A ơi, cho e hỏi với hđ L0 thuế suất 10% bị sai (đúng là 8%), Hđ L1 điều xuống 8% rồi nhưng bị sai tăng số lượng, đơn giá, nên hđ L2 e thực hiện điều chỉnh lại chỗ phần thuế ghi là - sl, ĐG và phần VAT e giảm vat 10% nm chỗ thuế suất để 8% hay 10% v ạ
À k của e xuất hđ điều chỉnh lần 2 e lại quên k ghi âm số lượng mà chỉ ghi âm đơn giá vs thành tiền và ghi chú ở dưới là giảm toàn bộ doanh thu . Vậy e có phải làm cái hđ lần 3 là âm sl k a nhỉ
A cho e hỏi hoá đơn điều chỉnh lần 1 tăng thuế từ 8% lên 10% e nhập số tiền đúng rồi chỉ có phần thuế 10% mà em lại vẫn để 8%, giờ e điều chỉnh lần 2 như nào vậy ạ.
anh ơi, e lập hđ gốc 0, nhưng phát hiện thiếu tên đơn vị e làm điều chỉnh lần 1, sau đó e lại thấy hoá đơn gốc sai 1 số tên mặt hàng và không có chiết khấu nên e làm hoá đơn điều chỉnh giảm hết số lượng để về 0, nhưng sau khi e xuất hđ điều chỉnh lần 2 e ko thể check được thông tin của hoá đơn đó để gửi mẫu 04ss và e điều chỉnh để hoá đơn gốc về 0 rồi thì e lập 1 hoá đơn mới được ko ạ. mong a giúp đỡ ạ
em đã triệt tiêu hđ điều chỉnh thứ 2 để hđ f0 và f2 cộng lại bằng 0 rồi ạ, nh e ko gửi đc mẫu 04ss để gửi cơ quan thuế e vào check đơn lẻ ko có để gửi 04ss😂
nếu hóa đơn gốc em xuất thuế 8% bị sai, điều chỉnh lai thuế suất 10% tăng lên nhưng lại bị sai. dư số tiền. vậy khi làm hoa đơn điều chỉnh giảm lại, em chọn điều chỉnh giảm, nhưng chỗ thuế suất em chọn bao nhiêu anh, 8%, 10%hay 0%
Cho e hỏi với ạ, e xuất hoá đơn điều chỉnh giảm nhưng cột đơn giá e k để dấu (-) nhưng phần mền vẫn nhảy ra số âm nên e phát hành luôn rồi gửi cho khách hàng. khách hàng báo không hợp lệ giờ e không biết xử lý sao cho đúng mong a chỉ giúp e với ạ. e cảm ơn ! E sử dụng phần nền của vnpt ạ.
A ơi cho e hỏi e xuất 1 hoá đơn gốc nhưng sai khách hàng e lại xuất hoá đơn điều chỉnh sang kh mới.bên kh mới họ ko đồng ý đòi xuất lại hd e điều chỉnh thêm 1 hd ghi giảm từ hd gốc để dthu về 0 thì hoá đơn điều chỉnh lần 1 e xử lý thế nào khi lên tờ khai ạ
Anh cho em hỏi chút ạ. Q4.Năm 22 em có sai sót hóa đơn thuế suất 8% nhưng xuất 10%. Tờ khai q4 thì vẫn để doanh thu đúng của khách hàng đó. Em có điều chỉnh lại nhưng sai( điều chỉnh lại tiền và ts như 1 hóa đơn đúng) thành ra xuất doanh thu q4.2022 ra thì bị thừa( thừa bằng giá trị hóa đơn gốc). Anh cho e hỏi bây giờ làm điều chỉnh hóa đơn lần 2 như thế nào ạ
Anh ơi, cho em hỏi em lập hd cho khách hd401. Sau khi gửi khách. Em thấy bị sai đơn giá 1 món hàng trong ba món đã bán. Em lập hd 405 điều chỉnh từ hóa đơn 401. Nhưng chỉ điều chỉnh giá món sai ( bán 255k/sp mà hd 401 em xuất có 250k/sp). Nhưng trên hd 405 em lại xuất tăng 255k/sp. thay vì 5k/ sp.). Vậy anh cần lập một hd điều chỉnh lần 2 từ hd gốc 401 đk. Và ghi giảm sp 250k. Các món khác vẫn giữ nguyên hay xóa đi ak
anh cho em hỏi bên em phát hiện hóa đơn sai sót sau khi đã nộp tờ khai thuế GTGT thì có điều chinh được không và hạch toán HĐ điều chỉnh vào thời điểm nào ạ?
