ERP Protheus | Pedidos de Compra

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  • เผยแพร่เมื่อ 7 ก.พ. 2025
  • Pedidos de Compra
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ความคิดเห็น • 39

  • @RECAPOEIRABRASI
    @RECAPOEIRABRASI 4 ปีที่แล้ว +3

    Parabéns Rinaldo vídeo muito bom, seria possível em breve você fazer um breve vídeo sobre o módulo estoque?

    • @RinaldoOliveira
      @RinaldoOliveira  4 ปีที่แล้ว +3

      Sim, está no projeto os módulos: Estoque/Custo, Financeiro, Faturamento, OMS entre outros.

  • @ricardopinheiro3463
    @ricardopinheiro3463 4 ปีที่แล้ว +2

    Rinaldo, muito bom o video. Parabens!!! Tem como fazer um video sobre ponto de pedido ?

  • @carinapereira3760
    @carinapereira3760 4 ปีที่แล้ว +1

    Olá, Muito Boa Explicação... Você tem aulas da Parte de Contratos ?

  • @brunogrego6326
    @brunogrego6326 3 ปีที่แล้ว +2

    Muito bom Rinaldo. Poderia falar sobre como extrair relatórios de compras? como uma base de pedidos de compas efetuados no ano, para se realizar Spend Analysis.
    Obrigado!

    • @RinaldoOliveira
      @RinaldoOliveira  3 ปีที่แล้ว +1

      Já tem vídeo sobre esse detalhe "Consultas Genéricas"

  • @neilafernandes7909
    @neilafernandes7909 4 ปีที่แล้ว +2

    Olá Rinaldo! Primeiramente gostaria de parabenizá-lo pelo canal e pelos excelentes vídeos. Rinaldo, como é realizado o lançamento dos documentos fiscais de remessa, já que essas operações não possuem um pedido de compra?

    • @RinaldoOliveira
      @RinaldoOliveira  4 ปีที่แล้ว +2

      Quando o uso de pedido de compra está obrigatório, existe um parâmetro MV_TESPCNF que trata exceção do código do TES possibilitando o registro de notas fiscais sem pedido de compra.

    • @neilafernandes7909
      @neilafernandes7909 4 ปีที่แล้ว +2

      @@RinaldoOliveira Grata pela resposta. E como o usuário da rotina do lançamento do doc. fiscal saberá qual produto utilizar se não existe o pedido? Há alguma outra forma para esse caso ou outra forma de consulta?

    • @RinaldoOliveira
      @RinaldoOliveira  4 ปีที่แล้ว +2

      Em geral quando é formalizado a utilização de registro de nota sem pedido de compra, existem dois procedimentos:
      1- O setor responsável pelo o cadastro de produtos e cadastro de fornecedores faz a identificação dos itens para viabilizar o registro da nota fiscal.
      2- Outra possibilidade é quando a pessoa da carteira fiscal é capacitada para cadastrar produtos e fornecedores e conhecedora dos cadastros já existentes.
      E mesmo com uso de importação de XML a duas situações citadas acimas são recorrentes.

    • @neilafernandes7909
      @neilafernandes7909 4 ปีที่แล้ว +1

      @@RinaldoOliveira Obrigada pelos esclarecimentos

  • @juninhosilva2293
    @juninhosilva2293 3 ปีที่แล้ว +1

    Bom dia, muito seus videos. Faz um video falando como fazer sc (solicitação de compra).

    • @RinaldoOliveira
      @RinaldoOliveira  3 ปีที่แล้ว +1

      Já existe, veja o link: th-cam.com/video/vQMZTyWPRGU/w-d-xo.html

  • @AlexandrePeresprofessor
    @AlexandrePeresprofessor 3 ปีที่แล้ว +1

    Boa noite! Excelente conteúdo. No modulo do compras como ativar a restrição de pedido de compras por Centro de custo, estou tentando a dias sem sucesso.

    • @RinaldoOliveira
      @RinaldoOliveira  3 ปีที่แล้ว +1

      No cadastro de "Grupo de Aprovadores" na aba "Entidades" são definidos os centros de custo, no entanto, é necessário ativar o parâmetro MV_APRPCEC=T

    • @AlexandrePeresprofessor
      @AlexandrePeresprofessor 3 ปีที่แล้ว +1

      @@RinaldoOliveira na verdade meus aprovadores estão ok, o que preciso é fazer com que os compradores ao cadastrarem pedido de compras, cadastrem apenas no centro de custo pertinente a eles.

    • @RinaldoOliveira
      @RinaldoOliveira  3 ปีที่แล้ว +1

      @@AlexandrePeresprofessor Esse regra é aplicada no cadastro de Solicitantes, os usuários deverão iniciar o processo de compra pela solicitação de compras. Daí o controle que vocês precisa será aplicado.

    • @AlexandrePeresprofessor
      @AlexandrePeresprofessor 3 ปีที่แล้ว

      @@RinaldoOliveira muito obrigado Rinaldo.

