grazie mille per la spiegazione. tutto molto chiaro. noto che dalla data di adesione all'OSS la piattaforma Amazon emette direttamente le "fatture" indicando imponibile ed iva del paese destinatario dei beni... è corretta questa gestione? ovviamenee tocca a me riportare il totale imponibile per ogni Paese di destinazione nella dichiarazione IVA OSS...attendo Sua cortese risposta, grazie.
Buongiorno, è possibile predisporre ed inviare la dichiarazione OSS in qualità di intermediario o si può solo fare dall'area riservata di Fiscoonline del contribuente entrando quindi con le sue credenziali? grazie
Buonasera io ho comincciato quest ' anno volevo chiedere per me che acquisto dalla Cina per vendere in Italia per compilare l IOSS devo mettere l imponibile di quelo che ho acquistato oppure della vendita di quei prodotti. Grazie per la risposta.
Buongiorno, la dichiarazione IOSS è una dichiarazione che va compilata tenendo in considerazione le vendite effettuate nei diversi paesi dell’unione europea.
Salve, in caso di RIMBORSI (per restituzione merce o sconti commerciali) effettuati in un trimestre SUCCESSIVO a quello della dichiarazione, devono essere trattati apportando un rettifica/correzione alla dichiarazione iva OSS relativa al periodo in cui è stata dichiarata la fornitura? Grazie infinite.
Buongiorno Dott. Allievi, riguardo le "vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica", come vanno dichiarate nel sistema OSS? Nel selezionare il paese, non trovo la voce Italia. Grazie per l'aiuto.
Buongiorno, non ho capito bene una cosa. Come dropshipper che utilizza la piattaforma IOSS, devo pagare l'IVA sul prezzo di vendita, cioè sul fatturato totale del mese, o solo sul valore totale della merce importata, cioè sul valore di acquisto e poi il resto in un modo diverso?
Un contribuente che vende con e-commerce beni usati in "regime globale del margine" deve iscriversi? Se si come recupera l'IVA versata in eccesso nel paese di destinazione a seguito della dichiarazione OSS?
Salve, se ho ho venduto all'estero (attivando per sbaglio la fatturazione automatica di Amazon) posso versare l'IVA OSS senza essere ancora registrato all'OSS? Consideri che non ho ancora superato i 10000 euro di fatturato all'estero...
SALVE, HO INVIATO GIA' DICHIARAZIONE OSS PER CONTO DI UN MIO CLIENTE MA LO STESSO MI HA GIRATO UN NUOVO PROSPETTO DI VENDITE AFFINCHE IO GLI PREDISPONGO NUOVAMENTE LA MEDESIMA. IL PROBLEMA è CHE L' AGENZIA ENTRATE NON MI FA INVIARE L' INTEGRAZIONE. COME FARE? GRAZIE MILLE.
Salve, qualora la dichiarazione sia stata presentata con dati incompleti o errati, è possibile provvedere alla correzione entro 3 anni, nell'ambito di una dichiarazione relativa a periodi d'imposta successivi, e senza dover modificare la dichiarazione relativa al trimestre di riferimento.
Buongiorno, grazie per il suo video, molto chiaro. Io ho avuto una vendita su Amazon che è partita dalla Francia per poi essere consegnata in Germania. Premetto che oltre alla mia p.iva in Italia (dove risiedo) ho partita iva anche in Francia e Germania. Dovrò dichiararla nell'OSS, ma vorrei sapere se nel mio caso devo cliccare nell'opzione dove dice ''Forniture da stabili organizzazioni in un altro Paese''
@@Studioallievi E quindi, in questo caso, come si dichiara l'IVA di merce partita da un paese dove si ha la posizione fiscale (Francia) e venduta in un paese terzo (Germania) diverso da quello della stabile organizzazione (Italia)? Grazie per il chiarimento
Buongiorno, in caso di errore di invio dichiarazione, si può correggere nella dichiarazione successiva per i paesi con importo errato? e come si procede a pagare in quel caso?
buongiorno, vendo in Amazon prodotti in alcuni paesi Europei, la merce parte sempre dal mio magazzino in Italia ed utilizzo uno spedizioniere. Per quanto riguarda la fatturazione ho aderito al servizio di Amazon quindi emette direttamente lui la fattura con con le varie aliquote. Ho compilato la dichiarazione trimestrale oss, suddividendo il prodotto e il servizio di spedizione avendo 2 aliquote diverse, e fatto il pagamento. E' obbligatorio registrare queste vendite in contabilità? Poi mi vanno a confluire nella dichiarazione iva nazionale avendo io vendite anche in italia? Ringrazio.
