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TRIBUTANDO COM A JOY
Brazil
เข้าร่วมเมื่อ 1 ต.ค. 2011
Mundo Tributário | Joy Rocha
🎯 Ajudo profissionais da área fiscal alavancar na carreira através de uma didática simples, rápida e objetiva.
Insta @tributandocomajoy
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The Reform promises JUSTICE in the National Tax System, is that really true?
O conceito de Justiça Tributária apresentado no Art. 145 §3º abrange os novos Princípios Constitucionais trazidos pela Reforma Tributária (EC 132/2023):
▪️Meio Ambiente - Art.. 155, §6º IIMaior carga tributária para itens que sejam prejudiciais a saúde e ao meio ambiente.
▪️Transparência - Art. 156-A §1º XIIITributos calculados por fora e sempre que possível abertos claramente no documento fiscal.
▪️Simplificação - Art. 156-A §5º IXObrigações Acessórias Tributárias simplificadas e com utilização de formato pré preenchido através das informações dos documentos fiscais.▪️
Cooperação - Art. 171 CTN️Maior cooperação entre fisco e contribuinte para evitar o contencioso tributário, foco em resoluções na esfera administrativa.A pergunta que fica é: será mesmo que teremos esse mundo perfeito?Qual sua opinião sobre isso?
Conheça a Joy Academy: www.tributandocomajoy.com.br/joyacademy
▪️Meio Ambiente - Art.. 155, §6º IIMaior carga tributária para itens que sejam prejudiciais a saúde e ao meio ambiente.
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▪️Simplificação - Art. 156-A §5º IXObrigações Acessórias Tributárias simplificadas e com utilização de formato pré preenchido através das informações dos documentos fiscais.▪️
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มุมมอง: 38
วีดีโอ
Programa de Aceleração Tributário Orquestrado
มุมมอง 31814 วันที่ผ่านมา
Saiba mais: www.tributandocomajoy.com.br/tributario-orquestrado Todos os dias você é bombardeado de notícias radicais sobre a REFORMA TRIBUTÁRIA. Cada um falando uma coisa diferente e várias informações pela metade estão dominando as mídias atualmente, deixando você assustado com o que está por vir. É por isso que o TRIBUTÁRIO ORQUESTRADO existe, para te PREPARAR e transformar toda essa insegur...
#40 Existe multa na retificação da EFD REINF?
มุมมอง 3792 หลายเดือนก่อน
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#39 Existe multa na retificação da EFD contribuições?
มุมมอง 2762 หลายเดือนก่อน
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#38 NF de devolução, precisa destacar ICMS pra devolver crédito ao fornecedor?
มุมมอง 3062 หลายเดือนก่อน
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#37 Aluguel para pessoa física devo declarar na REINF?
มุมมอง 2372 หลายเดือนก่อน
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#36 DARF 0422, devo declarar na REINF?
มุมมอง 6852 หลายเดือนก่อน
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#35 Existe destaque de ST em notas destinadas para uso consumo ou ativo imobilizado?
มุมมอง 4003 หลายเดือนก่อน
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#34 Receita financeira é tributada no lucro presumido?
มุมมอง 4803 หลายเดือนก่อน
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#33 Como vai funcionar o split payment na Reforma Tributária?
มุมมอง 8543 หลายเดือนก่อน
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#32 Como ficará o saldo credor de PIS e COFINS na reforma tributária?
มุมมอง 1433 หลายเดือนก่อน
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#31 CPRB acima de 20% sobre a folha, preciso entregar a DIRB?
มุมมอง 1033 หลายเดือนก่อน
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#30 Como fica o saldo credor na Reforma Tributária?
มุมมอง 1973 หลายเดือนก่อน
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#29 No caso do REIDI , quem entrega a DIRBI?
มุมมอง 1483 หลายเดือนก่อน
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Quem declara o REIDI na DIRBI, fornecedor ou adquirente?
มุมมอง 3064 หลายเดือนก่อน
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#28 Posso tomar crédito de ICMS sobre ativo imobilizado de uma só vez ou somente em 48 parcelas?
