TRIBUTANDO COM A JOY
TRIBUTANDO COM A JOY
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The Reform promises JUSTICE in the National Tax System, is that really true?
O conceito de Justiça Tributária apresentado no Art. 145 §3º abrange os novos Princípios Constitucionais trazidos pela Reforma Tributária (EC 132/2023):
▪️Meio Ambiente - Art.. 155, §6º IIMaior carga tributária para itens que sejam prejudiciais a saúde e ao meio ambiente.
▪️Transparência - Art. 156-A §1º XIIITributos calculados por fora e sempre que possível abertos claramente no documento fiscal.
▪️Simplificação - Art. 156-A §5º IXObrigações Acessórias Tributárias simplificadas e com utilização de formato pré preenchido através das informações dos documentos fiscais.▪️
Cooperação - Art. 171 CTN️Maior cooperação entre fisco e contribuinte para evitar o contencioso tributário, foco em resoluções na esfera administrativa.A pergunta que fica é: será mesmo que teremos esse mundo perfeito?Qual sua opinião sobre isso?
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Programa de Aceleração Tributário Orquestrado
มุมมอง 31814 วันที่ผ่านมา
Saiba mais: www.tributandocomajoy.com.br/tributario-orquestrado Todos os dias você é bombardeado de notícias radicais sobre a REFORMA TRIBUTÁRIA. Cada um falando uma coisa diferente e várias informações pela metade estão dominando as mídias atualmente, deixando você assustado com o que está por vir. É por isso que o TRIBUTÁRIO ORQUESTRADO existe, para te PREPARAR e transformar toda essa insegur...
#40 Existe multa na retificação da EFD REINF?
มุมมอง 3792 หลายเดือนก่อน
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#39 Existe multa na retificação da EFD contribuições?
มุมมอง 2762 หลายเดือนก่อน
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#38 NF de devolução, precisa destacar ICMS pra devolver crédito ao fornecedor?
มุมมอง 3062 หลายเดือนก่อน
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#37 Aluguel para pessoa física devo declarar na REINF?
มุมมอง 2372 หลายเดือนก่อน
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#36 DARF 0422, devo declarar na REINF?
มุมมอง 6852 หลายเดือนก่อน
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#35 Existe destaque de ST em notas destinadas para uso consumo ou ativo imobilizado?
มุมมอง 4003 หลายเดือนก่อน
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#34 Receita financeira é tributada no lucro presumido?
มุมมอง 4803 หลายเดือนก่อน
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#33 Como vai funcionar o split payment na Reforma Tributária?
มุมมอง 8543 หลายเดือนก่อน
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#32 Como ficará o saldo credor de PIS e COFINS na reforma tributária?
มุมมอง 1433 หลายเดือนก่อน
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#31 CPRB acima de 20% sobre a folha, preciso entregar a DIRB?
มุมมอง 1033 หลายเดือนก่อน
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#30 Como fica o saldo credor na Reforma Tributária?
มุมมอง 1973 หลายเดือนก่อน
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#29 No caso do REIDI , quem entrega a DIRBI?
มุมมอง 1483 หลายเดือนก่อน
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Quem declara o REIDI na DIRBI, fornecedor ou adquirente?
มุมมอง 3064 หลายเดือนก่อน
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#28 Posso tomar crédito de ICMS sobre ativo imobilizado de uma só vez ou somente em 48 parcelas?
มุมมอง 4064 หลายเดือนก่อน
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#27 Fornecedor não destacou ICMS-ST e agora?
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#24 Existe mais um tributo na Reforma Tributária além do IBS, CBS e IS?
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ความคิดเห็น

  • @daianabusini
    @daianabusini 2 วันที่ผ่านมา

    Boa noite, retificar a EFD Reinf com um novo evento gera multa? Exemplo foi entregue a Reinf com um tipo de retenção e quando for retificar acrescentar um outro tipo de retenção gera multa?

