لو سمحت قمنا بتعديل بيانات الخاضع للضريبة(ارفاق الهوية بعد تجديدها) وكانت الشهادة بإسم شركتنا بإسم وحاليا (بعد تجديد الشهادة) اصبحت بإسم مالك الشركة الذي هو صاحب الشركة وقالو لنا لانه مؤسسة فردية، سؤالي اذا كان هناك فواتير ضريبية من جهة الموردين هل يجب رفع فاتورة بإسم شركتنا على ترويسة الفاتورة ام اسم صاحب الشركة؟ ام لابأس بإسم شركتنا حسب الرخصة؟
السلام عليكم لو سمحت لدي سؤال هي فواتير المدخلات الخاصه بشركات المقاولات واقصد هنا المواد المباشرة وفواتير مقاولي الباطن تخصم في القيمة المضافه ولا تضاف علي التكلفه.. شكرا
المالك لديه 3 شركات واحدة منهم مسجلة في ضريبة القيمة المضافة قمت بإنشاء شركتين بنفس حساب الشركة المسجلة مسبقاً وعند التقديم للتسجيل في ضريبة الشركة للشركات الاخرى اتت بالرفض Please be informed that your application is rejected for reason is the owner has sole establishment is registered with FTA with same owner , You're kindly requested to submit the corporate tax registration through the existing user that you used for VAT registration ما الحل مع العلم اننا مؤسسة فردية
السلام عليكم يا استاذنا يا غالي فيه محل كبير مطعم وكوفي شوب بدفع ايجار والضريبة الي بدفعها مع الايجار حوالي 12500 درهم مبلغ كبير وهاي الضريبة طبعا غير الضريبة الي بدفعها عالمشتريات والمصروفات وطبعا هاي الضريبة قابلة للاسترداد سؤالي هوا شو الشروط الي لازم تكون متواجدة فيه هذا المطعم عشان يقدر يسترد الضريبة انا مش عارفها بشكل كامل اعتقد لازم المبيعات الشهرية توصل رقم معين صحيح يعني اذا كانت المبيعات الشهرية اكثر من عشرين الف درهم يقدر يسجل ف هيئة الضرائب ويسترد الضريبة صحيح هل ممكن تقولي شو هو الرقم المعين المطلوب عشان يتم التسجيل ف هيئة الضريبة
السلام عليكم ممكن ترد ع سؤالي يا غالي الضريبة الي انا بحصلها من الزباين اسمها payable vat وهيا طبيعتها التزام ولكن لا تظهر ف قائمة الدخل وتظهر ف ميزان المراجعة وهيا لا تعتبر مصادر دخل اخرى صحيح والضريبة الي انا بدفعها اسمها receivable vat وهيا طبيتعها مصروف لانها عالمصروفات وتظهر في قائمة الدخل ولا تظهر في ميزان المراجعة وكل ٣ شهور بطلع الضريبة من ميزان المراجعة والضريبة الثانية من قائمة الدخل وبقارن بينهم هل هذا الاجراء المختصر صحيح او خطا
سؤالي بس عن الضريبة الي بحصلها من الزباين لاتظهر في قائمة الدخل وتظهر ف البلانس شيت والضريبة الثانية الي بدفعها ع مشترياتي او مصروفاتي تظهر ف قائمة الدخل ولا تظهر ف البلانس شيت
جزاك الله خيرا
السلام وعليكم مممكن رقم حضرتك للتواصل بخصوص حل مشكلة مقابل استشاره لاني تعبت جدا من موضوع الضراىب
لو سمحت قمنا بتعديل بيانات الخاضع للضريبة(ارفاق الهوية بعد تجديدها) وكانت الشهادة بإسم شركتنا بإسم وحاليا (بعد تجديد الشهادة) اصبحت بإسم مالك الشركة الذي هو صاحب الشركة وقالو لنا لانه مؤسسة فردية، سؤالي اذا كان هناك فواتير ضريبية من جهة الموردين هل يجب رفع فاتورة بإسم شركتنا على ترويسة الفاتورة ام اسم صاحب الشركة؟ ام لابأس بإسم شركتنا حسب الرخصة؟
استاذ هاني لو سمحت