มุมมอง 4064 หลายเดือนก่อน
#28 Posso tomar crédito de ICMS sobre ativo imobilizado de uma só vez ou somente em 48 parcelas?
#27 Fornecedor não destacou ICMS-ST e agora?
มุมมอง 2714 หลายเดือนก่อน
#27 Fornecedor não destacou ICMS-ST e agora?
#26 Fornecedor não destacou ICMS-ST e agora?
มุมมอง 3264 หลายเดือนก่อน
#26 Fornecedor não destacou ICMS-ST e agora?
#25 Devo calcular o DIFAL pelo total da nota ou por produto?
มุมมอง 4234 หลายเดือนก่อน
#25 Devo calcular o DIFAL pelo total da nota ou por produto?
Entenda como será o período de transição da Reforma Tributária
มุมมอง 4084 หลายเดือนก่อน
Entenda como será o período de transição da Reforma Tributária
#24 Existe mais um tributo na Reforma Tributária além do IBS, CBS e IS?
มุมมอง 1955 หลายเดือนก่อน
#24 Existe mais um tributo na Reforma Tributária além do IBS, CBS e IS?
#23 Como será o período de transição da Reforma Tributária ?
มุมมอง 3425 หลายเดือนก่อน
#23 Como será o período de transição da Reforma Tributária ?
#22 Simples Nacional precisa entregar a DIRBI?
มุมมอง 3075 หลายเดือนก่อน
#22 Simples Nacional precisa entregar a DIRBI?
Estruturando um contrato social de constituição empresarial - Com Luiz Macena
มุมมอง 615 หลายเดือนก่อน
Estruturando um contrato social de constituição empresarial - Com Luiz Macena
Ep 1. O que você precisa saber para iniciar a abertura de uma empresa?
มุมมอง 2657 หลายเดือนก่อน
Ep 1. O que você precisa saber para iniciar a abertura de uma empresa?
ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIAS 2024 - O QUE MUDOU NAS TRANSFERÊNCIAS?
มุมมอง 4K11 หลายเดือนก่อน
ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIAS 2024 - O QUE MUDOU NAS TRANSFERÊNCIAS?
#20 A MP 1.159/2023 convertida em Lei 14.592/2023 é para empresas do Simples Nacional?
มุมมอง 498ปีที่แล้ว
#20 A MP 1.159/2023 convertida em Lei 14.592/2023 é para empresas do Simples Nacional?
#19 Lucro Real que compra de Simples Nacional, tem direito a crédito de PIS/COFINS?
มุมมอง 3.4Kปีที่แล้ว
#19 Lucro Real que compra de Simples Nacional, tem direito a crédito de PIS/COFINS?
Boa noite, retificar a EFD Reinf com um novo evento gera multa? Exemplo foi entregue a Reinf com um tipo de retenção e quando for retificar acrescentar um outro tipo de retenção gera multa?
Não enviei as declarações desde janeiro/2024. (Todos os meses foram sem movimento) Se enviar tudo junto na competência dezembro como você disse, irei pagar multa por atraso da declaração?
Por favor, uma dúvida: Exemplo ano calendário de 2024: no caso eu tenho que fazer a entrega em dezembro/2024 ou em janeiro/2025 que é referente a dezembro/2024?
Boa-noite, professora!!!!
Parabéns! Muito bom.
Conteúdo maravilhoso!!!
Curta e objetiva! Parabéns!
Os Órgãos públicos são contribuinte do ICMS?
e quando a venda é para consumo e dentro do estado ? então não tem nem st nem difal ?
consegue disponibilizar esse material?
Então este código 0422 não será informado na DCTF mensal V3.7, certo?
Olá, então o icms substituição tributária seria antecipaçao com encerramento? pois muitos falam antecipaçao com encerramento e sem encerramento.
No Art. 43 fala que "poderão" sair com suspensão do imposto. Dessa forma o destaque do IPI não seria "facultado"? Ou apenas na hipótese do Art. 9º, II? Onde apenas haveria o destaque no caso de transferência para o estabelecimento varejista
passo 1 SIM, Passo 2 NAO, preciso consultar o passo 3 ?
