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・動画内で「判例」と言ったものの中には、国税不服審判所の「裁決」も含みます。
国会議員の文通費は領収書いらないのに一般人にインボイス要求するのは頭おかしい
法律を作る側は自分達に都合のいいルールを作るからねー
@@bijiabijia1498 特権階級ですもんね(^^;
(。•̀ᴗ-)✧そんな人達を選んでる(笑)
税金や公費関係は無勉強な人が多す😂
こんばんわ☺️同じ税理士法人で働くスタッフが関与先に通常の月次で行った所。そこの社長さんから「粉飾したい!」と言われて帰ってきました(笑)こんなにはっきり希望する人居るんですね。先生は経験ありますか?幸い、うちの副所長も「絶対しない」と言ってましたし、所長も「あんまりしつこかったら関与自体、僕から断るから」と言ってまたしたのでまともな事務所でよかったです。
そういう社長さん、いますよねー。説得できなければ、うちも契約切ります。
お早いお返事ありがとうございます✨結構いらっしゃるんですね。君子危うきに近寄らずみたいなものですね🤭
岸田総理の白紙領収書も調査してほしい
捜査する訳ないやん。身内を
息子のフランスのお土産は、接待交際費であげてるやろな。
自ら調査したら、国民の納税意欲上がりそう
このシリーズ、毎回楽しみにしてしまいます👀☝️✨実例なので、「コレ(TH-cam動画)を観れば大丈夫🙆♀️」って、めちゃくちゃ分かりやすいです‼️
勉強になります。ありがとうございました🙇♂️税務署も実績あったものをシェアしてくれるサイト作ってくれたらな…。
経費は仕事に関係しているかどうかですね。それさえ守れば大丈夫と思います。パソコンはプライベート用も用意しています。私の場合、仕事柄専門書の購入が多いです。会社でISOやPLの仕事もしていました。ISOは外部監査が入りますが、明らかにノルマで指摘事項を出す監査員もいました。社内で内部監査をやっていました。監査する時は前年の指摘事項を全てチェックしていました。これをやると相手の出方がわかります。
実例❗️なかなか聞く事はできないのに何よりリアルで確実な情報✨今後も是非お願いします🙇♀️
具体的な事例例示してくれて分かりやすい
確定申告の時期でとても参考になりました!
税務調査を受けたことがある個人事業主だけど、ネット販売しかしてなくてデータが10年分みっちりあったので追徴されなかった。ただし、過去の申告で間違っていたところがあって見てもらったら、結果的に100万円超の還付になった。当時所属していた青色申告会で、超レアケースとしてちょっとした話題になった 笑
ありがとうございます!とてもわかりやすい説明でクリアになりました😊
ありがとうございました。素晴らしすぎます。
税務職員さんのノルマの為に理不尽に否認されるのは残念ですね😢
確定申告者が2000万件もあったら売上が300万以下の無申告者はスルーされますね。所得は良くて80万~100万くらいですから😮80万もあるか怪しいですが😅
スーツは否認されませんでしたよ。当方、自営業者です。要は話術ですよ😤
子供の頃友人がどんな店でも領収書を貰ってて不思議に思ってた、常に金額書かないで貰えますか?って聞いてていったい何をしてるのかと思ってたが、その友人の親は作家で大人になってなるほどと思った、その友人の家は庭でBBQ出来るくらいの豪邸だったw
事務所兼自宅のハウスクリーニング代とか気になる…半分でも認められたらいいなぁ
占有面積割合分は認められるでしょう。
ラジオ聞きましたよ。どうしてラジオ関西からなのか、わかりました。
めんどくさいよね確定申告特に経費がめんどくさいだいたいその業種での平均的な経費率なんてわかってるんだろうに、それならサラリーマンみたいにある程度の率でみなして所得控除という形でやってくれれば楽なのに。それ以上申告したい人だけ申告するみたいな。
先生、おはようございます。動画内容、大変参考になりました。接待交際費・会議費で自分の分を除いた分はOKとのことで、税理士が立ち会っていたら大丈夫だったと解説がありましたが普段から自分の分を除いた金額のみ経費にすべきなのでしょうか。正直会食の際に自分の分がいくらなのかを細かく出すのは難しいと思うのですが…。
自分の分も含めて経費にしておけば良いですよ。自分の分も接待や会議に必要だもん。
@@hachi-leo 様私もそう思います。だって、自分がいなかったら会議したことにならないでしょ。逆に、自分の分を抜けばOKなら、関係ない領収書紛れ混ませてもわからないって話になるかと。
業務委託で仕事を貰っているんですが、仕事をくれている方に誘われて行ったUSJ代は絶対交際費にして良いんですか?付き合いで行ってるから、知人は経費にしているらしいんですが、良いんですか?
駄目でしょうね。あなたが全額出費していれば、サービスや慰労として認められると思います。飲食や飲酒はそこでの会話で情報交換等が可能なのでOK。イベントやアトラクションでは主体が会話とはならないので、それが業務上の関わりがない限りアウトでしょう。
権力とコネがあればぜーんぶ経費で通ると最近の報道見てるとつくづく思う。税の公平性はどこに行ってるんだろうねぇ?