  • @nathaliavieirabatista5926
    @nathaliavieirabatista5926 2 วันที่ผ่านมา

    Não enviei as declarações desde janeiro/2024. (Todos os meses foram sem movimento) Se enviar tudo junto na competência dezembro como você disse, irei pagar multa por atraso da declaração?

  • @vanessatorices1672
    @vanessatorices1672 5 วันที่ผ่านมา

    Por favor, uma dúvida: Exemplo ano calendário de 2024: no caso eu tenho que fazer a entrega em dezembro/2024 ou em janeiro/2025 que é referente a dezembro/2024?

  • @carlosaugustoveloso8854
    @carlosaugustoveloso8854 6 วันที่ผ่านมา

    Boa-noite, professora!!!!

  • @elciosantana
    @elciosantana 7 วันที่ผ่านมา

    Parabéns! Muito bom.

  • @stefanydez10
    @stefanydez10 8 วันที่ผ่านมา

    Conteúdo maravilhoso!!!

  • @TheMschaves
    @TheMschaves 13 วันที่ผ่านมา

    Curta e objetiva! Parabéns!

  • @Elias.be3
    @Elias.be3 15 วันที่ผ่านมา

    Os Órgãos públicos são contribuinte do ICMS?

  • @isaacent
    @isaacent 16 วันที่ผ่านมา

    e quando a venda é para consumo e dentro do estado ? então não tem nem st nem difal ?

  • @cm7assessoria
    @cm7assessoria 22 วันที่ผ่านมา

    consegue disponibilizar esse material?

  • @brasconcontabilidade3130
    @brasconcontabilidade3130 22 วันที่ผ่านมา

    Então este código 0422 não será informado na DCTF mensal V3.7, certo?

  • @deivid12349
    @deivid12349 29 วันที่ผ่านมา

    Olá, então o icms substituição tributária seria antecipaçao com encerramento? pois muitos falam antecipaçao com encerramento e sem encerramento.

  • @FISCALADITIVO
    @FISCALADITIVO หลายเดือนก่อน

    No Art. 43 fala que "poderão" sair com suspensão do imposto. Dessa forma o destaque do IPI não seria "facultado"? Ou apenas na hipótese do Art. 9º, II? Onde apenas haveria o destaque no caso de transferência para o estabelecimento varejista

  • @diegosgarcia
    @diegosgarcia หลายเดือนก่อน

    passo 1 SIM, Passo 2 NAO, preciso consultar o passo 3 ?

  • @danielavieira2611
    @danielavieira2611 หลายเดือนก่อน

    Joy, pode o crédito sobre o adicional de bandeira, certo? E quando você fala sobre todo o consumível, até mesmo da parte administrativa?

  • @flaviajuviniano4590
    @flaviajuviniano4590 หลายเดือนก่อน

    Acredito que a pergunta seja referente anotas de fornecedores do Simples Nacional, que não tem a aliquota destacada na nota, como saber qual a aliquota interestadual usar?

    • @tributandocomajoy
      @tributandocomajoy หลายเดือนก่อน

      É usada a alíquota que seria devido na operação interestadual normal, 7%, 12% ou 4% se for produto importado, basta saber de onde vem e para qual estado está indo e pelo primeiro digito do CSOSN saberá se é nacional ou não.

  • @JanainaMendes-w6x
    @JanainaMendes-w6x หลายเดือนก่อน

    Boa noite Joy , ainda estou na duvida referente ao Reidi meu cliente presta serviços para pessoa juridica beneficiaria do Reidi .Quando ele emite a nota fiscal , não retem os impostos.Entao ele paga é quem paga os impostos normalmente , esta correto

