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TRIBUTANDO COM A JOY
เข้าร่วมเมื่อ 1 ต.ค. 2011
Mundo Tributário | Joy Rocha
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#26 Fornecedor não destacou ICMS-ST e agora?
O quadro Socorro Joy foi criado com base nas perguntas já respondidas na Caixinha de Perguntas do Tributando com a Joy.
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วีดีโอ
#25 Devo calcular o DIFAL pelo total da nota ou por produto?
มุมมอง 96วันที่ผ่านมา
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Entenda como será o período de transição da Reforma Tributária
มุมมอง 144วันที่ผ่านมา
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#24 Existe mais um tributo na Reforma Tributária além do IBS, CBS e IS?
มุมมอง 71วันที่ผ่านมา
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#23 Como será o período de transição da Reforma Tributária ?
มุมมอง 1332 วันที่ผ่านมา
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#22 Simples Nacional precisa entregar a DIRBI?
มุมมอง 18414 วันที่ผ่านมา
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#21 DIRBI, quem precisa entregar?
มุมมอง 49214 วันที่ผ่านมา
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Estruturando um contrato social de constituição empresarial - Com Luiz Macena
มุมมอง 4521 วันที่ผ่านมา
Este episódio é essencial para empresários e empreendedores que buscam entender melhor o processo de legalização empresarial e a importância de um contrato social bem estruturado. Não perca a chance de aprimorar seus conhecimentos com um dos melhores profissionais da área. Inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios da série! Aula completa na Joy Academy: www.tributandocomajoy.co...
DIRBI, quem deve entregar?
มุมมอง 6K21 วันที่ผ่านมา
Para compor o quadro das obrigações acessórias desnecessárias e repetitivas, chegou a DIRBI que é a Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária, onde os contribuintes precisarão informar seus benefícios fiscais relacionados aos tributos federais, ela teve sua publicação no DOU no dia 18/06/2024 e entrará em vigor a partir do dia 1º de julho de 2024. Conhe...
Ep 1. O que você precisa saber para iniciar a abertura de uma empresa?
มุมมอง 2473 หลายเดือนก่อน
Neste novo Módulo da Joy Academy: Jornada da Legalização Empresarial, vamos te mostrar passo a passo tudo o que você precisa saber para abrir sua empresa de forma legal e segura. Desde a escolha do tipo de empresa até o registro nos órgãos competentes, vamos abordar todos os aspectos essenciais para garantir que você esteja em conformidade com a legislação e pronto para operar legalmente. Vamos...
ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIAS 2024 - O QUE MUDOU NAS TRANSFERÊNCIAS?
มุมมอง 3.5K6 หลายเดือนก่อน
Entenda de uma vez por todas o status desse tema e como ficam as notas fiscais. 👉🏽 Linha do Tempo e Fundamentações citadas no vídeo: 2017 Decisão do Supremo 2023 modulado os efeitos da ADC 49 com início em 01/01/2024 01/11/2023 Convênio ICMS 174/2023 publicado 20/11/2023 Convênio ICMS 174/2023 rejeitado 01/12/2023 Convênio ICMS 178/2023 06/12/2023 Nota Técnica Orientativa no Portal da NFS-E 28/...
#20 A MP 1.159/2023 convertida em Lei 14.592/2023 é para empresas do Simples Nacional?
มุมมอง 4209 หลายเดือนก่อน
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#19 Lucro Real que compra de Simples Nacional, tem direito a crédito de PIS/COFINS?
มุมมอง 1.9K10 หลายเดือนก่อน
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#18 Tem IPI nas Operações de Transferências?
มุมมอง 27710 หลายเดือนก่อน
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#17 Desconto incondicional entra na Base de Cálculo do IPI?
มุมมอง 35310 หลายเดือนก่อน
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#16 Qual CFOP os restaurantes devem utilizar? 5.101 ou 5.102?
มุมมอง 79510 หลายเดือนก่อน
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#15 Como saber se uma empresa é contribuinte do ICMS?
มุมมอง 3.3K10 หลายเดือนก่อน
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#14 Para que serve a Inscrição Estadual I.E.?
มุมมอง 27111 หลายเดือนก่อน
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#13 Como escriturar nota fiscal de entrada?
