سلام خدا قوت خیلی خیلی ممنون از زحماتتون آموزشاتون فوقالعاده است به همه دوستان که از حسابداری سر رشته ای ندارن پیشنهاد میکنم حتما ببینن (((آموزش واضح بیان عالی )))❤❤❤
سلام وقت بخیر استاد ممنونم بابت زحماتتون ی سوال داشتم اینجوری که من متوجه شدم از حرف هاتون ثبت و سند با نرم افزاره هستش پس ثبت دفتر روز و کل و سند حسابداری میشه گفت دیگه در شرکت ها و موسسه ها وجود نداره تقریبا !؟ پس ممیز ها چجوری حسابرسی و بازرسی میکنن ؟
سلام بله ثبت سند با نرم افزار است، اما همچنان خروجی های قانونی مثل، روکش اسناد جهت بایگانی گزارش دفاتر، جهت استفاده از آنها در تحریر دفاتر همچنان انجام میشود.
سلام عرض شد جناب رجبی عزیز. ممنون از زحماتتون. یک سوالی داشتم خدمتتون. در صورتی که بر فرض افرادی رو در سطح تفضیلی تعریف کنیم و به انها حقوق پرداحت کنیم در نرم افزار این حساب تفضیلی زیر مجموعه هزینه حقوق و دست مزد ثبت میشود؟ و وقتی که به شخص مشخصی پرداخت میشود ایا در واقع ان شخص به عنوان زیر مجمو عه ای از هزینه ها بدهکار میشود و یا اینکه به صورت جداگانه هزینه دستمزد و حقوق بدهکار میشود. و در این صورت شخص مورد نظر چگونه ثبت میشود. و سوال بعدی من این هست که ایا همیشه به همین صورت در سطح معین رویدادها رو در دفاتر کل ثبت میکنیم و ایا امکانش هست در سطح تفضیلی در دفاتر ثبت کنیم؟
سلام سعید عزیز ما هیچوقت حساب های مربوط به شناسایی هزینه را به تفصیل اشخاص نباید ثبت کنیم. سند شناسایی هزینه به تفصیل مرکز هزینه ثبت میشود، مثال: هزینه حقوق پایه / مرکز هزینه اداری حقوق و دستمزد پرداختنی / سعید مرادی به این سند دقت کنید، مست شناسایی هزینه به مرکز هزینه و سمت شناسایی بدهی به کارمند ثبت شده است.
استاد ممنونم ازتون.فقط چند مورد سوال برام پیش اومد .تشخیص بد و بس مربوط به ماهیت هر حساب هست یا هر بار بسته به سندی که زده میشه و حساب بدهکار یا بستانکار میشه باید بد یا بس شناسایی کنیم؟دوم اینکه برای شرح دفتر کل میتونیم بنویسم به شرح دفتر روزنامه؟سوم اینکه بعد نوشتن هر شرح سند با کشیدن خط جدا نمیکنیم اسناد را؟سوال دیگه نقل از صفحه رو نمانده انتقال دفتر روزنامه و اینکه اگر یه سند طولانی بود در دفتر روزنامه و مابقی چطورتوی صفحه بعد بنویسیم
سلام متاسفانه متوجه سوالتون در مورد بدهکار بستانکار نشدم. بله در تحریر دفتر کل میتونیم بنویسیم به شرح دفتر روزنامه خیر، خط نمیکشیم و اسناد را با خط جدا نمیکنیم اگر سند طولانی بود، مابقی را در صفحه بعدی مینویسیم مشکلی ندارد.
درخصوص اختصاص حسابها در دفتر کل اولین انتقال که سند افتتاحیه هست شرح در دفتر کل چی بنویسم و به ترتیب سند افتتاحیه در دفتر کل حساب ایجاد کنیم؟؟؟ببخشید سوالتان خیلی زیاد بود
تمام شرح های دفتر کل بنویسید به شرح دفتر روزنامه، حتی بابت سند افتتاحیه ما به ازای هر سند در دفتر کل صفحه ایجاد نمیکنیم، ما برای هر حساب کل صفجه ای اختصاص میدهیم، سندی مانند سند افتتاحیه میتواند دارای تعداد حسابهای کل زیادی باشد که آنها را در صفحات مختلف مرتبط با آن حساب کل ثبت میکنیم.