ازاي أقدم في اقرار ضريبة القيمة المضافة مردودات المبيعات والضريبة على المردودات؟
تخصم من الإقرار التالي
بالنسبة لانشطة السوفتوير و تصميم البرمجيات و استشارات الحاسب الالى هل من الممكن تضمينها فى الدخل المؤهل حيث لم تذكر فى الانشطة المتضمنة او المستبعدة
إذا لم نذكر فتطبق عليها الشروط العادية لضريبة الشركات يرجي الرجوع لفيديوهات ضريبة الشركات
السلام عليكم
لو سمحت لدي سؤال هي فواتير المدخلات الخاصه بشركات المقاولات واقصد هنا المواد المباشرة وفواتير مقاولي الباطن تخصم في القيمة المضافه ولا تضاف علي التكلفه.. شكرا
تضاف علي التكلفه ان لم تكن مضافه قبل
استاذي لو تاريخ اصدار رخصة الشركة شهر اكتوبر ما هو اخر موعد لتسجيل في ضريبة الشركات
شوف الفيديو اللي قبل دا هناك شرح تفصيلي للتواريخ
@@hanyelsayed71 شوفته بس زيادة تأكيد من حضرتك بس ما هو آخر موعد من فضلك
المالك لديه 3 شركات واحدة منهم مسجلة في ضريبة القيمة المضافة قمت بإنشاء شركتين بنفس حساب الشركة المسجلة مسبقاً وعند التقديم للتسجيل في ضريبة الشركة للشركات الاخرى اتت بالرفض
Please be informed that your application is rejected for reason is the
owner has sole establishment is registered with FTA with same owner
, You're kindly requested to submit the corporate tax registration
through the existing user that you used for VAT registration
ما الحل مع العلم اننا مؤسسة فردية
كل شركه تسجل على حدا
السلام عليكم يا استاذنا يا غالي فيه محل كبير مطعم وكوفي شوب بدفع ايجار والضريبة الي بدفعها مع الايجار حوالي 12500 درهم مبلغ كبير وهاي الضريبة طبعا غير الضريبة الي بدفعها عالمشتريات والمصروفات وطبعا هاي الضريبة قابلة للاسترداد سؤالي هوا شو الشروط الي لازم تكون متواجدة فيه هذا المطعم عشان يقدر يسترد الضريبة انا مش عارفها بشكل كامل اعتقد لازم المبيعات الشهرية توصل رقم معين صحيح يعني اذا كانت المبيعات الشهرية اكثر من عشرين الف درهم يقدر يسجل ف هيئة الضرائب ويسترد الضريبة صحيح هل ممكن تقولي شو هو الرقم المعين المطلوب عشان يتم التسجيل ف هيئة الضريبة
يمكن الاسترداد إذا كانت ضريبة المدخلات اقل من ضريبة المخرجات وهناك فيديو يوضح ذلك كما يمكنك مساعدتك عن طريق مكتبنا إذا رغبت
السلام عليكم ممكن ترد ع سؤالي يا غالي الضريبة الي انا بحصلها من الزباين اسمها payable vat وهيا طبيعتها التزام ولكن لا تظهر ف قائمة الدخل وتظهر ف ميزان المراجعة وهيا لا تعتبر مصادر دخل اخرى صحيح والضريبة الي انا بدفعها اسمها receivable vat وهيا طبيتعها مصروف لانها عالمصروفات وتظهر في قائمة الدخل ولا تظهر في ميزان المراجعة وكل ٣ شهور بطلع الضريبة من ميزان المراجعة والضريبة الثانية من قائمة الدخل وبقارن بينهم هل هذا الاجراء المختصر صحيح او خطا
لو حضرتك مشترك في القناه حتلاقي هناك فيديو يشرح الحسابات والقيود المحاسبية لضريبة القيمة المضافه اما هذا الفيديو لضريبة الشركات
سؤالي بس عن الضريبة الي بحصلها من الزباين لاتظهر في قائمة الدخل وتظهر ف البلانس شيت والضريبة الثانية الي بدفعها ع مشترياتي او مصروفاتي تظهر ف قائمة الدخل ولا تظهر ف البلانس شيت