มุมมอง 3.3K11 หลายเดือนก่อน
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#12 EFD Contribuições sem movimento. Entrega ou Não Entrega?
มุมมอง 6Kปีที่แล้ว
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#11 EFD Reinf sem movimento. Entrega ou Não entrega?
มุมมอง 785ปีที่แล้ว
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#9 Como fica o ICMS ST nas compras do Simples Nacional
มุมมอง 1.9Kปีที่แล้ว
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Veja como foi nosso evento presencial...
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#8 Registro 1601 na EFD/ICMSIPI - Devo informar resgates e transferências entre contas
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#7 Tipos de DIFAL e diferença entre eles Diferencial de Alíquotas
มุมมอง 1.5Kปีที่แล้ว
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#5 ICMS ST pago em duplicidade, o que fazer
มุมมอง 480ปีที่แล้ว
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#4 Como saber se a mercadoria tem ICMS ST?
มุมมอง 1.7Kปีที่แล้ว
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Boa noite Farmácias do Simples Nacional precisa enviar a DIRBI?
Sensacional 🙌
Obrigada pelo carinho Cristiam. Um abraço.
Isso é um absurdo, já pagamos impostos incidentes na nota fiscal e ainda temos que pagar mais impostos posteriormente????
É Fabio, quem disse que Simples era Simples infelizmente estava mentindo e digo mais, a Reforma Tributária está ai batendo na porta de uma forma que ficará ainda mais desafiados para os optantes do Simples.
@@tributandocomajoy - Essa reforma só vai prejudicar ainda mais a nossa vida. Tudo vai ficar ainda mais caro!
Os benefícios já estão nos SPED's... Não dá pra entender 😢
Nem me fale... Seria cômico se não fosse trágico viu.
Ola! Como ficam as empresas do terceiro setor como igrejas?
Como falei no vídeo Leonardo, não é porque são imunes e isentas que terão que entregar, para estar na obrigatoriedade de entrega essa imune ou isente precisa ter algum benefício fiscal federal do Anexo Único, se não tiver nenhum, não precisará entregar.
Moveis e suas partes, alíquota interna 12% em SP
Nestes casos quando a alíquota interna é igual a interestadual, não há o que se falar de diferença de alíquotas.
De exemplos de Ncm que tem aliquota e nao tem
Bom dia. Trabalho em um supermercado vendo carnes bovinas e ovinas e medicamentos. Estou com duvida pois no anexo unico fala sobre esses produtos so que ali fala sobre industria e eu me enquadro como comercio varejista. Devo declarar o Dirbi?
Olá Patricia, na sua pergunta está a resposta, se você é comércio e não está escrito no anexo único, não tem que entregar.
Farmácia do simples nacional que tem produtos monofásicos é necessário enviar a Dirbi ?
Toda NF precisamos inserir o CEST? E seu meu NCM tiver um CEST ele já se enquadra no ICMS ST?
Ainda não ficou claro pra mim o valor a ser declarado na DIRBI, em relação as empresas optante pela CPRB. O valor a ser declarado seria a diferença entre os 20% da folha e o valor da desoneração?
Oi Maria, exatamente, é a diferença entre o que deveria ser recolhido e o efetivamente recolhido. Exemplo: Sem a CPRB considerando 20% sobre a folha seria 10.000,00, mas com a CPRB a empresa pagou somente 3.000,00. Neste caso, o valor a declarar são 7.000,00, ou seja, a diferença do que deixou de ser recolhido por ter o benefício.
Bom dia, uma empresa que tem benefícios fiscal de crédito presumido de icms e benefícios da sudene tem que enviar?
Olá Ana Paula, como dito no vídeo, a DIRBI é para benefícios fiscais FEDERAIS, o ICMS é um tributo estadual, portanto não entra na obrigatoriedade.
prof esse caso ai na planilha não é sp no lugar de mg? por que o iva ajustado é pq a aliquota interna de sp 18% é maior que a aliquota interestadual de 12% em mg, mas esta mg na aliq interna
Explicação excelente, clara e muito direta. Adorei!
Obrigada pelo carinho Ana Carla, fico feliz em contribuir.