収益性に口出す前にキャバクラを経費扱いするのやめて欲しい
17:18サラッと怖い事言いますねw私は売り上げ年1000万ちょいの泡沫個人事業主ですが、顧問税理士さんからは「経費になるかどうかはウチで判断するから、とりあえず領収書は全部持ってきて」って言われてるので日々の支払いの領収書は用途に限らず全て出してます。後々税務署から問い合わせが来ない事日々をビクビクしながら過ごしてますw
スーツとベビーシッターは認められてほしいですね
つい最近、税務調査で接待交際費すべて否認されました。理由。。。購入した際の領収書しか貼ってないから。笑 誰と何を目的で食事をした?誰になんのために渡した?を明確に。ということらしいです。そんなこと知らんがな。。。 今度の申告は気を付けます。。。 結局約10万円×3年分 所得税アップ
最低限、レシートに相手の名前を記してあれば、後の目的等は口頭で説明できるので認められる可能性が高いと思いますよ。
@@hiros.3817 さんありがとうございます♪新規就農の補助金を頂いていた状況から作業日誌をつける癖が付き、作業日誌には誰と、何の目的での交際費か明記していましたが、あくまでも税務署側の「領収書が袋に入っているだけでは確認しづらいので何かに貼ってきてください。」と言われたのでそのまま科目別に貼付けて提出したところ、上記のような否認をくらいました。自宅に来た際も領収書が袋に入っているという状況が分かっていたにも関わらず、そのような言動があり、作業日誌を見ればと、反論したところ「キリがない」の一点張り。そのような手口でしか税金をとれないのだと感じたため、国税局納税支援調整官に連絡させていただきました。後日、統括から連絡あり、謝罪受けましたが、結局口答での謝罪なんて何の意味のないため第二戦開始します。これからの若い方が同じ失敗を繰り返さないよう、、知って当たり前、できて当たり前の考えをぶち壊そうと思います。税務署のために農業しているわけではないですし。税理士の方に後日内容見せて聞いたところ、3年間それぞれ追徴課税額が、指摘されている科目が違うにもかかわらず同じくらいの綺麗な数字だったため、収入で探せなかったから支出でケチつけて、最低限の税金とりたいってことじゃないかな。ノルマ欲しいという感じがはっきり出てるねと。甲府税務署の個人第二課税にはしっかりと聞かれたことに答えられるような調査官をおいてほしいですね
接待交際費全て否認は災難でしたね。当りが悪かったかもしれません😭
@@galaxy08880 さんありがとうございます♪最初から丁寧に対応させていただきました。言われたものは出す努力をし、無ければ探し、そして言われていないものはそのままに。取引先まで反面調査するも得られるものがなかったためか、年を越したら税務署側が焦ったのか、「これがないと農業出来ないか?」とグチグチ言われ、農業ができるかできないかではなく、農作業をしていくうえで作業負担を減らし業務遂行上必要と訴えても、ああいう安全な場所でしか作業していない人には理解してもらえないのだと感じました。だから逆に、税務調査の際、調査官が黄色のレンタカーで来られたんですが、レンタカー代やガソリン代、無駄だから徒歩で来ればいい。と言ってあげました。大事な書類あるとかもし言うならリュックを前に背負っておけばいいだけの話。あぁ~税務調査してから自分の性格悪くなってきた感じマックスです。。。
@@user-D12 さん性格悪くなったんじゃなく人として当たり前のリアクションだと思いますので、どうか自分を自分を責めないで下さい😂真っ当にお仕事されていれば、この先良い事も必ずあると思いますのでお互いに頑張りましょう
教えてください。TH-camrとして、全国各地を巡り撮影動画を上げています。旅費交通費で宿泊費(一泊2食付き)は経費にできると思うのですが、素泊まりの場合、食事代は経費にできるのでしょうか?二カ所の税務署に電話で聞いたのですが、一件目は「仕事で行かれてるので大丈夫だと思います」 2件目は「按分ていう考え方もありますね」という返事でした。先生の考え方を教えてください。
食事を動画に上げている「直接性」、その動画に食事が紹介されることの「必要性」、そして、その食事代を上回る「収益性」を生んでいるかどうか、といったあたりの総合的判断になるでしょうか。
自分の飲食代を抜かして1万円未満になったら、インボイスがなくても100%課税仕入に出来るって事でしょうか?インボイス始まったら、税務調査で否認された経費の消費税の修正面倒くさそう・・・それとも消費税はやらなくて良いのかな?