    • @RinaldoOliveira
      @RinaldoOliveira  3 ปีที่แล้ว +1

      @@AlexandrePeresprofessor Confira se é necessário ativar o parâmetro MV_APRSCEC=T

  • @viniciusferreira5842
    @viniciusferreira5842 4 ปีที่แล้ว +1

    👏👏👏

  • @flaviordgs
    @flaviordgs 2 ปีที่แล้ว +1

    Boa noite, tudo bem?
    Gostaria de vídeo explicativo sobre impressão de relatorio de entrega

  • @joserbritocosta4577
    @joserbritocosta4577 2 ปีที่แล้ว

    Oba! como faço para imprimir a ordem de compras para envio ao fornecedor ?

    • @RinaldoOliveira
      @RinaldoOliveira  2 ปีที่แล้ว +1

      Existem 3 opçóes para impressão de ordem de compras,:
      1 - Na rotina Pedidos de Compra / Outras Ações / Imprimir
      2 - Em Relatórios / Pedidos / Pedidos de Compra
      3 - Em Relatórios / Pedidos / Pedidos de Compra Mod 2
      A rotina tem a opção de enviar e-mail da impressão, no entanto, é necessário o gerenciador envio de relatórios por e-mail esteja configurado,

    • @joserbritocosta4577
      @joserbritocosta4577 2 ปีที่แล้ว +1

      @@RinaldoOliveira obrigado minha dúvida era no mod 2. Valeu seus vídeos são ótimos 👏👏👏

  • @edmarlopes4021
    @edmarlopes4021 ปีที่แล้ว

    O vídeo é muito bom, mas o problema, não só desse mas como outros, não explica como habilita esse controle de aprovação.

    • @RinaldoOliveira
      @RinaldoOliveira  11 หลายเดือนก่อน

      O controle de aprovação é composto por alguns parâmetros MV e pelos cadastros da alçada de compras.
      O cadastro Grupo de Aprovação reúne e combina os demais cadastros da alçada de compras determinando ou direcionando o documento ao responsável por aprovar.
      Veja o vídeo e material nos links abaixo que pode lhe ajudar no esclarecimento:
      th-cam.com/video/J_yqoajGT-g/w-d-xo.html
      centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360006822671-Cross-Segmentos-Totvs-Backoffice-Protheus-SIGACOM-Como-configurar-o-Controle-de-Al%C3%A7adas-Padr%C3%A3o

    • @edmarlopes4021
      @edmarlopes4021 11 หลายเดือนก่อน

      @@RinaldoOliveira, ótimo, obrigado. Eu pesquisei/pesquisei e consegui encontrar. Valeu!

    • @RinaldoOliveira
      @RinaldoOliveira  10 หลายเดือนก่อน

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  • @lauanda364
    @lauanda364 3 ปีที่แล้ว

    Professor, o meu TOTVS está abrindo uma janela para alterar as linhas, como faço para voltar ao normal??

    • @RinaldoOliveira
      @RinaldoOliveira  3 ปีที่แล้ว +2

      Se você refere-se a abertura de janela na digitação do campo código do produto por exemplo. Basta que você clique no cabeçalho da coluna (no título da coluna) e escolha a opção "edição por célula".

    • @lauanda364
      @lauanda364 3 ปีที่แล้ว +1

      @@RinaldoOliveira MUITO OBRIGADA DE VERDADE

  • @Heldernetgyn123
    @Heldernetgyn123 4 ปีที่แล้ว

    Estou na tela de Documento de Entrada classificando a Nota e então precisei excluir um item do pedido, como faço isto ?

    • @RinaldoOliveira
      @RinaldoOliveira  4 ปีที่แล้ว

      No grid do documento de entrada você deleta o item desejado, esse procedimento define o recebimento parcial do pedido de compra.

    • @Heldernetgyn123
      @Heldernetgyn123 4 ปีที่แล้ว

      @@RinaldoOliveira No grid não aparece o checkbox pra marcar o item e nem tem a opção de excluir. Será algo relacionado ao parâmetro de permissões?

    • @RinaldoOliveira
      @RinaldoOliveira  4 ปีที่แล้ว

      @@Heldernetgyn123 Basta teclar "delete" na linha do item desejado, vai ficar de cor cinza.

  • @terezamesquita3996
    @terezamesquita3996 2 ปีที่แล้ว

    Fiquei na duvida. Vc preencheu o pedido de compras, e no final do video vc preencheu novamente de outra forma, com os códigos. Nao entendi. rs Significa 2 formas de preenchimento é isso ???

    • @RinaldoOliveira
      @RinaldoOliveira  2 ปีที่แล้ว

      No primeiro exemplo itens do pedido foram preenchidos por meio da seleção da Solicitação de Compras, no segundo exemplo o preenchimento foi manual, digitando item a item.