Перекупу делать там нечего! Туда уже стали приходить производители, обрушивая цены перекупов!)) Танька, походу, на это и делала ставку - объединить производителей!))
Вот на прошлой налоговая дала доступ к апи🤞🏻 Если всё хорошо протестируется и нам дадут доступ ко всем нашим пользователям, то могу робко сказать, что скоро всё будет
Мария, объясните пожалуйста, что это за налог вообще? То, что это налог на добавленную стоимость, мы слышали. А на какую стоимость он установлен, кто добавил эту стоимость, для чего и кого берет этот налог государство, почему мало ему налога на прибыль? Сама суть этого налога какая? 🙏🙏🙏
@@ElbaKontur люди не понимают просто этот налог с точки зрения его биологии😁😄Он как воздух или призрак. Прибыль все ясно, заработал отдал 20 процентов, как и ндфл. А тут..
Ребята, подскажите, пожалуйста, если я как ИП заключу договор авторского заказа (с отчуждением авторских прав) с самозанятым нерезидентом, я должна уплатить НДС значит? Или это распространяется только на заказ услуг у иностранных организаций, а не физлиц в статусе самозанятого
Маша, ролик полезный. Спасибо! Но, По-моему, ИП на 6 %, выставляя счёт с НДС, переплачивает так как он заплатит НДС и +6 % со всей суммы поступивши на счёт, т.е. «налог с налога» получается. Разве нет?
Это правда хороший вопрос! Потому что платить 6% в этом случае нужно с суммы оплаты за вычетом НДС, я об этом не сказала в видео :( То есть налога с налога не будет)
@@ElbaKontur Что значит "платить 6% в этом случае нужно..."? Меня интересует, учитывает ли это Эльба когда считает налог. Показалось что нет. Я ведь юзер "на доверии": что Эльба говорит, то и делаю. Своих знаний не хватает.😉
Кто нибудь ответьте уже на вопрос когда платить ндс, когда сдавать отчет, как платить. Ип на усн в июле 2023 отправила счета фактура с ндс , когда мне нужно отчитаться ? Кто-то говорит сразу, кто-то поквартально) дайте мне ответ пожалуйста когда😂
Мария, расскажите пожалуйста о налогах, которые необходимо уплатить ООО на УСН (6%), с одним учредителем, при получении дивидендов, нужно ли платить учредителю налог на прибыль, подавая декларацию ежегодную. И если ли в Эльба функция для проведения операции по выплате дивидендов (распределению дохода компании).
Налог на прибыль платить не нужно, его платят только на основной системе налогообложения, слава небесам. Как правильно подсказывает Анжелика вам нужно платить 6% с дохода и 13% с дивидендов. Да, в Эльбе можно начислить дивиденды: она рассчитает с них налог и подготовит платёжку на оплату.
Большое спасибо за видео! Сложно, но вполне понятно😅 Вопрос. А если я УСН 6% покупаю товар для продажи у поставщика (в России) и он выписывает мне счёт-фактуру с пометкой без НДС. Есть ли такой случай, когда налоговая попросит меня заплатить НДС?
Спасибо. Все доходчиво, но есть вопрос: - Я ИП на УСН 6%. В случае при выставлении клиенту счета на оплату с НДС и в дальнейшем отдав ему Акт/Накладную + Счет-Фактуру, может ли Эльба помочь заплатить налог и сдать отчет по НДС ? Или уже нужны сторонние силы, что бы это реализовать ?)
То есть если у меня УСН это по факту на 20% дороже для меня так как я покупаю сырье и тару с НДС а продаю конечным покупателям готовый товар ? Если я перейду на НДС я смогу списывать НДС ? Но на какую сумму если я не продаю с НДС ? В общем если еще точнее как мне не платить НДС если я только покупаю с НДС а продаю коненому покупателю частному лицу ?
Если вы перейдёте на НДС (то есть на основную систему налогообложения), то вам придётся выставлять НДС, даже если продаёте частному лицу. Сходу сказать, что для вас будет выгоднее не получится, нужно всё подсчитывать 👀
Спасибо за видео. Я только начал изучать эту тему. И у меня назрел вопрос. Суть формулы для подсчета НДС, подлежащего к уплате, понятна, т.е. мы берём НДС, полученный от покупателя, вычитаем из него НДС, заплаченный поставщикам, и получаем ответ на вопрос "сколько мы должны казне?". НО: посмотрев несколько видео на эту тему и прочитав несколько статей, я заметил, что понятия "НДС входящий" и "НДС исходящий" порой меняются местами. То есть по сути считают все одинаково, из НДС, полученного за реализацию, вычитают НДС, заплаченный поставщикам, но у кого-то формула выглядит так: "НДСисх-НДСвх=НДС к уплате", а у кого-то так: "НДСвх-НДСисх=НДС к уплате". Вопрос терминологии, что чем называть... Судя по моменту на 3:56, вы придерживаетесь первого варианта. В сети встретилась даже статья, где дали определение согласно первой формуле, а потом, приводя примеры, считали уже по второй, противореча себе. Если я правильно понял, кто-то понятия "входящий/исходящий" привязывает к счет-фактурам, тогда вычитаемый НДС называют входящим(как в первой формуле), ведь мы его считаем по входящим счет-фактурам, которые получаем от поставщиков, а уменьшаемый НДС - исходящий, вроде бы логично. А кто-то, судя по всему, понятия "входящий\исходящий" привязывает к направлению потока денег, то есть самого налога. И тогда получается наоборот: НДС, который мы получили от покупателей, это ВХОДЯЩИЙ ндс, а тот, что заплатили - ИСХОДЯЩИЙ, и тут вроде логика есть. Так как правильней? Или я что-то недопонял?)