自分の会社で建てたマンションの一部屋に会社の事務所があって、所在地登記しててそこに自分も住んでるが、ある程度家賃払わないとダメだった。
教えて下さい。賃貸不動産収入ですがエアコン¥99000税込は必要経費になりますか?宜しくお願いします。
国税じゃなくて普通の税務署ですか?それが否認だと言ったところで修正は義務ではないですよね更正になれば証明責任は税務署になるんだけどそんな証明が現実的に税務署でできるんでしょうか
【質問】いつもありがとうございます。「申告納税」の精神において、調査官が、認める、だの、認めない、だの、その人の主観に基づく判断を言っていいのでしょうか?以前の調査で、ご指摘はあくまであなたの主観であって、認めないという判断は司法でしかできないはず、と突っぱねた事がありました。強弁すぎたのかと、冷や汗出てます😅 ちなみに修正ゼロでした。
ウーバーイーツやってて、自転車を赤チャリ借りて使ってるんですが経費として扱われたりしますかー??🤔 もしわかるようでしたら教えて下さい🙇♂️
いけるに決まってるやんけ、領収書とっとけ
スーツ代ダメですよね〜😮上司、大丈夫かな?
政治家は領収書切ってます。
会議費年5万円計上してます。何の会合だったは記入してます。税務署きましたが特に何も言われませんでした。突っ込んでも大して意味ないから?
所得税法の必要経費の概念と法人税法の損金の概念の違いを比較して説明された方が分かりやすいかも。個人事業と有限会社を一緒と思い込んでいる事業者は結構多い。「法人税法は毎月必要だから税理士業にとって必須だが、所得税法は年一回しか使わないから重要ではない」などと公言する税理士が多いのも、事業者が必要経費の意味を理解していない原因の一つだと思います。もちろん、山田真哉税理士は、そういった税理士たちとは違いますが。
一人の飲食費って、割り勘で自分の分だけ支払った、というのもダメなんでしょうか。
その自分の分だけの飲食代が、会議費や接待交際費になることはあると思います。飲食の内容次第かと。
税務調査で居眠りしない方法があったら教えてください。退屈でしょうがない😪
ゲーム実況TH-camrが「1000連ガチャうぉぉぉぉぉ!」と重課金している場合も収益化できていると経費になり、同じガチャ課金でも収益化できていないTH-camrだと経費にできないという判断になるのでしょうか?
まあ経費認めたら国の収益が悪くなるわけですから、少しでもごねられるなら認めないですよね…
私の知り合いに納税額をゼロにするために領収書をかき集めてます。税理士使ってるのに。なんかいい加減な世界やなぁと思う。
それ税理士も騙されてるだけじゃないですか?自分の税理士は内容が理解できない領収書は質問してきますよ後、税理士には「もし税務調査が入った時は、その領収書が(いつ、誰と、何の目的で、どうやって使われた)かが説明できるのなら大丈夫です」と言われてますね
スーツはダメだけど作業着と言えばいいんじゃないかな?私はそうしてる
税理士報酬安いからやらない、ではなくて最初から説明して理解させておくのも、仕事じゃないのかな?って思います。素人は基準がわからないのが当然です。でも、そもそもの話として、そんなレシート出すのがおかしいのですがね😂
接待キャバクラがいまだにあるのに驚いた💦
フリーランスで仕事していると携帯電話プライベートと共用だと5割なんですか?家賃や光熱費半分事務所費で認められますか?歩き回る仕事の距離が半端ないけど靴は認められますか?ワークマンで月一足ぐらい買います❗️
家事費をごまかすために化粧品関係の仕事を極々ちょっとだけやっている。スーツも、スーツではなく衣装として昔落としたな。スルーされただけかもしれん。。。
できるホステスさんに接待相手を上手く接客して欲しいから、同じホステスさんを指名するのは必定だと思う。
客観性を見ますもんね。
毎回指名するのは仕事(接待)を理解しているから
情報漏洩を防ぐために、「口が固い方に限定していた」と言えば、頭から否定されることはないと感じますね。漏れて困るような話は個室で行えと言われそうですが…。
となると、税理士雇う余裕の無い方は、経費という概念がアウトになりかねませんよね?(そうなると、雇う余裕の無い方は入った分全て所得として届け出るか税理士並みの知識を付けるしかない?)
ファーストコンタクト怖い
税務署の、知識ないヤツらから取れるだけ取ってやれって魂胆ホントに嫌い。
スーツ駄目なの😱仕事の時作業服(建設業)何てこった😩
アニマルカフェとかやってればペットに掛かる費用も経費で落ちるのかなぁ
普段別居してる九州のお母さんのレシートもたまたま混ざってて本当は分けてほしかったってwww無理あるでしょその言い訳wwwすごいバレなかったら経費膨らます気満々の意思を感じるわそのせこいお客さんwww
赤字の年があってその年は確定申告してないのですが、もしその年の経費が認められないとなるとそこで利益が増えるような形になり、無申告状態になってしまう気がしてきたのですが、そこで質問させてください。無申告で調査が入ったとして、基礎控除や白色専従者控除は使えるのでしょうか?仮に経費が認められなくとも、その2つの控除があれば利益にはならないからです。よろしくお願いいたします。
赤字でも申告するべきですよ。損失は3年繰り越せるので次の年など利益が出たときに使えます。それと赤字で所得税納付が無い場合、確定申告期間が過ぎても申告出来ますよね。
勉強になります!ときどき「メモってないと」という文言が出てきましたがどういう風にメモしておけばいいのでしょうか?