Joy, pode o crédito sobre o adicional de bandeira, certo? E quando você fala sobre todo o consumível, até mesmo da parte administrativa?
Acredito que a pergunta seja referente anotas de fornecedores do Simples Nacional, que não tem a aliquota destacada na nota, como saber qual a aliquota interestadual usar?
É usada a alíquota que seria devido na operação interestadual normal, 7%, 12% ou 4% se for produto importado, basta saber de onde vem e para qual estado está indo e pelo primeiro digito do CSOSN saberá se é nacional ou não.
Boa noite Joy , ainda estou na duvida referente ao Reidi meu cliente presta serviços para pessoa juridica beneficiaria do Reidi .Quando ele emite a nota fiscal , não retem os impostos.Entao ele paga é quem paga os impostos normalmente , esta correto
Esses exemplos do vídeo são do fornecedor, correto? Você tem exemplos do comprador, quando e pq ocorre a "antecipação"? Ex: SP para PE (ICMS Fronteira/Antecipação) - Comprador do Simples Nacional Digamos que esse fornecedor não destacasse/recolhesse esse ST, o comprador seria obrigado (barreira/fronteira) a "antecipar": Produto: 1.100 ICMS Aliq. Inter: 7% (77,00) ICMS Aqli. Própria PE: 20,5% Total: 1.023 Majorando: Aliq.: 1 - 0,205 (0,795) Total: 1.023 / 0,795 (1.286,80) Nova aliq. Art. 363-A do Decreto 55.981/2023 : 5,02% (Difal, em situação específica, seria neste momento?) Vlr. Antecipação: 1.286,80 x 5,02% (64,60) Em alguns casos, cabe dentro dessa fórmula o DIFAL? E se o produto é "munição", aplica o MVA nestes cálculos também? Me parece que os cálculos variam um pouco de acordo com algumas situações (descritos, inclusive, nos decretos: ncm, cnae etc) Agradeço desde já se puder comentar essa minha dúvida. ah, você aborda com profundidade esses assuntos em seus treinamentos? Grato!
Esses cálculos na visão de entrada mostro na nossa plataforma de ensino Joy Academy, www.tributandocomajoy.com.br/joyacademy
Que ideia “brilhante” para IVA com compensação…
2033.. caraca
Oi bom dia... Vc da curso... Estou com um escritório e acabei ficando com a parte fiscal basicamente sem conhecimento nenhum... Estou perdido e precisando de ajuda😢
Show...e o cfop, qual seria?
Obrigada 🙏🏽
ICMS Antecipado seria "ICMS Fronteira"?
Isso Renato, alguns estados chamam dessa forma.
Joy, estou com uma duvida os codigos 5706 e 9453 sao declarado no efd-Reinf também ? Porque eu não estou conseguindo fazer a vinculacao no e-cac
Começando por aqui, obrigado pela orientação Deus abençoe
Joy, a Receita não está encontrando esses pagamentos e abre débito na conta corrente(dívida ativa), precisamos abrir um "chamado" via web no e-cac e solicitar a baixa.
Não tem necessidade, a RFB só está puxando automático DARFs gerados pelo SicalcWeb, se foi gerado pelo sistema realmente não busca, neste caso, basta tirar a seleção desse valor na emissão do DARF e emitir sem o valor do 0422. O pagamento já é reconhecido pelos comprovantes e não sobe débito na situação fiscal.
Professora, também geraria multa se a primeira declaração é sem movimentação e a retificação é com movimentação?
Se a primeira foi entregue em atraso, ao retificar com movimento irá gerar multa sim.
Obrigado, professora. @@tributandocomajoy
CST ?
👏👏
Socorro JOY uma agencia de eventos nao contribuinte do ICMS mas tem IE, que recebe nota de remessa do cliente CFOP 6949, precisa fazer a nota de saida para levar o material ao envento do próprio cliente e se se emite contra quem? Precisa fazer nf de retorno da remessa?