Anh hướng dẫn giúp e. Em lập 1 hoá đơn điều chỉnh địa chỉ khách hàng. Giờ khách yêu bổ sung thêm thông tin hàng hoá. giờ e lập hoá đơn điều chỉnh lần 2 để điều chỉnh bổ sung thông tin màu sắc hàng hoá. Vậy trong lần điều chỉnh 2 này e có điều chỉnh địa chỉ khách như trong hoá đơn điều chỉnh lần 1 ko ạ? Do điều chỉnh từ gốc nên lần 2 vẫn còn hiện địa chỉ sai của khách ạ
cho em hỏi, trong form hóa đơn thay thế của Vinvoice thì dòng chữ "Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”. nằm trong phần tên hàng hóa dịch vụ, nhưng khi em gửi cho khách hàng thì họ yêu cầu dòng chữ "Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm” chuyển lên phía trên trong khung người mua, người bán. khách hàng có gửi cho em một hóa đơn của người bán khác có dòng chữ này nằm phía trên. Em có hỏi trên tổng đài Viettel thì các bạn tư vấn nếu chuyển theo yêu cầu của khách như vậy thì hóa đơn sẽ không hợp lệ, thuế sẽ ko chiu. Nhờ anh tư vấn giúp em nên làm thế nào thì đúng ạ. em cảm ơn anh
Nội dung này thể hiện ở trong vị trí nào cũng hợp lệ, nó là 1 thẻ ghi chú, Mỗi nhà cung cấp có 1 cách hiển thị khác nhau. Nếu không hợp lệ thì Cơ quan thuế đã từ chối cấp mã nhé chị!
Bên mình xuất hd01 3 nội dung nhưng phát hiện chỉ làm 1nd nên xuất hđ đchinh nhưng lại chỉnh nhằm sang tên k.hàng.nên lại sai và xuất hđ03 điều chỉnh âm tất cả số tiền. Vậy có tính 3hđ cộng lại =0 và xuất hđ mới k. Với bên thuế hướng dẫn làm mẫu 01/TH-HĐĐT vậy làm mẫu 04 luôn k
A cho em hỏi 1 hóa đơn xuất sai tên hàng hóa các phần khác không sai nhưng khách hàng khi điều chỉnh f1,f2 họ điều chỉnh tên hàng hóa rồi họ để số lượng,đơn giá ,thành tiền gống hóa đơn gốc .trường hợp này ta chỉ sai tên hàng hóa vậy ta điều chỉnh f3 sao a
@@trucnguyenviettel giờ mình xuất thêm 1 tờ hóa đơn khác ghi nội dung là chỉnh sửa hóa đơn gtgt từ 8% thành 10% .nhưng cái phần thuế e lại không xuất đc anh
Anh ơi cho em hỏi: Hd gốc: số lượng +1 cái, thuế VAT 65.811 Hd điều chỉnh: số lượng + 1 cái, thuế -65.812 Thì hd điều chỉnh lần 2: mình điều chỉnh chỗ số lượng là -2 và VAT là +1 đúng kg a?