レシートや領収書の余白に、「誰と」「何の仕事か」などを記入する感じです(仕事であることを証明するために)。
節税は難しい、節約が良い
大体めちゃめちゃチャージしてる人って交通費っていうかSuicaで個人の買い物してるだけだし。こゆーの全部捕まえちゃえば良いのに。
自宅でなくカフェで仕事してる場合の、カフェ代はだめ?
税務調査で地代家賃50%と言われたら真偽にかかわらず確定なんですか?本当に65%なら裁判で勝てますか?
次のようになります。税務調査で言われたことに納得する →真偽にかかわらず、納税者自らが修正申告するので確定税務調査で言われたことに納得しない →まずは国税不服審判所に審判を仰ぐ
@@otakuCPA回答ありがとうございます。 国税不服審判所の判決にも不服がある場合は国と裁判ですかね。割合ってかなりアバウトな値だと思うからどちらの主張が認められるか興味あります。
自営のベビーシッター代は経費にならないけど、会社の育休ではお金貰えるのか。
会社員は経費として「給与所得控除」が認められていますね会社員には、「自営業は経費で何でも買って税金浮かしてる」なんて言われますが、会社員は何も買わなくても元々税金が控除されています
サラリーマンのスーツ代のかわりとして、給与所得控除があるのでは?
給与所得控除の範疇にあるものは、事業主の必要経費にして然るべきですよね^_^
給与所得控除があるくせに、会社員は「自営業は経費で得してる」なんていう人が多い会社員が優遇されているとも知らずに、自営業者をイジメる
@@tansokusakura 給与を払う立場にならないと分からないんですよね。
給料をもらう立場になればわかるんじゃないですか?
スーツを始め「仕事着」が経費にならないのホント意味わからん。
車は認めるのにスーツ認めないとか、トンチンカンな指摘をされたら意地でも認めさせるでしょ。どっちも仕事に使ってるだろって話ですよね!休みの日にスーツなんて着ないっての笑
給与所得者は経費扱いされてるのにね┐(´д`)┌
作業着は昔から認められていますし、スーツも社員皆に支給され、社名が入っていれば認められます。
作業員の作業着や安全靴が、経費として認められないというのはあり得ないと思います。
ヒカキンなどのレビューみたいなTH-camrの税務ってどうなってるのか教えてください!
キャバクラの下りとか、外食500件とか、ツボにはまるネタ満載で笑った。
おおむねスルーされます。税務調査にまわるのは、運ですw
美容代、エステティシャンの営業職でもだめ?
TH-camrで動画で1回紹介すれば経費になりますか?
掲載回数は関係なく、動画で取り上げる必然性やそこから得られる収益性のほうが問われます。
@@otakuCPA 例えば動画を伸ばそうと思って高いものを買っても動画が伸びなかったらそれは経費として認められないってことですか?
経費にはなるけれど、その後に私的利用するなら家事案分するか、法人なら個人として買い取る必要が出てくるし、その際には利益相反にならないような手順が必要が必要。
私は作業着を経費にさせてもらってます。まあ屁みたいな金額ですが。
安い報酬だから細かくレシートは見ません、と言うなら最初からそう説明するべきだ。問題が起きてから見てませんと言うのは筋が通らない。
youtuberのパジャマ代も、普段着扱い出来るでしょって否認されますよね?
パジャマにTH-camとかチャンネル名を入れてあれば、認められる可能性はある。
半分は認められるかも。
脱税なんかするからだよ、、、真面目に税金を払いなさい、、、
税務署も繁忙期はザル
いや、本当にユーチューバー税理士が経費に落ちると言うてた、が一番困るんですよね。
政治家はスーツは経費になってます。もしかして、公務員は給料にスーツ代がついてるかも。
TH-camrは動画にすれば すべて経費になる?
見解の違いで終わり
顔
そもそも食事会だの接待だのに税金使われるの納得いかんわもっと厳しくしろよ
会社員は年収の約3割を経費として「給与所得控除」を認められている自営業は売上-経費=年収で、年収に対して控除無しなのに、会社員は年収-経費(給与所得控除)=所得って反則技は、まじで羨ましいよねほんと会社員は恵まれてる
自営業も、売上=年収で、売上-経費=所得です。所得から青色申告特別控除65万を差し引いてさらに、各種所得控除を引いた金額が課税所得です。お間違いないように。
ちなみに、給与所得控除の65万(今は55万)は、青色申告特別控除が65万であることから、設定されたんですよ。
青色申告特別控除は条件を満たして65万円で頭打ちだけど、給与所得控除は65万円から年収500万円の人は控除144万円話にならない
@@tansokusakura 気に入らんねやったら会社員せーやボケ
優等生の答えはいらんなんも得しとらんやん
ベビーシッター雇えるくらいなら働かなくていいじゃないの
すみません話だけでいい入ってこないんです
・動画内で「判例」と言ったものの中には、国税不服審判所の「裁決」も含みます。
国会議員の文通費は領収書いらないのに一般人にインボイス要求するのは頭おかしい
法律を作る側は自分達に都合のいいルールを作るからねー
@@bijiabijia1498 特権階級ですもんね(^^;
(。•̀ᴗ-)✧
そんな人達を選んでる(笑)
税金や公費関係は無勉強な人が多す😂
こんばんわ☺️
同じ税理士法人で働くスタッフが関与先に通常の月次で行った所。
そこの社長さんから
「粉飾したい!」
と言われて帰ってきました(笑)
こんなにはっきり希望する人居るんですね。
先生は経験ありますか?