Вот это вопрос, интересный! Да, наверное, люди к разному привязывают входящесть и исходящесть. Мы привязываем к направлению счетов-фактур. Исходящий НДС - это НДС в вашей счёт-фактуре для клиента. Входящий НДС - это НДС в счёт-фактуре вашего поставщика. Формула: НДСисх-НДСвх
Маша, Эльба, привет! подскажите вот какой вопрос. при работе с экспортом товаров заграницу существует ли какой то вариант работы не по ОСНО. т.е схема работы следующая покупка товара на заводах в РФ, продажа на экспорт и последующий возврат НДС за вывезенный товар(т.е. при продаже на экспорт ндс вычитается)
А для организации или ИП на спецрежиме выход на зарубежные рынки сбыта вообще каких-либо особенностей в плане налогов не принесет: никаких дополнительных обязанностей по сбору документов, составлению «нулевых» счетов-фактур, оформлению заявлений и специальных деклараций не появляется. Все как обычно, словно товар продан российскому контрагенту :)
Машуня привет, вопрос немного в другую сторону, но связан с НДС, получил счёт на электроэнергию по двум точкам вопросов нет там просто сумма без упоминания о НДС, а вот с недавно открытой вопрос стал на ребро, пришла бумажка, вней мои показания которые я подовал, а чуть дальше ещё плюсом к этой стоимости НДС нарисовали, так вот какой вопрос, мне им платить с НДС или просто по показаниям?? Заранее спасибо, выручаите !
Я так поняла Ивану плюсом нарисовали, а не выделили. Но в любом случае платить нужно по счёту и если там есть НДС, то оплачиваете с ним в том числе. Тот факт, что вы на УСН, не освобождает вас от НДС(
Добрый день! Спасибо за видео! Маша, а не подскажите, как быть, если с нового года перешли на УСН "доходы", а осталось много договоров прошлого года с ОСН, где везде прописан НДС, без вариантов это обязательство перед поставщиками которым нужен НДС к вычету или есть варианты решения?
Думаю, заключить доп. соглашение с новыми условиями - это вариант 👀 Кстати, если речь про поставщиков, то вам без разницы - платите им с НДС как и платили. УСН не освобождает от чужого НДС, он освобождает от НДС, который вы должны были выставлять при оказании услуг/отгрузке товаров на ОСНО.
Маша, добрый день. Не могу найти про "импортный" НДС. НДС который при ввозе товара оплачивают все и его потом государство возвращает, упрощенцам.. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОМ ВОПРОСЕ?
Все круто, все понятно, спасибо большое, Маша! Только я не совсем понял Максима в последнем (8:25), когда речь шла о скидке 20%. Почему же все довольны, если клиент оплатил счет увеличенный на сумму НДС и при этом у него нет входящего НДС? Тут я запутался.
почему нет входящего? Как раз он и сказал, что клиент просит выставить счёт с НДС, т.е. накинуть 20% НДС на изначальную цену товара. Чтобы потом его (этот НДС) зачесть у себя. Т.е. он (клиент) отдал нам лишние, образно говоря, 200р. (НДС), чтобы мы передали их в налоговую, а сам в таком случае будет в налоговую должен на 200р. меньше из тех НДС, что ранее передали ему его клиенты. Я не понимаю только одного: какой смысл клиенту уже сейчас отдавать эти 200р. мне, чтобы потом не отдавать их налоговой...? Если можно уже сейчас просто отдать меньше на 200р. (если я выставлю клиенту счёт без накидывания 20% НДС), а потом отдать на 200р больше в налоговую... вроде как то же самое, но почему-то им (НДСникам) так не нравится. Но, Маша сказала, что это равнозначно, как я понял.
И правильно запутались, потому-что Автор не верно излагает факты. Прочитайте мой комментарий к выступлению Автора. Сейчас он последний, находится в верху всех комментариев. Если, конечно, Автор его ещё не удалил.
Ну плиз запилите видос про распределение доходов при одновременном осуществлении Оптовых и Розничных продаж. Должен ли я отпуская товары в магазине для которого получил Патент относить полученные доходы на УСН, если покупатель купил у меня товары и попросил у меня Накладную ТОРГ12 и что бы я указал в ней покупатель ИП....... или ООО .........
@Анжелика Ваш Бухгалтер Да это понятно, что раздельный. Вопрос в том, какие доходы относить к УСН, а какие к патенту. Вот продажа товаров. Передача товаров происходит в магазине за который уплачен патент. А оплата за эти товары придёт от организации на расчётный счёт. Вопрос: Это УСН доход? Или это оплаченный патент? Или та же продажа в том же магазине за наличные. Но просят дайте ТОРГ 12 и пусть там будет указан покупатель ООО "Ромашка", причём Ромашка эти товары берёт для внутреннего потребления в организации. Это доход патент? (ведь в магазине за нал, для себя) или это УСН ведь организация ТОРГ 12... вот в чём вопрос. А то, что учёт раздельный и есть ситуации явные эт понятно. Например Магазин закупил у меня для перепродажи оплатил банком, ясно ТОРГ 12 и ясно оптовая продажа, не для себя. Тётя маша купила котику корм ясно Патент.
Обычно розницу и опт помогают развести договоры. Договор купли-продажи - розница, договор поставки - опт. Но вы, кажется, без договоров работаете. Скажу так: ТОРГ-12 не делает продажу автоматически оптовой, она и правда может быть для личных нужд, но у налоговой в таком случае вопросики более вероятно появятся. Но если очевидно, что покупка товара не для перепродажи, то я бы рискнула учесть это в патенте :)
@@sgpab.7822 Я вот не совсем понимаю ваш вопрос 😔 На УСН «Д» расходы нельзя учитывать вообще, а вот как статус ИП поможет в самой процедуре возврата налога - непонятно
@@ElbaKontur ну изначально я же спрашивал , Вы говорите что можно ? Что вы имели ввиду тогда , про что говорите, какие варианты есть ? ИП УСН «Д» не является плательщиком ндс , когда приобретаешь товар ндс вернуть можно имел ввиду !?