  • @renatobf
    @renatobf หลายเดือนก่อน

    Esses exemplos do vídeo são do fornecedor, correto? Você tem exemplos do comprador, quando e pq ocorre a "antecipação"? Ex: SP para PE (ICMS Fronteira/Antecipação) - Comprador do Simples Nacional Digamos que esse fornecedor não destacasse/recolhesse esse ST, o comprador seria obrigado (barreira/fronteira) a "antecipar": Produto: 1.100 ICMS Aliq. Inter: 7% (77,00) ICMS Aqli. Própria PE: 20,5% Total: 1.023 Majorando: Aliq.: 1 - 0,205 (0,795) Total: 1.023 / 0,795 (1.286,80) Nova aliq. Art. 363-A do Decreto 55.981/2023 : 5,02% (Difal, em situação específica, seria neste momento?) Vlr. Antecipação: 1.286,80 x 5,02% (64,60) Em alguns casos, cabe dentro dessa fórmula o DIFAL? E se o produto é "munição", aplica o MVA nestes cálculos também? Me parece que os cálculos variam um pouco de acordo com algumas situações (descritos, inclusive, nos decretos: ncm, cnae etc) Agradeço desde já se puder comentar essa minha dúvida. ah, você aborda com profundidade esses assuntos em seus treinamentos? Grato!

    • @tributandocomajoy
      @tributandocomajoy หลายเดือนก่อน

      Esses cálculos na visão de entrada mostro na nossa plataforma de ensino Joy Academy, www.tributandocomajoy.com.br/joyacademy

  • @aluisiopiresoliveira1031
    @aluisiopiresoliveira1031 หลายเดือนก่อน

    Que ideia “brilhante” para IVA com compensação…

  • @rmrib5
    @rmrib5 หลายเดือนก่อน

    2033.. caraca

  • @wellingtoncampostravezani5524
    @wellingtoncampostravezani5524 หลายเดือนก่อน

    Oi bom dia... Vc da curso... Estou com um escritório e acabei ficando com a parte fiscal basicamente sem conhecimento nenhum... Estou perdido e precisando de ajuda😢

  • @thaysty4557
    @thaysty4557 หลายเดือนก่อน

    Show...e o cfop, qual seria?

  • @Deuslene
    @Deuslene หลายเดือนก่อน

    Obrigada 🙏🏽

  • @renatobf
    @renatobf 2 หลายเดือนก่อน

    ICMS Antecipado seria "ICMS Fronteira"?

    • @tributandocomajoy
      @tributandocomajoy หลายเดือนก่อน

      Isso Renato, alguns estados chamam dessa forma.

  • @kilmarasilva9902
    @kilmarasilva9902 2 หลายเดือนก่อน

    Joy, estou com uma duvida os codigos 5706 e 9453 sao declarado no efd-Reinf também ? Porque eu não estou conseguindo fazer a vinculacao no e-cac

  • @jamilealmeida5086
    @jamilealmeida5086 2 หลายเดือนก่อน

    Começando por aqui, obrigado pela orientação Deus abençoe

  • @francielezandavalliwathier4691
    @francielezandavalliwathier4691 2 หลายเดือนก่อน

    Joy, a Receita não está encontrando esses pagamentos e abre débito na conta corrente(dívida ativa), precisamos abrir um "chamado" via web no e-cac e solicitar a baixa.

    • @tributandocomajoy
      @tributandocomajoy 2 หลายเดือนก่อน

      Não tem necessidade, a RFB só está puxando automático DARFs gerados pelo SicalcWeb, se foi gerado pelo sistema realmente não busca, neste caso, basta tirar a seleção desse valor na emissão do DARF e emitir sem o valor do 0422. O pagamento já é reconhecido pelos comprovantes e não sobe débito na situação fiscal.

  • @israelcavalcante-fg4ez
    @israelcavalcante-fg4ez 2 หลายเดือนก่อน

    Professora, também geraria multa se a primeira declaração é sem movimentação e a retificação é com movimentação?

    • @tributandocomajoy
      @tributandocomajoy 2 หลายเดือนก่อน

      Se a primeira foi entregue em atraso, ao retificar com movimento irá gerar multa sim.