Buongiorno, ieri ho preparato la bozza per l'invio della dichiarazione. Come dovrò effettuare il pagamento? E' automatico, dopo l'invio della dichiarazione, attraverso l'IBAN fornito al momento dell'adesione del regime? oppure devo andare nella sezione "Pagamenti OSS/MOSS" e selezionare la denuncia inviata? Grazie.
@@Studioallievi Grazie per la Vs. risposta. Io continuo ad avere però il dubbio. Ho trovato su altre guide che il pagamento non è automatico ed occorre impostarlo nella sezione "Pagamenti OSS". Ieri ho provato ad accedere a questa sezione ed in effetti mi sembrerebbe corretta come procedura. Dovendo versare una cifra alta non vorrei incorrere in un pagamento doppio. La procedura può essere stata aggiornata nel frattempo? Grazie
Salve, vorrei chiederle gentilmente un'informazione. Vendo in Amazon e mi è stato detto che per le vendite che partono da magazzini esteri ( Transfrontaliere verso L'italia) bisogna che siano versate come OSS Italia, ma compilando la dichiarazione OSS, nei paesi Europei da aggiungere per il versamento non è presente l'Italia, cosa bisognerebbe fare? Attendo il suo gentile riscontro e la ringrazio anticipatamente.
Buongiorno.se partono dai magazzini esteri con destinazione cliente privato italiano amazon fa fattura automatica dalla partita Iva italiana con IVA Italia e riportando la frase che si tratta di regime oss.la procedura è corretta data anche risposta 15 delle linee guida. Ma come si dichiara in oss questo caso?
@@francescomontorfano4350 infatti parlo proprio di questo, secondo lo stesso principio che si utilizza per gli altri mercati, l'iva dovrebbe essere versata come OSS Italia, ma questo non è possibile compilano la dichiarazione OSS . Ho letto alcuni forum in cui si dice che bisogna versarla con la dichiarazione Iva standard ma non so se sia corretto.
Non credo sia corretto perché nelle fatture riportano la dicitura oss.e nelle linee guida il caso 15 è proprio uguale. Visto che abbiamo gli stessi problemi e immagino sia nel campo dichiarativo ci potremo scambiare i contatti per un confronto. Cosa ne pensa? Io ho difficoltà nel trovare altri colleghi con questi casi
@@Studioallievi ho dichiarato 10 , Ho ricevuto una nota credito di 2 Nella successiva dichiarazione ho apportato nella dichiarazione 8 Ad oggi mi chiedono 10+8 Pertanto avrei a questo punto dovuto mettere -2 nonostante nelle faq ci sia scritto non si possano mettere numeri negativi L’unica soluzione ad oggi è quella di apportare un’ulteriore correzione con -10? Si brancola ancora troppo nel buio
Buongiorno Dottore, come posso portare in detrazione l'Iva pagata con IOSS nel caso vendessi in UE? Dovendo versare anche IVA italiana pagherei doppia Iva
@@Studioallievi ma se faccio dropshipping e compro dalla Cina e faccio spedire direttamente in Francia, pago l'IVA sull'acquisto tramite IOSS (iva francese) e sulla vendita devo usare il regime OSS e pagare di nuovo iva francese se sono sopra soglia?
Domanda importante: ma se si volesse utilizzare il ravvedimento operoso, quindi non pagare tutta la cifra dovuta e pagarla per parti (come se fossero "rate") , non trovassero quindi i soldi sull'IBAN dato (per mancanza di liquidità), come ci si potrebbe ravvedere? d'altronde la legge prevede il pagamento con ravvedimento e anche agenzia dell'entrate lo ha confermato con una nota, però è curioso e molto utile sapere questa cosa, spero potrà aiutarci. Grazie.
Salve, ho una domanda che non mi sembra sia stata fatta. Vendiamo su Amazon, ho fatto a suo tempo le partite Iva in 6 paesi europei e ho sempre pagato l'iva in questi paesi tramite l'agenzia Vatglobal che si occupava della gestione di queste partite iva e delle relative dichiarazioni. Facendo però vendite anche negli altri paesi europei, ho aderito all'OSS. Dobbiamo fare la dichiarazione OSS solo nei paesi dove non abbiamo la partita iva? Dove invece abbiamo la partita IVA non dovrebbe cambiare nulla o sbaglio? Grazie per la risposta che mi vorrà dare.