anh hướng dẫn giúp e, hóa đơn đã thay thế lần 1, giờ hàng hóa bị trả lại, thì mình xuất thay thế lần nữa ở cột số lượng vẫn ghi đúng như vậy, cột đơn giá và thành tiền ghi về 0. như vậy đúng không anh? nhờ anh giúp ạ. cảm ơn anh
em lại phiền anh vấn đề này lần nữa ạ. như em đã trình bày ở trên hóa đơn đã thay thế 1 lần. Cả hai bên đã kê khai thuế . Bây giờ hàng bị trả lại, vậy thì em có dc xem đây là một nghiệp vụ kinh tế phát sinh mới và bên bán xuất hóa đơn mới cho bên mua về hàng bán bị trả lại (trên hóa đơn ghi hàng hóa trả lại theo hóa đơn số..... ngày......). hay lại phải xuất hóa đơn thay thế cột số lương, thành tiền về 0. nhờ anh hướng dẫn giúp. cảm ơn anh rất nhiều@@trucnguyenviettel
Cho e hỏi, hđ điều chỉnh bị từ chối cấp mã của cqt lý do lỗi định ký tự thừa. Điều chỉnh nội dung hàng hóa ( những phần này là do pm nó tự mặc định dẫn đến ký thừa, pm k cho mk sửa thì xong xử lý nt ạ) hđ đã điều chỉnh nên k xóa để lập lại dc
Cho e hỏi.trường hợp hóa đơn lần 1 xuất 10.000.000 điều chỉnh lần 1 lên 15.000.000 nhưng thực chất hợp đồng đúng là 11.000.000 thì phải làm như thế nào ạk
Anh Trực cho em hỏi: tháng 7 em có xuất hd số 5 bên Sinvoice, đến tháng 8 bên em nâng cấp phần mềm lên Vinvoice và em có xuất hd số 19 (ngày 5/8) điều chỉnh tên hàng hóa cho hd số 5 ở tháng 7. nhưng khi làm báo cáo 04/SS thì phần mềm không thể hiện được hd bị điều chỉnh. Nhờ anh hướng dẫn giúp ạ, em cảm ơn.
@@trucnguyenviettel v hoá đơn điều chỉnh đó mình không gửi cho khách hàng mà lập 1 hoá đơn khác để gửi.tuy nhiên hđ cũ thì k huỷ đc thì có ảnh hưởng tới việc khai báo thuế của bên mua và bên bán k ạ
Anh ơi, cho em hỏi về trường hợp này: bên công ty em có 2 hoá đơn xuất sai thông tin địa chỉ khách hàng, kế toán lại lỡ tự điều chỉnh thông tin khách hàng trên hoá đơn và xuất ra 2 số hoá đơn mới, làm như vậy sai quy định và 2 HĐ điều chỉnh vẫn không đúng, có cách nào xử lý hay thu hồi 2 hoá đơn điều chỉnh mới không ạ
@@trucnguyenviettel cho mình hỏi thêm là có 1 hoá đơn tháng 10 và 1 hoá đơn tháng 7, vậy hoá đơn điều chỉnh tháng 7 có cần kê khai lại tại quý 4 và giảm quý 3 không ạ
Anh Trực cho mình hỏi: hủy hóa đơn thu hồi, ngày lập là tháng 05 mà tới tháng 08 mình mới quyết định hủy do không tiếp tục hợp đồng, thì mình có cần lập hóa đơn thay thế không vậy anh?
Anh cho em hỏi như: "hóa đơn điều chỉnh (điều chỉnh tiền) trong quá trình thao tác em nhập sai số tiền giảm sinh ra hóa đơn điều chỉnh tiền chổ mục thành tiền là 0đ (Ví dụ: hóa đơn gốc là 90 triệu số tiền cần giảm là 2 triệu để ra số chính xác trên hóa đơn là 88 triệu, mà em lại nhập giảm 88 triệu thành ra hóa đơn điều chỉnh sinh ra = 0 ạ). Cơ quan thuế đã cấp mã cho hóa đơn điều chỉnh rồi ạ hiện giờ khách hàng không chấp nhận hóa đơn điều chỉnh muốn lập hóa đơn mới thì em phải xử lý như thế nào ạ? Và hóa đơn điều chỉnh sinh ra = 0 thì mình có dùng được không anh? Cảm ơn anh!