Маша здравствуйте! У меня такой вопрос, я ИП на УСН 6%, покупаю товар у поставщика с НДС, и поставляю этот товар государству. (Бюджетные, и бывает коммерческие учреждения).Можно ли мне вернуть этот НДС, за который я заплатил? И как это сделать?
Мария, добрый день! У меня довольно специфичный вопрос. И даже не особо рассчитываю, что вы его заметите и ответите. Но мало ли) Я фрилансер, хочу попробовать работать в белую на себя. Обратился в банк по услуге заведеия ИП (банк берет все формальные действия на себя, и открывает рассчетный счет). Недавно я подал заявление на получение патента. Сделал я это по месту проживания (место моего прожимания отличается от актуального места прописки). И не так давно обнаружил, что мое ИП была зарегистрировано по месту прописки. Да, вопрос специфичный как минимум потому что нормальные люди открывают ИП чаще там же, где и прописаны, и, наверное, не так часто сразу сломя голову несутся получать патент. Но меня теперь волнует, могут ли мне отказать в патенте из-за того, что заявление я подал в налоговый орган в одной области, а ИП привязано к налоговой в совершенно другой области?
Вы чего! Предприниматели очень часто прописаны в одном месте, а по факту работают/живут в другом, вообще не переживайте на этот счёт :) Вы всё правильно сделали: ИП регистрируют по месту прописки, а вот патент получают в налоговой по месту ведения деятельности
Вопрос: Взять НДС к вычету могут только контрагенты «упрощенцев», получившие от них счета-фактуры, хотя эта ситуация может вызвать вопросы у налоговиков. Бывают же ситуации, когда налоговая отказывает в вычете клиенту?
Правильнее сказать, что принять НДС к вычету могут клиенты на ОСНО (основной системе налогообложения). На практике не встречала, чтобы налоговая отказывала в вычете по счёт-фактуре от упрощенца (если он заплатил этот НДС) 👀
Что то я не соображу про схему Максима, скидку он клиенту не делает, накидывает НДС и выписывает счёт фактуру. Покупатель на ОСНО доволен, он получил входящий НДС и сможет на него уменьшить исходящий. А какая выгода у Максима?
А запутанно все потому, что не с того конца про НДС надо начинать рассказывать: если начать с того, для чего он вообще придуман и проследить, как он формируется на производстве и в дистрибьюторской сети, то все очень логично и легко усваивается (:
@@dedogur нет-нет, он когда-то оставил у нас в комментах свой контакт, чтобы мы могли с ним связаться) но не под этим видео. Теоретически его можно найти под одним из предыдущих видео)
@@ElbaKontur не заплатил ему. А он не подписал акт выполненных работ, я так думаю что он заплатит ндс, что мне делать? Получается надо мне уплатить ндс
@@Guhihome всё никак не могу понять :( Смотрите, если услугу с НДС оказываете вы, то и платите его вы. Точнее, сначала НДС вам платит клиент в составе стоимости вашей услуги, а потом уже вы перечисляете его в налоговую. Если же услугу с НДС оказывают вам, то в налоговую НДС перечисляет исполнитель. А если он этого не сделал, то это не ваша проблема)
Счёт -фактура может быть без НДС!!! В соответствии с пунктом 5 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (дале е - Кодекс) при реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщиками, освобожденными в соответствии со статьей 145 Кодекса от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость, счета-фактуры составляются без выделения соответствующих сумм налога. При этом на указанных документах делается соответствующая надпись или ставится штамп «Без налога (НДС)».Письмо Минфина России от 26 мая 2015 г. № 03-07-14/30264
Только 20% вы заплатили от большей суммы и в итоге на руки получили меньшую сумму чем была изначально. Если товар стоит 200₽, вы сделали наценку 40₽, получилось 240₽ и от этой суммы заплатили НДС 20% - 48₽, в итоге получив 192₽
На УСН и патенте нет НДС.Это косвенный налог.Он увеличивает стоимость и всего лишь, создаёт конкурентоспособность мелким фирмам.Непонятно зачем выставляют НДС на УСН?лишние действия, не надо вестись на тех кто просит выставить счёт с НДС, не имеет смысла. Не факт, что все налоговые поведутся на письмо об ошибке.
Возможно я просто сонный, но чего-то так и не увидел рассказа про тот случай, когда я как ИП на УСН с радостью захочу заплатить НДС :) Хотя это обещали.
Автор, на 3:45 минуте - что за бред? Так может мыслить только новичек. Не позорьтесь, если уж взялись объяснять истинный порядок вещей и не вводите людей в заблуждение, не морочьте им голову лишней, не корректной, информацией. 1. Если Вы ИП и не платите НДС, то и свои товары/услуги Вы отгружаете без НДС и, соответственно, покупатель не заплатит этот НДС, при покупке Ваших товаров, поэтому и брать в зачет ему нечего. Покупатель ничего не теряет - он, изначально, понимает что работает с ИПшником, поэтому и порядок расчетов/учета будет без НДС. 2. Говорите бред о просьбе покупателя добавить НДС к стоимости товаров от ИПшника. Т.е., по Вашей логике, покупатель будет счастлив СНАЧАЛА ЗАПЛАТИТЬ НДС за товар, чтобы ПОТОМ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИНЯТЬ ЕГО К ЗАЧЕТУ. 3. Пригласили к беседе какого-то ИПшника, который дает стремные советы людям, пришедшим на Ваш канал для того, чтобы получить разъяснения в трудном для них вопросе. Чем ещё больше "засираете" им мозги. И всё это с улыбочками, весело и непринужденно. Для Вас главное - красивая картинка, не правда-ли? PS. Обидно становится за Контур, если в нем работают такие специалисты.
Касательно 2го Вашего вопроса: Этот видос частично и возник из вопроса почему некоторый покупать (организация на ОСНО) просит выставить счет именно с ндс. Ей (организации) все равно Вы ИПешник или нет, просто мы хотим работать с тем кто выставит нам счёт с ндс. И на моём опыте такое было уже не один раз. И даже скидка 20% не является решающей, просто они хотят счёт с ндс по какой-то неизведанной причине.