Salve, anche io mi ritrovo nella stessa situazione.. ma da quando ho effettuato la registrazione mi ritrovo ad avere iva da versare con avalara.. mentre per le fatture inv-it-uoss.. devo dichiararle all’agenzia dell’entrate italiana, giusto???
Salve, ho provveduto ad effettuare la dichiarazione OSS ma errando ho dichiarato l'iva nonostante io non la faccia pagare dato che mi trovo in regime forfettario, mi saprebbe dire gentilmente il procedimento per modificare tale dichiarazione? Grazie mille per la risposta.
@@Studioallievi Grazie Dott. Allievi molto gentile. Io ho una ditta individuale e versamento dell'iva trimestrale. Posso versarla trimestarlmente? Devo indicare una colonna a parte sul registro dei corrispettivi o li posso "mescolare" insieme ai corrispettivi di vendite fatte in Italia e spedite dall'Italia?
@@Studioallievi Buongiorno quindi per chi fa dropshipping con fornitore Cinese e Vende solo in Italia dovrà ogni mese comunque selezionare "niente da dichiarare" poichè le vendite in Italia vengono già calcolate e versate con la liquidazione tradizionale, corretto?
Dipende se anche UK è cosiderata europa, inoltre non è amazon , che occupadosi di distribuzione, come da contratto , ad occuparsi dell iva?, L'i Ioss non credo si applichi dato che non ci sono importazioni con il self publishing
Con pan europeo di amazon la merce parte anche da magazzini esteri UE.con le vendite da magazzini esteri capitano anche vendite fatte a privati italiani. Come inserisco nella dichiarazione oss questa vendita ? Di fatto si deve versare IVA italiana perché merce in partenza da altro paese ue. Grazie
Buongiorno,vorrei chiedere dove si trova tuo ufficio?in quale citta‘?io devo appoggiare un commercialista per adoperare questa dichiarazione,non ce la faccio da casa.
Salve Vorrei sapere se è possibile effettuare il pagamento dell'iva francese per il terzo e quarto trimestre 2021 se la registrazione OSS è avvenuta a gennaio 2022 Nel caso vorrei gentilmente chiedere se esistono altri metodi di pagamento iva francese Cordiali saluti
Salve dott. Allievi, se vendo un prodotto dall'Italia in Francia tramite Amazon ad un cliente business, Amazon fattura a quest'ultimo con IVA al 20% è giusto? Come pagherò quell'iva allo stato Francese? La ringrazio in anticipo.
Salve, se il venditore e l'acquirente sono entrambi iscritti al VIES, l'adempimento dell'IVA avviene tramite la dichiarazione Intrastat. Attenzione: Amazon dovrebbe emettere fattura al 22%, non al 20%. Dunque, consiglierei di verificare che l'account sia impostato correttamente e che la merce parta davvero dall'Italia e non da un altro paese UE.
@@Studioallievi La ringrazio. Un'altra domanda: se la registrazione all'oss viene fatta il 30 Marzo, la prima dichiarazione OSS da fare quale sarà? Quella relativa al I o al II trimestre? Grazie ancora
Le scadenze per presentare la dichiarazione sono le seguenti: - 30 aprile per il trimestre che termina il 31 marzo; - 31 luglio per il trimestre che termina il 30 giugno; - 31 ottobre per il trimestre che termina il 30 settembre; - 31 gennaio per il trimestre che termina il 31 dicembre. Se lei ha fatto l'iscrizione prima della scadenza del primo trimestre, deve presentare la prima dichiarzione entro il 30/04.
Salve, se è così semplice la dichiarazione, perché il commercialista mi chiede il dettaglio giornaliero delle singole vendite estere? Mi sembra un lavoro inutile. Grazie in anticipo per la risposta.
Salve, perchè per il commercio online è comuqnue richiesto il registro corrisperìttivi e, nella gestione, il suo consulente forse preferisce avere contezza giornaliera di tutto.