استاد ممنونم ازتوضیحاتتون .منظورم این هست من برای مثال وقتی دارم حساب موجودی نقد وبانک در دفتر کل وارد میکنم چه این حساب در ثبت بدهکار شود چه بستانکار در قسمت تشخیص دفتر کل من باید بد شناسایی کنم درسته؟؟
نه دیگه، شما باید عینا همون ثبتی که در سند حسابداری زدید، بدهکار یا بستانکار به به دفتر روزنامه منتقل کنید . و دوباره عینا همونرو در دفتر کل ثبت کنید، همون بدهکاری و بستانکاری که در سند ثبت شده، در دفاتر نیز ثبت میشود.
Useful video with best teaching and best Teacher!
سلام ،تشکر فراوان از زحماتتون❤❤❤
ممنونم از زحماتتون، مثل همیشه عالیییی عالیییی، این اشتباهات کوچیک هم اصلا به چشم نمیاد دربرابر این حجم از کیفیت خوب در تدریس👏🏻👏🏻👏🏻
سلام خدا قوت
خیلی خیلی ممنون از زحماتتون
آموزشاتون فوقالعاده است به همه دوستان که از حسابداری سر رشته ای ندارن پیشنهاد میکنم حتما ببینن
(((آموزش واضح بیان عالی )))❤❤❤
خسته نباشی استاد واقعا آموزشتون با این جزئیات الف هست و من شخصا تویه دانشگاه این مواردی که میگین رو یاد نگرفتم ممنون از زحمات
سلام پرویز عزیز
باعث خوشحالی ماست که ویدیو ها برای شما مفید و کاربردی بوده اند.
سپاس از همراهی شما
خیلی ممنون بابت زحمتی ک کشیدید و زمانی که گذاشتید..ضعفم تو این قسمت برطرف شد ...
سلام
سپاس از همراهی و حسن نظر شما
قبول میکنیم😅 سپاس از لطفتون که وقت میزارید
عالی استاد
ممنون واقعا مفید بود
🙏🙏🙏🙏🙏👌👌👌👌👌عالی هستین
Good 👍👍👍 you
Thank you for your efforts ❤
ممنون از زحماتتون پاور پوینت های کامل و دقیق ،اشتباهات کوچیک هم عیبی نداره ،تا سه تا اشتباه رو میپذیریم 😂😂😂
😂😂
دمتون گرم عالیه😍😍😍👏🏻👏🏻👏🏻
بسیار عالی محتوای ارزشمندی تولید کردید
عالی بود
عاااالی توضیح دادین ممنون
عالی🙏🏻
بی نظیرین
عالی بود 👍
خیلی خوب بود. مرسی.
سلام ماهرخ عزیز
سپاس از حسن نظر شما
سلام خیلی عالی اموزش میدین. مبحث حقوق و دستمزد هم آموزش بدید لطفا 🙏🙏❤
سلام مهشید عزیز
در دوره های پیشرفته موضوع حقوق و دستمزد خواهیم داشت.
سلام وقت بخیر استاد ممنونم بابت زحماتتون
ی سوال داشتم اینجوری که من متوجه شدم از حرف هاتون ثبت و سند با نرم افزاره هستش پس ثبت دفتر روز و کل و سند حسابداری میشه گفت دیگه در شرکت ها و موسسه ها وجود نداره تقریبا !؟
پس ممیز ها چجوری حسابرسی و بازرسی میکنن ؟
سلام
بله ثبت سند با نرم افزار است، اما همچنان خروجی های قانونی مثل، روکش اسناد جهت بایگانی
گزارش دفاتر، جهت استفاده از آنها در تحریر دفاتر همچنان انجام میشود.
سلام عرض شد جناب رجبی عزیز. ممنون از زحماتتون.