@@vvalliko Касательно вопроса 1. Откуда такие выводы? Я такого не писала. ИП может выставить сч-ф с НДС, но тогда нужно сдавать декларацию и оплачивать этот НДС в бюджет, т.е. будете работать как организация с основной системой налогообложения. Теряется смысл упрощенного учета у ИП.
@@vvalliko По поводу вопроса 2. За 30 лет работы в бухгалтерии, я тоже повидала не мало и знаю о чем Вы говорите. В идеале, в организации должен быть менеджер по продажам, доносящий истину до клиента. Если такого нет - ведите переговоры сами. Советую организовывать переговоры с участием бухгалтерии клиента, т.к. очень часто, к сожалению, со стороны клиента в переговорах участвуют лица не имеющие понятия о правилах учета НДС. Отсюда и их жесткие требования. PS. Покупатель, обычно, находит товары/услуги, которые дешевле, чем у других, а затем, при беседе с поставщиком этой услуги, выясняет для себя что поставщик является ИПшником, поэтому покупатель хочет чтобы поставщик выделил (не добавил!!!) НДС именно из первоначальной стоимости, чтобы уменьшить для себя покупную стоимость товара.
1. Покупатель теряет, если плюс-минус за такую же цену он может купить товар с НДС, речь об этом. 2. Практика показывает, что покупатели действительно просят об этом. Но и тут речь не обязательно про «добавить сверху», а скорее про «выделить» этот НДС. 3. Максим не давал советов, он поделился своим опытом и мы находим это интересным.
ПЦ, как раздражает такой формат, ничего не понятно... Маша, а можно в следующий раз еще стриптиз?... ЛайфХак Вам - губы накачать и в генералы МВД! Милой мордочки и ха-ха маловато....Мы конечно оценили, Вы очень симпатичная... Ну если тема сложная покажите пожалуйста на схеме последовательность действий!
Маша прекрасна! )) С таким обаянием рассказывает про, в общем-то, скучные вещи... Обожаю смотреть её ролики!
Как же приятно, спасибо ☺️
Пересмотреть придётся раз восемь, не меньше. Спасибо за позитив, подпись😁
Хаха, вот не знаю теперь, хороший это комментарий или нет!
@@ElbaKontur главное Вы прекрасны☺
Привет, Маша!!! Первое видео, в котором ни@@я не понял, но смотрел с боооольшим интересом!!! )))))
ахаха, друзья мне ровно то же самое говорят про мои видосы!
Классное видео! Маша, как всегда, очаровательна) спасибо!
Маша, привет! Расскажи пожалуйста как работать с маркетплейсом - Вайлдберриз и Озон
да, такое есть в планах, спасибо, что пишите!
Перекупу делать там нечего! Туда уже стали приходить производители, обрушивая цены перекупов!)) Танька, походу, на это и делала ставку - объединить производителей!))
Спасибо огромное за видео! Все очень доходчиво и понятно!
Маша такая классная! Мне нравится как она говорит, нравится её чувство юмора, подача материала и экспертиза.
О, как приятно это слышать! Спасибо, Максим 😌
Машенька!! Вы крутая!!! я бухгалтерию РФ смотрю только с вашей подачи! спасибо!
Вот на прошлой налоговая дала доступ к апи🤞🏻 Если всё хорошо протестируется и нам дадут доступ ко всем нашим пользователям, то могу робко сказать, что скоро всё будет
Прелесть! Сложный вопрос и простая подача
Такая Вы юная и такая эрудированная! Молодец!
Маша. Благодарю вас
Лучшее обьяснение. Спасибо. я подписан теперь на вас😉
Ура! Рады очень
Мария, объясните пожалуйста, что это за налог вообще? То, что это налог на добавленную стоимость, мы слышали. А на какую стоимость он установлен, кто добавил эту стоимость, для чего и кого берет этот налог государство, почему мало ему налога на прибыль? Сама суть этого налога какая? 🙏🙏🙏
Обо всём этом я как раз рассказала в этом видео)
@@ElbaKontur люди не понимают просто этот налог с точки зрения его биологии😁😄Он как воздух или призрак. Прибыль все ясно, заработал отдал 20 процентов, как и ндфл. А тут..
Ребята, подскажите, пожалуйста, если я как ИП заключу договор авторского заказа (с отчуждением авторских прав) с самозанятым нерезидентом, я должна уплатить НДС значит? Или это распространяется только на заказ услуг у иностранных организаций, а не физлиц в статусе самозанятого
Подписался,очень позитивно,понятно.
Есс 🎉
Машуль, как заполнять декларацию, запиши пожалуйста
ИЛИ купить Эльбу, она всё вам заполнит :)
Маша, ролик полезный. Спасибо! Но, По-моему, ИП на 6 %, выставляя счёт с НДС, переплачивает так как он заплатит НДС и +6 % со всей суммы поступивши на счёт, т.е. «налог с налога» получается. Разве нет?
Хороший вопрос
Именно так!
Это правда хороший вопрос! Потому что платить 6% в этом случае нужно с суммы оплаты за вычетом НДС, я об этом не сказала в видео :( То есть налога с налога не будет)
@@ElbaKontur Что значит "платить 6% в этом случае нужно..."? Меня интересует, учитывает ли это Эльба когда считает налог. Показалось что нет. Я ведь юзер "на доверии": что Эльба говорит, то и делаю. Своих знаний не хватает.😉
Нет, автоматически Эльба этого не учитывает( Нужно будет подправить сумму в окошке «Учитывать в налогах»
Кто нибудь ответьте уже на вопрос когда платить ндс, когда сдавать отчет, как платить. Ип на усн в июле 2023 отправила счета фактура с ндс , когда мне нужно отчитаться ? Кто-то говорит сразу, кто-то поквартально) дайте мне ответ пожалуйста когда😂
25.10.23 поквартально
какая разница ндс или усн? гланое прибыль получить...