Buonasera, la nostra azienda, in regime OSS, si è identificata in Italia e ha identificazione in Germania con rappresentante fiscale (ma NON una stabile organizzazione).In pratica vendiamo su Zalando in Europa e la merce parte dal magazzino in Germania. Le mie domande sono: 1. La fornitura va aggiunta nella prima parte (ovvero fornitura dallo stato membro di identificazione) e non nella seconda parte dove è scritto "fornitura da stabile organizzazione in altro Paese". 2. Oggi è comparsa anche l'Italia nel menù a tendina perla scelta dei paesi di consumo e noi con Zalando, dal magazzino in Germania, vendiamo anche in Italia. E' corretto inserire qui nell'OSS le vendite in Italia o devono essere gestite in altro modo? Grazie
1. Si è corretto come fornitura che non è stabile organizzazione 2. Stiamo attendendo chiarimenti dall’ade se sia da versare con oss oppure con normale liquidazione italiana
Salve, se nella finestra "Dichiarazione iva oss, ioss" il messaggio che fornisce il sistema è :"nessuna partita iva associata al codice fiscale" l'utente non è iscritto a nessuno dei regimi in questione. Corretto?
Probabilmente ci deve essere stato un malinteso tenuto conto che fa parte della nostra attività aprire la partita iva. La Invitiamo a ricontattarci allo 02/9464246
Ma è mai possibile che non è previsto la compensazione con iva a credito italiana???? Cioè dobbiamo versare l'iva all'estero per intero in relazione alle vendite senza poter defalcare quella a credito derivante dagli acquisti. Dobbiamo avere un credito con lo stato italiano che chissà qaundo poi ci verrà rimborsato!!! Assurdo una cosa del genere!!!
grazie mille per la spiegazione. tutto molto chiaro. noto che dalla data di adesione all'OSS la piattaforma Amazon emette direttamente le "fatture" indicando imponibile ed iva del paese destinatario dei beni... è corretta questa gestione? ovviamenee tocca a me riportare il totale imponibile per ogni Paese di destinazione nella dichiarazione IVA OSS...attendo Sua cortese risposta, grazie.
Sì perché se ha aderito all’oss automaticamente l’IVA viene versata nel paese di destinazione
Buongiorno, è possibile predisporre ed inviare la dichiarazione OSS in qualità di intermediario o si può solo fare dall'area riservata di Fiscoonline del contribuente entrando quindi con le sue credenziali? grazie
Per ora non è possibile come intermediario
Ottimo video!
Una domanda: dopo aver completato la pratica sul portale dell' Agenzia delle entrate, quando ci vuole per ricevere il codice IOSS?
Qualche ora
Buonasera io ho comincciato quest ' anno volevo chiedere per me che acquisto dalla Cina per vendere in Italia per compilare l IOSS devo mettere l imponibile di quelo che ho acquistato oppure della vendita di quei prodotti. Grazie per la risposta.
Buongiorno, la dichiarazione IOSS è una dichiarazione che va compilata tenendo in considerazione le vendite effettuate nei diversi paesi dell’unione europea.
Salve, in caso di RIMBORSI (per restituzione merce o sconti commerciali) effettuati in un trimestre SUCCESSIVO a quello della dichiarazione, devono essere trattati apportando un rettifica/correzione alla dichiarazione iva OSS relativa al periodo in cui è stata dichiarata la fornitura? Grazie infinite.
No si inseriscono nella dichiarazione del periodo in cui sono avvenuti
Buongiorno Dott. Allievi, riguardo le "vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica", come vanno dichiarate nel sistema OSS? Nel selezionare il paese, non trovo la voce Italia. Grazie per l'aiuto.
Vanno nella tradizionale liquidazione, quindi esclusi da Oss
Egr. Dr. Allievi, come procedo invece per la richiesta di rimborso Iva sugli acquisti relativi al regime OSS?
Si fa in dichiarazione
@@Studioallievi dichiarazione oss o dichiarazione classica?
Buongiorno, non ho capito bene una cosa. Come dropshipper che utilizza la piattaforma IOSS, devo pagare l'IVA sul prezzo di vendita, cioè sul fatturato totale del mese, o solo sul valore totale della merce importata, cioè sul valore di acquisto e poi il resto in un modo diverso?
La paghi sul prezzo di vendita
La.soglia dei 10000 euro è per il singolo paese di vendita oppure si somma tra i vari paesi ??
Si somma tra i vari paesi.
