonioerfeliz no te preocupes por eso, no pasa nada porque es residual.
Hola, yo volví a tradear este año, pero yo el bitcoin lo adquirí hace tantos años que ya no se ni cuanto valía, porque cuando yo lo adquirí nadie excepto 4 frikis esperabamos que eso cuajaria, de hecho yo era menor cuando los conseguí, entonces que debo de hacer yo? Porque yo este año he tradeado, el problema es que mis bitcoins desconozco el precio de origen al que los adquirí. Que hago? Me lo invento?
A una muy mala puedes declararlo todo como ganancia, pero claro, acabarás pagando más impuesto obviamente. La cosa es que un precio de compra le tendrás que poner.
muchas gracias! una consulta, hay algun minimo para declarar? estoy en el caso de que he hecho movimientos de venta pero he re-invertido a otras acciones entonces no he tenido ganancias realmente. Eso como lo manejo? (Tener ganancias a mi cuenta en la plataforma pero no retirar a tu cuenta bancaria)
Hola Danielle, lo que has hecho son permutas y sí que se deben declarar, como si hubieras vendido las criptos y comprado otras, es una de las partes más “injustas” porque tú lo has reinvertido y no tienes el dinero, pero te hacen tributar por la supuesta ganancia que has obtenido en el momento del intercambio.
@@GuillermoMarave gracias por la info!!
Estaría bien que especificaras más cosas como airdrop, nft ...
Por cierto da igual el año que la compraste?
Hola! En comentarios he respondido a todo sobre Airdrops, Stacking, etcétera, podrás ver la info. En cuanto al año de compra, sí, es independiente, solo cuenta el importe de compra.
Y si no se los movimiento que he hecho? Por que fueron muchos y en diferentes exchanges? Recomiendas ponerlo a ojo o será un error? Gracias! Y si haces vídeo de como rescatar la información de binance y otros exchanges y decir la parte que tenemos que declarar sería top! Gracias
Hola! Lo ideal es que indiques la información veraz y que se pueda contrastar, lo demás puede llevar a problemas si tienes una inspección.
Hola Guillermo. Por q no haces una demostración de un borrador de una persona común q no sea autónomo. Gracias.
Hola David, tengo un video donde puedes ver un borrador bastante completo y como lo voy revisando todo paso a paso, es verdad que tiene incluida la parte de autónomo, pero salen muchas otras cosas "normales" incluidos rendimientos del trabajo, te lo dejo por aquí: th-cam.com/video/XPMsZ34MTA4/w-d-xo.html 🙂
Hola Guillermo, si he comprado Bitcoin en 2021, 2022 y 2023 y no he vendido. Tengo que incluirla en alguna casilla en concreto? aunque si lo tenga en staking y tenga 5 euros de ganancia por ello?
Gracias. Me han gustadontus explicaciones.
Hola! No tendrías que declarar nada en ese supuesto, como mucho los 5€ de stacking, pero siendo por esa cantidad no creo que nadie te vaya a decir nada, aunque lo correcto sería declararlos.
@@GuillermoMarave Gracias, Guillermo, estaba seguro de ello pero con el pensar y repensar en todas las transacciones que este año se ha tenido que hacer me había rayado.
He intentado solicitar un reunión contigo pero me han comunicado que no aceptáis nuevos clientes, cosa que entiendo por el alto volumen que tendreis.
Saludos y gracias por tus indicaciones.
Lo entiendo
Hola @ark5902 si es que verdad que hace un par de semanas cerramos temporalmente el alta de clientes hasta que asentemos todo lo que tenemos, vamos poco a poco, pero si necesitas una reunión puntual puedes reservarla en Calendly 🙂
Gracias por la ayuda Guillermo, como haríamos con los stacking, es lo único que tengo del 2023.
Hola Cristian, yo lo que haría sería declarar esas criptos que generas en stacking cuando las vendas indicando importe de compra 0€. Un saludo 👋🏻
Gracias por tu video! Tienes alguno explicando como declarar el stacking? saludos!
Hola! Realmente haciendo stacking no tienes que declarar nada hasta que no te den los “intereses” que serán en más criptos y por lo tanto hasta que no vendas esas criptos no tienes que declararlo.
@@GuillermoMarave según hacienda es una ganancia que hay que declarar como rendimiento del capital mobiliario en la casilla 33 ¿no es así?. Ese staking, aunque no se venda (se suma a la moneda que ya tienes) se ha de declarar.