幸い、うちの副所長も
「絶対しない」と言ってましたし、所長も
「あんまりしつこかったら関与自体、僕から断るから」
と言ってまたしたのでまともな事務所でよかったです。
そういう社長さん、いますよねー。説得できなければ、うちも契約切ります。
お早いお返事ありがとうございます✨
結構いらっしゃるんですね。
君子危うきに近寄らず
みたいなものですね🤭
岸田総理の白紙領収書も調査してほしい
捜査する訳ないやん。身内を
息子のフランスのお土産は、接待交際費であげてるやろな。
自ら調査したら、国民の納税意欲上がりそう
このシリーズ、毎回楽しみにしてしまいます👀☝️✨
実例なので、「コレ(TH-cam動画)を観れば大丈夫🙆♀️」って、めちゃくちゃ分かりやすいです‼️
勉強になります。
ありがとうございました🙇♂️
税務署も実績あったものをシェアしてくれるサイト作ってくれたらな…。
経費は仕事に関係しているかどうかですね。それさえ守れば大丈夫と思います。パソコンはプライベート用も用意しています。私の場合、仕事柄専門書の購入が多いです。
会社でISOやPLの仕事もしていました。ISOは外部監査が入りますが、明らかにノルマで指摘事項を出す監査員もいました。社内で内部監査をやっていました。監査する時は前年の指摘事項を全てチェックしていました。これをやると相手の出方がわかります。
実例❗️なかなか聞く事はできないのに何よりリアルで確実な情報✨今後も是非お願いします🙇♀️
具体的な事例例示してくれて分かりやすい
確定申告の時期でとても参考になりました!
税務調査を受けたことがある個人事業主だけど、ネット販売しかしてなくてデータが10年分みっちりあったので追徴されなかった。
ただし、過去の申告で間違っていたところがあって見てもらったら、結果的に100万円超の還付になった。
当時所属していた青色申告会で、超レアケースとしてちょっとした話題になった 笑
ありがとうございます!
とてもわかりやすい説明でクリアになりました😊
ありがとうございました。素晴らしすぎます。
税務職員さんのノルマの為に理不尽に否認されるのは残念ですね😢
確定申告者が2000万件もあったら売上が300万以下の無申告者はスルーされますね。所得は良くて80万~100万くらいですから😮80万もあるか怪しいですが😅
スーツは否認されませんでしたよ。当方、自営業者です。要は話術ですよ😤
子供の頃友人がどんな店でも領収書を貰ってて不思議に思ってた、常に金額書かないで貰えますか?って聞いてていったい何をしてるのかと思ってたが、その友人の親は作家で大人になってなるほどと思った、その友人の家は庭でBBQ出来るくらいの豪邸だったw
事務所兼自宅のハウスクリーニング代とか気になる…
半分でも認められたらいいなぁ
占有面積割合分は認められるでしょう。
ラジオ聞きましたよ。どうしてラジオ関西からなのか、わかりました。
めんどくさいよね確定申告
特に経費がめんどくさい
だいたいその業種での平均的な経費率なんてわかってるんだろうに、それならサラリーマンみたいにある程度の率でみなして所得控除という形でやってくれれば楽なのに。
それ以上申告したい人だけ申告するみたいな。
先生、おはようございます。動画内容、大変参考になりました。接待交際費・会議費で自分の分を除いた分はOKとのことで、税理士が立ち会っていたら大丈夫だったと解説がありましたが普段から自分の分を除いた金額のみ経費にすべきなのでしょうか。正直会食の際に自分の分がいくらなのかを細かく出すのは難しいと思うのですが…。
自分の分も含めて経費にしておけば良いですよ。自分の分も接待や会議に必要だもん。
@@hachi-leo 様
私もそう思います。だって、自分がいなかったら会議したことにならないでしょ。逆に、自分の分を抜けばOKなら、関係ない領収書紛れ混ませてもわからないって話になるかと。
業務委託で仕事を貰っているんですが、仕事をくれている方に誘われて行ったUSJ代は絶対交際費にして良いんですか?
付き合いで行ってるから、知人は経費にしているらしいんですが、良いんですか?
駄目でしょうね。
あなたが全額出費していれば、サービスや慰労として認められると思います。
飲食や飲酒はそこでの会話で情報交換等が可能なのでOK。
イベントやアトラクションでは主体が会話とはならないので、それが業務上の関わりがない限りアウトでしょう。
権力とコネがあればぜーんぶ経費で通ると最近の報道見てるとつくづく思う。税の公平性はどこに行ってるんだろうねぇ?
