Виготовлення продукції та надання послуг: дві помилки в бухобілку у випуску ранкової КАВИ № 74
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 2 ก.พ. 2025
- ✅ Поширена помилка №1 - надання послуг - не виробництво. Відповідно відсутність в обліку таких рахунків, як 23 «Виробництво» та 91 «Загальновиробничі витрати»
✅ Поширена помилка №2 - виготовлення продукції. При цьому , загальновиробничі витрати закриваються одразу на дебет 901, як нерозподілені
Чому так не можна робити та до яких податкових наслідків це може привести. Дивіться у випуску ранкової КАВИ з КАВИН №74.
Переглянути усі випуски проекту ранкової КАВИ з КАВИН можна за посиланням: goo.gl/LSuxeU
Буду рада Вашим коментарям та пропозиціям:)
Я і надалі працюватиму для Вас та готуватиму цікаву та корисну інформацію.
Будьте в курсі про найближчі заходи для бухгалтерів: kavynm.com/uk/...
Відеозаписи тренінгів, що відбулися та аудіокнижки на бухгалтерську тематику можна замовити тут: kavynm.com/uk/...
Більше корисної інформації:
👉 Фейсбук : / tax.kavyn
👉 Інстаграм: / kavynmaryana
👉 Сайт: kavynm.com
Контакти: ✍ kavynm@gmail.com ☎: 067 670 35 90
Спасибо что Вы есть. Вы просто супер. 🙌😘
Дякую:)
Дякую!Гарного дня !
Не розумію. Якщо при перевірці ми повинні надати тільки первинні документи, то чому ви ,вважаєте, якщо облік буде вестись на інших рахунках, податківці можуть виклюсити із витрат? Від того, що облік ведеться не на 23 рахунку, а через 903, сума прибутку не зміниться, і це ніяк не вплине на визначення податку на прибуток
А де подивитись продовження?
Спасибо огромное за данное видео! Видела ситуацию (строительные работы), где все затраты сразу относят на 903 счёт, минуя счёт 23 и счёт 91. Я понимаю, что это не правильно. Но меня глав. Бух. просто убеждал, что это не есть ошибкой. Ответьте, пожалуйста, так ведь нельзя делать?
Ні, не правильно -якщо Дт 903 формується одразу, без 91 та 23
@@KavynMaryana , Спасибо большое Вам за ответ!
Доброго дня.Дякую за наведення на роздуми.Надаэмо послуги перевезення. В заявках договорах вказують пункт завантаження та розвантаження. Витрати до пункту навантаження та від пункту розвантаження до нашого місця бази,відношу на 91,розподіляю на 23?а при реалізації закриваю на 903?пропускала 23.
Доброго вечора !Підприємство надає послуги ,усі витрати веде на 91 рахунку,23 не використовує. Підкажіть будь ласка як правильно виправити помилку .Дякую !
почніть використовувати: ) а щоб виправити помилку- так не підкажу. терба дивитися конкретну ситуацію. Для отримання консультації - запит можна подати тут kavynm.com/uk/konsultazii/
Доброго дня, прошу підказати якщо не складно, фопи які виготовляють меблі також повинні вести ці рахунки, чи це стосується тільки юриків?
рахунки - це бухоблік, а бухоблік ведуть лише юридичні особи
Спасибі)
А при сг виробництві (рослинництві) чи можна за базу розподілу брати гектари, я десь читала, що господарство самостійно на свій розсуд обирає собі цю базу розподілу.
Дякую.
Звичайно! Ви обираєте прийнятну для своєї сфери діяльності базу розподілу
Если мы оказываем услуги (выполняем работы), затраты делим на 92, 231 и 91, а в конце каждого месяца весь 91 (телефон, коммуналка, аренда, оплата тендеров, 13,661,651) закрываем на 231, а потом уже весь 231 на 903. Это является ошибкой? У нас один вид работ. Планирование ни когда не делала.
Ви все добре робите!