یک سوالی داشتم خدمتتون. در صورتی که بر فرض افرادی رو در سطح تفضیلی تعریف کنیم و به انها حقوق پرداحت کنیم در نرم افزار این حساب تفضیلی زیر مجموعه هزینه حقوق و دست مزد ثبت میشود؟ و وقتی که به شخص مشخصی پرداخت میشود ایا در واقع ان شخص به عنوان زیر مجمو عه ای از هزینه ها بدهکار میشود و یا اینکه به صورت جداگانه هزینه دستمزد و حقوق بدهکار میشود. و در این صورت شخص مورد نظر چگونه ثبت میشود. و سوال بعدی من این هست که ایا همیشه به همین صورت در سطح معین رویدادها رو در دفاتر کل ثبت میکنیم و ایا امکانش هست در سطح تفضیلی در دفاتر ثبت کنیم؟
سلام سعید عزیز
ما هیچوقت حساب های مربوط به شناسایی هزینه را به تفصیل اشخاص نباید ثبت کنیم.
سند شناسایی هزینه به تفصیل مرکز هزینه ثبت میشود، مثال:
هزینه حقوق پایه / مرکز هزینه اداری
حقوق و دستمزد پرداختنی / سعید مرادی
به این سند دقت کنید، مست شناسایی هزینه به مرکز هزینه و سمت شناسایی بدهی به کارمند ثبت شده است.
استاد ممنونم ازتون.فقط چند مورد سوال برام پیش اومد .تشخیص بد و بس مربوط به ماهیت هر حساب هست یا هر بار بسته به سندی که زده میشه و حساب بدهکار یا بستانکار میشه باید بد یا بس شناسایی کنیم؟دوم اینکه برای شرح دفتر کل میتونیم بنویسم به شرح دفتر روزنامه؟سوم اینکه بعد نوشتن هر شرح سند با کشیدن خط جدا نمیکنیم اسناد را؟سوال دیگه نقل از صفحه رو نمانده انتقال دفتر روزنامه و اینکه اگر یه سند طولانی بود در دفتر روزنامه و مابقی چطورتوی صفحه بعد بنویسیم
سلام
متاسفانه متوجه سوالتون در مورد بدهکار بستانکار نشدم.
بله در تحریر دفتر کل میتونیم بنویسیم به شرح دفتر روزنامه
خیر، خط نمیکشیم و اسناد را با خط جدا نمیکنیم
اگر سند طولانی بود، مابقی را در صفحه بعدی مینویسیم مشکلی ندارد.
درخصوص اختصاص حسابها در دفتر کل اولین انتقال که سند افتتاحیه هست شرح در دفتر کل چی بنویسم و به ترتیب سند افتتاحیه در دفتر کل حساب ایجاد کنیم؟؟؟ببخشید سوالتان خیلی زیاد بود
تمام شرح های دفتر کل بنویسید به شرح دفتر روزنامه، حتی بابت سند افتتاحیه
ما به ازای هر سند در دفتر کل صفحه ایجاد نمیکنیم، ما برای هر حساب کل صفجه ای اختصاص میدهیم، سندی مانند سند افتتاحیه میتواند دارای تعداد حسابهای کل زیادی باشد که آنها را در صفحات مختلف مرتبط با آن حساب کل ثبت میکنیم.
استاد ممنونم ازتوضیحاتتون .منظورم این هست من برای مثال وقتی دارم حساب موجودی نقد وبانک در دفتر کل وارد میکنم چه این حساب در ثبت بدهکار شود چه بستانکار در قسمت تشخیص دفتر کل من باید بد شناسایی کنم درسته؟؟
نه دیگه، شما باید عینا همون ثبتی که در سند حسابداری زدید، بدهکار یا بستانکار به به دفتر روزنامه منتقل کنید .
و دوباره عینا همونرو در دفتر کل ثبت کنید، همون بدهکاری و بستانکاری که در سند ثبت شده، در دفاتر نیز ثبت میشود.
استاد منظورم نوشتن بد یا بس هست در ستون تشخیص