    • @israelcavalcante-fg4ez
      @israelcavalcante-fg4ez หลายเดือนก่อน

      Obrigado, professora. ​@@tributandocomajoy

  • @laurilenemacedopedrozarodr5564
    @laurilenemacedopedrozarodr5564 2 หลายเดือนก่อน

    CST ?

  • @veral.dossantos8003
    @veral.dossantos8003 2 หลายเดือนก่อน

    👏👏

  • @valquiriar.6268
    @valquiriar.6268 2 หลายเดือนก่อน

    Socorro JOY uma agencia de eventos nao contribuinte do ICMS mas tem IE, que recebe nota de remessa do cliente CFOP 6949, precisa fazer a nota de saida para levar o material ao envento do próprio cliente e se se emite contra quem? Precisa fazer nf de retorno da remessa?

  • @valquiriar.6268
    @valquiriar.6268 2 หลายเดือนก่อน

    Socorro empresa de evento de SP que tem IE mas não vende apenas emite nf de remessa, como saber se é contribuinte do ICMS SE O SINTEGRA não informa?

  • @Vivaopoker
    @Vivaopoker 2 หลายเดือนก่อน

    Muito legal seu canal.. quando puder faça um video sobre a tributação de ganhos nos games pelas pessoas fisicas.. poker, video games etc.. abraço.

  • @Vivaopoker
    @Vivaopoker 2 หลายเดือนก่อน

    Obrigado❤

  • @JesusandGod598
    @JesusandGod598 2 หลายเดือนก่อน

    No Paraná, se a mercadoria devolvida estiver no regime de ST, o valor do ICMS-ST deve ser informado em despesas acessórias, e, nos dados adicionais, devem constar a base de cálculo e os valores do ICMS próprio e do ICMS-ST. O preenchimento em campos próprios é vedado, ou seja, sem destaque. Caso não esteja no regime de ST pode fazer com destaque.

  • @eloasiqueira2573
    @eloasiqueira2573 2 หลายเดือนก่อน

    Quando a operação é venda interestadual para um não contribuinte, não destaca o ICMS ST, mas não deve recolher o EC 87? Ou depende do produto/NCM?

  • @lucianeferreirabatista8784
    @lucianeferreirabatista8784 3 หลายเดือนก่อน

    Fiz essa pergunta essa semana sobre esse DARF. Muito obrigado ❤

    • @tributandocomajoy
      @tributandocomajoy 2 หลายเดือนก่อน

      Que legal, chegou na hora certa então rs.

  • @lucievilly
    @lucievilly 3 หลายเดือนก่อน

    Joy neste caso que tenha antecipação em SP e eu recolha na entrada, quando eu for revender aplico ST novamente?

  • @mariaaparecidaassis5396
    @mariaaparecidaassis5396 3 หลายเดือนก่อน

    Na geração do DAS é venda ou revenda?

  • @hsantosanta123
    @hsantosanta123 3 หลายเดือนก่อน

    Quero ser o seu discípulo na area fiscal me aceite por favor , quero muito aprender gosto de estudar.

  • @hsantosanta123
    @hsantosanta123 3 หลายเดือนก่อน

    Joy estou iniciando agora em 2024 do zero, e gosto muito de estudar sou igual a você kkkkkk, estou a sua disposição para aprender me ajuda

    • @hsantosanta123
      @hsantosanta123 3 หลายเดือนก่อน

      Estou fazendo os seus cursos do Cefis, todos os dias eu faço curso do Cefis, embora algumas coisas eu estou boiando, mas acredito que a alta exposição ao conteúdo você acaba ficando bom, eu tive uma oportunidade no setor fiscal pelo motivo de eu ser uma pessoa muito dedicada e que gosta de estudar.

