Cho e hỏi với ạ, nếu hộ KD xuất hđ trực tiếp(hđ bán hàng) thì kê khai phụ lục 101 giảm thuế này như nào ạ ? Và trên hoá đơn ko có phần giảm thuế này thì có sao ko ạ ?
ý của e là năm 2022 bên e kê khai thuế kèm PL43 nhưng e ko làm chi tiết các mặt hàng, em làm gộp bây giờ e muốn kê khai bổ sung phụ lục 43 chi tiết các mặt hàng thì làm thế nào ạ@@thuansaigon1
Nhấp vào đây để TẢI PHẦM MỀM KẾ TOÁN HỘ KINH DOANH bản dùng thử : www.mediafire.com/file/sijk2i...
rất hay ạ, cảm ơn a.
CẢM ƠN A Ạ! VIDEO RẤT HỮU ÍCH Ạ!
Rất chi tiết và dể hiểu
Thanks
Video rất hay ạ, cảm ơn anh
thanks
Rất chi tiết ạ
Thanks
Chi tiết và dễ hiểu ạ
Thanks
GOOD 💟
thanks
Cảm ơn anh.
OK
👍👍👍👍
👌👌
Cho e hỏi với ạ, nếu hộ KD xuất hđ trực tiếp(hđ bán hàng) thì kê khai phụ lục 101 giảm thuế này như nào ạ ? Và trên hoá đơn ko có phần giảm thuế này thì có sao ko ạ ?
Hóa đơn nào có giảm thuế mới khai vào pl 101 nha bạn, hđ không giảm thuế thì không khai vào pl 101
Anh ơi , có phải nộp phụ lục giảm thuế trong báo quỹ không anh
Quy dinh bắt buộc PL 101 áp dụng từ ngày nào vậy Anh
Từ ngày 01.07.2023 bạn, có giảm thuế mới cần làm pl này
chỉ áp dụng đối với hóa đơn đầu ra thôi đúng không ạ
Đúng rồi em
nếu mình kê khai phụ lục 43 nhầm thì làm thế nào để kê khai bổ sung a ạ
Pl43 đâu cho chọn đâu mà khai được bạn
ý của e là năm 2022 bên e kê khai thuế kèm PL43 nhưng e ko làm chi tiết các mặt hàng, em làm gộp bây giờ e muốn kê khai bổ sung phụ lục 43 chi tiết các mặt hàng thì làm thế nào ạ@@thuansaigon1