Realmente não faz sentido nenhum
Verdade Thalia, nem me fale rs.
Muitas pessoas fica confusa sobre essa questão de CPRB do jeito que é colocada, pois toda empresa do simples paga INSS patronal pela receita bruta, o mesmo que CPRB ( contribuição patronal sobre receita bruta) exceto a do anexo IV, aí fica o juiz pegando fogo: pois todo simples com exceção do anexo IV paga INSS pela receita bruta no DAS...deveria explicar melhor. Eu já entendi mas tem gente que vai ficar confuso, muito vago só usando essa sigla CPRB
Talvez você não tenha visto o vídeo anterior, ele tem 12 minutos explicando todo o contexto, lá falo sobre o que é essa CPRB. 😉 Esse quadro Socorro Joy são para vídeos curtos e objetivos, para vídeos maiores são postados diretos no canal ou para aulas completas são colocadas na nossa plataforma Joy Academy para alunos assinantes.
Lucro real trimestral com recolhimento por estimativa mensal, pode declarar o que usufruiu mensal?
Só existem dois períodos de apuração de IRPJ/CSLL, anual ou trimestral. O mensal é apenas estimativa, não é considerado como período oficial. Portanto, deve seguir a regrinha que ensino na aula completa disponível na Joy Academy que está no Art. 6º da IN 2198/2024, se for trimestral, entrega no último mês do trimestre, se for anual, entrega em dezembro.
Parece simples mas está dando um nó. No caso de uma APAE que tem isenção da cota patronal e isenção de PIS s/folha, enquadra aí na questão da desoneração da folha de pagamento?
Desoneração da FOPAG é a CPRB, se não for a CPRB aprovada apenas para 17 segmentos, não enquadra. Na In 2198/2024 na linha da desoneração tem a legislação que enquadra a CPRB, é somente pra essas empresas.
Pelo que ela falou se entregar em dezembro sai sim
Minha empresa compra e vende laranjas, eu tenho automaticamente a obrigação de declarar a dirbi?
Se sua empresa tiver algum benefício federal que esteja lá no Anexo Unico da IN 2198/2024, sim, tem que entregar. Então você tem que abrir lá no anexo unico e olhar a lista.
Parabéns pela informações. Sou PJ mas não tenho nenhum desses benefícios fiscais
Então se livrou dessa obrigação chata rsrs
Minha duvida ocorre pela interpretação do "usufruir", assisti algumas lives, e as pessoas tem interpretado esse ponto de formas diferentes. Ex.: REIDI a PJ habilitada adquiri bens se serviço com a suspenção do PIS e COFINS. Mas quem deve declarar, a PJ habilitada ou PJ que vendeu com a suspenção (operação mercado interno)?
Falei sobre isso na aula completa dentro da plataforma Kaka. A interpretação da norma diz que é quem usufrui do benefício, a pessoa que tem o benefício aprovado, então entendo que é o adquirente. Mas não faz sentido isso na minha cabeça, então temos que aguardar um posicionamento melhor da RFB.
Pra mim, também não faz sentido. Uma vez que, quem não efetua o recolhimento de PIS e COFINS é quem fatura. Mas concordo com sua análise sobre o texto. Vamos aguardar.
Perfeita explicação, seguidora fiel agora.
Obrigada pelo carinho ♥
Aqui no Sul, escritório onde trabalho, utilizamos o CFOP 5.102
Vc falou tudo, parece que leu meus pensamentos sobre essas críticas a essa nova obrigatoriedade.
Ufa alguém que pensa igual a mim rsrs
Joy, você é maravilhosa! Seus vídoes são de muita qualidade no conteúdo e sua explicações são muito bem feitas parabéns e obrigada!
Muito obrigada pelo carinho Letícia!!! ♥
Aula esclarecedora 🎉 obrigada
Vc é de mais ❤
pode me enviar o Excel??? por favor
Olá Mariana, o Excel está disponível apenas para alunos assinantes da plataforma Joy Academy: www.tributandocomajoy.com.br/joyacademy
Parabéns, show demais a sua explicação.
Obrigada pelo carinho Paulo
Gente estou começando nessa área hoje ,não tenho experiência nenhuma na área por aonde posso comer a adquirir conhecimento para me sair bem no trabalho?