  • @ricardoroa3717
    @ricardoroa3717 3 หลายเดือนก่อน

    Joy, video bacana! Acabou de sair a IN2216/24 incluindo novos beneficios! Uma duvida! A lei do bem é um beneficio de pesquisa que as empresas muitas vezes apuram apos encerramento do ano e ajustam os valores na ECF! A dirbi do ano ela nao terá o valor ainda, ela pode entregar e depois retificar os periodos apos apuração final mesmo sendo para entrega de ecf?

  • @pauloivo5212
    @pauloivo5212 3 หลายเดือนก่อน

    Joy, o estado do Tocantins esta cobrando DIFAL de venda (saída) de loja (SIMPLES NACIONAL ME) para consumidor final (NÃO CONTRIBUINTE). Isto está correto? Se não , quais medidas tomar?

    • @tributandocomajoy
      @tributandocomajoy 3 หลายเดือนก่อน

      Não está correto, acione seu advogado tributarista para derrubar o auto, caso seja apenas notificação entre com processo administrativo com as alegações da ADI 5464.

    • @pauloivo5212
      @pauloivo5212 3 หลายเดือนก่อน

      ​@@tributandocomajoyMuito obrigado Joy pela ajuda ❤

  • @adriannalima153
    @adriannalima153 3 หลายเดือนก่อน

    Em lanchonete também?

  • @fernandosantana5325
    @fernandosantana5325 3 หลายเดือนก่อน

    Quer dizer que mesmo eu sendo industria no simples, tenho que pagar o diferencial

    • @tributandocomajoy
      @tributandocomajoy 3 หลายเดือนก่อน

      @@fernandosantana5325 Se compra de fora do estado sim, deve recolher o DIFAL

    • @fernandosantana5325
      @fernandosantana5325 3 หลายเดือนก่อน

      @@tributandocomajoy , me ferrei, ainda bem que a compra nao foi tao grande. Pq pela atividade no presumido, nao paga mas no simples, independe da atividade. Se eu tivesse visto este vídeo antes...

  • @seu_contador_
    @seu_contador_ 3 หลายเดือนก่อน

    E quando paga para outro estado???

    • @tributandocomajoy
      @tributandocomajoy 3 หลายเดือนก่อน

      @@seu_contador_ precisa solicitar no estado em questão o ressarcimento, prepare-se pra ter dor de cabeça e esperar horrores 🤯

  • @wandersonsilva7226
    @wandersonsilva7226 3 หลายเดือนก่อน

    Uma dúvida. Empresas optante do simples quando compram no estado do Espirito Santo para o RJ. E o produto pelo NCM tem ST. Mas do ES para o RJ todas as notas vem com cfop 6102, como fazemos essa revenda ? Temos que pagar algum imposto depois mesmo sendo optante do simples?

    • @tributandocomajoy
      @tributandocomajoy 3 หลายเดือนก่อน

      @@wandersonsilva7226 Precisa analisar duas coisas aí, porque não está vindo com ST? E se caso estiver correto vir dessa forma, se tem ou não antecipação tributária na entrada no estado adquirente. Ensino sobre essas práticas na Joy Academy, nossa plataforma de ensino.

  • @AnaMaria-u6p3e
    @AnaMaria-u6p3e 3 หลายเดือนก่อน

    Vou encaminhar.

  • @lifestyleresende
    @lifestyleresende 3 หลายเดือนก่อน

    MEI é só arquivar a nota, certo?

    • @tributandocomajoy
      @tributandocomajoy 3 หลายเดือนก่อน

      Arquivar em conjunto com o relatório de receita bruta.

    • @lifestyleresende
      @lifestyleresende 3 หลายเดือนก่อน

      @@tributandocomajoy obrigada

  • @coletandoverde
    @coletandoverde 3 หลายเดือนก่อน

    A grande dúvida é, como pagar? Onde? Por favor!

    • @tributandocomajoy
      @tributandocomajoy 3 หลายเดือนก่อน

      Isso pode variar em cada estado, geralmente será por Guia GNRE ou DARE e essa guia é emitida pelo portal da SEFAZ.