@jogar27 y cuando la vendas la vuelves a declarar? En mi opinión deberías declararlas cuando las vendas y con coste 0€, acabarás declarando la ganancia total y es mucho menos lioso para todos. Cuando haces stacking realmente estás ganando un interés, está claro, pero entonces tendrías que declarar la ganancia al precio actual y luego la ganancia o pérdida cuando vendas.
@@GuillermoMarave si te entiendo perfectamente, y lo comparto, pero otros abogados de criptos en sus videos de la renta dicen lo que te he dicho. Cuando se vende ese staking, como ya la has declarado, el valor de cuando te la dan es el precio de compra. No se que hacer la verdad.....
@jogar27 no creo que te vayan a poner problemas en ninguno de los dos casos, seguramente el técnico de la AEAT que te lo tuviera que mirar no sabría lo que es el stacking 😂
Buenas! Muchas gracias por el video Guillermo! Mi duda es : la declaración me dice que detecta que tengo criptomonedas, pero en 2023 solo he comprado, no he vendido nada. Eso habria que declararlo?
Hola! Entonces no tienes que declarar nada.
@@GuillermoMarave genial, muchas gracias por la respuesta!!
Hola Guillermo, ¿si he realizado transferencias a otro Exchange que se hace ?
Hola Oscar, en ese caso no tienes que hacer nada, solo has movido tus fondos de un sitio a otro pero no tienes ventas, en ese caso sin problema. 😉
Gracias por el vídeo, he podido completar el borrador web. Guillermo, realizas consultorías financiera, para revisarlo? Cual sería tu contacto?
Listo, te acabo de contactar! Gracias
Hola Daniel, he visto el formulario web, pero si quieres que lo revise tendría que ser con una reunión online, puedes reservarla con Calendly: calendly.com/gmaravelucas/reunion-calendly
Si he comprado criptomonedas y no he vendido nada tengo que declarar
No, en ese caso no tienes que declarar nada en renta.
Buenas! Muchas gracias por tus vídeos, me acabo de suscribir. Una duda: compré algunas monedas en 2021, cuando Binance no intercambiaba datos con hacienda, lo metí en una wallet fría y no lo he vuelto a tocar. Mi banco informó de los ingresos que hice en binance y desde entonces me sale el aviso CRI0001. Debo informar? Si es así cómo debo hacerlo? De cuánto es la multa si no informo o si informo mal? A ver si puedes hacer un vídeo al respecto please. Muchas gracias!
Hola! Si no has realizado ventas puedes estar tranquilo porque no tienes nada que declarar, ahora bien, en el momento en que lo vendas ya sí que tendrás que tenerlo en cuenta. Por mucho que tengas el aviso de la AEAT si no vendes no hay nada que hacer. Respecto a multas, si no declaras lo que deberías pueden aplicarte intereses de demora y recargos, pero las cantidades dependen de cada caso.
@@GuillermoMarave Muchas gracias Guillermo, en ese caso no informaré ;)
Hola Guillermo,.Por ejemplo tengo mas de 100 operaciones de venta en 2023 y en total tengo -1000 euros de perdida,que tengo que poner en este caso? gracias
Deberías informar de cada una de las operaciones, aunque tengas pérdidas patrimoniales, eso sería lo correcto.
@@GuillermoMarave Gracias por tu respuesta.y es posible indicar solo cantidad de dinero (en mi caso 1000 eu. de perdida) y esta? o hay que informar cada operacion de venta?
Hola @ivanromanovych8903 puedes declararlo todo junto, pero ten en cuenta que te pueden pedir explicaciones y debes tener todo bien preparado, lo correcto es poner todas las operaciones.
@@GuillermoMarave ok,gracias
Hola, indicas precio adquision y de trasmision, pero que cantidad? o se pone por el total que lo compre y el total de la venta? gracias
Hola! Tienes que calcular lo que te costó la cantidad que estás vendiendo.
Tengo más de 3000 operaciones hechas con un patrimonio total de 200€ . De verdad le interesa eso a Hacienda? no voy a acabar nunca! para mi es equivalente a que, tras ir al bar de la esquina, me pusieran a declarar cada moneda que le he echado a la tragaperras. una locura.
Hola Camilo, depende de lo que hayas ganado tendrás que declararlo o no, puede ser que no tengas obligación de declarar, pero en caso de la tengas…no hay otro remedio.