Socorro empresa de evento de SP que tem IE mas não vende apenas emite nf de remessa, como saber se é contribuinte do ICMS SE O SINTEGRA não informa?
Muito legal seu canal.. quando puder faça um video sobre a tributação de ganhos nos games pelas pessoas fisicas.. poker, video games etc.. abraço.
Obrigado❤
No Paraná, se a mercadoria devolvida estiver no regime de ST, o valor do ICMS-ST deve ser informado em despesas acessórias, e, nos dados adicionais, devem constar a base de cálculo e os valores do ICMS próprio e do ICMS-ST. O preenchimento em campos próprios é vedado, ou seja, sem destaque. Caso não esteja no regime de ST pode fazer com destaque.
Quando a operação é venda interestadual para um não contribuinte, não destaca o ICMS ST, mas não deve recolher o EC 87? Ou depende do produto/NCM?
Fiz essa pergunta essa semana sobre esse DARF. Muito obrigado ❤
Que legal, chegou na hora certa então rs.
Joy neste caso que tenha antecipação em SP e eu recolha na entrada, quando eu for revender aplico ST novamente?
Na geração do DAS é venda ou revenda?
Quero ser o seu discípulo na area fiscal me aceite por favor , quero muito aprender gosto de estudar.
Joy estou iniciando agora em 2024 do zero, e gosto muito de estudar sou igual a você kkkkkk, estou a sua disposição para aprender me ajuda
Estou fazendo os seus cursos do Cefis, todos os dias eu faço curso do Cefis, embora algumas coisas eu estou boiando, mas acredito que a alta exposição ao conteúdo você acaba ficando bom, eu tive uma oportunidade no setor fiscal pelo motivo de eu ser uma pessoa muito dedicada e que gosta de estudar.
Joy, video bacana! Acabou de sair a IN2216/24 incluindo novos beneficios! Uma duvida! A lei do bem é um beneficio de pesquisa que as empresas muitas vezes apuram apos encerramento do ano e ajustam os valores na ECF! A dirbi do ano ela nao terá o valor ainda, ela pode entregar e depois retificar os periodos apos apuração final mesmo sendo para entrega de ecf?
Joy, o estado do Tocantins esta cobrando DIFAL de venda (saída) de loja (SIMPLES NACIONAL ME) para consumidor final (NÃO CONTRIBUINTE). Isto está correto? Se não , quais medidas tomar?
Não está correto, acione seu advogado tributarista para derrubar o auto, caso seja apenas notificação entre com processo administrativo com as alegações da ADI 5464.
@@tributandocomajoyMuito obrigado Joy pela ajuda ❤
Em lanchonete também?
Quer dizer que mesmo eu sendo industria no simples, tenho que pagar o diferencial
@@fernandosantana5325 Se compra de fora do estado sim, deve recolher o DIFAL
@@tributandocomajoy , me ferrei, ainda bem que a compra nao foi tao grande. Pq pela atividade no presumido, nao paga mas no simples, independe da atividade. Se eu tivesse visto este vídeo antes...
E quando paga para outro estado???
@@seu_contador_ precisa solicitar no estado em questão o ressarcimento, prepare-se pra ter dor de cabeça e esperar horrores 🤯
Uma dúvida. Empresas optante do simples quando compram no estado do Espirito Santo para o RJ. E o produto pelo NCM tem ST. Mas do ES para o RJ todas as notas vem com cfop 6102, como fazemos essa revenda ? Temos que pagar algum imposto depois mesmo sendo optante do simples?
@@wandersonsilva7226 Precisa analisar duas coisas aí, porque não está vindo com ST? E se caso estiver correto vir dessa forma, se tem ou não antecipação tributária na entrada no estado adquirente. Ensino sobre essas práticas na Joy Academy, nossa plataforma de ensino.
Vou encaminhar.
MEI é só arquivar a nota, certo?
Arquivar em conjunto com o relatório de receita bruta.
@@tributandocomajoy obrigada
A grande dúvida é, como pagar? Onde? Por favor!
Isso pode variar em cada estado, geralmente será por Guia GNRE ou DARE e essa guia é emitida pelo portal da SEFAZ.