Cho e hỏi với ạ Q3: e lập hđ gốc, sau đó lập hđ điều chỉnh lần 1 Q4 : lập tiếp hđ điều chỉnh lần 2 Thì DT lên tờ khai q3 là ghi nhận DT sau khi = HĐ gốc(q3)+ Đc 1(q3)+ Đc 2(q4) Hay n vẫn là : = HĐ gốc(q3) + Hđ1(q3) ạ
Cho mình hỏi hóa đơn gốc thiếu đơn vị tính, mh làm biên bản điều chỉnh. Nhưng hóa đơn điều chỉnh lại sai nữa. Vậy giờ mh làm điều chỉnh tiếp trên hóa đơn gốc hay sao
Điều chỉnh lần 1 đúng rồi , nhưng hoá đơn thây thế thiếu mã số thuế thì làm sao ạ?
Đã điều chỉnh. Thì làm sao lập dx hóa đơn thay thế nữa ạ
A ơi, cho e hỏi với hđ L0 thuế suất 10% bị sai (đúng là 8%), Hđ L1 điều xuống 8% rồi nhưng bị sai tăng số lượng, đơn giá, nên hđ L2 e thực hiện điều chỉnh lại chỗ phần thuế ghi là - sl, ĐG và phần VAT e giảm vat 10% nm chỗ thuế suất để 8% hay 10% v ạ
Nếu hóa đơn L1 mà đúng rồi, thì mình lập 1 hóa L2, giảm cho hết hóa đơn gốc ạ
Cho e hỏi hđ đc lần 2 ghi giảm âm đg vs thành tiền sl k ghi âm có sao k mhir
dạ được nhé chị, giảm âm số lượng và thành tiền là Ok rồi ạ
À k của e xuất hđ điều chỉnh lần 2 e lại quên k ghi âm số lượng mà chỉ ghi âm đơn giá vs thành tiền và ghi chú ở dưới là giảm toàn bộ doanh thu . Vậy e có phải làm cái hđ lần 3 là âm sl k a nhỉ
A cho e hỏi hoá đơn điều chỉnh lần 1 tăng thuế từ 8% lên 10% e nhập số tiền đúng rồi chỉ có phần thuế 10% mà em lại vẫn để 8%, giờ e điều chỉnh lần 2 như nào vậy ạ.
a cho e hỏi, hóa đơn của em bị trùng tên hàng hóa ở 2 dòng, số tiền, đơn vị vẫn đúng, e điều chỉnh như nào đc ak
Mình dc giảm đi 1 dòng luôn ạ. Giảm số lượng
anh ơi, e lập hđ gốc 0, nhưng phát hiện thiếu tên đơn vị e làm điều chỉnh lần 1, sau đó e lại thấy hoá đơn gốc sai 1 số tên mặt hàng và không có chiết khấu nên e làm hoá đơn điều chỉnh giảm hết số lượng để về 0, nhưng sau khi e xuất hđ điều chỉnh lần 2 e ko thể check được thông tin của hoá đơn đó để gửi mẫu 04ss và e điều chỉnh để hoá đơn gốc về 0 rồi thì e lập 1 hoá đơn mới được ko ạ. mong a giúp đỡ ạ
điều chỉnh thì mình phải điều chỉnh làm sao, để các hóa đơn điều chỉnh, và hóa đơn gốc, cộng vào nhau =0. thì mới xuất hóa đơn mới được ạ.
em đã triệt tiêu hđ điều chỉnh thứ 2 để hđ f0 và f2 cộng lại bằng 0 rồi ạ, nh e ko gửi đc mẫu 04ss để gửi cơ quan thuế e vào check đơn lẻ ko có để gửi 04ss😂
@@xoaivlog6708 nó chỉ cho gửi 1 lần thôi ạ. mình làm file excel xong import vào dể gửi lần 2
Hay! Rất hữu ích cho các DN! Ra nhiều clip hơn nữa nhé Trực
nếu hóa đơn gốc em xuất thuế 8% bị sai, điều chỉnh lai thuế suất 10% tăng lên nhưng lại bị sai. dư số tiền. vậy khi làm hoa đơn điều chỉnh giảm lại, em chọn điều chỉnh giảm, nhưng chỗ thuế suất em chọn bao nhiêu anh, 8%, 10%hay 0%
Để đúng loại thuế suất cần điều chỉnh? Và nhập số tiền thuế tương ứng sang bên cạnh ạ
Cho e hỏi với ạ, e xuất hoá đơn điều chỉnh giảm nhưng cột đơn giá e k để dấu (-) nhưng phần mền vẫn nhảy ra số âm nên e phát hành luôn rồi gửi cho khách hàng. khách hàng báo không hợp lệ giờ e không biết xử lý sao cho đúng mong a chỉ giúp e với ạ. e cảm ơn ! E sử dụng phần nền của vnpt ạ.