収益性に口出す前にキャバクラを経費扱いするのやめて欲しい
17:18サラッと怖い事言いますねw
私は売り上げ年1000万ちょいの泡沫個人事業主ですが、顧問税理士さんからは
「経費になるかどうかはウチで判断するから、とりあえず領収書は全部持ってきて」って言われてるので日々の支払いの領収書は用途に限らず全て出してます。
後々税務署から問い合わせが来ない事日々をビクビクしながら過ごしてますw
スーツとベビーシッターは認められてほしいですね
つい最近、税務調査で接待交際費すべて否認されました。理由。。。購入した際の領収書しか貼ってないから。笑 誰と何を目的で食事をした?誰になんのために渡した?を明確に。ということらしいです。そんなこと知らんがな。。。 今度の申告は気を付けます。。。 結局約10万円×3年分 所得税アップ
最低限、レシートに相手の名前を記してあれば、後の目的等は口頭で説明できるので認められる可能性が高いと思いますよ。
@@hiros.3817 さん
ありがとうございます♪
新規就農の補助金を頂いていた状況から作業日誌をつける癖が付き、作業日誌には誰と、何の目的での交際費か明記していましたが、あくまでも税務署側の「領収書が袋に入っているだけでは確認しづらいので何かに貼ってきてください。」と言われたのでそのまま科目別に貼付けて提出したところ、上記のような否認をくらいました。
自宅に来た際も領収書が袋に入っているという状況が分かっていたにも関わらず、そのような言動があり、作業日誌を見ればと、反論したところ「キリがない」の一点張り。そのような手口でしか税金をとれないのだと感じたため、国税局納税支援調整官に連絡させていただきました。後日、統括から連絡あり、謝罪受けましたが、結局口答での謝罪なんて何の意味のないため第二戦開始します。
これからの若い方が同じ失敗を繰り返さないよう、、知って当たり前、できて当たり前の考えをぶち壊そうと思います。
税務署のために農業しているわけではないですし。
税理士の方に後日内容見せて聞いたところ、3年間それぞれ追徴課税額が、指摘されている科目が違うにもかかわらず同じくらいの綺麗な数字だったため、収入で探せなかったから支出でケチつけて、最低限の税金とりたいってことじゃないかな。ノルマ欲しいという感じがはっきり出てるねと。
甲府税務署の個人第二課税にはしっかりと聞かれたことに答えられるような調査官をおいてほしいですね
接待交際費全て否認は災難でしたね。当りが悪かったかもしれません😭
@@galaxy08880 さん
ありがとうございます♪
最初から丁寧に対応させていただきました。言われたものは出す努力をし、無ければ探し、そして言われていないものはそのままに。
取引先まで反面調査するも得られるものがなかったためか、年を越したら税務署側が焦ったのか、「これがないと農業出来ないか?」とグチグチ言われ、農業ができるかできないかではなく、農作業をしていくうえで作業負担を減らし業務遂行上必要と訴えても、ああいう安全な場所でしか作業していない人には理解してもらえないのだと感じました。
だから逆に、税務調査の際、調査官が黄色のレンタカーで来られたんですが、レンタカー代やガソリン代、無駄だから徒歩で来ればいい。と言ってあげました。大事な書類あるとかもし言うならリュックを前に背負っておけばいいだけの話。
あぁ~税務調査してから自分の性格悪くなってきた感じマックスです。。。
@@user-D12 さん
性格悪くなったんじゃなく人として当たり前のリアクションだと思いますので、どうか自分を自分を責めないで下さい😂
真っ当にお仕事されていれば、この先良い事も必ずあると思いますのでお互いに頑張りましょう
教えてください。
TH-camrとして、全国各地を巡り撮影動画を上げています。
旅費交通費で宿泊費(一泊2食付き)は経費にできると思うのですが、素泊まりの場合、食事代は経費にできるのでしょうか?
二カ所の税務署に電話で聞いたのですが、一件目は「仕事で行かれてるので大丈夫だと思います」 2件目は「按分ていう考え方もありますね」という返事でした。
先生の考え方を教えてください。
食事を動画に上げている「直接性」、その動画に食事が紹介されることの「必要性」、そして、その食事代を上回る「収益性」を生んでいるかどうか、といったあたりの総合的判断になるでしょうか。
自分の飲食代を抜かして1万円未満になったら、インボイスがなくても100%課税仕入に出来るって事でしょうか?
インボイス始まったら、税務調査で否認された経費の消費税の修正面倒くさそう・・・
それとも消費税はやらなくて良いのかな?
自分の会社で建てたマンションの一部屋に会社の事務所があって、所在地登記しててそこに自分も住んでるが、ある程度家賃払わないとダメだった。
教えて下さい。賃貸不動産収入ですがエアコン¥99000税込
は必要経費になりますか?宜しくお願いします。
国税じゃなくて普通の税務署ですか?