Você pode começar através da Joy Academy, nossa plataforma viva de ensino, lá você consegue dominar o fiscal desde o comecinho. Aqui está o link: www.tributandocomajoy.com.br/joyacademy
Bom dia , professora Joy . Gostei muito dos vídeos que comecei a assistir do seu canal . A senhora poderia gravar vídeos , mesmo que curtíssimos ( tipo : uma série de vídeos aulas curtas ), explicando cada campo (dos tributos) da nota fiscal de venda e dos tributos ( nota de prestação de serviços ) , relacionado a cada determinado tributo previsto na nota ? Minha pergunta se refere às explicações dos tipos : 1- informamos o valor desse tributo , no campo previsto para tal ou num outro campo da nota , quando de uma venda ou de prestação de serviço ou de devoluções , porque essa empresa é tributada de uma forma TAL , e se, informando de tal maneira ou deixando de informar no campo previsto , proporciona o creditamento ou não do destinatário ; 2- se , ao estar constando na NFe , isso é o que se chama "destaque" do tributo. 3- caso pudesse gravar cada vídeo curto , por tributo , previsto nas distintas Notas, seria muito interessante pra nós , sequiosos de aprendizados . Seus vídeos relacionados à área fiscal são excelentes. É só uma sugestão . Caso seja possível, seria de enorme importância , também. Paz e Bençãos .
Mas tem o Difal nas aquisições de fora do estado pra revenda né?
Se o comprador for contribuinte optante pelo SN tem sim.
ouvindo você tudo parece bem mais fácil
Obrigada pelo carinho Nazaré, fico feliz em ajudar
Parabéns pela aula, gostei muito, bem prático esse cálculo na planilha ❤
Que maravilha Simone, fico feliz por isso.
🙌🏿🙌🏿🙌🏿🙌🏿
Muito boa aula, e olha que eu não entendo muito de Setor Fiscal porque minha área é Setor Pessoal, mas como as vezes preciso fazer a emissão de DAE eu preciso entender um pouco, gostei muito bom, vou me inscrever e aprender mais, obrigado Professora Joyce Rocha
Olá Lucio, que alegria ler isso, obrigada pelo carinho.
Tenho algumas empresas sem movimento em 2023 que não foram enviadas as EFD contribuições. Se eu enviar agorq a competência de dezembro informando os mês sem movimento de 2023, qual será a multa? Sindicatos e associações também tem que enviar EFD sem movimento?
silencio..... Então vamo la... puta susto kkk Ótimo vídeo
Se a mercadoria for ST no estado de destino e o destinatário for não contribuinte do ICMS ( Órgão Público) deve-se recolher a ST ? Ou o DIFAL/ST ?
Empresa do simples nacional que comprou interestadual e gerou ICMS antecipado e ICMS ST, pode segregar os valores no pgdas para abater os valores pagos?
Não
@@cheilamesquita620 , obrigado pelo retorno! Mas no exemplo acima quando o produto entra no estado e fica obrigado ao ICMS ST na selagem da nota e esse valor não for compensado no pgdas, não caracteriza BI tributação já que o vendedor estaria pagando o ICMS duas vezes sendo que pagou por toda cadeia de venda?
OLA JOY, E OQUE VEM DE IMPOSTO NO (DAS) SOBRE ESSA REVENDA QUE TEM ST? OBRIGADO E UM GRANDE ABRAÇO.
Que explicação maravilhosa, nem sou da area fiscal e entendi... Parabéns
Obrigada pelo carinho Ivan
Socorro JOY!!!! Comprei um produto para revenda dentro do estado e o mesmo veio CST 020 e CFOP 5102, a empresa que vai revender é simples nacional. Quais os códigos de entrada no sistema? CFOP, CSOSN na entrada? Obrigado.
Vídeo muito esclarecedor! Parabéns
Sensacional 👏👏
Obrigado 😃
Ótima dica, amei!!
Obrigada pelo carinho Nelma
gratidão
Show...Se tudo que compro é Uso e Consumo, seja 1556, 1407, 2128, 2126, 1653 devo alocar CST 090 ? Obrigada !