Маша интересно и весело объясняет о сложном. Улыбнуло)))
Ура 🙃
Мария, расскажите пожалуйста о налогах, которые необходимо уплатить ООО на УСН (6%), с одним учредителем, при получении дивидендов, нужно ли платить учредителю налог на прибыль, подавая декларацию ежегодную. И если ли в Эльба функция для проведения операции по выплате дивидендов (распределению дохода компании).
Налог на прибыль платить не нужно, его платят только на основной системе налогообложения, слава небесам.
Как правильно подсказывает Анжелика вам нужно платить 6% с дохода и 13% с дивидендов.
Да, в Эльбе можно начислить дивиденды: она рассчитает с них налог и подготовит платёжку на оплату.
Подскажите пожалуйста, какой документ должен выставить ИП на УСН для оплаты за товары/услуги?
Комплекты документов бывают разные, но обычно это: договор, счёт, акт/накладная
@@ElbaKontur Большое спасибо
Большое спасибо за видео! Сложно, но вполне понятно😅
Вопрос. А если я УСН 6% покупаю товар для продажи у поставщика (в России) и он выписывает мне счёт-фактуру с пометкой без НДС. Есть ли такой случай, когда налоговая попросит меня заплатить НДС?
В этом случае вам НДС точно платить не нужно. Странно, что контрагент вообще выставляет СФ без НДС 👀
Спасибо. Все доходчиво, но есть вопрос:
- Я ИП на УСН 6%. В случае при выставлении клиенту счета на оплату с НДС и в дальнейшем отдав ему Акт/Накладную + Счет-Фактуру, может ли Эльба помочь заплатить налог и сдать отчет по НДС ? Или уже нужны сторонние силы, что бы это реализовать ?)
Эльба поможет, вы главное выставите счёт-факутру через неё. После этого она всё поймёт и выведет вам задачу по уплате НДС и по сдаче декларации :)
То есть если у меня УСН это по факту на 20% дороже для меня так как я покупаю сырье и тару с НДС а продаю конечным покупателям готовый товар ? Если я перейду на НДС я смогу списывать НДС ? Но на какую сумму если я не продаю с НДС ? В общем если еще точнее как мне не платить НДС если я только покупаю с НДС а продаю коненому покупателю частному лицу ?
Если вы перейдёте на НДС (то есть на основную систему налогообложения), то вам придётся выставлять НДС, даже если продаёте частному лицу. Сходу сказать, что для вас будет выгоднее не получится, нужно всё подсчитывать 👀
Спасибо за видео. Я только начал изучать эту тему. И у меня назрел вопрос. Суть формулы для подсчета НДС, подлежащего к уплате, понятна, т.е. мы берём НДС, полученный от покупателя, вычитаем из него НДС, заплаченный поставщикам, и получаем ответ на вопрос "сколько мы должны казне?". НО: посмотрев несколько видео на эту тему и прочитав несколько статей, я заметил, что понятия "НДС входящий" и "НДС исходящий" порой меняются местами. То есть по сути считают все одинаково, из НДС, полученного за реализацию, вычитают НДС, заплаченный поставщикам, но у кого-то формула выглядит так: "НДСисх-НДСвх=НДС к уплате", а у кого-то так: "НДСвх-НДСисх=НДС к уплате". Вопрос терминологии, что чем называть... Судя по моменту на 3:56, вы придерживаетесь первого варианта. В сети встретилась даже статья, где дали определение согласно первой формуле, а потом, приводя примеры, считали уже по второй, противореча себе. Если я правильно понял, кто-то понятия "входящий/исходящий" привязывает к счет-фактурам, тогда вычитаемый НДС называют входящим(как в первой формуле), ведь мы его считаем по входящим счет-фактурам, которые получаем от поставщиков, а уменьшаемый НДС - исходящий, вроде бы логично. А кто-то, судя по всему, понятия "входящий\исходящий" привязывает к направлению потока денег, то есть самого налога. И тогда получается наоборот: НДС, который мы получили от покупателей, это ВХОДЯЩИЙ ндс, а тот, что заплатили - ИСХОДЯЩИЙ, и тут вроде логика есть. Так как правильней? Или я что-то недопонял?)
Вот это вопрос, интересный! Да, наверное, люди к разному привязывают входящесть и исходящесть. Мы привязываем к направлению счетов-фактур. Исходящий НДС - это НДС в вашей счёт-фактуре для клиента. Входящий НДС - это НДС в счёт-фактуре вашего поставщика. Формула: НДСисх-НДСвх
Маша, Эльба, привет! подскажите вот какой вопрос. при работе с экспортом товаров заграницу существует ли какой то вариант работы не по ОСНО. т.е схема работы следующая покупка товара на заводах в РФ, продажа на экспорт и последующий возврат НДС за вывезенный товар(т.е. при продаже на экспорт ндс вычитается)
А для организации или ИП на спецрежиме выход на зарубежные рынки сбыта вообще каких-либо особенностей в плане налогов не принесет: никаких дополнительных обязанностей по сбору документов, составлению «нулевых» счетов-фактур, оформлению заявлений и специальных деклараций не появляется. Все как обычно, словно товар продан российскому контрагенту :)
Супер.
Машуня привет, вопрос немного в другую сторону, но связан с НДС, получил счёт на электроэнергию по двум точкам вопросов нет там просто сумма без упоминания о НДС, а вот с недавно открытой вопрос стал на ребро, пришла бумажка, вней мои показания которые я подовал, а чуть дальше ещё плюсом к этой стоимости НДС нарисовали, так вот какой вопрос, мне им платить с НДС или просто по показаниям?? Заранее спасибо, выручаите !
Какую стоимость выставили ту и платите, этот НДС просто выделен, что он содержится в этой сумме.