Un contribuente che vende con e-commerce beni usati in "regime globale del margine" deve iscriversi? Se si come recupera l'IVA versata in eccesso nel paese di destinazione a seguito della dichiarazione OSS?
Su questo aspetto stiamo aspettando chiarimenti dall’agenzia delle entrate
Salve, se ho ho venduto all'estero (attivando per sbaglio la fatturazione automatica di Amazon) posso versare l'IVA OSS senza essere ancora registrato all'OSS? Consideri che non ho ancora superato i 10000 euro di fatturato all'estero...
No, per versare iva tramite oss bisogna essere iscritti
SALVE, HO INVIATO GIA' DICHIARAZIONE OSS PER CONTO DI UN MIO CLIENTE MA LO STESSO MI HA GIRATO UN NUOVO PROSPETTO DI VENDITE AFFINCHE IO GLI PREDISPONGO NUOVAMENTE LA MEDESIMA. IL PROBLEMA è CHE L' AGENZIA ENTRATE NON MI FA INVIARE L' INTEGRAZIONE. COME FARE? GRAZIE MILLE.
Salve, qualora la dichiarazione sia stata presentata con dati incompleti o errati, è possibile provvedere alla correzione entro 3 anni, nell'ambito di una dichiarazione relativa a periodi d'imposta successivi, e senza dover modificare la dichiarazione relativa al trimestre di riferimento.
Buongiorno, grazie per il suo video, molto chiaro. Io ho avuto una vendita su Amazon che è partita dalla Francia per poi essere consegnata in Germania. Premetto che oltre alla mia p.iva in Italia (dove risiedo) ho partita iva anche in Francia e Germania. Dovrò dichiararla nell'OSS, ma vorrei sapere se nel mio caso devo cliccare nell'opzione dove dice ''Forniture da stabili organizzazioni in un altro Paese''
No, perché non ha una stabile organizzazione ma solo un magazzino che non produce reddito
@@Studioallievi Grazie davvero per il chiarimento, le auguro un buon lavoro
@@Studioallievi E quindi, in questo caso, come si dichiara l'IVA di merce partita da un paese dove si ha la posizione fiscale (Francia) e venduta in un paese terzo (Germania) diverso da quello della stabile organizzazione (Italia)?
Grazie per il chiarimento
Buongiorno, in caso di errore di invio dichiarazione, si può correggere nella dichiarazione successiva per i paesi con importo errato? e come si procede a pagare in quel caso?
Sì corregge nelle dichiarazioni successive, entro massimo 3 anni
Esiste altro modo per compilare dichiarazione OSS oltre che attraverso il portale agenzia delle entrate? Grazie
Al momento no
buongiorno, vendo in Amazon prodotti in alcuni paesi Europei, la merce parte sempre dal mio magazzino in Italia ed utilizzo uno spedizioniere. Per quanto riguarda la fatturazione ho aderito al servizio di Amazon quindi emette direttamente lui la fattura con con le varie aliquote. Ho compilato la dichiarazione trimestrale oss, suddividendo il prodotto e il servizio di spedizione avendo 2 aliquote diverse, e fatto il pagamento. E' obbligatorio registrare queste vendite in contabilità? Poi mi vanno a confluire nella dichiarazione iva nazionale avendo io vendite anche in italia? Ringrazio.
Bisogna registrarle per la dichiarazione dei redditi
Buongiorno, ieri ho preparato la bozza per l'invio della dichiarazione. Come dovrò effettuare il pagamento? E' automatico, dopo l'invio della dichiarazione, attraverso l'IBAN fornito al momento dell'adesione del regime? oppure devo andare nella sezione "Pagamenti OSS/MOSS" e selezionare la denuncia inviata? Grazie.
Viene prelevato in automatico dall’iban indicato
@@Studioallievi Grazie per la Vs. risposta. Io continuo ad avere però il dubbio. Ho trovato su altre guide che il pagamento non è automatico ed occorre impostarlo nella sezione "Pagamenti OSS". Ieri ho provato ad accedere a questa sezione ed in effetti mi sembrerebbe corretta come procedura. Dovendo versare una cifra alta non vorrei incorrere in un pagamento doppio. La procedura può essere stata aggiornata nel frattempo? Grazie
Salve, vorrei chiederle gentilmente un'informazione.
