CyF- Explicación ejercicio 1 cumplimentación mod.303 IVA

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  • เผยแพร่เมื่อ 2 ม.ค. 2025

ความคิดเห็น • 17

  • @meryemchetoui
    @meryemchetoui ปีที่แล้ว

    Muchas gracias, ahora lo entiendo mejor.

    • @miriamlucia
      @miriamlucia  ปีที่แล้ว +1

      Me alegro que te sirva ☺️

  • @maryemkaddouri8109
    @maryemkaddouri8109 ปีที่แล้ว +2

    Me has salvado

    • @miriamlucia
      @miriamlucia  ปีที่แล้ว

      Me alegra que te sirva 😊

  • @Carlos48.3
    @Carlos48.3 2 ปีที่แล้ว

    ¿Dónde encuentro las soluciones del cuarto trimestre? no se ha visto del todo🥲

    • @miriamlucia
      @miriamlucia  2 ปีที่แล้ว

      Es que utilice los dos primeros para explicar, pero los otros dos tenían que hacerlo los alumnos de mi clase y ellos solos tienen las soluciones. Son vídeos para mis clases, ellos tienen el material.

  • @cmgvhtc
    @cmgvhtc 2 ปีที่แล้ว

    Hola. Con el modelo nuevo que han sacado del modelo 303, si me sale a cero por compensación, dónde pongo ese resultado cero? En el modelo antiguo, que es el que estás explicando lo veo claro, pero con el modelo nuevo no me aclaro. Gracias

    • @miriamlucia
      @miriamlucia  2 ปีที่แล้ว

      Con el módulo nuevo no se puede poner la cuota a compensar que llevamos, pero debemos acordarnos que tenemos a compensar y en el resultado final poner el que nos da realmente la declaración.
      No he encontrado pdf del nuevo para poder explicarlo este curso, a ver si para el que viene!

    • @NuriaPedrola-t1t
      @NuriaPedrola-t1t 10 หลายเดือนก่อน

      A mí también me interesa. Además de presentación telemática de toda documentación. Gracias

  • @mateolopezperez2007
    @mateolopezperez2007 2 ปีที่แล้ว

    Una pregunta en las casillas 40 41 no hay k poner el importe de las facturas rectificadas?o no hace falta?

    • @miriamlucia
      @miriamlucia  2 ปีที่แล้ว

      Si hay facturas rectificativas deben aparecer en el modelo en esas casillas. En estas explicaciones no se incluyen, si hay alguna devolución lo explicaba como menos repercutido o soportado, de manera global todo. Pero lo correcto es lo que dices, las rectificativas se separan

    • @mateolopezperez2007
      @mateolopezperez2007 2 ปีที่แล้ว

      @@miriamlucia a pues yo tenía rectificativas pero no lo ponía en el modelo trimestral,que tendría k hacer complementarias no de los 3 trimestres de IVA?aunque el precio de pagar va ser el mismo no me va a variar,si ago esas complementarias me puede sancionar hacienda x eso?porque en verdad no tengo k pagar más no menos solo poner las rectificativas

    • @mateolopezperez2007
      @mateolopezperez2007 2 ปีที่แล้ว

      @@miriamlucia regicticativa me refiero a la de proveedores k e devuelto un material y mano devuelto el dinero y man echo rectificada,claro yo no contaba la rectificativas para hacer el IVA no el IRPF trimestrales no sé si me entiendes

    • @miriamlucia
      @miriamlucia  2 ปีที่แล้ว

      @@mateolopezperez2007 suena más a un abono por la devolución, en ese caso la restarías de la compra inicial, aunque lo correcto como digo si es un la factura negativa, deberían aparecer apartadas (sean de ventas o de compras), en el trimestre que se facturen. no se pueden hacer complementarias al salir el mismo resultado, pero ese tema ya sería mejor con un asesor fiscal que te ayude con esos temas de hacienda. Un saludo!

    • @mateolopezperez2007
      @mateolopezperez2007 2 ปีที่แล้ว

      @@miriamlucia man dicho k en 4 trimestre podría arreglarlo aún y meterlas el lunes tengo cita en hacienda para preguntarlo

  • @frantorres8438
    @frantorres8438 2 ปีที่แล้ว +2

    mañana se aprueba

    • @miriamlucia
      @miriamlucia  2 ปีที่แล้ว

      Eso es que vas a aprobar el examen que tengas? Suerte!