Hóa đơn điều chỉnh giảm nó hiển thị số âm là đúng rồi. sao lại ko hợp lệ ạ
Anh chị cho e hỏi biên bản điều chỉnh lần n thì mình vẫn ghi giá hoá đơn gốc thành giá hoá đơn lần n hay mình ghi giá hoá đơn kế trước ạ
Mình thêm nôi dụng của các lần đã điều chỉnh nữa ạ.
A ơi cho e hỏi e xuất 1 hoá đơn gốc nhưng sai khách hàng e lại xuất hoá đơn điều chỉnh sang kh mới.bên kh mới họ ko đồng ý đòi xuất lại hd e điều chỉnh thêm 1 hd ghi giảm từ hd gốc để dthu về 0 thì hoá đơn điều chỉnh lần 1 e xử lý thế nào khi lên tờ khai ạ
Anh cho em hỏi chút ạ. Q4.Năm 22 em có sai sót hóa đơn thuế suất 8% nhưng xuất 10%. Tờ khai q4 thì vẫn để doanh thu đúng của khách hàng đó. Em có điều chỉnh lại nhưng sai( điều chỉnh lại tiền và ts như 1 hóa đơn đúng) thành ra xuất doanh thu q4.2022 ra thì bị thừa( thừa bằng giá trị hóa đơn gốc). Anh cho e hỏi bây giờ làm điều chỉnh hóa đơn lần 2 như thế nào ạ
Dc lần 2 giảm doanh thu và tiền thuế đang dư đi thôi ạ. Nếu hd lần 1 đúng, thì giờ dc giảm hd gốc đi
Anh ơi, cho em hỏi em lập hd cho khách hd401. Sau khi gửi khách. Em thấy bị sai đơn giá 1 món hàng trong ba món đã bán. Em lập hd 405 điều chỉnh từ hóa đơn 401. Nhưng chỉ điều chỉnh giá món sai ( bán 255k/sp mà hd 401 em xuất có 250k/sp). Nhưng trên hd 405 em lại xuất tăng 255k/sp. thay vì 5k/ sp.). Vậy anh cần lập một hd điều chỉnh lần 2 từ hd gốc 401 đk. Và ghi giảm sp 250k. Các món khác vẫn giữ nguyên hay xóa đi ak
các món khác ko điều chỉnh gì kệ nó nhé, dư bao nhiêu thì mình xử lý bấy nhiêu ạ
anh cho em hỏi bên em phát hiện hóa đơn sai sót sau khi đã nộp tờ khai thuế GTGT thì có điều chinh được không và hạch toán HĐ điều chỉnh vào thời điểm nào ạ?
điều chỉnh được ạ. kê khai đièu chỉnh giảm ở kỳ phát sinh hóa đơn điều chỉnh ạ
Anh hướng dẫn giúp e. Em lập 1 hoá đơn điều chỉnh địa chỉ khách hàng. Giờ khách yêu bổ sung thêm thông tin hàng hoá. giờ e lập hoá đơn điều chỉnh lần 2 để điều chỉnh bổ sung thông tin màu sắc hàng hoá. Vậy trong lần điều chỉnh 2 này e có điều chỉnh địa chỉ khách như trong hoá đơn điều chỉnh lần 1 ko ạ? Do điều chỉnh từ gốc nên lần 2 vẫn còn hiện địa chỉ sai của khách ạ
Mình dùng chức năng điều chỉnh nhiều yếu tố á. Dc cả địa chỉ và hàng hóa luôn dc ạ
cho em hỏi, trong form hóa đơn thay thế của Vinvoice thì dòng chữ "Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”. nằm trong phần tên hàng hóa dịch vụ, nhưng khi em gửi cho khách hàng thì họ yêu cầu dòng chữ "Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm” chuyển lên phía trên trong khung người mua, người bán. khách hàng có gửi cho em một hóa đơn của người bán khác có dòng chữ này nằm phía trên. Em có hỏi trên tổng đài Viettel thì các bạn tư vấn nếu chuyển theo yêu cầu của khách như vậy thì hóa đơn sẽ không hợp lệ, thuế sẽ ko chiu. Nhờ anh tư vấn giúp em nên làm thế nào thì đúng ạ. em cảm ơn anh
Nội dung này thể hiện ở trong vị trí nào cũng hợp lệ, nó là 1 thẻ ghi chú, Mỗi nhà cung cấp có 1 cách hiển thị khác nhau. Nếu không hợp lệ thì Cơ quan thuế đã từ chối cấp mã nhé chị!