Я так поняла Ивану плюсом нарисовали, а не выделили. Но в любом случае платить нужно по счёту и если там есть НДС, то оплачиваете с ним в том числе. Тот факт, что вы на УСН, не освобождает вас от НДС(
Добрый день! Спасибо за видео! Маша, а не подскажите, как быть, если с нового года перешли на УСН "доходы", а осталось много договоров прошлого года с ОСН, где везде прописан НДС, без вариантов это обязательство перед поставщиками которым нужен НДС к вычету или есть варианты решения?
Думаю, заключить доп. соглашение с новыми условиями - это вариант 👀
Кстати, если речь про поставщиков, то вам без разницы - платите им с НДС как и платили. УСН не освобождает от чужого НДС, он освобождает от НДС, который вы должны были выставлять при оказании услуг/отгрузке товаров на ОСНО.
Скажите , пожалуйста , если я на ИП с УСН , могу ли я закупать товар с НДС ?
Можете)
Маша, добрый день. Не могу найти про "импортный" НДС. НДС который при ввозе товара оплачивают все и его потом государство возвращает, упрощенцам.. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОМ ВОПРОСЕ?
Об этом можно подробнее почитать тут: e-kontur.ru/enquiry/207
Маша, подскажите пожалуйста. Если ИП на УСН покупает (например оборудование для деятельности) с НДС. Можно ли этот НДС вернуть как-то или возместить?
Нет :( Но можно учесть в расходах, если вы на УСН «Д-Р»
Все круто, все понятно, спасибо большое, Маша!
Только я не совсем понял Максима в последнем (8:25), когда речь шла о скидке 20%. Почему же все довольны, если клиент оплатил счет увеличенный на сумму НДС и при этом у него нет входящего НДС? Тут я запутался.
почему нет входящего? Как раз он и сказал, что клиент просит выставить счёт с НДС, т.е. накинуть 20% НДС на изначальную цену товара. Чтобы потом его (этот НДС) зачесть у себя. Т.е. он (клиент) отдал нам лишние, образно говоря, 200р. (НДС), чтобы мы передали их в налоговую, а сам в таком случае будет в налоговую должен на 200р. меньше из тех НДС, что ранее передали ему его клиенты. Я не понимаю только одного: какой смысл клиенту уже сейчас отдавать эти 200р. мне, чтобы потом не отдавать их налоговой...? Если можно уже сейчас просто отдать меньше на 200р. (если я выставлю клиенту счёт без накидывания 20% НДС), а потом отдать на 200р больше в налоговую... вроде как то же самое, но почему-то им (НДСникам) так не нравится. Но, Маша сказала, что это равнозначно, как я понял.
@@vvalliko Понятно, что ниче не понятно. Налоговая их прощает, ибо они не ведают что творят.
@@MurZZZilla=))
И правильно запутались, потому-что Автор не верно излагает факты.
Прочитайте мой комментарий к выступлению Автора. Сейчас он последний, находится в верху всех комментариев. Если, конечно, Автор его ещё не удалил.
@@vvallikoВаша Маша запутала вам всем мозги.
Ну плиз запилите видос про распределение доходов при одновременном осуществлении Оптовых и Розничных продаж. Должен ли я отпуская товары в магазине для которого получил Патент относить полученные доходы на УСН, если покупатель купил у меня товары и попросил у меня Накладную ТОРГ12 и что бы я указал в ней покупатель ИП....... или ООО .........
@Анжелика Ваш Бухгалтер Да это понятно, что раздельный. Вопрос в том, какие доходы относить к УСН, а какие к патенту. Вот продажа товаров. Передача товаров происходит в магазине за который уплачен патент. А оплата за эти товары придёт от организации на расчётный счёт. Вопрос: Это УСН доход? Или это оплаченный патент? Или та же продажа в том же магазине за наличные. Но просят дайте ТОРГ 12 и пусть там будет указан покупатель ООО "Ромашка", причём Ромашка эти товары берёт для внутреннего потребления в организации. Это доход патент? (ведь в магазине за нал, для себя) или это УСН ведь организация ТОРГ 12... вот в чём вопрос. А то, что учёт раздельный и есть ситуации явные эт понятно. Например Магазин закупил у меня для перепродажи оплатил банком, ясно ТОРГ 12 и ясно оптовая продажа, не для себя. Тётя маша купила котику корм ясно Патент.
Обычно розницу и опт помогают развести договоры. Договор купли-продажи - розница, договор поставки - опт. Но вы, кажется, без договоров работаете.
Скажу так: ТОРГ-12 не делает продажу автоматически оптовой, она и правда может быть для личных нужд, но у налоговой в таком случае вопросики более вероятно появятся. Но если очевидно, что покупка товара не для перепродажи, то я бы рискнула учесть это в патенте :)
@@ElbaKontur Риск благородное дело)!.
@@ElbaKontur в том и фишка. Ведь результат не верного учёта доходов это суд доначисление налогов штраф и пеня)
@@ElbaKontur ведь очевидно что покупка для перепродажи)))) и в нашей деревне полно таких "умных" с патентами)))
Маша привет , если у меня ИП на УСН , могу ли , при совершение покупок в магазине сделать возрат типо taxfree например купил телевизор за 100000 ?
Можете! Вас интересует, как это в налогах учитывать?
@@ElbaKontur интересует да ! В целом как уменьшить стоимость покупки , или там как то по другому ?
@@ElbaKontur ИП на УСН 6% , вы говорите , что можно сделать возврат по типу taxfree или уменьшить налог за счет расходов ?
@@sgpab.7822 Я вот не совсем понимаю ваш вопрос 😔 На УСН «Д» расходы нельзя учитывать вообще, а вот как статус ИП поможет в самой процедуре возврата налога - непонятно
@@ElbaKontur ну изначально я же спрашивал , Вы говорите что можно ? Что вы имели ввиду тогда , про что говорите, какие варианты есть ? ИП УСН «Д» не является плательщиком ндс , когда приобретаешь товар ндс вернуть можно имел ввиду !?
Маша здравствуйте! У меня такой вопрос, я ИП на УСН 6%, покупаю товар у поставщика с НДС, и поставляю этот товар государству. (Бюджетные, и бывает коммерческие учреждения).Можно ли мне вернуть этот НДС, за который я заплатил? И как это сделать?