それが否認だと言ったところで修正は義務ではないですよね
更正になれば証明責任は税務署になるんだけど
そんな証明が現実的に税務署でできるんでしょうか
【質問】
いつもありがとうございます。
「申告納税」の精神において、調査官が、認める、だの、認めない、だの、その人の主観に基づく判断を言っていいのでしょうか?
以前の調査で、
ご指摘はあくまであなたの主観であって、認めないという判断は司法でしかできないはず、
と突っぱねた事がありました。
強弁すぎたのかと、冷や汗出てます😅 ちなみに修正ゼロでした。
ウーバーイーツやってて、自転車を赤チャリ借りて使ってるんですが経費として扱われたりしますかー??🤔 もしわかるようでしたら教えて下さい🙇♂️
いけるに決まってるやんけ、領収書とっとけ
スーツ代ダメですよね〜😮
上司、大丈夫かな?
政治家は領収書切ってます。
会議費年5万円計上してます。
何の会合だったは記入してます。
税務署きましたが特に何も言われませんでした。
突っ込んでも大して意味ないから?
所得税法の必要経費の概念と法人税法の損金の概念の違いを比較して説明された方が分かりやすいかも。
個人事業と有限会社を一緒と思い込んでいる事業者は結構多い。
「法人税法は毎月必要だから税理士業にとって必須だが、所得税法は年一回しか使わないから重要ではない」
などと公言する税理士が多いのも、事業者が必要経費の意味を理解していない原因の一つだと思います。
もちろん、山田真哉税理士は、そういった税理士たちとは違いますが。
一人の飲食費って、割り勘で自分の分だけ支払った、というのも
ダメなんでしょうか。
その自分の分だけの飲食代が、会議費や接待交際費になることはあると思います。飲食の内容次第かと。
税務調査で居眠りしない方法があったら教えてください。
退屈でしょうがない😪
ゲーム実況TH-camrが「1000連ガチャうぉぉぉぉぉ!」と重課金している場合も収益化できていると経費になり、同じガチャ課金でも収益化できていないTH-camrだと経費にできないという判断になるのでしょうか?
まあ経費認めたら国の収益が悪くなるわけですから、少しでもごねられるなら認めないですよね…
私の知り合いに納税額をゼロにするために領収書をかき集めてます。税理士使ってるのに。なんかいい加減な世界やなぁと思う。
それ税理士も騙されてるだけじゃないですか?
自分の税理士は内容が理解できない領収書は質問してきますよ
後、税理士には「もし税務調査が入った時は、その領収書が(いつ、誰と、何の目的で、どうやって使われた)かが説明できるのなら大丈夫です」と言われてますね
スーツはダメだけど作業着と言えばいいんじゃないかな?私はそうしてる
税理士報酬安いからやらない、ではなくて
最初から説明して理解させておくのも、仕事じゃないのかな?って思います。
素人は基準がわからないのが当然です。
でも、そもそもの話として、そんなレシート出すのがおかしいのですがね😂
接待キャバクラがいまだにあるのに驚いた💦
フリーランスで仕事していると携帯電話プライベートと共用だと5割なんですか?家賃や光熱費半分事務所費で認められますか?歩き回る仕事の距離が半端ないけど靴は認められますか?ワークマンで月一足ぐらい買います❗️
家事費をごまかすために化粧品関係の仕事を極々ちょっとだけやっている。
スーツも、スーツではなく衣装として昔落としたな。
スルーされただけかもしれん。。。
できるホステスさんに接待相手を上手く接客して欲しいから、同じホステスさんを指名するのは必定だと思う。
客観性を見ますもんね。
毎回指名するのは仕事(接待)を理解しているから
情報漏洩を防ぐために、「口が固い方に限定していた」と言えば、頭から否定されることはないと感じますね。
漏れて困るような話は個室で行えと言われそうですが…。
となると、税理士雇う余裕の無い方は、経費という概念がアウトになりかねませんよね?(そうなると、雇う余裕の無い方は入った分全て所得として届け出るか税理士並みの知識を付けるしかない?)
ファーストコンタクト怖い
税務署の、知識ないヤツらから取れるだけ取ってやれって魂胆ホントに嫌い。
スーツ駄目なの😱
仕事の時作業服(建設業)何てこった😩
アニマルカフェとかやってればペットに掛かる費用も経費で落ちるのかなぁ
普段別居してる九州のお母さんのレシートもたまたま混ざってて本当は分けてほしかったってwww無理あるでしょその言い訳www
すごいバレなかったら経費膨らます気満々の意思を感じるわそのせこいお客さんwww
赤字の年があってその年は確定申告してないのですが、もしその年の経費が認められないとなるとそこで利益が増えるような形になり、無申告状態になってしまう気がしてきたのですが、そこで質問させてください。
無申告で調査が入ったとして、基礎控除や白色専従者控除は使えるのでしょうか?
仮に経費が認められなくとも、その2つの控除があれば利益にはならないからです。
よろしくお願いいたします。
赤字でも申告するべきですよ。損失は3年繰り越せるので次の年など利益が出たときに使えます。
それと赤字で所得税納付が無い場合、確定申告期間が過ぎても申告出来ますよね。
勉強になります!ときどき「メモってないと」という文言が出てきましたがどういう風にメモしておけばいいのでしょうか?