Bên mình xuất hd01 3 nội dung nhưng phát hiện chỉ làm 1nd nên xuất hđ đchinh nhưng lại chỉnh nhằm sang tên k.hàng.nên lại sai và xuất hđ03 điều chỉnh âm tất cả số tiền. Vậy có tính 3hđ cộng lại =0 và xuất hđ mới k. Với bên thuế hướng dẫn làm mẫu 01/TH-HĐĐT vậy làm mẫu 04 luôn k
Nếu làm mẫu 04 thì mình kê luôn 3hđ luôn hay sao? Cám ơn nhìu.
04/SS mình làm cho hd gốc, chứ ko làm cho hd bị điều chỉnh sinh ra ạ.
Mẫu 01/TH-HĐĐT là thế nào ạ với 3hđ trên có thể cộng lại bằng 0 được k vậy bạn
A cho em hỏi 1 hóa đơn xuất sai tên hàng hóa các phần khác không sai nhưng khách hàng khi điều chỉnh f1,f2 họ điều chỉnh tên hàng hóa rồi họ để số lượng,đơn giá ,thành tiền gống hóa đơn gốc .trường hợp này ta chỉ sai tên hàng hóa vậy ta điều chỉnh f3 sao a
Nếu điều chỉnh thông tin. Mà thêm cả sl và đone giá thành tiền, thì đang dc tăng lên rôid
E xuất hóa đơn thuế xuất 10% mà e xuất có 8% thì e phải làm cách nào để sửa hóa đơn từ 8% thành 10% a
a xuất hóa đơn điều chỉnh tăng thuế suất là được ạ
Mình xuất thêm 1 hóa đơn khác ghi nội dung là tăng thuế xuất từ 8% thành 10% hay sao a
@@trucnguyenviettel a có video hướng dẫn k a
@@trucnguyenviettel a có video hướng dẫn k anh
@@trucnguyenviettel giờ mình xuất thêm 1 tờ hóa đơn khác ghi nội dung là chỉnh sửa hóa đơn gtgt từ 8% thành 10% .nhưng cái phần thuế e lại không xuất đc anh
Anh ơi cho em hỏi:
Hd gốc: số lượng +1 cái, thuế VAT 65.811
Hd điều chỉnh: số lượng + 1 cái, thuế -65.812
Thì hd điều chỉnh lần 2: mình điều chỉnh chỗ số lượng là -2 và VAT là +1 đúng kg a?
Quan trọng là đúng thực tế ntn, chị trừ đi cái đã xuất là dc ạ
Hđ điều chỉnh giảm tiền sao xem trước ko hiển thị số tiền giảm và thành tiền giảm, e cảm ơn
Phải code lại mẫu ạ. Mai inbox e xem thử ạ.
Code như thế nào ạ
@@tinle4430 Code này Viettel mới chỉnh được. 18008000 nhé anh
Anh ơi, nếu mà em lập hd điều chỉnh thông tin nhưng bị từ chối cấp mã do độ dài vượt quá 255 thì phải làm sao ạ
Lập thay thế. Hoặc xuất tạm hd điều chỉnh tiền cho hóa đơn đó, dạng xuất ngoài hệ thống
anh hướng dẫn giúp e, hóa đơn đã thay thế lần 1, giờ hàng hóa bị trả lại, thì mình xuất thay thế lần nữa ở cột số lượng vẫn ghi đúng như vậy, cột đơn giá và thành tiền ghi về 0. như vậy đúng không anh? nhờ anh giúp ạ. cảm ơn anh
Ghi số lượng thành viền về 0 ạ
@@trucnguyenviettel cột số lượng hàng mình cũng ghi về 0 luôn hả a?