К сожалению, нет, потому что возвращают/зачитывают НДС только на основной системе налогообложения :(
Мария, добрый день! У меня довольно специфичный вопрос. И даже не особо рассчитываю, что вы его заметите и ответите. Но мало ли)
Я фрилансер, хочу попробовать работать в белую на себя. Обратился в банк по услуге заведеия ИП (банк берет все формальные действия на себя, и открывает рассчетный счет). Недавно я подал заявление на получение патента. Сделал я это по месту проживания (место моего прожимания отличается от актуального места прописки). И не так давно обнаружил, что мое ИП была зарегистрировано по месту прописки. Да, вопрос специфичный как минимум потому что нормальные люди открывают ИП чаще там же, где и прописаны, и, наверное, не так часто сразу сломя голову несутся получать патент. Но меня теперь волнует, могут ли мне отказать в патенте из-за того, что заявление я подал в налоговый орган в одной области, а ИП привязано к налоговой в совершенно другой области?
Вы чего! Предприниматели очень часто прописаны в одном месте, а по факту работают/живут в другом, вообще не переживайте на этот счёт :)
Вы всё правильно сделали: ИП регистрируют по месту прописки, а вот патент получают в налоговой по месту ведения деятельности
Вопрос: Взять НДС к вычету могут только контрагенты «упрощенцев», получившие от них счета-фактуры, хотя эта ситуация может вызвать вопросы у налоговиков. Бывают же ситуации, когда налоговая отказывает в вычете клиенту?
Правильнее сказать, что принять НДС к вычету могут клиенты на ОСНО (основной системе налогообложения). На практике не встречала, чтобы налоговая отказывала в вычете по счёт-фактуре от упрощенца (если он заплатил этот НДС) 👀
Правильно ли я понимаю: если клиент заплатил мне с НДС а я использую УСН 6%, то в итоге я должен буду заплатить 6 % плюс НДС 20% ?
А вы выставляли этот НДС, формировали счёт-фактуру? Или клиент просто ошибочно его прописал в платном поручении?
Что то я не соображу про схему Максима, скидку он клиенту не делает, накидывает НДС и выписывает счёт фактуру. Покупатель на ОСНО доволен, он получил входящий НДС и сможет на него уменьшить исходящий. А какая выгода у Максима?
Ну вроде как понятно, что при такой схеме УСН щик не теряет деньги на скидке. Только вот с письмами в налоговую гиморой возникает.
Для Максима выгода в том, что клиент на ОСНО не отказался с ним работать ☝🏻 В остальном он просто ничего не теряет)
А запутанно все потому, что не с того конца про НДС надо начинать рассказывать: если начать с того, для чего он вообще придуман и проследить, как он формируется на производстве и в дистрибьюторской сети, то все очень логично и легко усваивается (:
Расскажите подробнее
Спасибо))
Пожалуйста!
Маша, привет! А где контакты Максима?
Не уверена, что могу ими поделиться)
Эмм... На 6:11 минуте в видео говориться о контактах Максима в коментах но их нет.
@@dedogur нет-нет, он когда-то оставил у нас в комментах свой контакт, чтобы мы могли с ним связаться) но не под этим видео. Теоретически его можно найти под одним из предыдущих видео)
@@ElbaKontur , в видео об этом не сказано, раз так могли бы вы всё таки написать его контакты? Я не могу найти его контакты в предыдущих видео.
Я всё поняла😊🤚🏻
Ура! Вы молодец :)
А что делать если контрагент не заплатил НДс. Хотя счет выставили ему с ндс
В смысле он вам не всю сумму заплатил? За вычетом НДС? 👀
@@ElbaKontur не заплатил ему. А он не подписал акт выполненных работ, я так думаю что он заплатит ндс, что мне делать? Получается надо мне уплатить ндс
@@Guhihome всё никак не могу понять :( Смотрите, если услугу с НДС оказываете вы, то и платите его вы. Точнее, сначала НДС вам платит клиент в составе стоимости вашей услуги, а потом уже вы перечисляете его в налоговую.
Если же услугу с НДС оказывают вам, то в налоговую НДС перечисляет исполнитель. А если он этого не сделал, то это не ваша проблема)
@@ElbaKontur мы работаем с ндс и контрагент с ндс, платили мы, но контрагент не заплатил ндс., забил просто, а нам тогда в суд надо идти?
Мне налоговая прислала письмо что я не подал декларацию за 1 КВ 2024 по НДС. Смотрю у себя в банке и вижу что один клиент точно выделил НДС.
Декларацию по этой причине не могут ждать, скорее всего, налоговая не видит, что у вас другая система налогообложения :( Советую вам с ними связаться
Маша такая красотка
Ох, спасибо!
Счёт -фактура может быть без НДС!!!
В соответствии с пунктом 5 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (дале
е - Кодекс) при реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщиками, освобожденными в соответствии со статьей 145 Кодекса от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость, счета-фактуры составляются без выделения соответствующих сумм налога. При этом на указанных документах делается соответствующая надпись или ставится штамп «Без налога (НДС)».Письмо Минфина России от 26 мая 2015 г. № 03-07-14/30264
И правда, спасибо за уточнение!
Только 20% вы заплатили от большей суммы и в итоге на руки получили меньшую сумму чем была изначально. Если товар стоит 200₽, вы сделали наценку 40₽, получилось 240₽ и от этой суммы заплатили НДС 20% - 48₽, в итоге получив 192₽
Ага, вот и получается, что заплатили налог на добавленную стоимость 🙌🏻
Так разве эти 20% (48 р.) не прибавляются к 240 р для клиента? То есть, я правильно понимаю, что клиент заплатит 288 р?