レシートや領収書の余白に、「誰と」「何の仕事か」などを記入する感じです(仕事であることを証明するために)。
節税は難しい、節約が良い
大体めちゃめちゃチャージしてる人って交通費っていうかSuicaで個人の買い物してるだけだし。こゆーの全部捕まえちゃえば良いのに。
自宅でなくカフェで仕事してる場合の、カフェ代はだめ?
税務調査で地代家賃50%と言われたら真偽にかかわらず確定なんですか?
本当に65%なら裁判で勝てますか?
次のようになります。
税務調査で言われたことに納得する →真偽にかかわらず、納税者自らが修正申告するので確定
税務調査で言われたことに納得しない →まずは国税不服審判所に審判を仰ぐ
@@otakuCPA
回答ありがとうございます。
国税不服審判所の判決にも不服がある場合は国と裁判ですかね。
割合ってかなりアバウトな値だと思うからどちらの主張が認められるか興味あります。
自営のベビーシッター代は経費にならないけど、
会社の育休ではお金貰えるのか。
会社員は経費として「給与所得控除」が認められていますね
会社員には、「自営業は経費で何でも買って税金浮かしてる」なんて言われますが、会社員は何も買わなくても元々税金が控除されています
サラリーマンのスーツ代のかわりとして、給与所得控除があるのでは?
給与所得控除の範疇にあるものは、事業主の必要経費にして然るべきですよね^_^
給与所得控除があるくせに、会社員は「自営業は経費で得してる」なんていう人が多い
会社員が優遇されているとも知らずに、自営業者をイジメる
@@tansokusakura 給与を払う立場にならないと分からないんですよね。
給料をもらう立場になればわかるんじゃないですか?
スーツを始め「仕事着」が経費にならないのホント意味わからん。
車は認めるのにスーツ認めないとか、トンチンカンな指摘をされたら意地でも認めさせるでしょ。
どっちも仕事に使ってるだろって話ですよね!休みの日にスーツなんて着ないっての笑
給与所得者は経費扱いされてるのにね┐(´д`)┌
作業着は昔から認められていますし、スーツも社員皆に支給され、社名が入っていれば認められます。
作業員の作業着や安全靴が、経費として認められないというのはあり得ないと思います。
ヒカキンなどのレビューみたいなTH-camrの税務ってどうなってるのか教えてください!
キャバクラの下りとか、外食500件とか、ツボにはまるネタ満載で笑った。
おおむねスルーされます。税務調査にまわるのは、運ですw
美容代、エステティシャンの営業職でもだめ?
TH-camrで動画で1回紹介すれば経費になりますか?
掲載回数は関係なく、動画で取り上げる必然性やそこから得られる収益性のほうが問われます。
@@otakuCPA
例えば動画を伸ばそうと思って高いものを買っても動画が伸びなかったらそれは経費として認められないってことですか?
経費にはなるけれど、その後に私的利用するなら家事案分するか、法人なら個人として買い取る必要が出てくるし、その際には利益相反にならないような手順が必要が必要。
私は作業着を経費にさせてもらってます。まあ屁みたいな金額ですが。
安い報酬だから細かくレシートは見ません、と言うなら最初からそう説明するべきだ。問題が起きてから見てませんと言うのは筋が通らない。
youtuberのパジャマ代も、普段着扱い出来るでしょって否認されますよね?
パジャマにTH-camとかチャンネル名を入れてあれば、認められる可能性はある。
半分は認められるかも。
脱税なんかするからだよ、、、真面目に税金を払いなさい、、、
税務署も繁忙期はザル
いや、本当にユーチューバー税理士が経費に落ちると言うてた、が一番困るんですよね。
政治家はスーツは経費になってます。
もしかして、公務員は給料にスーツ代が
ついてるかも。
TH-camrは動画にすれば すべて経費になる?
見解の違いで終わり
顔
そもそも食事会だの接待だのに税金使われるの納得いかんわ
もっと厳しくしろよ
会社員は年収の約3割を経費として「給与所得控除」を認められている
自営業は売上-経費=年収で、年収に対して控除無しなのに、会社員は年収-経費(給与所得控除)=所得って反則技は、まじで羨ましいよね
ほんと会社員は恵まれてる
自営業も、売上=年収で、売上-経費=所得です。所得から青色申告特別控除65万を差し引いてさらに、各種所得控除を引いた金額が課税所得です。
お間違いないように。
ちなみに、給与所得控除の65万(今は55万)は、青色申告特別控除が65万であることから、設定されたんですよ。
青色申告特別控除は条件を満たして65万円で頭打ちだけど、給与所得控除は65万円から
年収500万円の人は控除144万円
話にならない
@@tansokusakura 気に入らんねやったら会社員せーやボケ
優等生の答えはいらん
なんも得しとらんやん
ベビーシッター雇えるくらいなら働かなくていいじゃないの
すみません
話だけでいい
入ってこないんです