Đúng rồi ạ. Kh trả lại hàng thì xuata thay thế bán với số lượng 0 ạ.
em lại phiền anh vấn đề này lần nữa ạ. như em đã trình bày ở trên hóa đơn đã thay thế 1 lần. Cả hai bên đã kê khai thuế . Bây giờ hàng bị trả lại, vậy thì em có dc xem đây là một nghiệp vụ kinh tế phát sinh mới và bên bán xuất hóa đơn mới cho bên mua về hàng bán bị trả lại (trên hóa đơn ghi hàng hóa trả lại theo hóa đơn số..... ngày......). hay lại phải xuất hóa đơn thay thế cột số lương, thành tiền về 0. nhờ anh hướng dẫn giúp. cảm ơn anh rất nhiều@@trucnguyenviettel
Cho e hỏi, hđ điều chỉnh bị từ chối cấp mã của cqt lý do lỗi định ký tự thừa. Điều chỉnh nội dung hàng hóa ( những phần này là do pm nó tự mặc định dẫn đến ký thừa, pm k cho mk sửa thì xong xử lý nt ạ) hđ đã điều chỉnh nên k xóa để lập lại dc
Lập lại hd điều chỉnh từ hd gốc nhá
Cho e hỏi.trường hợp hóa đơn lần 1 xuất 10.000.000 điều chỉnh lần 1 lên 15.000.000 nhưng thực chất hợp đồng đúng là 11.000.000 thì phải làm như thế nào ạk
Điều chỉnh lần 1 lên thêm 15tr là điều chỉnh tăng thêm 15tr, hay là điều chỉnh tăng thêm 4tr để tổng là 15tr vậy ạ
Anh Trực cho em hỏi: tháng 7 em có xuất hd số 5 bên Sinvoice, đến tháng 8 bên em nâng cấp phần mềm lên Vinvoice và em có xuất hd số 19 (ngày 5/8) điều chỉnh tên hàng hóa cho hd số 5 ở tháng 7. nhưng khi làm báo cáo 04/SS thì phần mềm không thể hiện được hd bị điều chỉnh. Nhờ anh hướng dẫn giúp ạ, em cảm ơn.
Mình làm bằng cách import file nhé
th-cam.com/video/UHWRcAd27w8/w-d-xo.html
cho e hỏi hoá đơn điều chỉnh chưa gửi lại cho khách hàng nhưng mình muốn huỷ luôn để lập hoá đơn mới hoàn toàn có đc k ạ
Chia buồn với chị là hd điều chỉnh ko hủy dc ạ.
@@trucnguyenviettel v hoá đơn điều chỉnh đó mình không gửi cho khách hàng mà lập 1 hoá đơn khác để gửi.tuy nhiên hđ cũ thì k huỷ đc thì có ảnh hưởng tới việc khai báo thuế của bên mua và bên bán k ạ
Có chứ. Trên thuế vẫn tồn tại doanh thu ạ. Kh căng ko lấy hd thì cuất 1 hd nữa điều tính toán làm sao để tất cả các hd cộng với nhau doanh thu = 0
@@trucnguyenviettel e chỉ xuất sai ngày hđ nhưng lại lập hoá đơn điều chỉnh thông tin và kh thì k muốn lấy hđ điều chỉnh. có cách nào xử lý k ạ
A cho em hỏi: hoá đơn sai địa chỉ nhưng e lại làm HD điều chỉnh, nhưng khi điều chỉnh thì lại sau ngày hoá đơn. Vậy giờ bên e sẽ xử lý ntn ạ? E cám ơn
lập hóa đơn điều chỉnh là nó phải ra hóa đơn điều chỉnh, và là ngày hiện tại rồi anh. vậy là đúng quy định mà