Очень плохой звук у вашего клиента
На УСН и патенте нет НДС.Это косвенный налог.Он увеличивает стоимость и всего лишь, создаёт конкурентоспособность мелким фирмам.Непонятно зачем выставляют НДС на УСН?лишние действия, не надо вестись на тех кто просит выставить счёт с НДС, не имеет смысла. Не факт, что все налоговые поведутся на письмо об ошибке.
В видео ничего не сказано про 13%
Потому что видео про НДС, а не про НДФЛ)
@@ElbaKontur да видео про НДС, но если мы проводим на УСН НДС, то по мимо 20% еще нужно заплатить подоходный налог
@@ElbaKontur да видео про НДС, но если мы проводим на УСН НДС, то по мимо 20% еще нужно заплатить подоходный налог
@@РусланМирхоян видео про НДС, который возникает у бизнеса на УСН. В этом случае НДФЛ не возникает 👀
Спасибо за видео! Такой стиль разъяснения самый легко усваиваемый и понятный! И интервью с реальным предпринимателем было в тему!
Спасибо вам большое за поддержку! И за то, что тоже поделились своим опытом в комментариях ниже 👀
Маша а где колокольчик
Нужно нажать «Подписаться» и после этого появится колокольчик рядом со словами «Вы подписаны» 😎
вот бы и машины покупать без ндс. вещи и еду)для Ип были бы такие бонусы по жизни.
Вот бы 🤞🏻
Тяжко)
Понимаем..
Возможно я просто сонный, но чего-то так и не увидел рассказа про тот случай, когда я как ИП на УСН с радостью захочу заплатить НДС :) Хотя это обещали.
На самом деле случай один - вы не хотите упустить хорошего клиента. То есть даже с учётом выставленного НДС вы будете в плюсе :)
@@ElbaKontur Хороший клиент не зависит от НДС, только таких, которым все равно, какая сумма, к сожалению немного.
Автор, на 3:45 минуте - что за бред? Так может мыслить только новичек. Не позорьтесь, если уж взялись объяснять истинный порядок вещей и не вводите людей в заблуждение, не морочьте им голову лишней, не корректной, информацией.
1. Если Вы ИП и не платите НДС, то и свои товары/услуги Вы отгружаете без НДС и, соответственно, покупатель не заплатит этот НДС, при покупке Ваших товаров, поэтому и брать в зачет ему нечего. Покупатель ничего не теряет - он, изначально, понимает что работает с ИПшником, поэтому и порядок расчетов/учета будет без НДС.
2. Говорите бред о просьбе покупателя добавить НДС к стоимости товаров от ИПшника. Т.е., по Вашей логике, покупатель будет счастлив СНАЧАЛА ЗАПЛАТИТЬ НДС за товар, чтобы ПОТОМ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИНЯТЬ ЕГО К ЗАЧЕТУ.
3. Пригласили к беседе какого-то ИПшника, который дает стремные советы людям, пришедшим на Ваш канал для того, чтобы получить разъяснения в трудном для них вопросе. Чем ещё больше "засираете" им мозги.
И всё это с улыбочками, весело и непринужденно. Для Вас главное - красивая картинка, не правда-ли?
PS.
Обидно становится за Контур, если в нем работают такие специалисты.
Касательно 2го Вашего вопроса: Этот видос частично и возник из вопроса почему некоторый покупать (организация на ОСНО) просит выставить счет именно с ндс. Ей (организации) все равно Вы ИПешник или нет, просто мы хотим работать с тем кто выставит нам счёт с ндс. И на моём опыте такое было уже не один раз. И даже скидка 20% не является решающей, просто они хотят счёт с ндс по какой-то неизведанной причине.
Касательно 1го вопрооса: т.е. Вы утверждаете, что ИП на УСН не вправе выставить счёт с НДС, если такая необходимость появится?
@@vvalliko
Касательно вопроса 1.
Откуда такие выводы? Я такого не писала. ИП может выставить сч-ф с НДС, но тогда нужно сдавать декларацию и оплачивать этот НДС в бюджет, т.е. будете работать как организация с основной системой налогообложения.
Теряется смысл упрощенного учета у ИП.
@@vvalliko
По поводу вопроса 2.
За 30 лет работы в бухгалтерии, я тоже повидала не мало и знаю о чем Вы говорите.
В идеале, в организации должен быть менеджер по продажам, доносящий истину до клиента. Если такого нет - ведите переговоры сами.
Советую организовывать переговоры с участием бухгалтерии клиента, т.к. очень часто, к сожалению, со стороны клиента в переговорах участвуют лица не имеющие понятия о правилах учета НДС. Отсюда и их жесткие требования.
PS.
Покупатель, обычно, находит товары/услуги, которые дешевле, чем у других, а затем, при беседе с поставщиком этой услуги, выясняет для себя что поставщик является ИПшником, поэтому покупатель хочет чтобы поставщик выделил (не добавил!!!) НДС именно из первоначальной стоимости, чтобы уменьшить для себя покупную стоимость товара.
1. Покупатель теряет, если плюс-минус за такую же цену он может купить товар с НДС, речь об этом.
2. Практика показывает, что покупатели действительно просят об этом. Но и тут речь не обязательно про «добавить сверху», а скорее про «выделить» этот НДС.
3. Максим не давал советов, он поделился своим опытом и мы находим это интересным.
Маша ты замужем?
Я не вижу ну этом пальце кольца!
Ну ок, его бес попутал, налоговая схавала, а у клиента его не будет проблем? Мало ли встречная проверка какая...
Это если пару раз максимум, а несли надо выставлять периодически? Значит декларацию сдавать обязан
НДС и) колокольчик)))в голову мою укольчик)).
🤪🤪
Hey... Another Waldo on elba's chanel)
Here we go again!
ПЦ, как раздражает такой формат, ничего не понятно... Маша, а можно в следующий раз еще стриптиз?... ЛайфХак Вам - губы накачать и в генералы МВД! Милой мордочки и ха-ха маловато....Мы конечно оценили, Вы очень симпатичная... Ну если тема сложная покажите пожалуйста на схеме последовательность действий!