⚠️ MUDANÇA DE CONTADOR - Cuidados com a ECD e ECF

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  • เผยแพร่เมื่อ 24 พ.ย. 2024

ความคิดเห็น • 19

  • @alexandrecarvalho3959
    @alexandrecarvalho3959 4 หลายเดือนก่อน

    Muito obrigado. No final das explicações tinha o que precisa saber.

  • @jaquerosafreitas
    @jaquerosafreitas ปีที่แล้ว

    Excelente explicação! Parabéns! 👏👏👏👏

  • @walterdias3686
    @walterdias3686 2 ปีที่แล้ว

    Parabéns informações muito uteis, obrigado pela ajuda!

  • @adrianomelonepomuceno9502
    @adrianomelonepomuceno9502 2 ปีที่แล้ว

    Como sempre um show de aula professor!!!!! Parabéns e obrigado por compartilhar!!!!

  • @rosangelamanzano4193
    @rosangelamanzano4193 2 ปีที่แล้ว

    A codificação do plano fica diferente entre ECD de contador anterior e o Balancete de saldo recebido, quando o sistema usa a conta reduzida para saldos e não a conta contábil. Foi o que notei em alguns sistemas. Também faço o "de/para" pelo registro entregue na Receita Federal.

  • @pssdoci
    @pssdoci 2 ปีที่แล้ว +3

    Começa em 07:50. Boa aula a todos!

  • @hevelisegomes9853
    @hevelisegomes9853 7 หลายเดือนก่อน

    esse ano me deparei com a primeira vez que pegamos um cliente que teve dois contadores anteriores no ano calendário. Nós seremos o terceiro. Serão 3 ECD´S para uma ECF !!!

  • @ruth.silviamedeiros8562
    @ruth.silviamedeiros8562 2 ปีที่แล้ว

    Obrigado, foi excelente

  • @andreagoes4057
    @andreagoes4057 2 ปีที่แล้ว

    Gratidão em compartilhar conhecimento!

  • @lukita4324
    @lukita4324 3 ปีที่แล้ว

    Ajuda espetacular
    Muito obrigada

  • @priscilagimenes7355
    @priscilagimenes7355 2 ปีที่แล้ว +1

    Olá bom dia, Por favor na troca de contador no meio do exercício, sou obrigada a gerar o arquivo com a contabilidade encerrada até o período que sou responsável ou posso entregar a ECD com o período aberto, já que a empresa é encerramento anual?

  • @jailtonbarbosa8315
    @jailtonbarbosa8315 3 ปีที่แล้ว +1

    na caso da empresa trocar de contador na virada do ano, precisa fazer de de para?

  • @runningafteryou3619
    @runningafteryou3619 3 ปีที่แล้ว +2

    Tenho uma dúvida sobre o que foi falado, eu fiz esse I157 para todas as contas inclusive as em movimento , entretanto ao gerar a ECd final fica com dois erros que sÂo os abaixo, o que pode ser, lembrando que recebi uma ECd de jan a fev sem encerramento? No balabço Patrimonial, o somatorio do saldo inicial (J100.VL_cta_INI) das linhas de detalhe (J100.IND_cod_agl = "d") do Ativo
    (J100.IND_GRP_BAL="A") esta diferente do somatorio do saldo inicial (J100.VL_cta_INI) das linhas de detalhe (J100.IND_COD_AGL = "D") do Passivo (J100.IND_GRP_BAL="P")

  • @SergioRodrigues-vh6uj
    @SergioRodrigues-vh6uj 3 ปีที่แล้ว

    O I157 quando a contabilidade anterior faz o encerramento (zeramento) das contas de resultado, preciso fazer o De/Para,já tivemos problemas na ECF ,pois não faz a leitura dessas contas anteriores.Como proceder?

  • @conceicaosanches7604
    @conceicaosanches7604 2 ปีที่แล้ว

    REMETIDO TUDO DA ESCRITURAÇÃO PARA O CONTADOR REMANESCENTE E AGORA JUNHO PEDE O ECD. COMO FUNCIONA. AGRADEÇO URGENTE POR FAVOR.

  • @priscilafigueira4042
    @priscilafigueira4042 2 ปีที่แล้ว

    Boa noite pessoal, alguém pra me dá uma luz, quando importo arquivo da ecd anterior, da erro que a natureza da conta do plano anterior é diferente plano atual, como corrigir esse erro?

  • @cienciaemfoco904
    @cienciaemfoco904 3 ปีที่แล้ว

    Kkk e um problema sério , trocam de escritório para escritório como trocam de padaria infelizmente , contabilidade no Brasil e isto!

  • @ceciliarossini5913
    @ceciliarossini5913 2 ปีที่แล้ว

    Pra mim está dando esse erro na ECD