A codificação do plano fica diferente entre ECD de contador anterior e o Balancete de saldo recebido, quando o sistema usa a conta reduzida para saldos e não a conta contábil. Foi o que notei em alguns sistemas. Também faço o "de/para" pelo registro entregue na Receita Federal.
esse ano me deparei com a primeira vez que pegamos um cliente que teve dois contadores anteriores no ano calendário. Nós seremos o terceiro. Serão 3 ECD´S para uma ECF !!!
Olá bom dia, Por favor na troca de contador no meio do exercício, sou obrigada a gerar o arquivo com a contabilidade encerrada até o período que sou responsável ou posso entregar a ECD com o período aberto, já que a empresa é encerramento anual?
Tenho uma dúvida sobre o que foi falado, eu fiz esse I157 para todas as contas inclusive as em movimento , entretanto ao gerar a ECd final fica com dois erros que sÂo os abaixo, o que pode ser, lembrando que recebi uma ECd de jan a fev sem encerramento? No balabço Patrimonial, o somatorio do saldo inicial (J100.VL_cta_INI) das linhas de detalhe (J100.IND_cod_agl = "d") do Ativo (J100.IND_GRP_BAL="A") esta diferente do somatorio do saldo inicial (J100.VL_cta_INI) das linhas de detalhe (J100.IND_COD_AGL = "D") do Passivo (J100.IND_GRP_BAL="P")
O I157 quando a contabilidade anterior faz o encerramento (zeramento) das contas de resultado, preciso fazer o De/Para,já tivemos problemas na ECF ,pois não faz a leitura dessas contas anteriores.Como proceder?
Boa noite pessoal, alguém pra me dá uma luz, quando importo arquivo da ecd anterior, da erro que a natureza da conta do plano anterior é diferente plano atual, como corrigir esse erro?
Muito obrigado. No final das explicações tinha o que precisa saber.
Excelente explicação! Parabéns! 👏👏👏👏
Parabéns informações muito uteis, obrigado pela ajuda!
Como sempre um show de aula professor!!!!! Parabéns e obrigado por compartilhar!!!!
A codificação do plano fica diferente entre ECD de contador anterior e o Balancete de saldo recebido, quando o sistema usa a conta reduzida para saldos e não a conta contábil. Foi o que notei em alguns sistemas. Também faço o "de/para" pelo registro entregue na Receita Federal.
Começa em 07:50. Boa aula a todos!
esse ano me deparei com a primeira vez que pegamos um cliente que teve dois contadores anteriores no ano calendário. Nós seremos o terceiro. Serão 3 ECD´S para uma ECF !!!
Obrigado, foi excelente
Gratidão em compartilhar conhecimento!
Ajuda espetacular
Muito obrigada
Olá bom dia, Por favor na troca de contador no meio do exercício, sou obrigada a gerar o arquivo com a contabilidade encerrada até o período que sou responsável ou posso entregar a ECD com o período aberto, já que a empresa é encerramento anual?
na caso da empresa trocar de contador na virada do ano, precisa fazer de de para?
Tenho uma dúvida sobre o que foi falado, eu fiz esse I157 para todas as contas inclusive as em movimento , entretanto ao gerar a ECd final fica com dois erros que sÂo os abaixo, o que pode ser, lembrando que recebi uma ECd de jan a fev sem encerramento? No balabço Patrimonial, o somatorio do saldo inicial (J100.VL_cta_INI) das linhas de detalhe (J100.IND_cod_agl = "d") do Ativo
(J100.IND_GRP_BAL="A") esta diferente do somatorio do saldo inicial (J100.VL_cta_INI) das linhas de detalhe (J100.IND_COD_AGL = "D") do Passivo (J100.IND_GRP_BAL="P")
Conseguiu resolver?
O I157 quando a contabilidade anterior faz o encerramento (zeramento) das contas de resultado, preciso fazer o De/Para,já tivemos problemas na ECF ,pois não faz a leitura dessas contas anteriores.Como proceder?
REMETIDO TUDO DA ESCRITURAÇÃO PARA O CONTADOR REMANESCENTE E AGORA JUNHO PEDE O ECD. COMO FUNCIONA. AGRADEÇO URGENTE POR FAVOR.
Boa noite pessoal, alguém pra me dá uma luz, quando importo arquivo da ecd anterior, da erro que a natureza da conta do plano anterior é diferente plano atual, como corrigir esse erro?
Kkk e um problema sério , trocam de escritório para escritório como trocam de padaria infelizmente , contabilidade no Brasil e isto!
Pra mim está dando esse erro na ECD