Anh ơi, cho em hỏi về trường hợp này: bên công ty em có 2 hoá đơn xuất sai thông tin địa chỉ khách hàng, kế toán lại lỡ tự điều chỉnh thông tin khách hàng trên hoá đơn và xuất ra 2 số hoá đơn mới, làm như vậy sai quy định và 2 HĐ điều chỉnh vẫn không đúng, có cách nào xử lý hay thu hồi 2 hoá đơn điều chỉnh mới không ạ
Vẫn đúng quy định ạ. Này mình hủy hd điều chỉnh thông tin, gửi 04.ss lên thuế xem có dc hủy ko ạ. Th này e chưa gặp
@@trucnguyenviettel kế toán có gửi thông báo 04.ss huỷ 2 hoá đơn điều chỉnh nhưng không được chấp nhận ạ
Đúng là HD điều chỉnh thuế ko cho hủy, giờ mình điều chỉnh thêm 1 hd nữa từ hd gốc thôi. Hd d/c thông tin là hd dt 0đ thôi mà
@@trucnguyenviettel cho mình hỏi thêm là có 1 hoá đơn tháng 10 và 1 hoá đơn tháng 7, vậy hoá đơn điều chỉnh tháng 7 có cần kê khai lại tại quý 4 và giảm quý 3 không ạ
Cám ơn a
Em ơi cho c hỏi khi mình lập hóa đơn điều chỉnh có cần hủy tờ hóa đơn đã điều chỉnh ko. C cảm ơn
Tất cả các hóa đơn điều chỉnh, và bị điều chỉnh, đều ko hủy dc nhé chị!
Anh Trực cho mình hỏi: hủy hóa đơn thu hồi, ngày lập là tháng 05 mà tới tháng 08 mình mới quyết định hủy do không tiếp tục hợp đồng, thì mình có cần lập hóa đơn thay thế không vậy anh?
Hủu thì xóa hóa đơn và nộp 04/ss chứ sao lại lập hd thay thế ạ
Anh cho em hỏi như: "hóa đơn điều chỉnh (điều chỉnh tiền) trong quá trình thao tác em nhập sai số tiền giảm sinh ra hóa đơn điều chỉnh tiền chổ mục thành tiền là 0đ (Ví dụ: hóa đơn gốc là 90 triệu số tiền cần giảm là 2 triệu để ra số chính xác trên hóa đơn là 88 triệu, mà em lại nhập giảm 88 triệu thành ra hóa đơn điều chỉnh sinh ra = 0 ạ). Cơ quan thuế đã cấp mã cho hóa đơn điều chỉnh rồi ạ hiện giờ khách hàng không chấp nhận hóa đơn điều chỉnh muốn lập hóa đơn mới thì em phải xử lý như thế nào ạ? Và hóa đơn điều chỉnh sinh ra = 0 thì mình có dùng được không anh? Cảm ơn anh!
Hd diều chỉnh là 0đ có nghĩa là mình chưa điều chỉn giảm hết số tiền 90tr mà. Giờ mìn giảm 2tr thì đieier chỉnh giảm lại hd gốc 2tr một lần nữa chứ ạ.
Cho e hỏi với ạ
Q3: e lập hđ gốc, sau đó lập hđ điều chỉnh lần 1
Q4 : lập tiếp hđ điều chỉnh lần 2
Thì DT lên tờ khai q3 là ghi nhận DT sau khi = HĐ gốc(q3)+ Đc 1(q3)+ Đc 2(q4)
Hay n vẫn là : = HĐ gốc(q3) + Hđ1(q3) ạ
Quý 4 chị điều chỉnh thì hd dc đó tính dthu trong quý 4 chứ. 2 hd gốc và dc lần 1 vẫn ghi nhận dt quý 3 mà
A có thể cho e số điện thoại của a .e nhờ tư vấn được ko ạk
0967497992 ạ
Cho mình hỏi hóa đơn gốc thiếu đơn vị tính, mh làm biên bản điều chỉnh. Nhưng hóa đơn điều chỉnh lại sai nữa. Vậy giờ mh làm điều chỉnh tiếp trên hóa đơn gốc hay sao
Dạ điều chỉnh tiếp trên hd gốc nhé chị. Và điều chỉnh nội dung hd điều chỉnh bị sai, sang đúng