Расчеты с дебиторами и кредиторами. Перевод с бухгалтерского с Петром Захарченко и Олесей Гимрановой

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 16 เม.ย. 2023
  • Отражение в учёте операций по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (расчеты по страхованию, претензиям, депонированным суммам, внутрихозяйственные расчеты и проч.). Ответили на вопросы слушателей:
    ◉ Подскажите пожалуйста, при начислении оплаты по договору подряда физлицу учет правельнее вести на каком счете, на 76.10, на 60 или на 70? Или это на выбор по удобству для бухгалтера?
    ◉ 76 может иметь как дебетовое, так и кредитовое сальдо, но в 1С в характеристике счета 76 стоит "галка" на "пассивном", можно ли поменять эту галку на "активно-пассивный", и на что это повлияет?
    ◉ Можно ли использовать счет 76.10 при расчётах с самозанятыми? Или лучше использовать другой?
    ◉ Почему на счете 76 может отражатся задолженность по контрагенту, но в акт сверки не попадать, с чего начать искать причину?
    ◉ Остановитесь пожалуйста поподробнее, как правильно списать задолженность со счета 76.41 связанную с расчетами по исполнительным документам? Резерв не создан. Срок исковой давности не вышел. Хотим задолженность признать безнадежной, выпустив приказ подписанный директором.
    ◉ Приходит сумма от банка, в назначении платежа - выплата процентов на остаток по расчетному счету. Вопрос, как лучше всего проводить эту операцию? Провела как прочее поступление со счётом 76, но какой субсчёт поставить лучше, 03, 05? И как потом закрыть сальдо на этом счёте? Или можно сразу в выписке банка отнести сумму на сч 91.1 "Внереализационные доходы"?
    ◉ Наша организация (ООО на УСН- (Д-Р) перечислила деньги на расчетный счет Поставщика (предоплата по договору). Но качество товара оказалось ненадлежащее, по нашему письму был возврат денежных средств на наш расчетный счет. Обязательно ли задействовать счет 76, или если обошлось без претензии в письменном виде, можно обойтись без этого счета?
    ◉ ООО, розничная торговля, УСН Д-Расходы, заправили картридж, работник расплатился наличными без доверенности, нам организация дала кассовый чек. Провели в авансовые отчеты и теперь по Дебету 76.05 счета эта сумма зависла....Акт выполненных работ не дадут...подскажите пожалуйста как сделать, чтобы эта сумма закрылась? Если акта не получится добиться, то можно составить бухгалтерскую справку, она и будет для нас первичным документом?
    ◉ Внесение и снятие личных средств ИП с личного счёта на счёт ИП (и наоборот) проводим с помощью 76 счета. Так как деньги гуляют, то в конце квартала и года на 76 образуется сальдо. Нужно ли списывать остатки на 91 счёт или пусть сальдо остается, оно же не влияет ни на что в отчетности?
    ◉ В ОСВ по 76.05 отсутствет входящее сальдо в разрезе контрагентов. Входящее сальдо показано только общей суммой Сальдо введено через "ввод остатков" по каждому контрагенту В разрезе договоров. В ОСВ показаны только обороты по контрагентам и увидеть реальную картину кто сколько должен невозможно. Что можно сделать для контроля остатков по 76.05?
    ◉ Судимся с заказчиком, затраты приму в расход датой решения суда, можно пока идет процесс собирать все на счете 76 с аналитикой для удобства?
    ◉ ИП перечислил нам предоплату за товар. Позже ИП сказал, что ошибочно перечислили данную сумму от ИП, и произведет другую оплату но уже от ООО. Данный платеж нужно отнести на счет 76-02 "Расчеты по претензиям" и поставить вид операции и статью доходов прочие поступления или на 76.09 прочие расчеты?
    ◉ Вопрос про возврат товара поставщику и остаток по 76.02 счету. Поставщик деньги не будет возвращать, мы просто на эту сумму закажем в дальнейшим другой товар. Необходимо делать через корректировку долга или операцией, введенной вручную перекинуть и закрыть счет?
    ◉ ООО УСН 15%, директор(он же учредитель) брал деньги из кассы и не отчитывался за них, в итоге в кассе сумма денег зависла. Сейчас сменился учредитель и директор, можно ли эту сумму выдать предыдущему директору на 76 счет, а через три года списать и какие налоги при этом необходимо заплатить?
    ◉ Была оплата поставщику за услуги которые в итоге он так и не оказал. Подали в суд, по решению суда долг не подлежит возврату. Хочу списать сумму с Дт 76.05. Только есть сомнения на какой счет списать - 91,02 потому что эта сумма нам не была возвращена и логически это наш расход, или на 91.01 потому что оплата была в никуда?
    ◉ Как закрыть счет 76, если первичный документ без подписи и печати? ООО на ОСН на счете 76 весит сумма 5 000, за лицензию на право использования программного обеспечения, НДС не облагается. Закрывающий документ получен электронно и рядом написано, что он подписан электронной подписью, однако если акт распечатать эцп не видно.
    ◉ Налоговая запросила документы подтверждения вычета. Вычет правомерен. Запросили ОСВ по 76. Возможно ли предоставить ОСВ не полностью, а только по контрагентам, по которым был вычет в проверяемом периоде?
    ◉ ПФР может истребовать в ходе проверки, регистры бухучета по счетам 76? Если страхователь откажется представить указанные документы, какая ответсвенность? И для чего ФСС в рамках проверки может запрашивать ОСВ по счетам 76?

ความคิดเห็น •