Vendo in Amazon e mi è stato detto che per le vendite che partono da magazzini esteri ( Transfrontaliere verso L'italia) bisogna che siano versate come OSS Italia, ma compilando la dichiarazione OSS, nei paesi Europei da aggiungere per il versamento non è presente l'Italia, cosa bisognerebbe fare?
Attendo il suo gentile riscontro e la ringrazio anticipatamente.
Se partono dai magazzini esteri bisogna versarla con la partita iva di quello specifico paese
@@Studioallievicredo di non aver scritto correttamente, parlavo di transazioni fatte sempre tra paesi della comunità Europea.
Buongiorno.se partono dai magazzini esteri con destinazione cliente privato italiano amazon fa fattura automatica dalla partita Iva italiana con IVA Italia e riportando la frase che si tratta di regime oss.la procedura è corretta data anche risposta 15 delle linee guida. Ma come si dichiara in oss questo caso?
@@francescomontorfano4350 infatti parlo proprio di questo, secondo lo stesso principio che si utilizza per gli altri mercati, l'iva dovrebbe essere versata come OSS Italia, ma questo non è possibile compilano la dichiarazione OSS . Ho letto alcuni forum in cui si dice che bisogna versarla con la dichiarazione Iva standard ma non so se sia corretto.
Non credo sia corretto perché nelle fatture riportano la dicitura oss.e nelle linee guida il caso 15 è proprio uguale. Visto che abbiamo gli stessi problemi e immagino sia nel campo dichiarativo ci potremo scambiare i contatti per un confronto. Cosa ne pensa? Io ho difficoltà nel trovare altri colleghi con questi casi
Salve, avrei una domanda
Ma la dichiarazione correttiva
Non sostituisce (e non ad integrare) quanto dichiarato in precedenza?
Se vi è un errore, nel trimestre successivo è possible fare una rettifica.
@@Studioallievi ho dichiarato 10 ,
Ho ricevuto una nota credito di 2
Nella successiva dichiarazione ho apportato nella dichiarazione 8
Ad oggi mi chiedono 10+8
Pertanto avrei a questo punto dovuto mettere -2 nonostante nelle faq ci sia scritto non si possano mettere numeri negativi
L’unica soluzione ad oggi è quella di apportare un’ulteriore correzione con -10?
Si brancola ancora troppo nel buio
Buongiorno, avrei una domanda: la dichiarazione IVA normale non va presentata, perché viene sostituita dalla dichiarazione OSS, giusto?
Va presentata lo stesso. Non è sostituita da dichiarazione oss
Buongiorno Dottore, come posso portare in detrazione l'Iva pagata con IOSS nel caso vendessi in UE? Dovendo versare anche IVA italiana pagherei doppia Iva
La so recupera in sede di liquidazione
@@Studioallievi ma se faccio dropshipping e compro dalla Cina e faccio spedire direttamente in Francia, pago l'IVA sull'acquisto tramite IOSS (iva francese) e sulla vendita devo usare il regime OSS e pagare di nuovo iva francese se sono sopra soglia?
Domanda importante: ma se si volesse utilizzare il ravvedimento operoso, quindi non pagare tutta la cifra dovuta e pagarla per parti (come se fossero "rate") , non trovassero quindi i soldi sull'IBAN dato (per mancanza di liquidità), come ci si potrebbe ravvedere? d'altronde la legge prevede il pagamento con ravvedimento e anche agenzia dell'entrate lo ha confermato con una nota, però è curioso e molto utile sapere questa cosa, spero potrà aiutarci. Grazie.
Su questo aspetto stiamo aspettando chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Faremo un nuovo video quando avremo informazioni certe.
Salve, ho una domanda che non mi sembra sia stata fatta. Vendiamo su Amazon, ho fatto a suo tempo le partite Iva in 6 paesi europei e ho sempre pagato l'iva in questi paesi tramite l'agenzia Vatglobal che si occupava della gestione di queste partite iva e delle relative dichiarazioni. Facendo però vendite anche negli altri paesi europei, ho aderito all'OSS. Dobbiamo fare la dichiarazione OSS solo nei paesi dove non abbiamo la partita iva? Dove invece abbiamo la partita IVA non dovrebbe cambiare nulla o sbaglio? Grazie per la risposta che mi vorrà dare.
Sì esatto, continua a versare l’IVA con quella partita iva
Salve, anche io mi ritrovo nella stessa situazione.. ma da quando ho effettuato la registrazione mi ritrovo ad avere iva da versare con avalara.. mentre per le fatture inv-it-uoss.. devo dichiararle all’agenzia dell’entrate italiana, giusto???
Salve, ho provveduto ad effettuare la dichiarazione OSS ma errando ho dichiarato l'iva nonostante io non la faccia pagare dato che mi trovo in regime forfettario, mi saprebbe dire gentilmente il procedimento per modificare tale dichiarazione?
Grazie mille per la risposta.
Anche il forfettario paga l’IVA con OSS
@@Studioallievi non ho superato i 10 K di vendite in unione europea l'anno scorso, devo comunque pagare l'iva oss?
Salve, ho provato a dichiarare Ioss ma per e vendite fatte in dropshipping in Italia l’IVA come si versa? Non esce nella lista dei paesi
In quel caso l’IVA viene calcolata e versata con la liquidazione tradizionale italiana
@@Studioallievi Grazie Dott. Allievi molto gentile. Io ho una ditta individuale e versamento dell'iva trimestrale. Posso versarla trimestarlmente? Devo indicare una colonna a parte sul registro dei corrispettivi o li posso "mescolare" insieme ai corrispettivi di vendite fatte in Italia e spedite dall'Italia?
@@Studioallievi Buongiorno quindi per chi fa dropshipping con fornitore Cinese e Vende solo in Italia dovrà ogni mese comunque selezionare "niente da dichiarare" poichè le vendite in Italia vengono già calcolate e versate con la liquidazione tradizionale, corretto?
@@Studioallievi e se sono forfettario? Come faccio a pagare quest'iva dato che non si fa la dichiarazione trimestrale?
@@marcoresti7856 interessa anche a me
Salve, ma va fatto questo passaggio x chi fa self publishing e vende in tutti i mercati?
Sì se rientri nei casi spiegati nel video
Dipende se anche UK è cosiderata europa, inoltre non è amazon , che occupadosi di distribuzione, come da contratto , ad occuparsi dell iva?, L'i Ioss non credo si applichi dato che non ci sono importazioni con il self publishing
Ioss no. Mentre oss si se Europa. Ovviamente uk non è Europa
Buongiorno, è possibile annullare una dichiarazione Oss trasmessa?
Si può modificare
Ciao dovrei modificare anche io la dichiarazione oss già confermata, tu hai mica capito come modificarla?
Grazie per la risposta
Con pan europeo di amazon la merce parte anche da magazzini esteri UE.con le vendite da magazzini esteri capitano anche vendite fatte a privati italiani. Come inserisco nella dichiarazione oss questa vendita ? Di fatto si deve versare IVA italiana perché merce in partenza da altro paese ue. Grazie
Si versa iva direttamente con la partita iva del paese locale, obbligatoria nel caso di adesione ad Paneuropeo
Il problema è che la fattura viene emessa dalla fatturazione automatica con la partita IVA italiana. Non con la partita IVA estera.
salve,cosa succede se non faccio la dichiarazione nei tempi dovuti,grazie
Sarà soggetto a sanzione.
@@Studioallievidi quanto è la sanzione?
Buongiorno,vorrei chiedere dove si trova tuo ufficio?in quale citta‘?io devo appoggiare un commercialista per adoperare questa dichiarazione,non ce la faccio da casa.
Abbiamo più sedi in Lombardia, ma abbiamo clienti in tutta Italia che gestiamo completamente online
posso avere un numero o un email per contattarvi?
02/9464246
Salve
Vorrei sapere se è possibile effettuare il pagamento dell'iva francese per il terzo e quarto trimestre 2021 se la registrazione OSS è avvenuta a gennaio 2022
Nel caso vorrei gentilmente chiedere se esistono altri metodi di pagamento iva francese
Cordiali saluti
Bisogna fare un ravvedimento della dichiarazione non mandata. L’alternativa è identificarsi direttamente
@@Studioallievi Salve è possibile prendere appuntamento con voi per risolvere la mio problematica di ritardo pagamento oss verso francia?La ringrazio
Salve dott. Allievi, se vendo un prodotto dall'Italia in Francia tramite Amazon ad un cliente business, Amazon fattura a quest'ultimo con IVA al 20% è giusto?
Come pagherò quell'iva allo stato Francese?
La ringrazio in anticipo.
Salve, se il venditore e l'acquirente sono entrambi iscritti al VIES, l'adempimento dell'IVA avviene tramite la dichiarazione Intrastat.
Attenzione: Amazon dovrebbe emettere fattura al 22%, non al 20%. Dunque, consiglierei di verificare che l'account sia impostato correttamente e che la merce parta davvero dall'Italia e non da un altro paese UE.
@@Studioallievi La ringrazio.
Un'altra domanda: se la registrazione all'oss viene fatta il 30 Marzo, la prima dichiarazione OSS da fare quale sarà? Quella relativa al I o al II trimestre?
Grazie ancora
Alla prima scadenza successiva la registrazione.
Quindi dovrò farla entro il 30 aprile?
Poiché l'iscrizione è avvenuta il 30 marzo, la registrazione non parte dal 1 aprile 2023?
Grazie
Le scadenze per presentare la dichiarazione sono le seguenti:
- 30 aprile per il trimestre che termina il 31 marzo;
- 31 luglio per il trimestre che termina il 30 giugno;
- 31 ottobre per il trimestre che termina il 30 settembre;
- 31 gennaio per il trimestre che termina il 31 dicembre.
Se lei ha fatto l'iscrizione prima della scadenza del primo trimestre, deve presentare la prima dichiarzione entro il 30/04.
Salve, se è così semplice la dichiarazione, perché il commercialista mi chiede il dettaglio giornaliero delle singole vendite estere? Mi sembra un lavoro inutile. Grazie in anticipo per la risposta.
Salve,
perchè per il commercio online è comuqnue richiesto il registro corrisperìttivi e, nella gestione, il suo consulente forse preferisce avere contezza giornaliera di tutto.
grazie per le informazioni e complimenti per il canale,
ma la risoluzione del video è troppo bassa non si legge nulla
Grazie, vedremo di migliorare
Buonasera, la nostra azienda, in regime OSS, si è identificata in Italia e ha identificazione in Germania con rappresentante fiscale (ma NON una stabile organizzazione).In pratica vendiamo su Zalando in Europa e la merce parte dal magazzino in Germania. Le mie domande sono: 1. La fornitura va aggiunta nella prima parte (ovvero fornitura dallo stato membro di identificazione) e non nella seconda parte dove è scritto "fornitura da stabile organizzazione in altro Paese". 2. Oggi è comparsa anche l'Italia nel menù a tendina perla scelta dei paesi di consumo e noi con Zalando, dal magazzino in Germania, vendiamo anche in Italia. E' corretto inserire qui nell'OSS le vendite in Italia o devono essere gestite in altro modo? Grazie
1. Si è corretto come fornitura che non è stabile organizzazione 2. Stiamo attendendo chiarimenti dall’ade se sia da versare con oss oppure con normale liquidazione italiana
Salve, se nella finestra "Dichiarazione iva oss, ioss" il messaggio che fornisce il sistema è :"nessuna partita iva associata al codice fiscale" l'utente non è iscritto a nessuno dei regimi in questione. Corretto?
Esatto
@@Studioallievi Grazie
lei è molto professionale, ho chiamato per diventare vostro cliente ma la persona che mi ha risposto dice che non aprite partite iva
Probabilmente ci deve essere stato un malinteso tenuto conto che fa parte della nostra attività aprire la partita iva. La
Invitiamo a ricontattarci allo 02/9464246
ho richiamato ma la risposta non cambia, io non capisco se voi giocate o cosa, addio a non risentirci
Scusate ma nelle nuove forniture non ci sta la Cina ...come è possibile ? Sono in forfettario
Il Paese da indicare è quello in cui si vende non quello da cui si importa.
@@Studioallievi ah
Tuttavia non c'è neppure Italia, io che vendo im forfettario da Cina a Italia quindi cosa devo mettere ?
Per i forfettari si stanno aspettando ancora chiarimenti visto che non possono mettere l’IVA nella liquidazione che non fanno
@@Studioallievi grazie mille
Ma è mai possibile che non è previsto la compensazione con iva a credito italiana???? Cioè dobbiamo versare l'iva all'estero per intero in relazione alle vendite senza poter defalcare quella a credito derivante dagli acquisti. Dobbiamo avere un credito con lo stato italiano che chissà qaundo poi ci verrà rimborsato!!! Assurdo una cosa del genere!!!
Puoi recuperarla sull’IVA vendite italiana. Altrimenti chiedi a rimborso